Koreksi Pasal 7
PERDA Nomor 11 Tahun 2018 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Teks Saat Ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TITIK SULASTRI
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 11,54 / 2018 )
11 11
LAMPIRAN I
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
(Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 551,493,527,783
613,890,504,437
62,396,976,654
11.31
1 1 1 Pajak Daerah 356,806,500,000
398,156,500,000
41,350,000,000
11.59
1 1 2 Retribusi Daerah 33,333,652,896
33,387,993,296
54,340,400
0.16
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788
0.21
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 133,398,034,001 154,332,031,467 20,933,997,466
15.69
1 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000
896,557,100,993
(16,156,687,007)
(1.8)
1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 -
-
1 2 2 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000
658,504,186,000
-
-
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 188,130,100,000
171,973,412,993
(16,156,687,007)
(8.6)
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 159,526,683,895
188,357,325,895
28,830,642,000
18.07
1 3 1 Hibah -
28,299,400,000
28,299,400,000
-
1 3 2 Dana Darurat -
-
-
-
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 117,026,683,895 -
-
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42,500,000,000 42,500,000,000 -
-
1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 531,242,000 531,242,000
-
Jumlah Pendapatan Daerah 1,623,733,999,678
1,698,804,931,325
75,070,931,647
4.62
2 BELANJA DAERAH 1,691,313,278,210
1,795,669,529,194
104,356,250,984
6.17
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 755,967,604,117
747,082,418,932
(8,885,185,185)
(1.18)
2 1 1 Belanja Pegawai 669,726,725,447
660,805,889,712
(8,920,835,735)
(1.33)
2 1 2 Belanja Bunga -
-
-
-
2 1 3 Belanja Subsidi -
-
-
-
2 1 4 Belanja Hibah 69,075,028,500
69,020,358,500
(54,670,000)
(0.08)
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 9,145,200,000
8,801,300,000
(343,900,000)
(3.76)
2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - -
-
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 4,520,650,170 2,328,000,498 (2,192,649,672)
(48.50)
Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,500,000,000
6,126,870,222
2,626,870,222
75.05
2 2 BELANJA LANGSUNG 935,345,674,093
1,048,587,110,262
113,241,436,169
12.11
2 2 1 Belanja Pegawai 128,625,902,804
133,713,028,722
5,087,125,918
3.95
2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543,506,866,335
541,440,849,688
(2,066,016,647)
(0.38)
2 2 3 Belanja Modal 263,212,904,954
373,433,231,852
110,220,326,898
41.87
Jumlah Belanja Daerah 1,691,313,278,210
1,795,669,529,194
104,356,250,984
6.17
Surplus/(Defisit) (67,579,278,532)
(96,864,597,869)
(29,285,319,337)
43.33
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 % NO. URUT 1
Halaman 2
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
(Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813
281.5
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 68,672,272,254 254,103,922,554 185,431,650,300
270.02
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
7,864,780,513
7,864,780,513 -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
-
- -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
-
- -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
1,950,000
1,950,000 -
3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
-
- -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813
281.48
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476 15,006
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
-
-
-
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1,092,993,722 109,067,224,238 107,974,230,516
9,879
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
56,038,830,960
56,038,830,960
-
3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
-
-
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476
15,006
Pembiayaan Netto 67,579,278,532
96,864,597,869
29,285,319,337
43.33
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -
-
-
-
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI % NO. URUT 1 11
LAMPIRAN II
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 1 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 104,307,612,647
112,141,617,850
7,834,005,203
342,538,914,137
587,084,130,352
929,623,044,489
338,105,762,145
592,197,373,709
930,303,135,854
680,091,365
0.07 01 01 PENDIDIKAN -
-
-
257,647,570,409
158,565,053,109
416,212,623,518
252,739,938,338
153,652,369,274
406,392,307,612
(9,820,315,906)
(2.36)
01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan -
-
-
257,647,570,409
158,565,053,109
416,212,623,518
252,739,938,338
153,652,369,274
406,392,307,612
(9,820,315,906)
(2.36)
01 02 KESEHATAN 103,239,822,647
111,033,299,850
7,793,477,203
62,075,633,298
253,216,962,977
315,292,596,275
63,008,612,543
258,917,821,789
321,926,434,332
6,633,838,057
2.10
01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 28,635,822,647
30,652,099,850
2,016,277,203
39,422,249,725
125,517,247,977
164,939,497,702
39,697,881,363
129,562,502,541
169,260,383,904
4,320,886,202
2.62
01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 74,604,000,000
80,381,200,000
5,777,200,000
22,653,383,573
127,699,715,000
150,353,098,573
23,310,731,180
129,355,319,248
152,666,050,428
2,312,951,855
1.54
01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000
6,798,925,850 123,892,020,237 130,690,946,087 6,648,951,999 127,431,757,125 134,080,709,124 3,389,763,037 2.59 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000
6,798,925,850 121,203,312,307 128,002,238,157 6,648,951,999 124,558,147,195 131,207,099,194 3,204,861,037 2.50 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
-
-
- 2,688,707,930
2,688,707,930
- 2,873,609,930
2,873,609,930
184,902,000
6.88
01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN -
-
-
- 18,027,846,148 18,027,846,148 - 17,682,590,541 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman -
-
-
- 18,027,846,148 18,027,846,148 - 17,682,590,541 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 32,350,000 32,350,000 -
12,236,562,294 23,897,470,106 36,134,032,400 12,146,533,411 24,843,815,471 36,990,348,882 856,316,482 2.37 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja -
-
-
8,306,461,570
14,849,791,906
23,156,253,476
8,141,348,351
15,197,856,967
23,339,205,318
182,951,842
0.79
01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 32,350,000
32,350,000
-
3,442,851,592
4,748,302,775
8,191,154,367
3,401,846,693
4,748,302,775
8,150,149,468
(41,004,899)
(0.50)
01 05 01 05 03 BPBD -
-
-
487,249,132
4,299,375,425
4,786,624,557
603,338,367
4,897,655,729
5,500,994,096
714,369,539
14.92
01 06 SOSIAL -
-
-
3,780,222,286
9,484,777,775
13,265,000,061
3,561,725,854
9,669,019,509
13,230,745,363
(34,254,698)
(0.26)
01 06 01 06 01 Dinas Sosial -
-
-
3,780,222,286
9,484,777,775
13,265,000,061
3,561,725,854
9,669,019,509
13,230,745,363
(34,254,698)
(0.26)
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 16,796,876,550 17,396,477,452 599,600,902
75,178,357,996 175,693,724,827 250,872,082,823 70,996,700,866 271,515,043,004 342,511,743,870 91,639,661,047 36.53 02 01 TENAGA KERJA -
- -
- 4,329,288,575
4,329,288,575
- 4,595,317,775
4,595,317,775
266,029,200
6.14
02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
- -
- 4,329,288,575 4,329,288,575 - 4,595,317,775 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK -
- -
1,451,282,455 3,696,851,995 5,148,134,450 1,388,716,009 4,334,364,185 5,723,080,194 574,945,744 11.17 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak -
- -
1,451,282,455 3,696,851,995 5,148,134,450 1,388,716,009 4,334,364,185 5,723,080,194 574,945,744 11.17 02 03 PANGAN -
- -
-
629,525,350
629,525,350
-
850,844,450
850,844,450
221,319,100
35.16
02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan -
- -
-
629,525,350
629,525,350
-
850,844,450
850,844,450
221,319,100
35.16
02 04 PERTANAHAN -
- -
2,127,118,459
18,259,110,480
20,386,228,939
2,138,065,122
105,101,860,840
107,239,925,962
86,853,697,023
426.04
02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang -
- -
2,127,118,459
18,259,110,480
20,386,228,939
2,138,065,122
105,101,860,840
107,239,925,962
86,853,697,023
426.04
1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 2 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,378,488,000
3,378,488,000
-
14,183,721,839
32,840,621,831
47,024,343,670
14,038,847,080
33,906,079,351
47,944,926,431
920,582,761
1.96 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,378,488,000
3,378,488,000
-
14,183,721,839
32,840,621,831
47,024,343,670
14,038,847,080
33,906,079,351
47,944,926,431
920,582,761
1.96 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -
177,000,000 177,000,000
2,543,367,508 3,547,814,212 6,091,181,720 2,423,245,356 3,996,592,050 6,419,837,406 328,655,686
5.40 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
177,000,000 177,000,000
2,543,367,508 3,547,814,212 6,091,181,720 2,423,245,356 3,996,592,050 6,419,837,406 328,655,686
5.40 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 137,211,400 137,515,800 304,400
30,653,779,699 45,388,769,520 76,042,549,219 28,817,388,442 46,724,470,590 75,541,859,032 (500,690,187) (0.66) 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 28,300,000
34,300,000
6,000,000
2,707,862,400
3,950,807,200
6,658,669,600
2,589,370,571
4,114,771,136
6,704,141,707
45,472,107
0.68
02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 300,000
200,000
(100,000)
1,966,975,541
3,139,733,512
5,106,709,053
1,923,530,095
2,964,541,687
4,888,071,782
(218,637,271)
(4.28)
02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 1,200,000
1,200,000
-
2,975,526,879
4,672,716,678
7,648,243,557
2,901,300,054
4,652,695,902
7,553,995,956
(94,247,601)
(1.23)
02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 2,710,400
600,000
(2,110,400)
2,162,176,841
2,894,164,355
5,056,341,196
2,060,859,612
2,813,886,095
4,874,745,707
(181,595,489)
(3.59)
02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 402,000
402,000
-
1,760,630,101
2,049,305,282
3,809,935,383
1,632,762,173
2,269,587,447
3,902,349,620
92,414,237
2.43
02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 300,000
385,000
85,000
1,759,689,387
1,705,138,523
3,464,827,910
1,541,927,234
1,906,005,740
3,447,932,974
(16,894,936)
(0.49)
02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 402,000
406,800
4,800
1,542,595,418
2,133,761,505
3,676,356,923
1,405,132,787
2,133,656,128
3,538,788,915
(137,568,008)
(3.74)
02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 25,475,000
28,000,000
2,525,000
2,121,607,745
3,237,618,757
5,359,226,502
2,070,300,380
3,257,886,708
5,328,187,088
(31,039,414)
(0.58)
02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 17,020,000
17,020,000
-
2,032,289,648
3,272,393,890
5,304,683,538
1,863,887,341
3,321,724,214
5,185,611,555
(119,071,983)
(2.24)
02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 200,000
200,000
-
2,082,437,793
2,927,653,800
5,010,091,593
2,036,396,845
2,835,308,500
4,871,705,345
(138,386,248)
(2.76)
02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20,402,000
20,402,000
-
1,552,909,899
2,113,558,536
3,666,468,435
1,545,189,726
2,281,734,686
3,826,924,412
160,455,977
4.38
02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 31,000,000
29,200,000
(1,800,000)
2,057,822,442
3,022,674,357
5,080,496,799
1,728,928,012
2,976,845,002
4,705,773,014
(374,723,785)
(7.38)
02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 3,000,000
4,000,000
1,000,000
3,829,993,980
6,309,232,825
10,139,226,805
3,635,236,049
6,374,239,965
10,009,476,014
(129,750,791)
(1.28)
02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 6,500,000
1,200,000
(5,300,000)
2,101,261,625
3,214,276,800
5,315,538,425
1,882,567,563
3,296,018,880
5,178,586,443
(136,951,982)
(2.58)
02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak -
-
-
-
745,733,500 745,733,500 -
1,525,568,500 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
-
-
2,727,841,783 6,449,288,924 9,177,130,707 1,144,924,352 6,941,211,072 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -
-
-
2,727,841,783 6,449,288,924 9,177,130,707 1,144,924,352 6,941,211,072 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02 09 PERHUBUNGAN 8,353,525,000
8,594,352,000
240,827,000
4,380,092,082
16,608,464,950
20,988,557,032
4,089,414,167
15,550,913,064
19,640,327,231
(1,348,229,801)
(6.42)
02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,353,525,000
8,594,352,000
240,827,000
4,380,092,082
16,608,464,950
20,988,557,032
4,089,414,167
15,550,913,064
19,640,327,231
(1,348,229,801)
(6.42)
02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
-
-
2,535,508,436
16,479,199,538
19,014,707,974
2,876,689,431
20,263,320,770
23,140,010,201
4,125,302,227
21.70
02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
-
-
2,535,508,436 16,479,199,538 19,014,707,974 2,876,689,431 20,263,320,770 23,140,010,201 4,125,302,227 21.70 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502
3,475,059,517 5,315,878,950 8,790,938,467 3,370,894,464 5,241,949,998 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 244,621,490 411,090,992 166,469,502
3,475,059,517 5,315,878,950 8,790,938,467 3,370,894,464 5,241,949,998 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 02 12 PENANAMAN MODAL 4,683,030,660
4,698,030,660
15,000,000
4,155,089,903
4,405,888,527
8,560,978,430
4,185,312,246
4,584,709,627
8,770,021,873
209,043,443
2.44
02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,683,030,660
4,698,030,660
15,000,000
4,155,089,903
4,405,888,527
8,560,978,430
4,185,312,246
4,584,709,627
8,770,021,873
209,043,443
2.44
02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA -
- -
1,235,968,818
7,185,152,537
8,421,121,355
1,280,636,442
6,958,822,299
8,239,458,741
(181,662,614)
(2.16)
02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga -
- -
1,235,968,818
7,185,152,537
8,421,121,355
1,280,636,442
6,958,822,299
8,239,458,741
(181,662,614)
(2.16)
02 14 STATISTIK -
- -
- 185,451,300
185,451,300
-
157,281,100
157,281,100
(28,170,200)
(15.19)
02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
- -
- 185,451,300 185,451,300 -
157,281,100 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 15 PERSANDIAN -
- -
- 1,009,069,600
1,009,069,600
-
1,374,495,600
1,374,495,600
365,426,000
36.21
02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian -
- -
- 1,009,069,600 1,009,069,600 -
1,374,495,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 16 KEBUDAYAAN -
- -
1,587,765,465
2,857,698,869
4,445,464,334
1,470,114,194
4,004,955,231
5,475,069,425
1,029,605,091
23.16
02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan -
- -
1,587,765,465
2,857,698,869
4,445,464,334
1,470,114,194
4,004,955,231
5,475,069,425
1,029,605,091
23.16
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) %
Halaman : 3 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 17 PERPUSTAKAAN -
- -
-
1,539,097,505
1,539,097,505
-
1,655,795,380
1,655,795,380
116,697,875
7.58
02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -
- -
-
1,539,097,505
1,539,097,505
-
1,655,795,380
1,655,795,380
116,697,875
7.58
02 18 KEARSIPAN -
- -
3,411,841,935
2,905,370,642
6,317,212,577
3,025,878,339
3,152,017,475
6,177,895,814
(139,316,763)
(2.21)
02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan -
- -
3,411,841,935
2,905,370,642
6,317,212,577
3,025,878,339
3,152,017,475
6,177,895,814
(139,316,763)
(2.21)
02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI -
- -
709,920,097 2,061,181,522 2,771,101,619 746,575,222 2,120,042,147 2,866,617,369 95,515,750 3.45 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa -
- -
709,920,097
2,061,181,522
2,771,101,619
746,575,222
2,120,042,147
2,866,617,369
95,515,750
3.45
03 URUSAN PILIHAN 38,567,647,486
38,057,965,145
(509,682,341)
14,344,721,932
73,893,253,549
88,237,975,481
13,532,608,484
79,100,871,886
92,633,480,370
4,395,504,889
4.98
03 01 PERTANIAN 576,059,000
459,948,000
(116,111,000)
3,738,022,234
4,099,930,454
7,837,952,688
3,438,669,887
4,128,580,108
7,567,249,995
(270,702,693)
(3.45)
03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 576,059,000
459,948,000
(116,111,000)
3,738,022,234
4,099,930,454
7,837,952,688
3,438,669,887
4,128,580,108
7,567,249,995
(270,702,693)
(3.45)
03 02 PARIWISATA 15,452,973,000
15,628,773,000
175,800,000
2,190,050,281
26,913,853,034
29,103,903,315
2,142,749,250
32,512,888,940
34,655,638,190
5,551,734,875
19.08
03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 15,452,973,000
15,628,773,000
175,800,000
2,190,050,281
26,913,853,034
29,103,903,315
2,142,749,250
32,512,888,940
34,655,638,190
5,551,734,875
19.08
03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN -
-
-
-
1,345,573,260
1,345,573,260
-
1,691,464,760
1,691,464,760
345,891,500
25.71
03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan -
-
-
-
1,345,573,260
1,345,573,260
-
1,691,464,760
1,691,464,760
345,891,500
25.71
03 04 PERDAGANGAN -
-
-
-
27,224,333,651
27,224,333,651
-
27,635,652,808
27,635,652,808
411,319,157
1.51
03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan -
-
-
-
27,224,333,651
27,224,333,651
-
27,635,652,808
27,635,652,808
411,319,157
1.51
03 05 PERINDUSTRIAN 22,538,615,486
21,969,244,145
(569,371,341)
8,416,649,417
14,089,499,050
22,506,148,467
7,951,189,347
12,912,974,120
20,864,163,467
(1,641,985,000)
(7.30)
03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,538,615,486
21,969,244,145
(569,371,341)
8,416,649,417
14,089,499,050
22,506,148,467
7,951,189,347
12,912,974,120
20,864,163,467
(1,641,985,000)
(7.30)
03 06 TRANSMIGRASI -
- - - 220,064,100
220,064,100
- 219,311,150
219,311,150
(752,950)
(0.34)
03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
- - - 220,064,100 220,064,100 - 219,311,150 219,311,150 (752,950) (0.34) 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1,464,061,862,995 1,531,208,870,878 67,147,007,883 323,905,610,052 98,674,565,365 422,580,175,417 324,447,347,437 105,773,821,663 430,221,169,100 7,640,993,683 1.81 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN -
-
-
2,797,843,128
5,275,624,570
8,073,467,698
2,864,982,512
5,528,485,120
8,393,467,632
319,999,934
3.96
04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
-
-
2,797,843,128 5,275,624,570 8,073,467,698 2,864,982,512 5,528,485,120 8,393,467,632 319,999,934 3.96 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
-
-
- 1,810,720,000
1,810,720,000
- 1,798,756,200
1,798,756,200
(11,963,800)
(0.66)
04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -
-
-
- 1,810,720,000 1,810,720,000 - 1,798,756,200 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 03 SEKRETARIAT DAERAH -
-
-
10,210,612,500
20,044,236,574
30,254,849,074
10,665,601,559
21,204,162,534
31,869,764,093
1,614,915,019
5.34
04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat -
-
-
862,245,746 3,963,401,210 4,825,646,956 949,885,377 3,702,265,405 4,652,150,782 (173,496,174) (3.60) 04 03 04 03 01B Bagian Hukum -
-
-
831,179,041
2,478,383,830
3,309,562,871
867,282,998
2,848,603,999
3,715,886,997
406,324,126
12.28
04 03 04 03 01C Bagian Protokol -
-
-
3,084,258,548
3,684,045,814
6,768,304,362
3,383,915,909
3,894,755,762
7,278,671,671
510,367,309
7.54
04 03 04 03 01D Bagian Umum -
-
-
1,057,535,238
3,313,678,974
4,371,214,212
1,043,768,607
4,556,698,856
5,600,467,463
1,229,253,251
28.12
04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama -
-
-
1,098,606,335 1,283,887,684 2,382,494,019 1,116,860,632 1,207,354,684 2,324,215,316 (58,278,703) (2.45) 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan -
-
-
622,833,252 1,042,509,674 1,665,342,926 650,170,489 1,011,980,717 1,662,151,206 (3,191,720) (0.19) 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi -
-
-
1,147,268,438
2,461,988,318
3,609,256,756
1,140,905,584
2,324,562,737
3,465,468,321
(143,788,435)
(3.98)
04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan -
-
-
1,506,685,902
1,816,341,070
3,323,026,972
1,512,811,963
1,657,940,374
3,170,752,337
(152,274,635)
(4.58)
Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Setelah Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan
Halaman : 4 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 04 04 SEKRETARIAT DPRD -
-
-
22,159,935,511
46,387,880,978
68,547,816,489
22,301,311,205
43,629,693,213
65,931,004,418
(2,616,812,071) (3.82)
04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD -
-
-
22,159,935,511
46,387,880,978
68,547,816,489
22,301,311,205
43,629,693,213
65,931,004,418
(2,616,812,071) (3.82)
04 05 INSPEKTORAT -
-
-
3,305,947,203
1,676,630,526
4,982,577,729
3,231,105,119
1,872,005,710
5,103,110,829
120,533,100
2.42
04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah -
-
-
3,305,947,203
1,676,630,526
4,982,577,729
3,231,105,119
1,872,005,710
5,103,110,829
120,533,100
2.42
04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN -
- -
174,920,114,926 6,815,462,479 181,735,577,405 174,907,951,354 5,944,499,342 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan -
- -
174,920,114,926 6,815,462,479 181,735,577,405 174,907,951,354 5,944,499,342 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04 07 KEUANGAN 1,464,061,862,995
1,531,208,870,878
67,147,007,883
110,511,156,784
16,664,010,238
127,175,167,022
110,476,395,688
25,796,219,544
136,272,615,232
9,097,448,210
7.15
04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890
110,511,156,784 16,664,010,238 127,175,167,022 110,476,395,688 25,796,219,544 136,272,615,232 9,097,448,210 7.15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1,072,240,471,895 1,084,914,426,888 12,673,954,993
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH :
1,623,733,999,678
1,698,804,931,325
75,070,931,647
755,967,604,117
935,345,674,093
1,691,313,278,210
747,082,418,932
1,048,587,110,262
1,795,669,529,194
104,356,250,984
6.17
WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 11
LAMPIRAN III
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
Halaman 1
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 416,212,623,518
406,392,307,612 (9,820,315,906)
(2.36)
01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 257,647,570,409
252,739,938,338
(4,907,632,071)
(1.90)
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 257,647,570,409 252,739,938,338 (4,907,632,071)
(1.90)
01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 158,565,053,109
153,652,369,274
(4,912,683,835)
(3.10)
01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,364,201,753 11,928,345,588 (435,856,165)
(3.53)
01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,238,582,000 1,223,476,000 (15,106,000)
(1.22)
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,238,582,000
1,223,476,000
(15,106,000)
(1.22)
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,767,861,914 2,938,811,418 170,949,504
6.18
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,452,930,231
1,297,492,818
(155,437,413)
(10.70)
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1,314,931,683
1,641,318,600
326,386,917
24.82
01.01 01.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 8,357,757,839 7,766,058,170 (591,699,669)
(7.08)
01.01 01.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 8,357,757,839
7,766,058,170
(591,699,669)
(7.08)
01.01 01.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
01.01 01.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,174,194,000 1,070,529,500 (103,664,500)
(8.83)
-
-
01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 820,000,000
796,545,000
(23,455,000)
(2.86)
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380,000,000
381,545,000
1,545,000
0.41
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 440,000,000
415,000,000
(25,000,000)
(5.68)
01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 354,194,000 273,984,500 (80,209,500)
(22.65)
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354,194,000
273,984,500
(80,209,500)
(22.65)
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,525,800 55,632,280 106,480
0.19
01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 55,525,800 55,632,280 106,480
0.19
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,525,800
55,632,280
106,480
0.19
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN
Halaman 2
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 25,236,719,600 25,900,818,266 664,098,666
2.63
01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,496,639,600 755,662,100 (740,977,500) (49.51)
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,496,639,600
755,662,100
(740,977,500) (49.51)
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 21,874,760,000 23,704,941,166 1,830,181,166
8.37
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,631,840,000
2,409,082,322
(222,757,678) (8.46)
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,906,130,000
13,600,978,312
(305,151,688) (2.19)
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 5,336,790,000
7,694,880,532
2,358,090,532
44.19
01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Kesiswaan SD 1,865,320,000 1,440,215,000 (425,105,000) (22.79)
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,425,000
10,425,000
- -
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,854,895,000
1,429,790,000
(425,105,000) (22.92)
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22,678,994,220 23,489,467,153 810,472,933
3.57
01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1,912,776,000 1,529,366,000 (383,410,000) (20.04)
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 95,000,000
-
(95,000,000) (100.00)
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,817,776,000
1,529,366,000
(288,410,000) (15.87)
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 19,306,545,000 20,686,508,493 1,379,963,493
7.15
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,594,800,000
1,255,495,154
(339,304,846) (21.28)
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,467,764,000
9,140,065,334
672,301,334
7.94
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 9,243,981,000
10,290,948,005
1,046,967,005
11.33
01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Kesiswaan SMP 1,459,673,220 1,273,592,660 (186,080,560) (12.75)
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32,750,000
6,000,000
(26,750,000) (81.68)
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,426,923,220
1,267,592,660
(159,330,560) (11.17)
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD 5,063,849,338 4,707,969,493 (355,879,845) (7.03)
01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 2,149,809,540 1,969,074,240 (180,735,300) (8.41)
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 530,414,000
517,614,000
(12,800,000) (2.41)
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,523,157,540
1,339,222,240
(183,935,300) (12.08)
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 96,238,000
112,238,000
16,000,000
16.63
01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,211,397,798 2,167,352,293 (44,045,505) (1.99)
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,332,800,000
1,292,800,000
(40,000,000) (3.00)
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 878,597,798
874,552,293
(4,045,505) (0.46)
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 702,642,000 571,542,960 (131,099,040) (18.66)
01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 702,642,000
571,542,960
(131,099,040) (18.66)
01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 91,991,568,398 86,499,606,994 (5,491,961,404) (5.97)
01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,916,898,920 1,001,677,900 (915,221,020) (47.74)
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,916,898,920
1,001,677,900
(915,221,020) (47.74)
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 3
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,320,370,000 10,770,097,417 449,727,417
4.36
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,041,120,000
10,627,080,000
585,960,000
5.84
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,250,000
143,017,417
(136,232,583) (48.79)
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 2,416,846,780 1,126,536,350 (1,290,310,430) (53.39)
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,783,771,780
736,141,820
(1,047,629,960) (58.73)
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 633,075,000
390,394,530
(242,680,470) (38.33)
01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 33,506,463,500 31,969,252,104 (1,537,211,396) (4.59)
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 307,800,000
309,250,000
1,450,000
0.47
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,198,663,500
31,660,002,104
(1,538,661,396) (4.63)
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 42,586,807,000 40,725,322,163 (1,861,484,837) (4.37)
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 13,369,501,500
12,926,149,500
(443,352,000) (3.32)
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,370,165,500
24,081,182,663
(1,288,982,837) (5.08)
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 3,847,140,000
3,717,990,000
(129,150,000) (3.36)
01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 1,244,182,198 906,721,060 (337,461,138) (27.12)
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000
10,500,000
- -
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,233,682,198
896,221,060
(337,461,138) (27.35)
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
416,212,623,518
406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36)
SURPLUS/(DEFISIT):
(416,212,623,518)
(406,392,307,612)
9,820,315,906 (2.36)
KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 28,635,822,647
30,652,099,850
2,016,277,203
7.04
01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,635,822,647
30,652,099,850 2,016,277,203
7.04
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 87,180,000
130,000,000 42,820,000
49.12
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 87,180,000
130,000,000 42,820,000
49.12
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 87,180,000
130,000,000 42,820,000
49.12
1)PD No 5/2012 - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 87,180,000 130,000,000 42,820,000
49.12
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,548,642,647 30,522,099,850 1,973,457,203
6.91
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23,280,427,000 23,649,334,728 368,907,728 1.58 2)Perwal No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 904,645,000 884,660,000 (19,985,000)
(2.21)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 596,709,000 631,545,500 34,836,500
5.84
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,226,417,000 1,318,086,000 91,669,000
7.47
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,310,550,000 1,332,060,000 21,510,000
1.64
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 789,747,000 686,199,200 (103,547,800)
(13.11)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 869,194,000 869,194,000 -
-
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,724,855,000 2,142,500,000 417,645,000
24.21
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,481,655,000 1,431,491,528 (50,163,472)
(3.39)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 899,515,000 809,600,000 (89,915,000)
(10.00)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1,051,762,000 1,078,072,000 26,310,000
2.50
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,740,360,000 2,017,930,000 277,570,000
15.95
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,696,163,000 1,637,750,000 (58,413,000)
(3.44)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 805,375,000 769,290,000 (36,085,000)
(4.48)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 756,802,000 678,762,500 (78,039,500)
(10.31)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,477,000,000 2,502,235,000 25,235,000
1.02
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2,231,097,000 2,228,802,400 (2,294,600)
(0.10)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,172,823,000 1,096,014,600 (76,808,400)
(6.55)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,545,758,000 1,535,142,000 (10,616,000)
(0.69)
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475
30.46
3)Perwal No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475
30.46
01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 164,939,497,702
169,260,383,904 4,320,886,202
2.62
01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 39,422,249,725
39,697,881,363
275,631,638
0.70
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 39,422,249,725
39,697,881,363
275,631,638
0.70
01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 125,517,247,977
129,562,502,541
4,045,254,564
3.22
01.02 01.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,933,656,319 3,986,972,777 53,316,458
1.36
01.02 01.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 365,750,000 365,700,000 (50,000)
(0.01)
01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 365,750,000
365,700,000
(50,000)
(0.01)
01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN
01. WAJIB PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN
Halaman 5
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 709,736,879 763,103,337 53,366,458
7.52
01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 699,661,879
650,103,664
(49,558,215) (7.08)
01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 10,075,000
112,999,673
102,924,673 1,021.58
01.02 01.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2,858,169,440 2,858,169,440 - -
01.02 01.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,794,169,440
2,794,169,440
- -
01.02 01.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,000,000
64,000,000
- -
01.02 01.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 366,275,000 313,505,000 (52,770,000) (14.41)
01.02 01.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 95,000,000 95,000,000 - -
01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000
38,000,000
- -
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 57,000,000
57,000,000
- -
01.02 01.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 271,275,000 218,505,000 (52,770,000) (19.45)
01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,275,000
218,505,000
(52,770,000) (19.45)
01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,430,000 40,430,000 - -
01.02 01.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 40,430,000 40,430,000 - -
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,430,000
40,430,000
- -
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44,241,550,348 46,077,588,027 1,836,037,679
4.15
01.02 01.02.01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 987,805,313 1,016,587,170 28,781,857
2.91
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 508,890,350
517,890,350
9,000,000
1.77
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362,478,092
362,478,092
- -
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal 116,436,871
136,218,728
19,781,857
16.99
01.02 01.02.01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 664,802,834 761,125,927 96,323,093
14.49
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 311,616,319
336,424,128
24,807,809
7.96
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,236,515
305,101,799
37,865,284
14.17
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal 85,950,000
119,600,000
33,650,000
39.15
01.02 01.02.01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,338,032,065 1,593,973,425 255,941,360
19.13
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,034,794,220
1,091,387,633
56,593,413
5.47
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,658,658
370,032,754
91,374,096
32.79
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal 24,579,187
132,553,038
107,973,851
439.29
01.02 01.02.01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 1,455,975,747 1,480,172,632 24,196,885
1.66
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 593,994,140
722,470,652
128,476,512
21.63
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 856,456,607
754,201,980
(102,254,627) (11.94)
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal 5,525,000
3,500,000
(2,025,000) (36.65)
01.02 01.02.01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 873,312,514 747,072,597 (126,239,917) (14.46)
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 416,433,550
382,811,439
(33,622,111) (8.07)
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,116,583
187,849,545
(44,267,038) (19.07)
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 224,762,381
176,411,613
(48,350,768) (21.51)
KODE REKENING URAIAN
Halaman 6
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 967,482,122 929,285,134 (38,196,988) (3.95)
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 400,808,082
441,809,294
41,001,212
10.23
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464,649,640
417,221,840
(47,427,800) (10.21)
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal 102,024,400
70,254,000
(31,770,400) (31.14)
01.02 01.02.01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,901,161,144 2,496,117,144 594,956,000
31.29
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,167,628,053
1,667,628,053
500,000,000
42.82
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 569,899,091
587,205,091
17,306,000
3.04
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 Belanja Modal 163,634,000
241,284,000
77,650,000
47.45
01.02 01.02.01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,649,129,136 1,581,134,634 (67,994,502) (4.12)
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 811,014,350
895,283,664
84,269,314
10.39
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719,359,786
636,161,970
(83,197,816) (11.57)
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 Belanja Modal 118,755,000
49,689,000
(69,066,000) (58.16)
01.02 01.02.01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 996,128,111 976,030,350 (20,097,761) (2.02)
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 426,050,061
411,008,350
(15,041,711) (3.53)
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,503,050
453,897,000
4,393,950
0.98
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 Belanja Modal 120,575,000
111,125,000
(9,450,000) (7.84)
01.02 01.02.01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,165,443,748 1,136,545,892 (28,897,856) (2.48)
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 565,754,413
565,754,413
- -
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,423,235
523,200,735
(9,222,500) (1.73)
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 Belanja Modal 67,266,100
47,590,744
(19,675,356) (29.25)
01.02 01.02.01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2,025,050,000 2,272,056,295 247,006,295
12.20
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 936,890,000
1,120,000,295
183,110,295
19.54
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 924,860,000
886,456,000
(38,404,000) (4.15)
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 Belanja Modal 163,300,000
265,600,000
102,300,000
62.65
01.02 01.02.01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,989,925,897 2,686,999,436 697,073,539
35.03
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,276,175,997
1,276,175,997
- -
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,999,900
683,314,100
188,314,200
38.04
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 Belanja Modal 218,750,000
727,509,339
508,759,339
232.58
01.02 01.02.01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 896,317,477 988,358,823 92,041,346
10.27
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 468,837,177
480,000,000
11,162,823
2.38
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,480,300
297,358,823
878,523
0.30
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 Belanja Modal 131,000,000
211,000,000
80,000,000
61.07
01.02 01.02.01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 845,546,594 932,525,116 86,978,522
10.29
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 391,033,147
398,811,950
7,778,803
1.99
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 366,965,040
391,410,699
24,445,659
6.66
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 Belanja Modal 87,548,407
142,302,467
54,754,060
62.54
01.02 01.02.01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,811,974,000 2,880,000,000 68,026,000
2.42
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,523,868,653
1,765,744,153
241,875,500
15.87
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994,675,347
840,825,847
(153,849,500) (15.47)
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 Belanja Modal 293,430,000
273,430,000
(20,000,000) (6.82)
01.02 01.02.01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,512,452,000 2,825,659,590 313,207,590
12.47
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,338,375,706
1,460,795,410
122,419,704
9.15
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,124,846
1,084,457,680
42,332,834
4.06
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 Belanja Modal 131,951,448
280,406,500
148,455,052
112.51
01.02 01.02.01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,459,185,000 1,204,140,856 (255,044,144) (17.48)
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 605,656,000
608,260,350
2,604,350
0.43
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 609,829,000
485,113,506
(124,715,494) (20.45)
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 Belanja Modal 243,700,000
110,767,000
(132,933,000) (54.55)
01.02 01.02.01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,777,061,566 1,871,900,217 94,838,651
5.34
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 994,531,606
993,781,757
(749,849) (0.08)
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602,966,960
643,818,460
40,851,500
6.78
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 Belanja Modal 179,563,000
234,300,000
54,737,000
30.48
KODE REKENING URAIAN
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,100,371,150 1,017,873,150 (82,498,000) (7.50)
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,074,092,759
991,594,759
(82,498,000) (7.68)
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Belanja Modal 26,278,391
26,278,391
- -
01.02 01.02.01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 836,484,497 843,457,497 6,973,000
0.83
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 836,484,497
828,457,497
(8,027,000) (0.96)
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 Belanja Modal -
15,000,000
15,000,000 -
01.02 01.02.01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,083,046,720 1,190,696,720 107,650,000
9.94
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 40,985,000
40,435,000
(550,000) (1.34)
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,022,561,720
981,680,120
(40,881,600) (4.00)
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 Belanja Modal 19,500,000
168,581,600
149,081,600
764.52
01.02 01.02.01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 983,618,000 996,055,923 12,437,923
1.26
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 29,160,000
14,580,000
(14,580,000) (50.00)
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 737,247,000
753,904,923
16,657,923
2.26
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 Belanja Modal 217,211,000
227,571,000
10,360,000
4.77
01.02 01.02.01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 1,332,758,064 1,202,953,064 (129,805,000) (9.74)
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 Belanja Pegawai 36,050,000
-
(36,050,000) (100.00)
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,195,074,610
1,102,819,610
(92,255,000) (7.72)
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 Belanja Modal 101,633,454
100,133,454
(1,500,000) (1.48)
01.02 01.02.01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 795,088,900 768,253,900 (26,835,000) (3.38)
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,088,900
753,253,900
(26,835,000) (3.44)
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 Belanja Modal 15,000,000
15,000,000
- -
01.02 01.02.01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,225,744,453 1,225,744,453 - -
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,164,909,453
1,156,367,753
(8,541,700) (0.73)
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 Belanja Modal 60,835,000
69,376,700
8,541,700
14.04
01.02 01.02.01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 513,216,160 528,216,160 15,000,000
2.92
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 18,910,000
18,910,000
- -
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,306,160
494,306,160
- -
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 Belanja Modal -
15,000,000
15,000,000 -
01.02 01.02.01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 764,312,731 779,312,731 15,000,000
1.96
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 764,312,731
764,312,731
- -
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 Belanja Modal -
15,000,000
15,000,000 -
01.02 01.02.01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 944,462,850 923,198,800 (21,264,050) (2.25)
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944,462,850
923,198,800
(21,264,050) (2.25)
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1,726,125,000 1,696,740,000 (29,385,000) (1.70)
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 52,960,000
52,960,000
- -
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,632,165,000
1,442,780,000
(189,385,000) (11.60)
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 Belanja Modal 41,000,000
201,000,000
160,000,000
390.24
01.02 01.02.01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,352,000,820 1,245,825,870 (106,174,950) (7.85)
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,352,000,820
1,230,825,870
(121,174,950) (8.96)
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 Belanja Modal -
15,000,000
15,000,000 -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 8
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,037,310,220 1,037,310,220 - -
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 Belanja Pegawai 50,400,000
50,400,000
- -
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 845,051,340
845,051,340
- -
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 Belanja Modal 141,858,880
141,858,880
- -
01.02 01.02.01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 707,625,517 707,625,517 - -
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 707,625,517
707,625,517
- -
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 954,055,430 944,899,430 (9,156,000) (0.96)
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 954,055,430
944,899,430
(9,156,000) (0.96)
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 702,451,000 712,401,000 9,950,000
1.42
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 Belanja Pegawai 10,100,000
-
(10,100,000) (100.00)
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 692,351,000
697,401,000
5,050,000
0.73
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 Belanja Modal -
15,000,000
15,000,000 -
01.02 01.02.01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 878,252,300 874,497,840 (3,754,460) (0.43)
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 40,600,000
40,600,000
- -
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 837,652,300
833,897,840
(3,754,460) (0.45)
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 987,841,268 1,002,840,514 14,999,246
1.52
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 148,260,000
168,280,000
20,020,000
13.50
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839,581,268
819,560,514
(20,020,754) (2.38)
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 Belanja Modal -
15,000,000
15,000,000 -
01.02 01.02.01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 28,723,404,270 33,195,826,006 4,472,421,736
15.57
01.02 01.02.01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK) 4,770,710,800 9,243,132,536 4,472,421,736
93.75
01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,467,810,800
4,125,727,536
1,657,916,736
67.18
01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,302,900,000
2,296,205,000
(6,695,000) (0.29)
01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 Belanja Modal -
2,821,200,000
2,821,200,000 -
01.02 01.02.01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 23,952,693,470 23,952,693,470 - -
01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,900,043,470
14,450,193,470
(1,449,850,000) (9.12)
01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 Belanja Modal 8,052,650,000
9,502,500,000
1,449,850,000
18.00
01.02 01.02.01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 29,610,911,991 28,553,413,882 (1,057,498,109) (3.57)
01.02 01.02.01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6,006,490,563 5,674,506,999 (331,983,564) (5.53)
01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,904,999
563,504,999
(20,400,000) (3.49)
01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 Belanja Modal 5,422,585,564
5,111,002,000
(311,583,564) (5.75)
01.02 01.02.01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 431,288,042 758,606,399 327,318,357
75.89
01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,320,000
7,320,000
- -
01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,178,399
442,678,399
297,500,000
204.92
01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 Belanja Modal 278,789,643
308,608,000
29,818,357
10.70
01.02 01.02.01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 21,687,194,260 20,640,323,260 (1,046,871,000) (4.83)
01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,650,000
10,650,000
- -
01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,676,544,260
20,629,673,260
(1,046,871,000) (4.83)
01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 9
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1,485,939,126 1,479,977,224 (5,961,902) (0.40)
01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,375,000
3,375,000
- -
01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,828,890
740,866,988
(5,961,902) (0.80)
01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 Belanja Modal 735,735,236
735,735,236
- -
01.02 01.02.01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 4,271,636,345 4,189,401,345 (82,235,000) (1.93)
01.02 01.02.01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,331,913,540 1,211,918,540 (119,995,000) (9.01)
01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 658,025,000
651,350,000
(6,675,000) (1.01)
01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 673,888,540
560,568,540
(113,320,000) (16.82)
01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 1,755,788,284 1,880,348,284 124,560,000
7.09
01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 148,850,000
148,850,000
- -
01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,594,438,284
1,718,998,284
124,560,000
7.81
01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal 12,500,000
12,500,000
- -
01.02 01.02.01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,183,934,521 1,097,134,521 (86,800,000) (7.33)
01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,250,000
35,250,000
- -
01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,380,521
659,580,521
(86,800,000) (11.63)
01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 402,304,000
402,304,000
- -
01.02 01.02.01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 11,791,401,960 11,041,347,135 (750,054,825) (6.36)
01.02 01.02.01 018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 578,542,599 557,484,404 (21,058,195) (3.64)
01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000
24,000,000
- -
01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456,542,599
455,003,249
(1,539,350) (0.34)
01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal 98,000,000
78,481,155
(19,518,845) (19.92)
01.02 01.02.01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 613,401,599 577,043,599 (36,358,000) (5.93)
01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 613,401,599
577,043,599
(36,358,000) (5.93)
01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.02 01.02.01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 10,599,457,762 9,906,819,132 (692,638,630) (6.53)
01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,776,000
-
(9,776,000) (100.00)
01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,007,837,282
7,340,054,052
(667,783,230) (8.34)
01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal 2,581,844,480
2,566,765,080
(15,079,400) (0.58)
01.02 01.02.01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,537,981,744 2,164,018,369 (373,963,375) (14.73)
01.02 01.02.01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 261,651,380 256,738,000 (4,913,380) (1.88)
01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,150,000
108,150,000
- -
01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,001,380
125,088,000
(4,913,380) (3.78)
01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal 23,500,000
23,500,000
- -
01.02 01.02.01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 2,092,285,084 1,734,678,289 (357,606,795) (17.09)
01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 67,250,000
61,950,000
(5,300,000) (7.88)
01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,252,963,084
913,535,509
(339,427,575) (27.09)
01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal 772,072,000
759,192,780
(12,879,220) (1.67)
KODE REKENING URAIAN
Halaman 10
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02 01.02.01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 184,045,280 172,602,080 (11,443,200) (6.22)
01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,372,080
116,082,080
1,710,000
1.50
01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 69,673,200
56,520,000
(13,153,200) (18.88)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
28,635,822,647
30,652,099,850 2,016,277,203
7.04
JUMLAH BELANJA DAERAH :
164,939,497,702
169,260,383,904 4,320,886,202
2.62
SURPLUS/(DEFISIT) :
(136,303,675,055)
(138,608,284,054)
(2,304,608,999)
1.69
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 11
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.02
01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 74,604,000,000
80,381,200,000
5,777,200,000
7.74
01.02
01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,604,000,000
80,381,200,000 5,777,200,000
7.74
01.02
01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 74,604,000,000
80,381,200,000 5,777,200,000
7.74
01.02
01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000
80,381,200,000 5,777,200,000
7.74
01.02
01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000
7.74 1)Perwal 104/2009
01.02
01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 150,353,098,573
152,666,050,428 2,312,951,855
1.54
01.02
01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,653,383,573
23,310,731,180
657,347,607
2.90
01.02
01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 22,653,383,573
23,310,731,180
657,347,607
2.90
01.02
01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127,699,715,000
129,355,319,248
1,655,604,248
1.30
01.02
01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 127,699,715,000 129,355,319,248 1,655,604,248
1.30
01.02
01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 75,204,000,000 82,338,048,835 7,134,048,835
9.49
01.02
01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,544,615,000
42,167,364,500
2,622,749,500
6.63
01.02
01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,304,385,000
37,470,684,335
3,166,299,335
9.23
01.02
01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1,355,000,000
2,700,000,000
1,345,000,000
99.26
01.02
01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAK) 52,495,715,000 47,017,270,413 (5,478,444,587)
(10.44)
01.02
01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,462,499,500
1,462,499,500
-
-
01.02
01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,303,000,000
7,710,000,000
4,407,000,000
133.42
01.02
01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 47,730,215,500
37,844,770,913
(9,885,444,587)
(20.71)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
74,604,000,000
80,381,200,000 5,777,200,000
7.74
JUMLAH BELANJA DAERAH :
150,353,098,573
152,666,050,428 2,312,951,855
1.54
SURPLUS/(DEFISIT) :
(75,749,098,573)
(72,284,850,428)
3,464,248,145
(4.57)
Keterangan :
1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN
01. WAJIB PELAYANAN DASAR
01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 12
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,035,440,000
1,075,968,000
40,528,000
3.91
01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,035,440,000
1,075,968,000 40,528,000
3.91
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 687,500,000
690,000,000 2,500,000
0.36
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000
680,000,000 -
-
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 680,000,000 -
-
1)PD No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 7,500,000
10,000,000 2,500,000
33.33
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7,500,000 10,000,000 2,500,000
33.33
2)PD No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 347,940,000 385,968,000 38,028,000
10.93
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 347,940,000 385,968,000 38,028,000
10.93
3) Perwal No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung - Sewa Rusunawa 347,940,000 385,968,000 38,028,000
10.93
4) Perwal No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 146,030,084,305
148,889,689,735 2,859,605,430
1.96
01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,798,925,850
6,648,951,999
(149,973,851)
(2.21)
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6,798,925,850
6,648,951,999
(149,973,851)
(2.21)
01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 139,231,158,455
142,240,737,736
3,009,579,281
2.16
01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,191,419,252 2,209,402,979 17,983,727
0.82
01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 373,078,000 467,988,000 94,910,000
25.44
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 373,078,000
467,988,000
94,910,000
25.44
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,411,816,534 1,384,198,545 (27,617,989)
(1.96)
01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,018,419,934
1,024,181,945
5,762,011
0.57
01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 393,396,600
360,016,600
(33,380,000)
(8.49)
01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 406,524,718 357,216,434 (49,308,284)
(12.13)
01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 406,524,718
357,216,434
(49,308,284)
(12.13)
01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674,081,000 723,504,284 49,423,284
7.33
01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 195,900,000 235,208,284 39,308,284
20.07
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,900,000
235,208,284
39,308,284
20.07
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 478,181,000 488,296,000 10,115,000
2.12
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,181,000
413,296,000
10,115,000
2.51
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000
75,000,000
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 13
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 75,000,000 80,000,000 5,000,000
6.67
01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 75,000,000 80,000,000 5,000,000
6.67
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
10,000,000
5,000,000
100.00
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 70,000,000
70,000,000
-
-
01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 23,741,415,000 22,791,667,596 (949,747,404) (4.00)
01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1,859,507,416 2,112,140,856 252,633,440
13.59
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,946,766
58,910,206
(3,036,560) (4.90)
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 1,797,560,650
2,053,230,650
255,670,000
14.22
01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 21,881,907,584 20,679,526,740 (1,202,380,844) (5.49)
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,881,256
39,308,412
(3,572,844) (8.33)
01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 21,839,026,328
20,640,218,328
(1,198,808,000) (5.49)
01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan J b t 57,711,762,685 60,753,021,641 3,041,258,956
5.27
01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 21,499,440,000 21,593,223,830 93,783,830
0.44
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,712,654
22,423,830
(3,288,824) (12.79)
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 21,473,727,346
21,570,800,000
97,072,654
0.45
01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,262,339,000 10,712,339,000 450,000,000
4.38
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,018,483,332
3,297,183,504
278,700,172
9.23
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7,243,855,668
7,415,155,496
171,299,828
2.36
01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 25,949,983,685 28,447,458,811 2,497,475,126
9.62
01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000
30,375,000
- -
01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,419,874,470
17,397,504,596
1,977,630,126
12.83
01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 10,499,734,215
11,019,579,215
519,845,000
4.95
01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase 36,809,634,370 38,000,550,695 1,190,916,325
3.24
01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase 7,243,020,000 8,294,996,534 1,051,976,534
14.52
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,085,468
88,868,824
(12,216,644) (12.09)
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 7,141,934,532
8,206,127,710
1,064,193,178
14.90
01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 29,566,614,370 29,705,554,161 138,939,791
0.47
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,100,000
5,700,000
(2,400,000) (29.63)
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,770,445,299
3,828,035,090
57,589,791
1.53
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 25,788,069,071
25,871,819,071
83,750,000
0.32
01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 18,027,846,148 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92)
01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 8,501,969,445 7,745,717,992 (756,251,453) (8.90)
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,426,093
306,883,830
55,457,737
22.06
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 8,250,543,352
7,438,834,162
(811,709,190) (9.84)
KODE REKENING URAIAN
Halaman 14
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5,068,322,500 5,199,627,574 131,305,074
2.59
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 50,625,000
33,750,000
(16,875,000) (33.33)
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,637,531,686
2,868,160,760
230,629,074
8.74
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 2,380,165,814
2,297,716,814
(82,449,000) (3.46)
01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 469,087,501 598,778,273 129,690,772
27.65
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,542,332
248,583,104
(16,959,228) (6.39)
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 203,545,169
350,195,169
146,650,000
72.05
01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 3,988,466,702
4,138,466,702
150,000,000
3.76
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 88,000,000
88,000,000
-
-
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,263,437,556
1,000,152,486
(263,285,070)
(20.84)
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 2,637,029,146
3,050,314,216
413,285,070
15.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
1,035,440,000
1,075,968,000 40,528,000
3.91
JUMLAH BELANJA DAERAH :
146,030,084,305
148,889,689,735 2,859,605,430
1.96
SURPLUS/(DEFISIT) :
(144,994,644,305)
(147,813,721,735)
(2,819,077,430)
1.94
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Halaman 15
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.05
01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
01.05
01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,156,253,476
23,339,205,318 182,951,842
0.79
01.05
01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,306,461,570
8,141,348,351
(165,113,219)
(1.99)
01.05
01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,306,461,570
8,141,348,351
(165,113,219)
(1.99)
01.05
01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 14,849,791,906
15,197,856,967
348,065,061
2.34
01.05
01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,559,235,145 3,502,712,555 (56,522,590)
(1.59)
01.05
01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 435,908,000 417,120,000 (18,788,000)
(4.31)
01.05
01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05
01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 435,908,000
417,120,000
(18,788,000)
(4.31)
01.05
01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05
01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,317,093,465 1,353,321,355 36,227,890
2.75
01.05
01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05
01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 964,139,465
1,025,481,905
61,342,440
6.36
01.05
01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 352,954,000
327,839,450
(25,114,550)
(7.12)
01.05
01.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,806,233,680 1,732,271,200 (73,962,480)
(4.09)
01.05
01.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,806,233,680
1,732,271,200
(73,962,480)
(4.09)
01.05
01.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
01.05
01.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05
01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,214,772,150 1,040,522,450 (174,249,700)
(14.34)
01.05
01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 228,500,000 287,112,300 58,612,300
25.65
01.05
01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05
01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
01.05
01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228,500,000
287,112,300
58,612,300
25.65
01.05
01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 986,272,150 753,410,150 (232,862,000)
(23.61)
01.05
01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05
01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 937,272,150
704,410,150
(232,862,000)
(24.84)
01.05
01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 49,000,000
49,000,000
-
-
01.05
01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,074,000 9,074,000 -
-
01.05
01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,074,000 9,074,000 -
-
01.05
01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05
01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,074,000
9,074,000
-
-
01.05
01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05
01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3,907,459,200 4,047,230,458 139,771,258
3.58
01.05
01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 376,389,000 354,074,000 (22,315,000)
(5.93)
01.05
01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 295,375,000
291,780,000
(3,595,000)
(1.22)
01.05
01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,014,000
62,294,000
(18,720,000)
(23.11)
01.05
01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05
01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 3,531,070,200
3,693,156,458
162,086,258
4.59
01.05
01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 801,275,000
801,275,000
-
-
01.05
01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,729,795,200
2,794,181,458
64,386,258
2.36
01.05
01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal -
97,700,000
97,700,000
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 16
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.05
01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat 2,620,811,000 2,903,584,880 282,773,880
10.79
01.05
01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 2,541,225,000 2,833,398,880 292,173,880
11.50
01.05
01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 321,520,000
339,520,000
18,000,000
5.60
01.05
01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,219,705,000
2,313,878,880
94,173,880
4.24
01.05
01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal -
180,000,000
180,000,000 -
01.05
01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 79,586,000 70,186,000 (9,400,000) (11.81)
01.05
01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.05
01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,586,000
70,186,000
(9,400,000) (11.81)
01.05
01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.05
01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 445,314,899 426,714,912 (18,599,987) (4.18)
01.05
01.05.01 029 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP 240,123,399 221,723,412 (18,399,987) (7.66)
01.05
01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.05
01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,123,399
221,723,412
(18,399,987) (7.66)
01.05
01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.05
01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan 205,191,500 204,991,500 (200,000) (0.10)
01.05
01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.05
01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,391,500
155,191,500
(200,000) (0.13)
01.05
01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal 49,800,000
49,800,000
- -
01.05
01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,093,125,512 3,268,017,712 174,892,200
5.65
01.05
01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,675,247,412 1,790,350,412 115,103,000
6.87
01.05
01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 845,400,000
749,880,000
(95,520,000) (11.30)
01.05
01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 829,847,412
1,040,470,412
210,623,000
25.38
01.05
01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.05
01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 1,417,878,100 1,477,667,300 59,789,200
4.22
01.05
01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000,000
360,000,000
- -
01.05
01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,057,878,100
1,117,667,300
59,789,200
5.65
01.05
01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
23,156,253,476
23,339,205,318 182,951,842
0.79
SURPLUS/(DEFISIT) :
(23,156,253,476)
(23,339,205,318)
(182,951,842)
0.79
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN
Halaman 17
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 32,350,000
32,350,000
-
-
01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32,350,000
32,350,000 -
-
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 32,350,000
32,350,000 -
-
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 32,350,000
32,350,000 -
-
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 32,350,000 32,350,000 -
-
1)PD No 4/2012 - Mobil Pemadam Kebakaran
01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,191,154,367
8,150,149,468 (41,004,899)
(0.50)
01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,442,851,592
3,401,846,693
(41,004,899)
(1.19)
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,442,851,592
3,401,846,693
(41,004,899)
(1.19)
01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,748,302,775
4,748,302,775
-
-
01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,310,257,690 1,298,242,690 (12,015,000)
(0.92)
01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 169,612,000 161,866,000 (7,746,000)
(4.57)
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,612,000
161,866,000
(7,746,000)
(4.57)
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 672,216,650 667,947,650 (4,269,000)
(0.64)
01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 646,737,650
608,768,650
(37,969,000)
(5.87)
01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 25,479,000
59,179,000
33,700,000
132.27
01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 468,429,040 468,429,040 -
-
01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 468,429,040
468,429,040
-
-
01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,189,916,384 1,259,861,384 69,945,000
5.88
01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 176,843,884 176,843,884 -
-
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,843,884
176,843,884
-
-
01.05 01.05.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,013,072,500 1,083,017,500 69,945,000
6.90
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,013,072,500
1,083,017,500
69,945,000
6.90
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 40,000,000 -
-
-
01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40,000,000 40,000,000 -
-
01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000
40,000,000
-
-
01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,100,000 17,100,000 -
-
01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,100,000 17,100,000 -
-
01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,100,000
17,100,000
-
-
01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 18
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 1,361,660,701
1,310,085,701
(51,575,000)
(3.79)
01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 899,625,701 871,900,701 (27,725,000)
(3.08)
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,470,000
125,470,000
(24,000,000)
(16.06)
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 750,155,701
746,430,701
(3,725,000)
(0.50)
01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 462,035,000 438,185,000 (23,850,000)
(5.16)
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,035,000
405,685,000
(56,350,000)
(12.20)
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal -
32,500,000
32,500,000
-
01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 829,368,000 823,013,000 (6,355,000)
(0.77)
01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 583,268,000
583,268,000
-
-
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,268,000
583,268,000
-
-
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 246,100,000 239,745,000 (6,355,000)
(2.58)
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,360,000
44,440,000
1,080,000
2.49
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 202,740,000
195,305,000
(7,435,000)
(3.67)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
32,350,000
32,350,000 -
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
8,191,154,367
8,150,149,468 (41,004,899)
(0.50)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(8,158,804,367)
(8,117,799,468)
41,004,899
(0.50)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 19
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,786,624,557
5,500,994,096 714,369,539
14.92
01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 487,249,132
603,338,367
116,089,235
23.83
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 487,249,132
603,338,367
116,089,235
23.83
01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,299,375,425
4,897,655,729
598,280,304
13.92
01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283,890,000 494,260,000 210,370,000
74.10
01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 126,748,000 127,468,000 720,000
0.57
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,748,000
127,468,000
720,000
0.57
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 157,142,000 366,792,000 209,650,000
133.41
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,142,000
112,877,000
(7,265,000)
(6.05)
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,000,000
253,915,000
216,915,000
586.26
-
-
01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 321,294,500 513,739,500 192,445,000
59.90
01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 65,000,000 265,000,000 200,000,000
307.69
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000
65,000,000
-
-
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
200,000,000
200,000,000
-
-
-
01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 256,294,500 248,739,500 (7,555,000)
(2.95)
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,294,500
248,739,500
(7,555,000)
(2.95)
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
-
01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 -
-
01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 -
-
01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000
20,000,000
-
-
01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
-
01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,232,000 1,520,000 288,000
23.38
01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,232,000 1,520,000 288,000
23.38
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,232,000
1,520,000
288,000
23.38
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 3,672,958,925 3,868,136,229 195,177,304
5.31
01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 2,622,352,422 2,622,352,370
(52)
(0.00)
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,234,852,422
1,302,352,370
67,499,948
5.47
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 1,387,500,000
1,320,000,000
(67,500,000)
(4.86)
KODE REKENING URAIAN
Halaman 20
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 977,854,503 1,028,031,859 50,177,356
5.13
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 977,854,503
1,028,031,859
50,177,356
5.13
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 72,752,000 217,752,000 145,000,000
199.31
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,752,000
72,752,000
-
-
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal -
145,000,000
145,000,000
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,786,624,557
5,500,994,096 714,369,539
14.92
SURPLUS/(DEFISIT) :
(4,786,624,557)
(5,500,994,096)
(714,369,539)
14.92
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL
Halaman 21
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,265,000,061
13,230,745,363 (34,254,698)
(0.26)
01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,780,222,286
3,561,725,854
(218,496,432)
(5.78)
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,780,222,286
3,561,725,854
(218,496,432)
(5.78)
01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,484,777,775
9,669,019,509
184,241,734
1.94
01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,416,446,910 1,398,058,092 (18,388,818)
(1.30)
01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 336,251,000 322,235,000 (14,016,000)
(4.17)
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,251,000
322,235,000
(14,016,000)
(4.17)
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 784,343,110 779,970,292 (4,372,818)
(0.56)
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696,357,310
674,318,310
(22,039,000)
(3.16)
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 87,985,800
105,651,982
17,666,182
20.08
01.06 01.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 295,852,800 295,852,800 -
-
01.06 01.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 295,852,800
295,852,800
-
-
01.06 01.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
01.06 01.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 710,193,720 565,709,570 (144,484,150)
(20.34)
01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 197,118,400 194,970,400 (2,148,000)
(1.09)
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,118,400
10,918,400
(1,200,000)
(9.90)
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185,000,000
184,052,000
(948,000)
(0.51)
01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 513,075,320 370,739,170 (142,336,150)
(27.74)
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 407,613,340
270,634,940
(136,978,400)
(33.60)
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 105,461,980
100,104,230
(5,357,750)
(5.08)
01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,896,630 30,896,432
(198)
(0.00)
01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 30,896,630 30,896,432
(198)
(0.00)
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,896,630
30,896,432
(198)
(0.00)
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3,777,535,060 3,721,831,860 (55,703,200)
(1.47)
01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 605,464,100 604,644,100 (820,000)
(0.14)
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 96,950,000
96,450,000
(500,000)
(0.52)
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,514,100
508,194,100
(320,000)
(0.06)
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 22
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
01.06 01.06.01 034 002 Jaminan dan Bantuan Sosial 806,247,060 822,634,060 16,387,000
2.03
01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 83,975,000
83,975,000
- -
01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 722,272,060
738,659,060
16,387,000
2.27
01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 919,340,500 873,720,300 (45,620,200) (4.96)
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 193,570,000
163,010,000
(30,560,000) (15.79)
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 725,770,500
710,710,300
(15,060,200) (2.08)
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 1,446,483,400 1,420,833,400 (25,650,000) (1.77)
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000
36,000,000
(1,800,000) (4.76)
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,408,683,400
1,375,833,400
(32,850,000) (2.33)
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal -
9,000,000
9,000,000 -
01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,559,857,900 1,566,300,600 6,442,700
0.41
01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 426,338,525 385,405,025 (40,933,500) (9.60)
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,700,000
153,300,000
(10,400,000) (6.35)
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,638,525
232,105,025
(30,533,500) (11.63)
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 1,133,519,375 1,180,895,575 47,376,200
4.18
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,340,000
223,840,000
(500,000) (0.22)
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,179,375
957,055,575
47,876,200
5.27
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 1,989,847,555 2,386,222,955 396,375,400
19.92
01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,197,460,620 1,628,336,020 430,875,400
35.98
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 484,375,000
814,285,000
329,910,000
68.11
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 713,085,620
814,051,020
100,965,400
14.16
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS 792,386,935 757,886,935 (34,500,000) (4.35)
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 31,800,000
31,800,000
- -
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 760,586,935
726,086,935
(34,500,000) (4.54)
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- JUMLAH BELANJA DAERAH :
13,265,000,061
13,230,745,363 (34,254,698) (0.26)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(13,265,000,061)
(13,230,745,363)
34,254,698 (0.26)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Halaman 23
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.02
02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.02
02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,893,867,950
7,248,648,694 1,354,780,744
22.99
02.02
02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,451,282,455
1,388,716,009
(62,566,446)
(4.31)
02.02
02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,451,282,455
1,388,716,009
(62,566,446)
(4.31)
02.02
02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,442,585,495
5,859,932,685
1,417,347,190
31.90
02.02
02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643,903,485 619,733,485 (24,170,000)
(3.75)
02.02
02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 158,308,000 173,308,000 15,000,000
9.48
02.02
02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.02
02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,308,000
173,308,000
15,000,000
9.48
02.02
02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.02
02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 328,016,095 288,846,095 (39,170,000)
(11.94)
02.02
02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.02
02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,996,095
147,026,095
(81,970,000)
(35.80)
02.02
02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 99,020,000
141,820,000
42,800,000
43.22
02.02
02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 157,579,390 157,579,390 -
-
02.02
02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,640
98,616,640
-
-
02.02
02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,962,750
58,962,750
-
-
02.02
02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.02
02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205,776,000 228,176,000 22,400,000
10.89
02.02
02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,210,000 160,610,000 40,400,000
33.61
02.02
02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.02
02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,210,000
160,610,000
40,400,000
33.61
02.02
02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.02
02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,566,000 67,566,000 (18,000,000)
(21.04)
02.02
02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.02
02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,566,000
67,566,000
(18,000,000)
(21.04)
02.02
02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.02
02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 42,997,500 42,997,500 -
-
02.02
02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 42,997,500 42,997,500 -
-
02.02
02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.02
02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,997,500
42,997,500
-
-
02.02
02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.02
02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,160,458,500 1,596,625,500 436,167,000
37.59
02.02
02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 307,856,650 758,275,400 450,418,750
146.31
02.02
02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,510,000
25,280,000
(2,230,000)
(8.11)
02.02
02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,346,650
732,995,400
452,648,750
161.46
02.02
02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 24
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.02
02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 599,650,500 582,799,250 (16,851,250) (2.81)
02.02
02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000
39,300,000
- -
02.02
02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 560,350,500
543,499,250
(16,851,250) (3.01)
02.02
02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.02
02.02.01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 252,951,350 255,550,850 2,599,500
1.03
02.02
02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.02
02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,951,350
255,550,850
2,599,500
1.03
02.02
02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.02
02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 1,643,716,510
1,846,831,700
203,115,190
12.36
02.02
02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 584,199,950 743,459,950 159,260,000
27.26
02.02
02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000
37,200,000
- -
02.02
02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546,999,950
706,259,950
159,260,000
29.12
02.02
02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.02
02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1,059,516,560 1,103,371,750 43,855,190
4.14
02.02
02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 76,400,000
76,400,000
- -
02.02
02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 983,116,560
1,026,971,750
43,855,190
4.46
02.02
02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 745,733,500 1,525,568,500 779,835,000
104.57
02.07
02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 270,953,500 1,058,138,500 787,185,000
290.52
02.07
02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,575,000
50,900,000
13,325,000
35.46
02.07
02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,378,500
1,007,238,500
773,860,000
331.59
02.07
02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 474,780,000 467,430,000 (7,350,000) (1.55)
02.07
02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 243,750,000
242,400,000
(1,350,000) (0.55)
02.07
02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,030,000
225,030,000
(6,000,000) (2.60)
02.07
02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,893,867,950
7,248,648,694 1,354,780,744
22.99
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,893,867,950)
(7,248,648,694)
(1,354,780,744)
22.99
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 25
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.04
02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.04
02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,074,936,869
110,113,535,892 87,038,599,023
377.20
02.04
02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,127,118,459
2,138,065,122
10,946,663
0.51
02.04
02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,127,118,459
2,138,065,122
10,946,663
0.51
02.04
02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,947,818,410
107,975,470,770
87,027,652,360
415.45
02.04
02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808,682,430 750,795,250 (57,887,180)
(7.16)
02.04
02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 194,079,000 185,911,000 (8,168,000)
(4.21)
02.04
02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.04
02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,079,000
185,911,000
(8,168,000)
(4.21)
02.04
02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.04
02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 533,921,170 484,201,990 (49,719,180)
(9.31)
02.04
02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.04
02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 258,606,970
212,634,790
(45,972,180)
(17.78)
02.04
02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 275,314,200
271,567,200
(3,747,000)
(1.36)
02.04
02.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 80,682,260 80,682,260 -
-
02.04
02.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 80,682,260
80,682,260
-
-
02.04
02.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.04
02.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.04
02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391,874,900 373,931,000 (17,943,900)
(4.58)
02.04
02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 227,649,900 244,585,000 16,935,100
7.44
02.04
02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.04
02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.04
02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 227,649,900
244,585,000
16,935,100
7.44
02.04
02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 164,225,000 129,346,000 (34,879,000)
(21.24)
02.04
02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.04
02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,225,000
129,346,000
(34,879,000)
(21.24)
02.04
02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.04
02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65,992,300 60,378,500 (5,613,800)
(8.51)
02.04
02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 65,992,300 60,378,500 (5,613,800)
(8.51)
02.04
02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.04
02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,992,300
60,378,500
(5,613,800)
(8.51)
02.04
02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.04
02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 16,992,560,850
103,916,756,090
86,924,195,240
511.54
02.04
02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 467,172,300 388,063,500 (79,108,800)
(16.93)
02.04
02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,500,000
23,100,000
(8,400,000)
(26.67)
02.04
02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,572,300
127,798,500
(53,773,800)
(29.62)
02.04
02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal 254,100,000
237,165,000
(16,935,000)
(6.66)
02.04
02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 16,492,283,650
103,485,892,650
86,993,609,000
527.48
02.04
02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,125,000
4,125,000
-
-
02.04
02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,506,150
45,306,150
7,800,000
20.80
02.04
02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 16,450,652,500
103,436,461,500
86,985,809,000
528.77
KODE REKENING URAIAN
Halaman 26
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.04
02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 33,104,900 42,799,940 9,695,040
29.29
02.04
02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000
15,400,000
- -
02.04
02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,704,900
27,399,940
9,695,040
54.76
02.04
02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.03
02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1,687,676,390 1,873,567,890 185,891,500
11.01
01.03
02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 631,070,990 692,615,390 61,544,400
9.75
01.03
02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000
1,950,000
- -
01.03
02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,986,150
49,426,150
(1,560,000) (3.06)
01.03
02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 578,134,840
641,239,240
63,104,400
10.92
01.03
02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 668,771,150 736,108,250 67,337,100
10.07
01.03
02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,621,150
67,754,250
12,133,100
21.81
01.03
02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 613,150,000
668,354,000
55,204,000
9.00
01.03
02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 387,834,250
444,844,250
57,010,000
14.70
01.03
02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,469,250
88,059,250
(4,410,000) (4.77)
01.03
02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 295,365,000
356,785,000
61,420,000
20.79
01.03
02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1,001,031,540
1,000,042,040
(989,500) (0.10)
01.03
02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 196,311,540
196,311,600
60
0.00
01.03
02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,500,000
2,500,000
- -
01.03
02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,636,000
36,636,000
- -
01.03
02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 157,175,540
157,175,600
60
0.00
01.03
02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 474,518,050
474,518,190
140
0.00
01.03
02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,423,050
35,423,190
140
0.00
01.03
02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 439,095,000
439,095,000
- -
01.03
02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 330,201,950 329,212,250 (989,700) (0.30)
01.03
02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,654,250
19,654,250
- -
01.03
02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 310,547,700
309,558,000
(989,700) (0.32)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
23,074,936,869
110,113,535,892 87,038,599,023
377.20
SURPLUS/(DEFISIT) :
(23,074,936,869)
(110,113,535,892)
(87,038,599,023)
377.20
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 27
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.05
02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,378,488,000
3,378,488,000
-
-
02.05
02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,378,488,000
3,378,488,000 -
-
02.05
02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,378,488,000
3,378,488,000 -
-
02.05
02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,378,488,000
3,378,488,000 -
-
02.05
02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,378,488,000 3,378,488,000 -
-
1)PD No 5/2012
02.05
02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 47,024,343,670
47,944,926,431 920,582,761
1.96
02.05
02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,183,721,839
14,038,847,080
(144,874,759)
(1.02)
02.05
02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14,183,721,839
14,038,847,080
(144,874,759)
(1.02)
02.05
02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 32,840,621,831
33,906,079,351
1,065,457,520
3.24
02.05
02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,428,861,920 2,712,892,420 284,030,500
11.69
02.05
02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 539,982,000 539,982,000 -
-
02.05
02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.05
02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 539,982,000
539,982,000
-
-
02.05
02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.05
02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 824,263,500 1,108,294,000 284,030,500
34.46
02.05
02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.05
02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,003,500
611,003,500
3,000,000
0.49
02.05
02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 216,260,000
497,290,500
281,030,500
129.95
02.05
02.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,064,616,420 1,064,616,420 -
-
02.05
02.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,064,616,420
1,064,616,420
-
-
02.05
02.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.05
02.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.05
02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,047,529,000 1,868,270,000 (179,259,000)
(8.75)
02.05
02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280,550,000 200,000,000 (80,550,000)
(28.71)
02.05
02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.05
02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000
200,000,000
-
-
02.05
02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,550,000
-
(80,550,000)
(100.00)
02.05
02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,766,979,000 1,668,270,000 (98,709,000)
(5.59)
02.05
02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.05
02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,749,779,000
1,647,470,000
(102,309,000)
(5.85)
02.05
02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 17,200,000
20,800,000
3,600,000
20.93
02.05
02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,024,000 110,024,000 10,000,000
10.00
02.05
02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 100,024,000 110,024,000 10,000,000
10.00
02.05
02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.05
02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,024,000
110,024,000
10,000,000
10.00
02.05
02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.05
02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 156,264,800 156,264,800 -
-
02.05
02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 156,264,800 156,264,800 -
-
02.05
02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.05
02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,432,800
64,432,800
-
-
02.05
02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91,832,000
91,832,000
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 28
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.05
02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2,297,599,400 1,745,244,400 (552,355,000) (24.04)
02.05
02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 409,952,400 400,052,400 (9,900,000) (2.41)
02.05
02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,825,000
17,825,000
- -
02.05
02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,472,280
173,572,280
(9,900,000) (5.40)
02.05
02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 208,655,120
208,655,120
- -
02.05
02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,887,647,000 1,345,192,000 (542,455,000) (28.74)
02.05
02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000
-
(2,400,000) (100.00)
02.05
02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 989,513,000
1,042,266,000
52,753,000
5.33
02.05
02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 895,734,000
302,926,000
(592,808,000) (66.18)
02.05
02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 1,776,448,700 1,873,578,700 97,130,000
5.47
02.05
02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 916,788,520 1,030,118,520 113,330,000
12.36
02.05
02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000
7,400,000
- -
02.05
02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,388,520
1,022,718,520
113,330,000
12.46
02.05
02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.05
02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 859,660,180 843,460,180 (16,200,000) (1.88)
02.05
02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.05
02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,624,800
473,424,800
(16,200,000) (3.31)
02.05
02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 370,035,380
370,035,380
- -
02.05
02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 7,278,668,551 7,330,630,571 51,962,020
0.71
02.05
02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 1,552,714,060 1,686,722,140 134,008,080
8.63
02.05
02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.05
02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 609,154,640
813,755,140
204,600,500
33.59
02.05
02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 943,559,420
872,967,000
(70,592,420) (7.48)
02.05
02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 5,725,954,491 5,643,908,431 (82,046,060) (1.43)
02.05
02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.05
02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,618,453,940
4,493,753,940
(124,700,000) (2.70)
02.05
02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 1,107,500,551
1,150,154,491
42,653,940
3.85
01.03
02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 16,755,225,460 18,109,174,460 1,353,949,000
8.08
01.03
02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 1,452,420,820
1,391,345,320
(61,075,500) (4.21)
01.03
02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 180,000,000
174,000,000
(6,000,000) (3.33)
01.03
02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,026,570,820
977,596,820
(48,974,000) (4.77)
01.03
02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 245,850,000
239,748,500
(6,101,500) (2.48)
01.03
02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 8,802,705,000
10,021,533,000
1,218,828,000
13.85
01.03
02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,096,709,600
6,096,709,600
- -
01.03
02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 2,705,995,400
3,924,823,400
1,218,828,000
45.04
01.03
02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,435,681,040 1,435,681,040 - -
01.03
02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,435,681,040
1,435,681,040
- -
01.03
02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.03
02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 5,064,418,600 5,260,615,100 196,196,500
3.87
01.03
02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
01.03
02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,064,418,600
5,260,615,100
196,196,500
3.87
01.03
02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
3,378,488,000
3,378,488,000 - -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
47,024,343,670
47,944,926,431 920,582,761
1.96
SURPLUS/(DEFISIT) :
(43,645,855,670)
(44,566,438,431)
(920,582,761)
2.11
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 29
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
177,000,000
177,000,000
-
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -
177,000,000 177,000,000
-
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 Pendapatan Denda Administrasi -
177,000,000 177,000,000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 01 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan -
177,000,000 177,000,000
1)Perda No 8/2012 2)Perda No 4/2018
02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,091,181,720
6,419,837,406 328,655,686
5.40
02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,543,367,508
2,423,245,356
(120,122,152)
(4.72)
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,543,367,508
2,423,245,356
(120,122,152)
(4.72)
02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,547,814,212
3,996,592,050
448,777,838
12.65
02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 763,569,272 806,809,272 43,240,000
5.66
02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 196,479,000 226,479,000 30,000,000
15.27
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,479,000
226,479,000
30,000,000
15.27
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 419,165,312 432,405,312 13,240,000
3.16
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 371,576,450
380,816,450
9,240,000
2.49
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 47,588,862
51,588,862
4,000,000
8.41
02.06 02.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,924,960 147,924,960 -
-
02.06 02.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,924,960
147,924,960
-
-
02.06 02.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.06 02.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173,250,000 163,482,000 (9,768,000) (5.64)
02.06 02.06.01 002 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5,520,000 5,520,000
-
02.06 02.06.01 002 22 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 002 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
5,520,000
5,520,000
-
02.06 02.06.01 002 22 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 173,250,000 157,962,000 (15,288,000)
(8.82)
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,250,000
157,962,000
(15,288,000)
(8.82)
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 36,000,000 (9,000,000)
(20.00)
02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 45,000,000 36,000,000 (9,000,000)
(20.00)
02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000
36,000,000
(9,000,000)
(20.00)
02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 32,535,000 32,535,000 -
-
02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 32,535,000 32,535,000 -
-
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,535,000
32,535,000
-
-
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 30
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 692,868,648 706,912,648 14,044,000
2.03
02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 444,018,236 458,362,236 14,344,000
3.23
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,018,236
458,362,236
14,344,000
3.23
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 248,850,412 248,550,412 (300,000) (0.12)
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 157,400,000
157,500,000
100,000
0.06
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,450,412
91,050,412
(400,000) (0.44)
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 473,840,780 481,640,780 7,800,000
1.65
02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 419,459,324 427,259,324 7,800,000
1.86
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000
19,800,000
(13,200,000) (40.00)
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,459,324
407,459,324
21,000,000
5.43
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 54,381,456 54,381,456 - -
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,381,456
54,381,456
- -
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 1,366,750,512 1,769,212,350 402,461,838
29.45
02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 129,135,000 129,134,838 (162) (0.00)
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,135,000
129,134,838
(162) (0.00)
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK) 1,237,615,512 1,640,077,512 402,462,000
32.52
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 393,115,512
968,077,512
574,962,000
146.26
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 844,500,000
672,000,000
(172,500,000) (20.43)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
177,000,000
177,000,000 -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
6,091,181,720
6,419,837,406 328,655,686
5.40
SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,091,181,720)
(6,242,837,406)
(151,655,686)
2.49
Keterangan :
1) Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) 2) KODE REKENING URAIAN Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4)
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO
Halaman 31
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 28,300,000
34,300,000
6,000,000
21.20
02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,300,000
34,300,000 6,000,000
21.20
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 28,300,000
34,300,000
6,000,000
21.20
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 28,000,000
34,000,000 6,000,000
21.43
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 28,000,000 34,000,000 6,000,000
21.43
1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000
300,000 -
-
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 300,000 -
-
2)PD No 3/2012
02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,658,669,600
6,704,141,707 45,472,107
0.68
02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,707,862,400
2,589,370,571
(118,491,829)
(4.38)
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,707,862,400
2,589,370,571
(118,491,829)
(4.38)
02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,950,807,200
4,114,771,136
163,963,936
4.15
02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750,288,810 896,147,810 145,859,000
19.44
02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 122,973,000 120,883,000 (2,090,000)
(1.70)
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,973,000
120,883,000
(2,090,000)
(1.70)
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 602,661,650 750,610,650 147,949,000
24.55
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 209,520,000
213,840,000
4,320,000
2.06
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,612,500
283,141,500
14,529,000
5.41
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124,529,150
253,629,150
129,100,000
103.67
02.07 02.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 -
-
02.07 02.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160
24,654,160
-
-
02.07 02.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07 02.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123,664,992 212,494,000 88,829,008
71.83
02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 52,749,992 143,779,000 91,029,008
172.57
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000
3,900,000
-
-
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 48,849,992
139,879,000
91,029,008
186.34
02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,915,000 68,715,000 (2,200,000)
(3.10)
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,915,000
68,715,000
(2,200,000)
(3.10)
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,405,000 8,405,000 -
-
02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,405,000 8,405,000 -
-
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,405,000
8,405,000
-
-
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 32
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 3,068,448,398 2,997,724,326 (70,724,072) (2.30)
02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 349,157,000 345,727,120 (3,429,880) (0.98)
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000
22,650,000
- -
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 326,507,000
323,077,120
(3,429,880) (1.05)
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 170,321,148 170,321,148 - -
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,321,148
170,321,148
- -
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 549,781,200 550,811,200 1,030,000
0.19
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 549,781,200
550,811,200
1,030,000
0.19
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 222,465,700 222,465,700 - -
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,465,700
222,465,700
- -
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 323,607,900 323,192,900 (415,000) (0.13)
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,607,900
323,192,900
(415,000) (0.13)
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 165,209,900 165,209,900 - -
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,209,900
165,209,900
- -
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 177,736,900 177,736,900 - -
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,736,900
177,736,900
- -
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 1,110,168,650 1,042,259,458 (67,909,192) (6.12)
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 40,600,000
40,600,000
- -
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,069,568,650
1,001,659,458
(67,909,192) (6.35)
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
28,300,000
34,300,000 6,000,000
21.20
JUMLAH BELANJA DAERAH :
6,658,669,600
6,704,141,707 45,472,107
0.68
SURPLUS/(DEFISIT) :
(6,630,369,600)
(6,669,841,707)
(39,472,107)
0.60
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS
Halaman 33
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000
200,000
(100,000)
(33.33)
02.07
02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000
200,000 (100,000)
(33.33)
02.07
02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000
200,000 (100,000)
(33.33)
02.07
02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000
200,000 (100,000)
(33.33)
02.07
02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 200,000 (100,000)
(33.33)
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,106,709,053
4,888,071,782 (218,637,271)
(4.28)
02.07
02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,966,975,541
1,923,530,095
(43,445,446)
(2.21)
02.07
02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,966,975,541
1,923,530,095
(43,445,446)
(2.21)
02.07
02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,139,733,512
2,964,541,687
(175,191,825)
(5.58)
02.07
02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 724,285,010 714,882,010 (9,403,000)
(1.30)
02.07
02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 81,080,500 88,712,500 7,632,000
9.41
02.07
02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,080,500
88,712,500
7,632,000
9.41
02.07
02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 593,913,950 576,878,950 (17,035,000)
(2.87)
02.07
02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,400,000
171,360,000
960,000
0.56
02.07
02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,488,950
299,493,950
(17,995,000)
(5.67)
02.07
02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 106,025,000
106,025,000
-
-
02.07
02.07.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,290,560 49,290,560 -
-
02.07
02.07.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,290,560
49,290,560
-
-
02.07
02.07.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 201,934,000 254,934,000 53,000,000
26.25
02.07
02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127,300,000 180,300,000 53,000,000
41.63
02.07
02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,300,000
89,300,000
10,000,000
12.61
02.07
02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 48,000,000
91,000,000
43,000,000
89.58
02.07
02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,634,000 74,634,000 -
-
02.07
02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,634,000
74,634,000
-
-
02.07
02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,693,500 3,783,500 (3,910,000)
(50.82)
02.07
02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,693,500 3,783,500 (3,910,000)
(50.82)
02.07
02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,693,500
3,783,500
(3,910,000)
(50.82)
02.07
02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 34
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 2,205,821,002 1,990,942,177 (214,878,825) (9.74)
02.07
02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 290,939,450 276,922,450 (14,017,000) (4.82)
02.07
02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,380,000
29,480,000
(6,900,000) (18.97)
02.07
02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,559,450
247,442,450
(7,117,000) (2.80)
02.07
02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) 176,428,517 176,243,517 (185,000) (0.10)
02.07
02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,428,517
176,243,517
(185,000) (0.10)
02.07
02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 432,424,875 296,811,375 (135,613,500) (31.36)
02.07
02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,150,000
12,650,000
(500,000) (3.80)
02.07
02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419,274,875
284,161,375
(135,113,500) (32.23)
02.07
02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi) 228,259,000 223,366,500 (4,892,500) (2.14)
02.07
02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000
6,200,000
- -
02.07
02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,059,000
217,166,500
(4,892,500) (2.20)
02.07
02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 202,692,700 202,692,700 - -
02.07
02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000
2,300,000
- -
02.07
02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,392,700
200,392,700
- -
02.07
02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 177,430,400 151,275,900 (26,154,500) (14.74)
02.07
02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,430,400
151,275,900
(26,154,500) (14.74)
02.07
02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 697,646,060 663,629,735 (34,016,325) (4.88)
02.07
02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000
5,850,000
- -
02.07
02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691,796,060
657,779,735
(34,016,325) (4.92)
02.07
02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
300,000
200,000 (100,000) (33.33)
JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,106,709,053
4,888,071,782 (218,637,271) (4.28)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,106,409,053)
(4,887,871,782)
218,537,271 (4.28)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Halaman 35
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,200,000
1,200,000
-
-
02.07
02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,200,000
1,200,000 -
-
02.07
02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,200,000
1,200,000 -
-
02.07
02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,200,000
1,200,000 -
-
02.07
02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 1,200,000 -
-
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,648,243,557
7,553,995,956 (94,247,601)
(1.23)
02.07
02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,975,526,879
2,901,300,054
(74,226,825)
(2.49)
02.07
02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,975,526,879
2,901,300,054
(74,226,825)
(2.49)
02.07
02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,672,716,678
4,652,695,902
(20,020,776)
(0.43)
02.07
02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,488,360 910,712,499 65,224,139
7.71
02.07
02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94,494,000 93,916,000 (578,000)
(0.61)
02.07
02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,494,000
93,916,000
(578,000)
(0.61)
02.07
02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726,955,500 792,757,639 65,802,139
9.05
02.07
02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 227,440,000
227,440,000
-
-
02.07
02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471,269,500
470,801,000
(468,500)
(0.10)
02.07
02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,246,000
94,516,639
66,270,639
234.62
02.07
02.07.03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,038,860 24,038,860 -
-
02.07
02.07.03 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,038,860
24,038,860
-
-
02.07
02.07.03 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.03 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390,600,000 400,527,348 9,927,348
2.54
02.07
02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 274,290,000 284,217,348 9,927,348
3.62
02.07
02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,290,000
273,507,348
(782,652)
(0.29)
02.07
02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
10,710,000
10,710,000
-
02.07
02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116,310,000 116,310,000 -
-
02.07
02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,310,000
116,310,000
-
-
02.07
02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,156,000 9,156,000 -
-
02.07
02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,156,000 9,156,000 -
-
02.07
02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,156,000
9,156,000
-
-
02.07
02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 36
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 3,427,472,318 3,332,300,055 (95,172,263) (2.78)
02.07
02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 378,290,600 370,680,200 (7,610,400) (2.01)
02.07
02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,575,000
57,575,000
- -
02.07
02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,715,600
313,105,200
(7,610,400) (2.37)
02.07
02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 55,500,412 55,500,412 - -
02.07
02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,500,412
55,500,412
- -
02.07
02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 373,413,500 373,413,500 - -
02.07
02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23,525,000
23,525,000
- -
02.07
02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,888,500
349,888,500
- -
02.07
02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan D 221,893,800 221,293,800 (600,000) (0.27)
02.07
02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15,875,000
15,875,000
- -
02.07
02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,018,800
205,418,800
(600,000) (0.29)
02.07
02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 193,765,000 192,265,000 (1,500,000) (0.77)
02.07
02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,875,000
7,375,000
(1,500,000) (16.90)
02.07
02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,890,000
184,890,000
- -
02.07
02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 285,362,000 285,362,000 - -
02.07
02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,035,000
20,035,000
- -
02.07
02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,327,000
265,327,000
- -
02.07
02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 252,260,000 249,404,000 (2,856,000) (1.13)
02.07
02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,100,000
21,100,000
- -
02.07
02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,160,000
228,304,000
(2,856,000) (1.24)
02.07
02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 273,057,000 273,057,000 - -
02.07
02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 18,675,000
18,675,000
- -
02.07
02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,382,000
254,382,000
- -
02.07
02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 1,393,930,006 1,311,324,143 (82,605,863) (5.93)
02.07
02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,005,000
9,605,000
(1,400,000) (12.72)
02.07
02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,382,925,006
1,301,719,143
(81,205,863) (5.87)
02.07
02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
1,200,000
1,200,000 - -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
7,648,243,557
7,553,995,956 (94,247,601) (1.23)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(7,647,043,557)
(7,552,795,956)
94,247,601 (1.23)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN
Halaman 37
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,710,400
600,000
(2,110,400)
(77.86)
02.07
02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,710,400
600,000 (2,110,400)
(77.86)
02.07
02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,710,400
600,000 (2,110,400)
(77.86)
02.07
02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,710,400
600,000 (2,110,400)
(77.86)
02.07
02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,710,400 600,000 (2,110,400)
(77.86)
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,056,341,196
4,874,745,707 (181,595,489)
(3.59)
02.07
02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,162,176,841
2,060,859,612
(101,317,229)
(4.69)
02.07
02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,162,176,841
2,060,859,612
(101,317,229)
(4.69)
02.07
02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,894,164,355
2,813,886,095
(80,278,260)
(2.77)
02.07
02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776,567,717 766,297,097 (10,270,620)
(1.32)
02.07
02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 136,215,500 132,907,500 (3,308,000)
(2.43)
02.07
02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,215,500
132,907,500
(3,308,000)
(2.43)
02.07
02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 591,043,923 584,081,303 (6,962,620)
(1.18)
02.07
02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000
131,400,000
-
-
02.07
02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,882,948
331,267,728
(8,615,220)
(2.53)
02.07
02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119,760,975
121,413,575
1,652,600
1.38
02.07
02.07.04 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,308,294 49,308,294 -
-
02.07
02.07.04 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,308,294
49,308,294
-
-
02.07
02.07.04 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
02.07
02.07.04 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
02.07
02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171,844,300 152,882,300 (18,962,000)
(11.03)
02.07
02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 86,142,000 71,528,000 (14,614,000)
(16.97)
02.07
02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,142,000
71,528,000
(14,614,000)
(16.97)
02.07
02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,702,300 81,354,300 (4,348,000)
(5.07)
02.07
02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,702,300
81,354,300
(4,348,000)
(5.07)
02.07
02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,328,900 6,828,900 (3,500,000)
(33.89)
02.07
02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,328,900 6,828,900 (3,500,000)
(33.89)
02.07
02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,328,900
6,828,900
(3,500,000)
(33.89)
02.07
02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 38
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 1,935,423,438 1,887,877,798 (47,545,640) (2.46)
02.07
02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 333,539,000 283,247,080 (50,291,920) (15.08)
02.07
02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 52,750,000
43,830,000
(8,920,000) (16.91)
02.07
02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,789,000
239,417,080
(41,371,920) (14.73)
02.07
02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan 135,792,934 134,092,934 (1,700,000) (1.25)
02.07
02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,792,934
117,717,934
(1,075,000) (0.90)
02.07
02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal 17,000,000
16,375,000
(625,000) (3.68)
02.07
02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 375,528,000 364,428,000 (11,100,000) (2.96)
02.07
02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,528,000
364,428,000
(11,100,000) (2.96)
02.07
02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 187,925,000 203,465,000 15,540,000
8.27
02.07
02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,925,000
203,465,000
15,540,000
8.27
02.07
02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 218,162,904 218,162,904 - -
02.07
02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218,162,904
218,162,904
- -
02.07
02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 130,898,800 125,908,800 (4,990,000) (3.81)
02.07
02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,898,800
125,908,800
(4,990,000) (3.81)
02.07
02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 553,576,800 558,573,080 4,996,280
0.90
02.07
02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8,625,000
8,625,000
- -
02.07
02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 544,951,800
549,948,080
4,996,280
0.92
02.07
02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
2,710,400
600,000 (2,110,400) (77.86)
JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,056,341,196
4,874,745,707 (181,595,489) (3.59)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,053,630,796)
(4,874,145,707)
179,485,089 (3.55)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN
Halaman 39
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000
402,000
-
-
02.07
02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000
402,000 -
-
02.07
02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000
402,000 -
-
02.07
02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000
402,000 -
-
02.07
02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 402,000 -
-
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,809,935,383
3,902,349,620
92,414,237
2.43
02.07
02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,760,630,101
1,632,762,173
(127,867,928)
(7.26)
02.07
02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,760,630,101
1,632,762,173 (127,867,928)
(7.26)
02.07
02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,049,305,282
2,269,587,447
220,282,165
10.75
02.07
02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,036,592 670,016,917 58,980,325
9.65
02.07
02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 97,962,000 95,922,000 (2,040,000)
(2.08)
02.07
02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,962,000
95,922,000
(2,040,000)
(2.08)
02.07
02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 414,457,975 475,478,300 61,020,325
14.72
02.07
02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000
131,400,000
-
-
02.07
02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,057,975
229,252,700
(3,805,275)
(1.63)
02.07
02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
114,825,600
64,825,600
129.65
02.07
02.07.05 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,617 98,616,617 -
-
02.07
02.07.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,617
98,616,617
-
-
02.07
02.07.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,128,150 258,628,150 120,500,000
87.24
02.07
02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 75,545,150 198,045,150 122,500,000
162.15
02.07
02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,545,150
75,545,150
-
-
02.07
02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
122,500,000
122,500,000
-
02.07
02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,583,000 60,583,000 (2,000,000)
(3.20)
02.07
02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,583,000
60,583,000
(2,000,000)
(3.20)
02.07
02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24,080,000 24,080,000 -
-
02.07
02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 24,080,000 24,080,000 -
-
02.07
02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,080,000
24,080,000
-
-
02.07
02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 40
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 1,276,060,540 1,316,862,380 40,801,840
3.20
02.07
02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 210,204,600 210,284,600 80,000
0.04
02.07
02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,540,000
33,100,000
(3,440,000) (9.41)
02.07
02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,664,600
177,184,600
3,520,000
2.03
02.07
02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 89,499,720 102,735,720 13,236,000
14.79
02.07
02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,499,720
102,735,720
13,236,000
14.79
02.07
02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 154,662,420 162,237,420 7,575,000
4.90
02.07
02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000
27,750,000
2,550,000
10.12
02.07
02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,462,420
134,487,420
5,025,000
3.88
02.07
02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 237,197,800 237,197,800 - -
02.07
02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000
4,750,000
- -
02.07
02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,447,800
232,447,800
- -
02.07
02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 188,399,800 191,874,800 3,475,000
1.84
02.07
02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,850,000
3,050,000
200,000
7.02
02.07
02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,549,800
188,824,800
3,275,000
1.77
02.07
02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 396,096,200 412,532,040 16,435,840
4.15
02.07
02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 18,200,000
16,700,000
(1,500,000) (8.24)
02.07
02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377,896,200
395,832,040
17,935,840
4.75
02.07
02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
402,000
402,000 - -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
3,809,935,383
3,902,349,620 92,414,237
2.43
SURPLUS/(DEFISIT) :
(3,809,533,383)
(3,901,947,620)
(92,414,237)
2.43
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN
Halaman 41
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000
385,000
85,000
28.33
02.07
02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000
385,000 85,000
28.33
02.07
02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000
385,000 85,000
28.33
02.07
02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000
385,000 85,000
28.33
02.07
02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 385,000 85,000
28.33
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,464,827,910
3,447,932,974
(16,894,936)
(0.49)
02.07
02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,759,689,387
1,541,927,234
(217,762,153)
(12.38)
02.07
02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,759,689,387
1,541,927,234
(217,762,153)
(12.38)
02.07
02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,705,138,523
1,906,005,740
200,867,217
11.78
02.07
02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449,161,245 658,227,245 209,066,000
46.55
02.07
02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 39,474,000 36,706,000 (2,768,000)
(7.01)
02.07
02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,474,000
36,706,000
(2,768,000)
(7.01)
02.07
02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 335,724,765 547,558,765 211,834,000
63.10
02.07
02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 126,880,000
128,560,000
1,680,000
1.32
02.07
02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,474,765
131,380,265
(32,094,500)
(19.63)
02.07
02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 45,370,000
287,618,500
242,248,500
533.94
02.07
02.07.06 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,480 73,962,480 -
-
02.07
02.07.06 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,480
73,962,480
-
-
02.07
02.07.06 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.06 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,837,000 92,076,217 (9,760,783)
(9.58)
02.07
02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 42,000,000 41,436,217 (563,783)
(1.34)
02.07
02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000
1,800,217
(199,783)
(9.99)
02.07
02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000
39,636,000
(364,000)
(0.91)
02.07
02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,837,000 50,640,000 (9,197,000)
(15.37)
02.07
02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,837,000
50,640,000
(9,197,000)
(15.37)
02.07
02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,019,000 7,019,000 -
-
02.07
02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,019,000 7,019,000 -
-
02.07
02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,019,000
7,019,000
-
-
02.07
02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 42
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1,147,121,278 1,148,683,278 1,562,000
0.14
-
02.07
02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 125,834,600 126,834,600 1,000,000
0.79
02.07
02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,100,000
31,560,000
(4,540,000) (12.58)
02.07
02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,734,600
95,274,600
5,540,000
6.17
02.07
02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
-
02.07
02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 77,748,618 76,848,618 (900,000) (1.16)
02.07
02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000
6,500,000
(900,000) (12.16)
02.07
02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,348,618
70,348,618
- -
02.07
02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 279,175,000 274,632,000 (4,543,000) (1.63)
02.07
02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,675,000
14,675,000
(3,000,000) (16.97)
02.07
02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261,500,000
259,957,000
(1,543,000) (0.59)
02.07
02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 259,617,060 259,617,060 - -
02.07
02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,617,060
259,617,060
- -
02.07
02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 200,353,000 200,353,000 - -
02.07
02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000
300,000
- -
02.07
02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,053,000
200,053,000
- -
02.07
02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 204,393,000 210,398,000 6,005,000
2.94
02.07
02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000
10,200,000
(150,000) (1.45)
02.07
02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,043,000
200,198,000
6,155,000
3.17
02.07
02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
300,000
385,000 85,000
28.33
JUMLAH BELANJA DAERAH :
3,464,827,910
3,447,932,974 (16,894,936) (0.49)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(3,464,527,910)
(3,447,547,974)
16,979,936 (0.49)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 43
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000
406,800
4,800
1.19
02.07
02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000
406,800 4,800
1.19
02.07
02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000
406,800 4,800
1.19
02.07
02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000
406,800 4,800
1.19
02.07
02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 406,800 4,800
1.19
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,676,356,923
3,538,788,915
(137,568,008)
(3.74)
02.07
02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,542,595,418
1,405,132,787
(137,462,631)
(8.91)
02.07
02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,542,595,418
1,405,132,787
(137,462,631)
(8.91)
02.07
02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,133,761,505
2,133,656,128
(105,377)
(0.00)
02.07
02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597,134,640 603,684,239 6,549,599
1.10
02.07
02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 52,060,000 56,060,000 4,000,000
7.68
02.07
02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,060,000
56,060,000
4,000,000
7.68
02.07
02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 471,110,850 473,661,795 2,550,945
0.54
02.07
02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000
116,800,000
-
-
02.07
02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,624,850
296,007,445
(16,617,405)
(5.32)
02.07
02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 41,686,000
60,854,350
19,168,350
45.98
02.07
02.07.07 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,963,790 73,962,444 (1,346)
(0.00)
02.07
02.07.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,963,790
73,962,444
(1,346)
(0.00)
02.07
02.07.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253,276,000 251,772,224 (1,503,776)
(0.59)
02.07
02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200,426,000 199,774,224 (651,776)
(0.33)
02.07
02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,426,000
199,774,224
(651,776)
(0.33)
02.07
02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,850,000 51,998,000 (852,000)
(1.61)
02.07
02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,850,000
51,998,000
(852,000)
(1.61)
02.07
02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,802,000 11,180,900 3,378,900
43.31
02.07
02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,802,000 11,180,900 3,378,900
43.31
02.07
02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000
11,180,900
3,378,900
43.31
02.07
02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 44
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 1,275,548,865 1,267,018,765 (8,530,100) (0.67)
02.07
02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 167,263,640 166,763,640 (500,000) (0.30)
02.07
02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,760,000
24,760,000
- -
02.07
02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,503,640
142,003,640
(500,000) (0.35)
02.07
02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 43,927,395 42,762,395 (1,165,000) (2.65)
02.07
02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000
-
(4,400,000) (100.00)
02.07
02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,527,395
42,762,395
3,235,000
8.18
02.07
02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 223,703,400 194,005,400 (29,698,000) (13.28)
02.07
02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000
16,500,000
(6,000,000) (26.67)
02.07
02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,203,400
177,505,400
(23,698,000) (11.78)
02.07
02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 264,262,380 288,024,380 23,762,000
8.99
02.07
02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000
4,000,000
- -
02.07
02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,262,380
284,024,380
23,762,000
9.13
02.07
02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 187,184,000 187,184,000 - -
02.07
02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,550,000
6,550,000
- -
02.07
02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,634,000
180,634,000
- -
02.07
02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 389,208,050 388,278,950 (929,100) (0.24)
02.07
02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 24,250,000
24,250,000
- -
02.07
02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,958,050
364,028,950
(929,100) (0.25)
02.07
02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
402,000
406,800
4,800
1.19
JUMLAH BELANJA DAERAH :
3,676,356,923
3,538,788,915 (137,568,008) (3.74)
SURPLUS/(DEFISIT) (3,675,954,923)
(3,538,382,115)
137,572,808 (3.74)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN
Halaman 45
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 25,475,000
28,000,000
2,525,000
9.91
02.07
02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,475,000
28,000,000 2,525,000
9.91
02.07
02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 25,475,000
28,000,000
2,525,000
9.91
02.07
02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 19,475,000
25,000,000 5,525,000
28.37
02.07
02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 19,475,000 25,000,000 5,525,000
28.37
1)PD No 5 /2012 - TPU Pracimoloyo
02.07
02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6,000,000
3,000,000 (3,000,000)
(50.00)
02.07
02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,000,000 3,000,000 (3,000,000)
(50.00)
2)PD No 3/2012
02.07
02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,359,226,502
5,328,187,088
(31,039,414)
(0.58)
02.07
02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,121,607,745
2,070,300,380
(51,307,365)
(2.42)
02.07
02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,121,607,745
2,070,300,380
(51,307,365)
(2.42)
02.07
02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,237,618,757
3,257,886,708
20,267,951
0.63
02.07
02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667,545,292 648,674,292 (18,871,000)
(2.83)
02.07
02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 180,242,000 127,677,000 (52,565,000)
(29.16)
02.07
02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,242,000
127,677,000
(52,565,000)
(29.16)
02.07
02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 388,686,700 422,380,700 33,694,000
8.67
02.07
02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000
146,000,000
-
-
02.07
02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,348,200
194,638,200
1,290,000
0.67
02.07
02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 49,338,500
81,742,500
32,404,000
65.68
02.07
02.07.08 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,592 98,616,592 -
-
02.07
02.07.08 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,592
98,616,592
-
-
02.07
02.07.08 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.08 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79,328,880 69,069,831 (10,259,049)
(12.93)
02.07
02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 12,300,000 12,071,121 (228,879)
(1.86)
02.07
02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,300,000
12,071,121
(228,879)
(1.86)
02.07
02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,028,880 56,998,710 (10,030,170)
(14.96)
02.07
02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,028,880
56,998,710
(10,030,170)
(14.96)
02.07
02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14,606,280 12,554,280 (2,052,000)
(14.05)
02.07
02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 14,606,280 12,554,280 (2,052,000)
(14.05)
02.07
02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,606,280
12,554,280
(2,052,000)
(14.05)
02.07
02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 46
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 2,476,138,305 2,527,588,305 51,450,000
2.08
02.07
02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 323,598,200 325,953,200 2,355,000
0.73
02.07
02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000
33,000,000
- -
02.07
02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,598,200
292,953,200
2,355,000
0.81
02.07
02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 96,943,585 96,823,585 (120,000) (0.12)
02.07
02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,943,585
96,823,585
(120,000) (0.12)
02.07
02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 332,300,700 339,710,700 7,410,000
2.23
02.07
02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,300,700
339,710,700
7,410,000
2.23
02.07
02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 219,118,000 219,118,000 - -
02.07
02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,118,000
219,118,000
- -
02.07
02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 183,671,000 183,671,000 - -
02.07
02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,671,000
183,671,000
- -
02.07
02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 193,565,120 191,885,120 (1,680,000) (0.87)
02.07
02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,565,120
191,885,120
(1,680,000) (0.87)
02.07
02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1,126,941,700 1,170,426,700 43,485,000
3.86
02.07
02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,125,091,700
1,168,576,700
43,485,000
3.87
02.07
02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal 1,850,000
1,850,000
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
25,475,000
28,000,000 2,525,000
9.91
JUMLAH BELANJADAERAH :
5,359,226,502
5,328,187,088 (31,039,414) (0.58)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,333,751,502)
(5,300,187,088)
33,564,414 (0.63)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 47
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 17,020,000
17,020,000
-
-
02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17,020,000
17,020,000 -
-
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 17,020,000
17,020,000
-
-
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 13,000,000
13,000,000 -
-
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 13,000,000
13,000,000 -
-
1)PD No 5 /2012 - TPU Sarilaya
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,020,000
4,020,000 -
-
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000
4,020,000 -
-
2)PD No 3/2012
02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,304,683,538
5,185,611,555
(119,071,983)
(2.24)
02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,032,289,648
1,863,887,341
(168,402,307)
(8.29)
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,032,289,648
1,863,887,341
(168,402,307)
(8.29)
02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,272,393,890
3,321,724,214
49,330,324
1.51
02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572,050,060
596,394,860
24,344,800
4.26
02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 118,954,000
100,015,300
(18,938,700)
(15.92)
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,954,000
100,015,300
(18,938,700)
(15.92)
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 428,441,900
471,725,400
43,283,500
10.10
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000
146,000,000
-
-
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,441,900
251,525,400
(30,916,500)
(10.95)
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal -
74,200,000
74,200,000
-
02.07 02.07.09 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160
24,654,160
-
-
02.07 02.07.09 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160
24,654,160
-
-
02.07 02.07.09 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07 02.07.09 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149,868,300
215,922,914
66,054,614
44.08
02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 88,718,300
154,772,914
66,054,614
74.45
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,718,300
89,272,914
554,614
0.63
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
65,500,000
65,500,000
-
02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,150,000
61,150,000
-
-
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,150,000
61,150,000
-
-
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,680,000
4,680,000
-
-
02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,680,000
4,680,000
-
-
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000
4,680,000
-
-
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 48
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 2,545,795,530
2,504,726,440
(41,069,090)
(1.61)
02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 281,038,000
281,038,000
-
-
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,700,000
30,700,000
-
-
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,338,000
250,338,000
-
-
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 114,121,030
114,078,220
(42,810)
(0.04)
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,121,030
114,078,220
(42,810)
(0.04)
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 346,514,500
346,514,500
-
-
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 28,450,000
28,450,000
-
-
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,064,500
318,064,500
-
-
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 313,071,000
311,941,000
(1,130,000)
(0.36)
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 21,200,000
21,200,000
-
-
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,871,000
290,741,000
(1,130,000)
(0.39)
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 277,551,500
267,137,000
(10,414,500)
(3.75)
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 21,300,000
20,800,000
(500,000)
(2.35)
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,251,500
246,337,000
(9,914,500)
(3.87)
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 295,536,500
294,086,500
(1,450,000)
(0.49)
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,150,000
19,400,000
(750,000)
(3.72)
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275,386,500
274,686,500
(700,000)
(0.25)
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 917,963,000
889,931,220
(28,031,780)
(3.05)
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 24,550,000
24,550,000
-
-
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 893,413,000
865,381,220
(28,031,780)
(3.14)
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
17,020,000
17,020,000 -
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,304,683,538
5,185,611,555 (119,071,983)
(2.24)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,287,663,538)
(5,168,591,555)
119,071,983
(2.25)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON
Halaman 49
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000
200,000
-
-
02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000
200,000 -
-
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000
200,000 -
-
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000
200,000 -
-
02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 200,000 -
-
1)PD No 3/2012
02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,010,091,593
4,871,705,345
(138,386,248)
(2.76)
02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,082,437,793
2,036,396,845
(46,040,948)
(2.21)
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,082,437,793
2,036,396,845
(46,040,948)
(2.21)
02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,927,653,800
2,835,308,500
(92,345,300)
(3.15)
02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 705,860,000
655,537,000
(50,323,000)
(7.13)
02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 111,044,500
111,044,500
-
-
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,044,500
111,044,500
-
-
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 446,886,900
421,202,000
(25,684,900)
(5.75)
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,000,000
170,000,000
-
-
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,997,700
220,312,800
(25,684,900)
(10.44)
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 30,889,200
30,889,200
-
-
02.07 02.07.10 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,928,600
123,290,500
(24,638,100)
(16.66)
02.07 02.07.10 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,928,600
123,290,500
(24,638,100)
(16.66)
02.07 02.07.10 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07 02.07.10 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,165,000
108,940,000
(3,225,000)
(2.88)
02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 44,500,000
49,350,000
4,850,000
10.90
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,500,000
49,350,000
4,850,000
10.90
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,665,000
59,590,000
(8,075,000)
(11.93)
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000
59,590,000
(8,075,000)
(11.93)
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,449,000
19,181,000
(6,268,000)
(24.63)
02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,449,000
19,181,000
(6,268,000)
(24.63)
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,449,000
19,181,000
(6,268,000)
(24.63)
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 50
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 2,084,179,800
2,051,650,500
(32,529,300)
(1.56)
02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 340,837,950
340,837,950
-
-
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 69,760,000
69,760,000
-
-
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,727,950
270,727,950
-
-
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal 350,000
350,000
-
-
02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 124,815,500
81,804,200
(43,011,300)
(34.46)
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000
-
(3,700,000)
(100.00)
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,115,500
81,804,200
(39,311,300)
(32.46)
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 401,680,000
392,532,000
(9,148,000)
(2.28)
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,550,000
14,650,000
(900,000)
(5.79)
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,130,000
377,882,000
(8,248,000)
(2.14)
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 197,656,000
197,656,000
-
-
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500,000
500,000
-
-
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,156,000
197,156,000
-
-
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 269,720,100
269,720,100
-
-
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,800,000
1,800,000
-
-
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,920,100
267,920,100
-
-
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 195,876,950
200,456,950
4,580,000
2.34
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 850,000
850,000
-
-
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,026,950
199,606,950
4,580,000
2.35
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 553,593,300
568,643,300
15,050,000
2.72
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000
1,950,000
-
-
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,643,300
566,693,300
15,050,000
2.73
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
200,000
200,000 -
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,010,091,593
4,871,705,345 (138,386,248)
(2.76)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,009,891,593)
(4,871,505,345)
138,386,248
(2.76)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN
Halaman 51
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,402,000
20,402,000
-
-
02.07
02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402,000
20,402,000 -
-
02.07
02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000
20,000,000 -
-
02.07
02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20,000,000 20,000,000 -
-
1)PD No 5/2012
02.07
02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000
402,000 -
-
02.07
02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000
402,000 -
-
02.07
02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 402,000 -
-
2)PD No 3/2012
02.07
02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,666,468,435
3,826,924,412
160,455,977
4.38
02.07
02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,552,909,899
1,545,189,726
(7,720,173)
(0.50)
02.07
02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,552,909,899
1,545,189,726
(7,720,173)
(0.50)
02.07
02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,113,558,536
2,281,734,686
168,176,150
7.96
02.07
02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 523,558,296 534,648,296 11,090,000
2.12
02.07
02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 74,124,000 68,184,000 (5,940,000)
(8.01)
02.07
02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,124,000
68,184,000
(5,940,000)
(8.01)
02.07
02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 401,356,600 418,386,600 17,030,000
4.24
02.07
02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 135,720,000
135,720,000
-
-
02.07
02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,283,000
221,813,000
(2,470,000)
(1.10)
02.07
02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 41,353,600
60,853,600
19,500,000
47.15
02.07
02.07.11 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 48,077,696 48,077,696 -
-
02.07
02.07.11 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 48,077,696
48,077,696
-
-
02.07
02.07.11 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.11 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258,493,250 365,193,250 106,700,000
41.28
02.07
02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 195,000,000 301,700,000 106,700,000
54.72
02.07
02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000
193,700,000
(1,300,000)
(0.67)
02.07
02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
108,000,000
108,000,000
-
02.07
02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 63,493,250 63,493,250 -
-
02.07
02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,493,250
63,493,250
-
-
02.07
02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,820,000 5,820,000 -
-
02.07
02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,820,000 5,820,000 -
-
02.07
02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,820,000
5,820,000
-
-
02.07
02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN
Halaman 52
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 1,325,686,990 1,376,073,140 50,386,150
#VALUE!
02.07
02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 333,565,200 330,962,200 (2,603,000)
(0.78)
02.07
02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97,900,000
97,900,000
-
-
02.07
02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,665,200
233,062,200
(2,603,000)
(1.10)
02.07
02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 59,471,430 60,029,600 558,170
0.94
02.07
02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,471,430
60,029,600
558,170
0.94
02.07
02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 271,050,000 286,124,500 15,074,500
5.56
02.07
02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,400,000
9,400,000
-
-
02.07
02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261,650,000
276,724,500
15,074,500
5.76
02.07
02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 137,813,000 137,812,500
(500)
(0.00)
02.07
02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000
3,750,000
-
-
02.07
02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,063,000
134,062,500
(500)
(0.00)
02.07
02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 222,942,500 219,922,500 (3,020,000)
(1.35)
02.07
02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000
3,450,000
(300,000)
(8.00)
02.07
02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,192,500
216,472,500
(2,720,000)
(1.24)
02.07
02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 300,844,860 341,221,840 40,376,980
13.42
02.07
02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,844,860
341,221,840
40,376,980
13.42
02.07
02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
20,402,000
20,402,000 -
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
3,666,468,435
3,826,924,412 160,455,977
4.38
SURPLUS/(DEFISIT) :
(3,646,066,435)
(3,806,522,412)
(160,455,977)
4.40
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URAIAN KODE REKENING
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN
Halaman 53
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31,000,000
29,200,000
(1,800,000)
(5.81)
02.07
02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,000,000
29,200,000 (1,800,000)
(5.81)
02.07
02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31,000,000
29,200,000
(1,800,000)
(5.81)
02.07
02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 28,000,000
28,000,000 -
-
02.07
02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 28,000,000 28,000,000 -
-
1)PD No 5 /2012 - TPU Sasonoloyo
02.07
02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000
1,200,000 (1,800,000)
(60.00)
02.07
02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 1,200,000 (1,800,000)
(60.00)
2)PD No 3/2012
02.07
02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,080,496,799
4,705,773,014
(374,723,785)
(7.38)
02.07
02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,057,822,442
1,728,928,012
(328,894,430)
(15.98)
02.07
02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,057,822,442
1,728,928,012
(328,894,430)
(15.98)
02.07
02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,022,674,357
2,976,845,002
(45,829,355)
(1.52)
02.07
02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 464,554,849 439,790,949 (24,763,900)
(5.33)
02.07
02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 82,848,500 74,034,000 (8,814,500)
(10.64)
02.07
02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,848,500
74,034,000
(8,814,500)
(10.64)
02.07
02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 307,743,400 291,794,000 (15,949,400)
(5.18)
02.07
02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303,043,400
281,294,000
(21,749,400)
(7.18)
02.07
02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 4,700,000
10,500,000
5,800,000
123.40
02.07
02.07.12 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,949 73,962,949 -
-
02.07
02.07.12 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,949
73,962,949
-
-
02.07
02.07.12 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.12 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284,495,810 281,323,810 (3,172,000)
(1.11)
02.07
02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 222,732,500 222,732,500 -
-
02.07
02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000
146,000,000
-
-
02.07
02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,732,500
76,732,500
-
-
02.07
02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,763,310 58,591,310 (3,172,000)
(5.14)
02.07
02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,763,310
58,591,310
(3,172,000)
(5.14)
02.07
02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,487,100 10,776,700 (6,710,400)
(38.37)
02.07
02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,487,100 10,776,700 (6,710,400)
(38.37)
02.07
02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,487,100
10,776,700
(6,710,400)
(38.37)
02.07
02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 54
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 2,256,136,598 2,244,953,543 (11,183,055) (0.50)
02.07
02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan 283,698,680 267,904,955 (15,793,725) (5.57)
02.07
02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,600,000
23,600,000
- -
02.07
02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,098,680
244,304,955
(15,793,725) (6.07)
02.07
02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 63,876,348 44,167,334 (19,709,014) (30.85)
02.07
02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,876,348
44,167,334
(19,709,014) (30.85)
02.07
02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) 313,347,270 305,779,270 (7,568,000) (2.42)
02.07
02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 34,845,000
34,845,000
- -
02.07
02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,502,270
270,934,270
(7,568,000) (2.72)
02.07
02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 425,851,500 415,439,300 (10,412,200) (2.45)
02.07
02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000
3,800,000
- -
02.07
02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422,051,500
411,639,300
(10,412,200) (2.47)
02.07
02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 442,977,900 409,131,584 (33,846,316) (7.64)
02.07
02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000
4,400,000
- -
02.07
02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438,577,900
404,731,584
(33,846,316) (7.72)
02.07
02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 301,367,500 319,367,500 18,000,000
5.97
02.07
02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000
2,200,000
- -
02.07
02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,167,500
317,167,500
18,000,000
6.02
02.07
02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 425,017,400 483,163,600 58,146,200
13.68
02.07
02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000
11,250,000
- -
02.07
02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413,767,400
471,913,600
58,146,200
14.05
02.07
02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
31,000,000
29,200,000 (1,800,000) (5.81)
JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,080,496,799
4,705,773,014 (374,723,785) (7.38)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,049,496,799)
(4,676,573,014)
372,923,785 (7.39)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 55
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,000,000
4,000,000
1,000,000
33.33
02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000,000
4,000,000 1,000,000
33.33
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,000,000
4,000,000 1,000,000
33.33
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000
4,000,000 1,000,000
33.33
02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 4,000,000 1,000,000
33.33
1)PD No 3/2012
02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,139,226,805
10,009,476,014
(129,750,791)
(1.28)
02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,829,993,980
3,635,236,049
(194,757,931)
(5.09)
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,829,993,980
3,635,236,049
(194,757,931)
(5.09)
02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,309,232,825
6,374,239,965
65,007,140
1.03
02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,310,851,935 1,339,678,255 28,826,320
2.20
02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 151,392,000 149,472,000 (1,920,000)
(1.27)
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,392,000
149,472,000
(1,920,000)
(1.27)
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 986,880,906 1,017,627,226 30,746,320
3.12
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 496,400,000
496,400,000
-
-
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,444,856
415,191,176
(45,253,680)
(9.83)
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 30,036,050
106,036,050
76,000,000
253.03
02.07 02.07.13 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 172,579,029 172,579,029 -
-
02.07 02.07.13 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 172,579,029
172,579,029
-
-
02.07 02.07.13 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07 02.07.13 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288,907,000 303,351,000 14,444,000
5.00
02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165,524,500 215,284,500 49,760,000
30.06
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,524,500
49,284,500
4,760,000
10.69
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 121,000,000
166,000,000
45,000,000
37.19
02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 123,382,500 88,066,500 (35,316,000)
(28.62)
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,382,500
88,066,500
(35,316,000)
(28.62)
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,433,750 7,433,750 -
-
02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,433,750 7,433,750 -
-
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,433,750
7,433,750
-
-
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 56
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 4,702,040,140 4,723,776,960 21,736,820
0.46
02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 598,372,860 594,274,000 (4,098,860) (0.69)
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,530,000
70,410,000
(1,120,000) (1.57)
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526,842,860
523,864,000
(2,978,860) (0.57)
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 154,241,200 154,091,200 (150,000) (0.10)
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000
200,000
- -
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,041,200
153,891,200
(150,000) (0.10)
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 533,835,740 533,835,740 - -
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,950,000
62,950,000
- -
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470,885,740
470,885,740
- -
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 222,047,000 221,996,760 (50,240) (0.02)
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 43,550,000
43,550,000
- -
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,497,000
178,446,760
(50,240) (0.03)
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 367,267,000 367,267,000 - -
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,700,000
75,700,000
- -
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,567,000
291,567,000
- -
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 207,992,000 207,992,000 - -
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 53,450,000
53,450,000
- -
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,542,000
154,542,000
- -
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 192,823,000 189,823,000 (3,000,000) (1.56)
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 41,000,000
38,000,000
(3,000,000) (7.32)
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,823,000
151,823,000
- -
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 219,751,000 219,751,000 - -
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 51,500,000
51,500,000
- -
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,251,000
168,251,000
- -
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 253,495,000 253,495,000 - -
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 56,100,000
56,100,000
- -
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,395,000
197,395,000
- -
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 57
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07 02.07.13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 170,720,180 170,020,180 (700,000) (0.41)
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 34,900,000
34,900,000
- -
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,820,180
135,120,180
(700,000) (0.52)
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 1,781,495,160 1,811,231,080 29,735,920
1.67
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000
3,780,000
- -
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,735,215,160
1,764,951,080
29,735,920
1.71
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal 42,500,000
42,500,000
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
3,000,000
4,000,000 1,000,000
33.33
JUMLAH BELANJA DAERAH :
10,139,226,805
10,009,476,014 (129,750,791) (1.28)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(10,136,226,805)
(10,005,476,014)
130,750,791 (1.29)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE
Halaman 58
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 6,500,000
1,200,000
(5,300,000)
(81.54)
02.07
02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,500,000
1,200,000 (5,300,000)
(81.54)
02.07
02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6,500,000
1,200,000 (5,300,000)
(81.54)
02.07
02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6,500,000
1,200,000 (5,300,000)
(81.54)
02.07
02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,500,000 1,200,000 (5,300,000)
(81.54)
1)PD No 3/2012
02.07
02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,315,538,425
5,178,586,443
(136,951,982)
(2.58)
02.07
02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,101,261,625
1,882,567,563
(218,694,062)
(10.41)
02.07
02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,101,261,625
1,882,567,563
(218,694,062)
(10.41)
02.07
02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,214,276,800
3,296,018,880
81,742,080
2.54
02.07
02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657,365,160 733,509,140 76,143,980
11.58
02.07
02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 91,658,000 89,218,000 (2,440,000)
(2.66)
02.07
02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,658,000
89,218,000
(2,440,000)
(2.66)
02.07
02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 467,090,520 545,674,500 78,583,980
16.82
02.07
02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 112,600,000
112,600,000
-
-
02.07
02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,820,520
270,904,500
3,083,980
1.15
02.07
02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 86,670,000
162,170,000
75,500,000
87.11
02.07
02.07.14 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,640 98,616,640 -
-
02.07
02.07.14 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,640
98,616,640
-
-
02.07
02.07.14 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.07
02.07.14 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149,811,918 207,211,918 57,400,000
38.31
02.07
02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 93,631,918 151,031,918 57,400,000
61.30
02.07
02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,631,918
151,031,918
57,400,000
61.30
02.07
02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
02.07
02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56,180,000 56,180,000 -
-
02.07
02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,180,000
56,180,000
-
-
02.07
02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.07
02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,200,000 7,200,000 -
-
02.07
02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,200,000 7,200,000 -
-
02.07
02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.07
02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000
7,200,000
-
-
02.07
02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 59
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.07
02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 2,399,899,722 2,348,097,822 (51,801,900) (2.16)
02.07
02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede 286,954,200 283,969,200 (2,985,000) (1.04)
02.07
02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,160,000
32,400,000
(1,760,000) (5.15)
02.07
02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,794,200
251,569,200
(1,225,000) (0.48)
02.07
02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) 164,199,442 164,199,442 - -
02.07
02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,199,442
164,199,442
- -
02.07
02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 372,635,150 372,635,150 - -
02.07
02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372,635,150
372,635,150
- -
02.07
02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 195,276,080 190,459,980 (4,816,100) (2.47)
02.07
02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,276,080
190,459,980
(4,816,100) (2.47)
02.07
02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 241,110,700 241,110,700 - -
02.07
02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,110,700
241,110,700
- -
02.07
02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 145,079,150 145,079,150 - -
02.07
02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,079,150
145,079,150
- -
02.07
02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.07
02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 994,645,000 950,644,200 (44,000,800) (4.42)
02.07
02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.07
02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994,645,000
950,644,200
(44,000,800) (4.42)
02.07
02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
6,500,000
1,200,000 (5,300,000) (81.54)
JUMLAH BELANJA DAERAH :
5,315,538,425
5,178,586,443 (136,951,982) (2.58)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(5,309,038,425)
(5,177,386,443)
131,651,982 (2.48)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 60
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.08
02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.08
02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,177,130,707
8,086,135,424 (1,090,995,283)
(11.89)
02.08
02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,727,841,783
1,144,924,352
(1,582,917,431)
(58.03)
02.08
02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,727,841,783
1,144,924,352
(1,582,917,431)
(58.03)
02.08
02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,449,288,924
6,941,211,072
491,922,148
7.63
02.08
02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540,101,474 745,750,704 205,649,230
38.08
02.08
02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 142,080,000 153,880,000 11,800,000
8.31
02.08
02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.08
02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,080,000
153,880,000
11,800,000
8.31
02.08
02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.08
02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 346,222,970 540,072,200 193,849,230
55.99
02.08
02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.08
02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,267,970
324,967,200
56,699,230
21.14
02.08
02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 77,955,000
215,105,000
137,150,000
175.93
02.08
02.08.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 51,798,504 51,798,504 -
-
02.08
02.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,718,504
49,718,504
-
-
02.08
02.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,080,000
2,080,000
-
-
02.08
02.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.08
02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253,815,000 320,905,500 67,090,500
26.43
02.08
02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 97,295,500 199,155,500 101,860,000
104.69
02.08
02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.08
02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,295,500
199,155,500
101,860,000
104.69
02.08
02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.08
02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 156,519,500 121,750,000 (34,769,500)
(22.21)
02.08
02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.08
02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,519,500
121,750,000
(34,769,500)
(22.21)
02.08
02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.08
02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1,651,477,300 2,000,940,700 349,463,400
21.16
02.08
02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 248,088,800 316,217,200 68,128,400
27.46
02.08
02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,100,000
7,100,000
-
-
02.08
02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,988,800
309,117,200
68,128,400
28.27
02.08
02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.08
02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 1,403,388,500 1,684,723,500 281,335,000
20.05
02.08
02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 759,465,000
759,465,000
-
-
02.08
02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 643,923,500
877,258,500
233,335,000
36.24
02.08
02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal -
48,000,000
48,000,000
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 61
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.08
02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 4,003,895,150 3,873,614,168 (130,280,982) (3.25)
02.08
02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana 2,628,276,793 2,715,545,811 87,269,018
3.32
02.08
02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 106,875,000
21,900,000
(84,975,000) (79.51)
02.08
02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,521,401,793
2,602,145,811
80,744,018
3.20
02.08
02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal -
91,500,000
91,500,000 -
02.08
02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,375,618,357 1,158,068,357 (217,550,000) (15.81)
02.08
02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,525,000
241,525,000
- -
02.08
02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,134,093,357
916,543,357
(217,550,000) (19.18)
02.08
02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
9,177,130,707
8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(9,177,130,707)
(8,086,135,424)
1,090,995,283 (11.89)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 62
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.09
02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,353,525,000
8,594,352,000
240,827,000
2.88
02.09
02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,353,525,000
8,594,352,000 240,827,000
2.88
02.09
02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,347,525,000
8,288,352,000 (59,173,000)
(0.71)
02.09
02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,749,525,000
7,749,525,000 -
-
02.09
02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 6,800,000,000 -
-
1)PD No 5/2012
02.09
02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 949,525,000 949,525,000 -
-
02.09
02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 598,000,000
538,827,000 (59,173,000)
(9.90)
02.09
02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 598,000,000
538,827,000 (59,173,000)
(9.90)
2)PD No 4/2012
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000 306,000,000 300,000,000 5,000
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 300,000,000 300,000,000
-
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 6,000,000 -
-
3)Perwal No 47/2010
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal -
-
-
-
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal -
-
-
-
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal -
-
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 -
-
3)Perwal No 47/2010
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal -
-
-
-
3)Perwal No 47/2010
02.09
02.09.01 00 00 4 1 4 26 01 Service Charge -
-
-
-
02.09
02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,988,557,032
19,640,327,231 (1,348,229,801)
(6.42)
02.09
02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,380,092,082
4,089,414,167
(290,677,915)
(6.64)
02.09
02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,380,092,082
4,089,414,167
(290,677,915)
(6.64)
02.09
02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,608,464,950
15,550,913,064
(1,057,551,886)
(6.37)
02.09
02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,100,434,302 2,170,032,242 69,597,940
3.31
02.09
02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 268,880,000 343,750,000 74,870,000
27.85
02.09
02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.09
02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,880,000
343,750,000
74,870,000
27.85
02.09
02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.09
02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,451,880,438 1,446,608,378 (5,272,060)
(0.36)
02.09
02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.09
02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,255,929,738
1,148,713,878
(107,215,860)
(8.54)
02.09
02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195,950,700
297,894,500
101,943,800
52.03
02.09
02.09.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 379,673,864 379,673,864 -
-
02.09
02.09.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 379,673,864
379,673,864
-
-
02.09
02.09.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.09
02.09.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.09
02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459,777,000 607,332,450 147,555,450
32.09
02.09
02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 100,000,000 290,000,000 190,000,000
190.00
02.09
02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.09
02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.09
02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000
290,000,000
190,000,000
190.00
02.09
02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 359,777,000 317,332,450 (42,444,550)
(11.80)
02.09
02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,777,000
317,332,450
(42,444,550)
(11.80)
02.09
02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 63
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.09
02.09.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,500,000 93,500,000 50,000,000
114.94
02.09
02.09.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 43,500,000 93,500,000 50,000,000
114.94
02.09
02.09.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.09
02.09.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000
93,500,000
50,000,000
114.94
02.09
02.09.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.09
02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58,921,600 68,757,000 9,835,400
16.69
02.09
02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 58,921,600 68,757,000 9,835,400
16.69
02.09
02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.09
02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,921,600
68,757,000
9,835,400
16.69
02.09
02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.09
02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4,368,378,528 4,237,240,188 (131,138,340) (3.00)
02.09
02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 439,260,000 404,225,000 (35,035,000) (7.98)
02.09
02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,510,000
15,510,000
- -
02.09
02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,750,000
50,720,000
(24,030,000) (32.15)
02.09
02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 349,000,000
337,995,000
(11,005,000) (3.15)
02.09
02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU) 421,026,528 409,350,598 (11,675,930) (2.77)
02.09
02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000
33,275,000
- -
02.09
02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,235,198
162,587,198
9,352,000
6.10
02.09
02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal 234,516,330
213,488,400
(21,027,930) (8.97)
02.09
02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3,508,092,000 3,423,664,590 (84,427,410) (2.41)
02.09
02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.09
02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,480,500,000
1,464,461,250
(16,038,750) (1.08)
02.09
02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2,027,592,000
1,959,203,340
(68,388,660) (3.37)
02.09
02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 2,227,387,520 1,933,276,184 (294,111,336) (13.20)
02.09
02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 333,240,000 259,600,000 (73,640,000) (22.10)
02.09
02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,500,000
-
(4,500,000) (100.00)
02.09
02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,740,000
209,600,000
(69,140,000) (24.80)
02.09
02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
50,000,000
- -
02.09
02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 911,139,725 738,097,799 (173,041,926) (18.99)
02.09
02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.09
02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 911,139,725
738,097,799
(173,041,926) (18.99)
02.09
02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.09
02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 537,695,799 536,056,889 (1,638,910) (0.30)
02.09
02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,150,000
6,000,000
(150,000) (2.44)
02.09
02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,318,799
508,311,889
(1,006,910) (0.20)
02.09
02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 22,227,000
21,745,000
(482,000) (2.17)
02.09
02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 445,311,996 399,521,496 (45,790,500) (10.28)
02.09
02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 24,750,000
-
(24,750,000) (100.00)
02.09
02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,561,996
354,521,496
(66,040,500) (15.70)
02.09
02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal -
45,000,000
45,000,000 -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 64
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.09
02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 7,350,066,000 6,440,775,000 (909,291,000)
(12.37)
02.09
02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6,965,726,000 6,042,545,000 (923,181,000)
(13.25)
02.09
02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,910,000
8,910,000
-
-
02.09
02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,956,816,000
6,033,635,000
(923,181,000)
(13.27)
02.09
02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.09
02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 384,340,000 398,230,000 13,890,000
3.61
02.09
02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000
35,200,000
-
-
02.09
02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,540,000
238,430,000
13,890,000
6.19
02.09
02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 124,600,000
124,600,000
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
8,353,525,000
8,594,352,000 240,827,000
2.88
JUMLAH BELANJA DAERAH :
20,988,557,032
19,640,327,231 (1,348,229,801)
(6.42)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(12,635,032,032)
(11,045,975,231)
1,589,056,801
(12.58)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Halaman 65
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,209,228,874
24,671,786,901 4,462,558,027
22.08
02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,535,508,436
2,876,689,431
341,180,995
13.46
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,535,508,436
2,876,689,431
341,180,995
13.46
02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 17,673,720,438
21,795,097,470
4,121,377,032
23.32
02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,159,527,780 1,264,711,176 105,183,396
9.07
02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 394,332,000 455,802,000 61,470,000
15.59
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,332,000
455,802,000
61,470,000
15.59
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 678,146,776 719,916,776 41,770,000
6.16
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
` `
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 597,096,776
494,496,776
(102,600,000)
(17.18)
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 81,050,000
225,420,000
144,370,000
178.12
02.10 02.10.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 87,049,004 88,992,400 1,943,396
2.23
02.10 02.10.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 87,049,004
88,992,400
1,943,396
2.23
02.10 02.10.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.10 02.10.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214,847,291 220,401,871 5,554,580
2.59
02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 63,000,000 85,000,000 22,000,000
34.92
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 63,000,000
85,000,000
22,000,000
34.92
02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 151,847,291 135,401,871 (16,445,420)
(10.83)
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,847,291
135,401,871
(16,445,420)
(10.83)
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54,000,000 54,000,000 -
-
02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 54,000,000 54,000,000 -
-
02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,000,000
54,000,000
-
-
02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,220,000 2,220,000 -
-
02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,220,000 2,220,000 -
-
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,220,000
2,220,000
-
-
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 66
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 12,533,681,231 15,511,497,487 2,977,816,256
23.76
02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika 1,660,373,056 1,673,211,192 12,838,136
0.77
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,085,056
207,988,192
(94,096,864) (31.15)
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 1,358,288,000
1,465,223,000
106,935,000
7.87
02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika 10,572,588,712 13,582,754,122 3,010,165,410
28.47
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,876,441,412
6,421,881,412
545,440,000
9.28
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 4,696,147,300
7,160,872,710
2,464,725,410
52.48
02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 300,719,463 255,532,173 (45,187,290) (15.03)
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19,525,000
-
(19,525,000) (100.00)
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,599,463
152,257,173
25,657,710
20.27
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 154,595,000
103,275,000
(51,320,000) (33.20)
02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 1,345,639,206 1,731,944,206 386,305,000
28.71
02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 1,345,639,206 1,731,944,206 386,305,000
28.71
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,625,000
41,170,000
545,000
1.34
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,305,014,206
1,690,774,206
385,760,000
29.56
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,169,284,030 1,478,546,030 309,262,000
26.45
02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 920,651,824 1,205,051,824 284,400,000
30.89
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,651,824
1,176,051,824
284,400,000
31.90
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 29,000,000
29,000,000
- -
02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 248,632,206 273,494,206 24,862,000
10.00
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000
14,300,000
- -
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,332,206
239,794,206
5,462,000
2.33
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal -
19,400,000
19,400,000 -
02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 185,451,300 157,281,100 (28,170,200) (15.19)
02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 185,451,300 157,281,100 (28,170,200) (15.19)
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000
14,400,000
- -
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,201,300
141,881,100
(28,320,200) (16.64)
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal 850,000
1,000,000
150,000
17.65
02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1,009,069,600 1,374,495,600 365,426,000
36.21
02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 459,760,000 717,828,000 258,068,000
56.13
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000
2,750,000
- -
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,010,000
260,078,000
(1,932,000) (0.74)
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 195,000,000
455,000,000
260,000,000
133.33
02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 492,177,500 569,155,500 76,978,000
15.64
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000
2,750,000
- -
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,539,900
87,031,500
(508,400) (0.58)
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 401,887,600
479,374,000
77,486,400
19.28
KODE REKENING URAIAN
Halaman 67
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ ` PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 57,132,100 87,512,100 30,380,000
53.18
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000
2,200,000
- -
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,812,100
15,062,100
250,000
1.69
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 40,120,000
70,250,000
30,130,000
75.10
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
20,209,228,874
24,671,786,901 4,462,558,027
22.08
SURPLUS/(DEFISIT):
(20,209,228,874)
(24,671,786,901)
(4,462,558,027)
22.08
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Halaman 68
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.11
02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 244,621,490
411,090,992
166,469,502
68.05
02.11
02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502
68.05
02.11
02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 238,500,000
397,500,000
159,000,000
66.67
02.11
02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 238,500,000 397,500,000 159,000,000
66.67
02.11
02.11.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 238,500,000 397,500,000 159,000,000
66.67
1) PD No.
5/2017
02.11
02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,121,490 13,590,992 7,469,502
122.02
02.11
02.11.01 00 00 4 1 4 22
Pendapatan dari BUKP 6,121,490
13,590,992
7,469,502
122.02
02.11
02.11.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan dari BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502
122.02
2) Kep.Gub.No.
71/KEP/2017 - Dana Pembinaan BUKP 3,497,994
7,766,281
4,268,287
122.02
- Jasa Produksi BUKP 2,623,496
5,824,711
3,201,215
122.02
02.11
02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,340,291,142
13,427,473,387 87,182,245
0.65
02.11
02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,475,059,517 3,370,894,464 (104,165,053)
(3.00)
02.11
02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,475,059,517 3,370,894,464 (104,165,053)
(3.00)
02.11
02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,865,231,625
10,056,578,923
191,347,298
1.94
02.11
02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,734,369,950 1,716,358,350 (18,011,600)
(1.04)
02.11
02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,168,307,000 1,127,999,000 (40,308,000)
(3.45)
02.11
02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.11
02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,168,307,000
1,127,999,000
(40,308,000)
(3.45)
02.11
02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.11
02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 441,745,450 488,905,350 47,159,900
10.68
02.11
02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.11
02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,795,450
394,305,350
(18,490,100)
(4.48)
02.11
02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,950,000
94,600,000
65,650,000
226.77
-
02.11
02.11.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 124,317,500 99,454,000 (24,863,500)
(20.00)
02.11
02.11.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 124,317,500
99,454,000
(24,863,500)
(20.00)
02.11
02.11.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.11
02.11.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.11
02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 354,034,000 334,555,500 (19,478,500)
(5.50)
02.11
02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150,000,000 127,352,000 (22,648,000)
(15.10)
02.11
02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.11
02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000
127,352,000
(22,648,000)
(15.10)
02.11
02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.11
02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 204,034,000 207,203,500 3,169,500
1.55
02.11
02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.11
02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,034,000
207,203,500
3,169,500
1.55
02.11
02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 69
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.11
02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,500,000 10,500,000 -
-
02.11
02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,500,000 10,500,000 -
-
02.11
02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.11
02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000
10,500,000
-
-
02.11
02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.11
02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 770,244,400 785,825,115 15,580,715
2.02
02.11
02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD) 385,600,725 397,550,725 11,950,000
3.10
02.11
02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.11
02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,600,725
397,550,725
11,950,000
3.10
02.11
02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.11
02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 384,643,675 388,274,390 3,630,715
0.94
02.11
02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000
11,250,000
- -
02.11
02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 373,393,675
377,024,390
3,630,715
0.97
02.11
02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
01.06
01.06.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2,446,730,600 2,394,711,033 (52,019,567) (2.13)
02.11
02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 551,609,000 551,609,000 - -
02.11
02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,010,000
32,200,000
(810,000) (2.45)
02.11
02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 518,599,000
519,409,000
810,000
0.16
02.11
02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.11
02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 1,895,121,600 1,843,102,033 (52,019,567) (2.74)
02.11
02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,950,000
28,950,000
- -
02.11
02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,866,171,600
1,814,152,033
(52,019,567) (2.79)
02.11
02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.01
02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,606,820,250 3,951,412,100 344,591,850
9.55
02.01
02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 2,394,124,850 2,556,974,700 162,849,850
6.80
02.01
02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000
21,600,000
(900,000) (4.00)
02.01
02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,371,624,850
2,535,374,700
163,749,850
6.90
02.01
02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.01
02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,212,695,400 1,394,437,400 181,742,000
14.99
02.01
02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 75,550,000
74,850,000
(700,000) (0.93)
02.01
02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,137,145,400
1,319,587,400
182,442,000
16.04
02.01
02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 70
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.01
02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 722,468,325 643,905,675 (78,562,650) (10.87)
02.01
02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 321,698,000 321,698,000 - -
02.01
02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,175,000
53,175,000
- -
02.01
02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,523,000
268,523,000
- -
02.01
02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.01
02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 400,770,325 322,207,675 (78,562,650) (19.60)
02.01
02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61,500,000
58,000,000
(3,500,000) (5.69)
02.01
02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,720,325
264,207,675
(60,512,650) (18.64)
02.01
02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal 14,550,000
-
(14,550,000) (100.00)
03.06
02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34)
03.06
02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34)
03.06
02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
03.06
02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220,064,100
219,311,150
(752,950) (0.34)
03.06
02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 244,621,490 411,090,992 166,469,502
68.05
JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,340,291,142 13,427,473,387 87,182,245
0.65
SURPLUS/(DEFISIT) :
(13,095,669,652)
(13,016,382,395)
79,287,257 (0.61)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 71
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.12
02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,683,030,660
4,698,030,660
15,000,000
0.32
02.12
02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,683,030,660
4,698,030,660 15,000,000
0.32
02.12
02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,683,030,660
4,698,030,660 15,000,000
0.32
02.12
02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,683,030,660
4,698,030,660 15,000,000
0.32
02.12
02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000
0.32
1)PD No 3/2012
02.12
02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,560,978,430
8,770,021,873
209,043,443
2.44
02.12
02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,155,089,903
4,185,312,246
30,222,343
0.73
02.12
02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,155,089,903
4,185,312,246
30,222,343
0.73
02.12
02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,405,888,527
4,584,709,627
178,821,100
4.06
02.12
02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,348,818,819 2,671,881,419 323,062,600 13.75
02.12
02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 424,977,500 424,977,500 -
-
02.12
02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.12
02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 424,977,500
424,977,500
-
-
02.12
02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.12
02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,372,707,050 1,695,769,650 323,062,600
23.53
02.12
02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.12
02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,028,621,450
1,138,610,650
109,989,200
10.69
02.12
02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 344,085,600
557,159,000
213,073,400
61.92
02.12
02.12.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 551,134,269 551,134,269 -
-
02.12
02.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 511,825,857
511,825,857
-
-
02.12
02.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,308,412
39,308,412
-
-
02.12
02.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.12
02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 589,749,000 467,755,000 (121,994,000)
(20.69)
02.12
02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 460,725,000 333,725,000 (127,000,000)
(27.57)
02.12
02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.12
02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,725,000
333,725,000
(127,000,000)
(27.57)
02.12
02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.12
02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 129,024,000 134,030,000 5,006,000
3.88
02.12
02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.12
02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,024,000
134,030,000
5,006,000
3.88
02.12
02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.12
02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,528,206 55,528,206 -
-
02.12
02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 55,528,206 55,528,206 -
-
02.12
02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.12
02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,528,206
55,528,206
-
-
02.12
02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.12
02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 375,367,854 353,120,354 (22,247,500)
(5.93)
02.12
02.12.01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 169,996,824 165,619,324 (4,377,500)
(2.58)
02.12
02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,100,000
12,100,000
-
-
02.12
02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,896,824
153,519,324
(4,377,500)
(2.77)
02.12
02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 72
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.12
02.12.01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 107,916,824 107,916,824 - -
02.12
02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,916,824
107,916,824
- -
02.12
02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 97,454,206 79,584,206 (17,870,000) (18.34)
02.12
02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,454,206
79,584,206
(17,870,000) (18.34)
02.12
02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan 76,128,206 76,128,206 - -
02.12
02.12.01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 56,126,206 56,126,206 - -
02.12
02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,126,206
56,126,206
- -
02.12
02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 20,002,000 20,002,000 - -
02.12
02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,002,000
20,002,000
- -
02.12
02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 637,105,824 637,105,824 - -
02.12
02.12.01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 253,309,206 253,309,206 - -
02.12
02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,309,206
115,309,206
- -
02.12
02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 138,000,000
138,000,000
- -
02.12
02.12.01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 274,204,206 274,204,206 - -
02.12
02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,204,206
274,204,206
- -
02.12
02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 109,592,412 109,592,412 - -
02.12
02.12.01 076 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 076 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,592,412
109,592,412
- -
02.12
02.12.01 076 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 323,190,618 323,190,618 - -
02.12
02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 204,008,206 204,008,206 - -
02.12
02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,008,206
204,008,206
- -
02.12
02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.12
02.12.01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 119,182,412 119,182,412 - -
02.12
02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.12
02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,182,412
119,182,412
- -
02.12
02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
4,683,030,660
4,698,030,660 15,000,000
0.32
JUMLAH BELANJA DAERAH :
8,560,978,430
8,770,021,873 209,043,443
2.44
SURPLUS/(DEFISIT) :
(3,877,947,770)
(4,071,991,213)
(194,043,443)
5.00
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Halaman 73
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,421,121,355
8,239,458,741 (181,662,614)
(2.16)
02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,235,968,818
1,280,636,442
44,667,624
3.61
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,235,968,818
1,280,636,442
44,667,624
3.61
02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,185,152,537
6,958,822,299
(226,330,238)
(3.15)
02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,865,136,461 1,822,442,463 (42,693,998)
(2.29)
02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,167,604,000 1,167,604,000 -
-
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,167,604,000
1,167,604,000
-
-
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 648,217,661 605,523,663 (42,693,998)
(6.59)
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,205,138
215,955,129
(9,250,009)
(4.11)
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 423,012,523
389,568,534
(33,443,989)
(7.91)
02.13 02.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,314,800 49,314,800 -
-
02.13 02.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,314,800
49,314,800
-
-
02.13 02.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.13 02.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,770,000 78,520,000 (250,000)
(0.32)
02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,000,000 19,750,000 (250,000)
(1.25)
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000
19,750,000
(250,000)
(1.25)
02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,770,000 58,770,000 -
-
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,770,000
58,770,000
-
-
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.13 02.13.01 005 Program Peningkatan Kapasitas 6,000,000 - (6,000,000)
(100.00)
02.13 02.13.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 - (6,000,000)
(100.00)
02.13 02.13.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.13 02.13.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
-
(6,000,000)
(100.00)
02.13 02.13.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 1,668,625,092 1,523,555,852 (145,069,240)
(8.69)
02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 1,501,398,676 1,360,498,676 (140,900,000)
(9.38)
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 105,600,000
105,600,000
-
-
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,395,798,676
1,254,898,676
(140,900,000)
(10.09)
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 167,226,416 163,057,176 (4,169,240)
(2.49)
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,250,000
6,250,000
-
-
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,976,416
156,807,176
(4,169,240)
(2.59)
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 74
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3,566,620,984 3,534,303,984 (32,317,000)
(0.91)
-
02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2,749,940,108 2,749,940,108 -
-
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,850,000
83,850,000
-
-
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,606,995,108
2,606,995,108
-
-
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 59,095,000
59,095,000
-
-
02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 816,680,876 784,363,876 (32,317,000)
(3.96)
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88,750,000
69,250,000
(19,500,000)
(21.97)
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,930,876
632,121,876
9,191,000
1.48
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal 105,000,000
82,992,000
(22,008,000)
(20.96)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
8,421,121,355
8,239,458,741 (181,662,614)
(2.16)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(8,421,121,355)
(8,239,458,741)
181,662,614
(2.16)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN
Halaman 75
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,445,464,334
5,475,069,425 1,029,605,091
23.16
02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,587,765,465
1,470,114,194
(117,651,271)
(7.41)
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,587,765,465
1,470,114,194
(117,651,271)
(7.41)
02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,857,698,869
4,004,955,231
1,147,256,362
40.15
02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577,529,419 855,233,419 277,704,000
48.08
02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 185,460,000 299,040,000 113,580,000
61.24
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,460,000
299,040,000
113,580,000
61.24
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 366,799,978 530,923,978 164,124,000
44.74
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,994,478
386,304,478
72,310,000
23.03
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 52,805,500
144,619,500
91,814,000
173.87
02.16 02.16.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 25,269,441 25,269,441 -
-
02.16 02.16.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 25,269,441
25,269,441
-
-
02.16 02.16.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.16 02.16.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,712,468 264,492,968 130,780,500
97.81
02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 64,412,768 199,412,768 135,000,000
209.59
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,412,768
199,412,768
135,000,000
209.59
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 69,299,700 65,080,200 (4,219,500)
(6.09)
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,299,700
65,080,200
(4,219,500)
(6.09)
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,780,000 140,282,388 134,502,388
2,327.03
02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,780,000
140,282,388
134,502,388 2,327.03
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 76
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.16 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 727,176,672 1,422,207,986 695,031,314
95.58
02.16 02.16.01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 157,225,000 269,355,000 112,130,000
71.32
02.16 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000
-
(11,250,000) (100.00)
02.16 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,425,000
88,805,000
27,380,000
44.57
02.16 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 84,550,000
180,550,000
96,000,000
113.54
02.16 02.16.01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya 231,733,672 251,927,986 20,194,314
8.71
02.16 02.16.01 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,325,000
2,430,000
(4,895,000) (66.83)
02.16 02.16.01 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,308,672
189,497,986
14,189,314
8.09
02.16 02.16.01 081 002 5 2 3 Belanja Modal 49,100,000
60,000,000
10,900,000
22.20
02.16 02.16.01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 338,218,000 900,925,000 562,707,000
166.37
02.16 02.16.01 081 003 5 2 1 Belanja Pegawai 49,250,000
56,250,000
7,000,000
14.21
02.16 02.16.01 081 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,968,000
664,675,000
375,707,000
130.02
02.16 02.16.01 081 003 5 2 3 Belanja Modal -
180,000,000
180,000,000 -
02.16 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 402,572,900 348,596,900 (53,976,000) (13.41)
02.16 02.16.01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 124,750,900 124,750,900 - -
02.16 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000
6,700,000
- -
02.16 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,050,900
71,050,900
- -
02.16 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 47,000,000
47,000,000
- -
02.16 02.16.01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 277,822,000 223,846,000 (53,976,000) (19.43)
02.16 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000
1,800,000
(1,400,000) (43.75)
02.16 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,622,000
222,046,000
(52,576,000) (19.14)
02.16 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.16 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 1,010,927,410 974,141,570 (36,785,840) (3.64)
02.16 02.16.01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 570,724,910 543,864,070 (26,860,840) (4.71)
02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000
19,950,000
(15,450,000) (43.64)
02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 535,324,910
523,914,070
(11,410,840) (2.13)
02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.16 02.16.01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 440,202,500 430,277,500 (9,925,000) (2.25)
02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,750,000
6,000,000
(3,750,000) (38.46)
02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 430,452,500
424,277,500
(6,175,000) (1.43)
02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
- -
JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,445,464,334
5,475,069,425 1,029,605,091
23.16
SURPLUS/(DEFISIT) :
(4,445,464,334)
(5,475,069,425)
(1,029,605,091)
23.16
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Halaman 77
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.18
02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.18
02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,856,310,082
7,833,691,194
(22,618,888)
(0.29)
02.18
02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,411,841,935
3,025,878,339
(385,963,596)
(11.31)
02.18
02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,411,841,935
3,025,878,339
(385,963,596)
(11.31)
02.18
02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,444,468,147
4,807,812,855
363,344,708
8.18
02.18
02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,977,811,042 2,116,796,085 138,985,043
7.03
02.18
02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 152,900,000 182,776,000 29,876,000
19.54
02.18
02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,900,000
182,776,000
29,876,000
19.54
02.18
02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,800,256,893 1,905,792,444 105,535,551
5.86
02.18
02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,472,706,893
1,320,219,844
(152,487,049)
(10.35)
02.18
02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 327,550,000
585,572,600
258,022,600
78.77
02.18
02.18.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,149 28,227,641 3,573,492
14.49
02.18
02.18.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,149
24,654,149
-
-
02.18
02.18.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
3,573,492
3,573,492
-
02.18
02.18.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,408,000 330,703,000 73,295,000
28.47
02.18
02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 149,000,000 200,000,000 51,000,000
34.23
02.18
02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,000,000
149,000,000
-
-
02.18
02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
51,000,000
51,000,000
-
02.18
02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 108,408,000 130,703,000 22,295,000
20.57
02.18
02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,408,000
130,703,000
22,295,000
20.57
02.18
02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,000,000 15,000,000 -
-
02.18
02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 15,000,000 15,000,000 -
-
02.18
02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000
15,000,000
-
-
02.18
02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,000,000 4,000,000 -
-
02.18
02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,000,000 4,000,000 -
-
02.18
02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000
4,000,000
-
-
02.18
02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 78
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.18
02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 293,592,900 287,992,056 (5,600,844)
(1.91)
02.18
02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 138,248,900 132,042,656 (6,206,244)
(4.49)
02.18
02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,025,000
2,000,000
(1,025,000)
(33.88)
02.18
02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,223,900
130,042,656
(5,181,244)
(3.83)
02.18
02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 155,344,000 155,949,400 605,400
0.39
02.18
02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,344,000
155,949,400
605,400
0.39
02.18
02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 357,558,700 397,526,334 39,967,634
11.18
02.18
02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 145,580,000 156,755,634 11,175,634
7.68
02.18
02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.18
02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,580,000
156,755,634
11,175,634
7.68
02.18
02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.18
02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 211,978,700 240,770,700 28,792,000
13.58
02.18
02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,100,000
825,000
(275,000)
(25.00)
02.18
02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210,878,700
231,645,700
20,767,000
9.85
02.18
02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal -
8,300,000
8,300,000
-
02.17
02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 1,291,859,505 1,305,557,380 13,697,875
1.06
02.17
02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1,087,483,505 1,060,121,380 (27,362,125)
(2.52)
02.17
02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.17
02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,087,483,505
1,060,121,380
(27,362,125)
(2.52)
02.17
02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.17
02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 204,376,000 245,436,000 41,060,000
20.09
02.17
02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.17
02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,376,000
245,436,000
41,060,000
20.09
02.17
02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.17
02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan 247,238,000 350,238,000 103,000,000
41.66
02.17
02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 206,760,000 259,260,000 52,500,000
25.39
02.17
02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.17
02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,420,000
24,420,000
-
-
02.17
02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 182,340,000
234,840,000
52,500,000
28.79
02.17
02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 40,478,000 90,978,000 50,500,000
124.76
02.17
02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.17
02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,478,000
65,978,000
25,500,000
63.00
02.17
02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal -
25,000,000
25,000,000
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
7,856,310,082
7,833,691,194 (22,618,888)
(0.29)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(7,856,310,082)
(7,833,691,194)
22,618,888
(0.29)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 79
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.19
02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
02.19
02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2,771,101,619
2,866,617,369 95,515,750
3.45
02.19
02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 709,920,097
746,575,222
36,655,125
5.16
02.19
02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 709,920,097
746,575,222
36,655,125
5.16
02.19
02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,061,181,522
2,120,042,147
58,860,625
2.86
02.19
02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 666,423,342 759,895,323 93,471,981
14.03
02.19
02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 409,320,000 517,320,000 108,000,000
26.39
02.19
02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.19
02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,320,000
517,320,000
108,000,000
26.39
02.19
02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.19
02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 232,449,195 217,921,175 (14,528,020)
(6.25)
02.19
02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.19
02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,498,195
171,970,175
(14,528,020)
(7.79)
02.19
02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 45,951,000
45,951,000
-
-
02.19
02.19.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,147 24,654,148 1
0.00
02.19
02.19.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,147
24,654,148
1
0.00
02.19
02.19.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
02.19
02.19.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.19
02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,138,400 55,716,419 (8,421,981)
(13.13)
02.19
02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000 15,000,000 -
-
02.19
02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.19
02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000
15,000,000
-
-
02.19
02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.19
02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 49,138,400 40,716,419 (8,421,981)
(17.14)
02.19
02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.19
02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,138,400
40,716,419
(8,421,981)
(17.14)
02.19
02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.19
02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 6,000,000 -
-
02.19
02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 6,000,000 -
-
02.19
02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.19
02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
6,000,000
-
-
02.19
02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.19
02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,324,619,780 1,298,430,405 (26,189,375)
(1.98)
02.19
02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 1,324,619,780 1,298,430,405 (26,189,375)
(1.98)
02.19
02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 626,475,000
587,975,000
(38,500,000)
(6.15)
02.19
02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 698,144,780
710,455,405
12,310,625
1.76
02.19
02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
2,771,101,619
2,866,617,369 95,515,750
3.45
SURPLUS/(DEFISIT) :
(2,771,101,619)
(2,866,617,369)
(95,515,750)
3.45
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 80
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.01
03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 576,059,000
459,948,000
(116,111,000)
(20.16)
03.01
03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 576,059,000
459,948,000
(116,111,000)
(20.16)
-
-
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 576,059,000
459,948,000
(116,111,000)
(20.16)
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 59,191,000
59,191,000
-
-
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 59,191,000
59,191,000
-
-
1)PD 5/2012
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 516,868,000
400,757,000
(116,111,000)
(22.46)
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 45,500,000 39,900,000 (5,600,000)
(12.31)
2)PD 4/2012
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 236,200,000
130,670,000
(105,530,000)
(44.68)
2)PD 4/2012
03.01
03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 235,168,000 230,187,000 (4,981,000)
(2.12)
2)PD 4/2012
03.01
03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,813,051,298
10,109,559,205 296,507,907
3.02
03.01
03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,738,022,234
3,438,669,887
(299,352,347)
(8.01)
03.01
03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,738,022,234
3,438,669,887
(299,352,347)
(8.01)
03.01
03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,075,029,064
6,670,889,318
595,860,254
9.81
03.01
03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,722,274,969 1,489,338,349 (232,936,620)
(13.52)
03.01
03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 434,050,000 423,150,000 (10,900,000)
(2.51)
03.01
03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,050,000
423,150,000
(10,900,000)
(2.51)
03.01
03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.01
03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,041,683,500 819,646,880 (222,036,620)
(21.32)
03.01
03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,010,083,500
807,879,880
(202,203,620)
(20.02)
03.01
03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 31,600,000
11,767,000
(19,833,000)
(62.76)
03.01
03.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 246,541,469 246,541,469 -
-
03.01
03.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 246,541,469
246,541,469
-
-
03.01
03.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
03.01
03.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
03.01
03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805,937,000 947,477,016 141,540,016
17.56
-
-
03.01
03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 506,024,000 807,375,516 301,351,516
59.55
03.01
03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,024,000
507,973,516
201,949,516
65.99
03.01
03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000
299,402,000
99,402,000
49.70
03.01
03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299,913,000 140,101,500 (159,811,500)
(53.29)
03.01
03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,913,000
140,101,500
(159,811,500)
(53.29)
03.01
03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.01
03.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 - (6,000,000)
(100.00)
03.01
03.01.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 - (6,000,000)
(100.00)
03.01
03.01.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
-
(6,000,000)
(100.00)
03.01
03.01.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 81
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.01
03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,647,400 19,046,000 (6,601,400)
(25.74)
03.01
03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,647,400 19,046,000 (6,601,400)
(25.74)
03.01
03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,647,400
19,046,000
(6,601,400)
(25.74)
03.01
03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.01
03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1,540,071,085
1,672,718,743
132,647,658
8.61
03.01
03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1,458,502,095 1,591,187,095 132,685,000
9.10
03.01
03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000
-
(4,200,000)
(100.00)
03.01
03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 829,402,095
809,435,095
(19,967,000)
(2.41)
03.01
03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 624,900,000
781,752,000
156,852,000
25.10
03.01
03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 81,568,990 81,531,648 (37,342)
(0.05)
03.01
03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.01
03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,568,990
71,031,648
(10,537,342)
(12.92)
03.01
03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal -
10,500,000
10,500,000
-
03.03
03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 1,345,573,260 1,691,464,760 345,891,500
25.71
03.03
03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 846,860,700 937,837,400 90,976,700
10.74
03.03
03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.03
03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 826,860,700
838,837,400
11,976,700
1.45
03.03
03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000
99,000,000
79,000,000
395.00
03.03
03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 498,712,560 753,627,360 254,914,800
51.11
03.03
03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000
15,000,000
-
-
03.03
03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483,712,560
529,077,360
45,364,800
9.38
03.03
03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal -
209,550,000
209,550,000
-
02.03
03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 629,525,350 850,844,450 221,319,100
35.16
02.03
03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 519,888,670 743,287,770 223,399,100
42.97
02.03
03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
02.03
03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 469,888,670
693,287,770
223,399,100
47.54
02.03
03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
50,000,000
-
-
02.03
03.01.01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 109,636,680 107,556,680 (2,080,000)
(1.90)
02.03
03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,975,000
3,975,000
-
-
02.03
03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,661,680
103,581,680
(2,080,000)
(1.97)
02.03
03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
576,059,000
459,948,000
(116,111,000)
(20.16)
JUMLAH BELANJA DAERAH :
9,813,051,298
10,109,559,205 296,507,907
3.02
SURPLUS/(DEFISIT) :
(9,236,992,298)
(9,649,611,205)
(412,618,907)
4.47
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 82
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.02
03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,452,973,000
15,628,773,000
175,800,000
1.14
03.02
03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,452,973,000
15,628,773,000 175,800,000
1.14
03.02
03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,052,973,000
1,052,973,000 -
-
03.02
03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,052,973,000
1,052,973,000 -
-
03.02
03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,052,973,000 1,052,973,000
1)PD No 4/2012
03.02
03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000
1.22
03.02
03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000
1.22
2)Perwal No 73/2000
03.02
03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000
1.22
3)Perwal No 1/2012
4)Perwal No 48/2015
5)Perwal No 66/2017
03.02
03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29,103,903,315
34,655,638,190 5,551,734,875
19.08
03.02
03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,190,050,281
2,142,749,250
(47,301,031)
(2.16)
03.02
03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,190,050,281
2,142,749,250
(47,301,031)
(2.16)
03.02
03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 26,913,853,034
32,512,888,940
5,599,035,906
20.80
03.02
03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,213,708,709 1,283,419,509 69,710,800
5.74
03.02
03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 804,630,000 798,000,000 (6,630,000)
(0.82)
03.02
03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.02
03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 804,630,000
798,000,000
(6,630,000)
(0.82)
03.02
03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.02
03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 335,116,250 411,457,050 76,340,800
22.78
03.02
03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.02
03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314,251,250
313,351,150
(900,100)
(0.29)
03.02
03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20,865,000
98,105,900
77,240,900
370.19
03.02
03.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,459 73,962,459 -
-
03.02
03.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,459
73,962,459
-
-
03.02
03.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
03.02
03.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.02
03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,900,500 361,930,500 229,030,000
172.33
03.02
03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,000,000 283,000,000 228,000,000
414.55
03.02
03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.02
03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000
83,000,000
28,000,000
50.91
03.02
03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
200,000,000
200,000,000
-
03.02
03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 77,900,500 78,930,500 1,030,000
1.32
03.02
03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.02
03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,900,500
78,930,500
1,030,000
1.32
03.02
03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 83
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.02
03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,760,000 4,760,000 - -
03.02
03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,760,000 4,760,000 - -
03.02
03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
03.02
03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,000
4,760,000
- -
03.02
03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
03.02
03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 8,875,079,785 8,593,748,789 (281,330,996) (3.17)
03.02
03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 989,185,900 989,185,750 (150) (0.00)
03.02
03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 78,675,000
78,675,000
- -
03.02
03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 910,510,900
910,510,750
(150) (0.00)
03.02
03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
03.02
03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3,239,279,798 3,239,279,798 - -
03.02
03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 141,900,000
141,900,000
- -
03.02
03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,097,379,798
3,097,379,798
- -
03.02
03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
03.02
03.02.01 090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 4,646,614,087 4,365,283,241 (281,330,846) (6.05)
03.02
03.02.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,975,000
37,125,000
(26,850,000) (41.97)
03.02
03.02.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,582,639,087
4,230,158,241
(352,480,846) (7.69)
03.02
03.02.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal -
98,000,000
98,000,000 -
03.02
03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2,187,404,040 2,493,137,625 305,733,585
13.98
03.02
03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 683,486,000 698,865,850 15,379,850
2.25
03.02
03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000
9,100,000
(3,900,000) (30.00)
03.02
03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 670,486,000
689,765,850
19,279,850
2.88
03.02
03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
03.02
03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 1,503,918,040 1,794,271,775 290,353,735
19.31
03.02
03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000
18,000,000
3,000,000
20.00
03.02
03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,488,918,040
1,776,271,775
287,353,735
19.30
03.02
03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
03.02
03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 14,500,000,000 19,775,892,517 5,275,892,517
36.39
03.02
03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 14,500,000,000 19,775,892,517 5,275,892,517
36.39
03.02
03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,565,536,548
4,742,898,406
1,177,361,858
33.02
03.02
03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,836,084,652
10,764,585,311
1,928,500,659
21.83
03.02
03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 2,098,378,800
4,268,408,800
2,170,030,000
103.41
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
15,452,973,000
15,628,773,000 175,800,000
1.14
JUMLAH BELANJA DAERAH :
29,103,903,315
34,655,638,190 5,551,734,875
19.08
SURPLUS/(DEFISIT) :
(13,650,930,315)
(19,026,865,190)
(5,375,934,875)
39.38
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 84
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,538,615,486
21,969,244,145
(569,371,341)
(2.53)
03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,538,615,486
21,969,244,145 (569,371,341)
(2.53)
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,112,835,836
14,122,835,836 10,000,000
0.07
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,112,835,836
14,122,835,836 10,000,000
0.07
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,112,835,836
14,122,835,836 10,000,000
0.07
1)PD No 5/2012
2)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,425,779,650 7,846,408,309 (579,371,341)
(6.88)
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350
3.10
3) Perwal No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650
5,066,871,000
152,555,350
3.10
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400)
(68.14)
4) Perwal No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000
346,652,600
(741,415,400)
(68.14)
-
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 1,000,000,000 -
-
5) Perwal No 77/2017
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000
1,000,000,000
-
-
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 32
Pendapatan BungaRetribusi - 9,488,709
9,488,709
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,423,396,000 1,423,396,000 -
-
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,423,396,000 1,423,396,000 -
-
6)PD No 5/2012
7) Perwal 'No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 49,730,482,118
48,499,816,275 (1,230,665,843)
(2.47)
03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,416,649,417
7,951,189,347
(465,460,070)
(5.53)
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,416,649,417
7,951,189,347
(465,460,070)
(5.53)
03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 41,313,832,701
40,548,626,928
(765,205,773)
(1.85)
03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,089,222,930 5,871,570,450 (217,652,480)
(3.57)
03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 919,702,000 1,033,416,000 113,714,000
12.36
03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919,702,000
1,033,416,000
113,714,000
12.36
03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,369,767,250 3,112,363,250 (257,404,000)
(7.64)
03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,011,856,250
2,742,167,250
(269,689,000)
(8.95)
03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 357,911,000
370,196,000
12,285,000
3.43
03.05 03.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,799,753,680 1,725,791,200 (73,962,480)
(4.11)
03.05 03.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,799,753,680
1,725,791,200
(73,962,480)
(4.11)
03.05 03.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
03.05 03.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674,478,150 585,978,150 (88,500,000)
(13.12)
03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 674,478,150 585,978,150 (88,500,000)
(13.12)
03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 674,478,150
585,978,150
(88,500,000)
(13.12)
03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.05 03.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 47,500,000 7,500,000
18.75
03.05 03.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40,000,000 47,500,000 7,500,000
18.75
03.05 03.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.05 03.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000
47,500,000
7,500,000
18.75
03.05 03.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 85
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21,512,500 23,812,500 2,300,000
10.69
03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 21,512,500 23,812,500 2,300,000
10.69
03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,512,500
23,812,500
2,300,000
10.69
03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.05 03.05.01 098 Program Pembinaan Perindustrian 3,696,323,150 3,558,606,100 (137,717,050)
(3.73)
03.05 03.05.01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,241,115,750 1,155,881,700 (85,234,050)
(6.87)
03.05 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000
54,000,000
-
-
03.05 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,187,115,750
1,101,881,700
(85,234,050)
(7.18)
03.05 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.05 03.05.01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi (PAD) 2,455,207,400 2,402,724,400 (52,483,000)
(2.14)
03.05 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000
9,000,000
(4,500,000)
(33.33)
03.05 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,091,707,400
2,108,724,400
17,017,000
0.81
03.05 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal 350,000,000
285,000,000
(65,000,000)
(18.57)
03.05 03.05.01 099 Program Pengembangan Industri Logam 3,567,962,320 2,825,506,920 (742,455,400)
(20.81)
03.05 03.05.01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400)
(68.14)
03.05 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,200,000
-
(31,200,000)
(100.00)
03.05 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 938,938,000
325,642,600
(613,295,400)
(65.32)
03.05 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal 117,930,000
21,010,000
(96,920,000)
(82.18)
03.05 03.05.01 099 002 Optimalisasi Pelayanan UPT Logam 2,479,894,320 2,478,854,320 (1,040,000)
(0.04)
03.05 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.05 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,974,394,320
1,978,854,320
4,460,000
0.23
03.05 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal 505,500,000
500,000,000
(5,500,000)
(1.09)
03.04 03.05.01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,056,658,424 3,853,817,714 (202,840,710)
(5.00)
03.04 03.05.01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3,035,798,200 2,986,998,700 (48,799,500)
(1.61)
03.04 03.05.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 131,625,000
111,505,000
(20,120,000)
(15.29)
03.04 03.05.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,904,173,200
2,875,493,700
(28,679,500)
(0.99)
03.04 03.05.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.04 03.05.01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 336,776,600 283,235,390 (53,541,210)
(15.90)
03.04 03.05.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,350,000
25,950,000
(26,400,000)
(50.43)
03.04 03.05.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,426,600
231,678,600
(17,748,000)
(7.12)
03.04 03.05.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal 35,000,000
25,606,790
(9,393,210)
(26.84)
03.04 03.05.01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 684,083,624 583,583,624 (100,500,000)
(14.69)
03.04 03.05.01 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,083,624
345,583,624
(98,500,000)
(22.18)
03.04 03.05.01 094 003 5 2 3 Belanja Modal 240,000,000
238,000,000
(2,000,000)
(0.83)
03.04 03.05.01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar 9,741,534,851 9,856,481,171 114,946,320
1.18
03.04 03.05.01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5,543,674,040 5,540,141,000 (3,533,040)
(0.06)
03.04 03.05.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,028,113,160
5,190,138,000
162,024,840
3.22
03.04 03.05.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal 515,560,880
350,003,000
(165,557,880)
(32.11)
03.04 03.05.01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,486,664,840 2,482,451,760 (4,213,080)
(0.17)
03.04 03.05.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,950,000
4,950,000
-
-
03.04 03.05.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,481,714,840
2,477,501,760
(4,213,080)
(0.17)
03.04 03.05.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 86
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
03.04 03.05.01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,711,195,971 1,833,888,411 122,692,440
7.17
03.04 03.05.01 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,636,195,971
1,752,673,411
116,477,440
7.12
03.04 03.05.01 095 003 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000
81,215,000
6,215,000
8.29
03.04 03.05.01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 5,982,111,913 6,236,612,713 254,500,800
4.25
03.04 03.05.01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 229,040,000 229,040,000 -
-
03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229,040,000
229,040,000
-
-
03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 872,870,500 859,802,200 (13,068,300)
(1.50)
03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 872,870,500
859,802,200
(13,068,300)
(1.50)
03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,154,747,200 1,150,847,200 (3,900,000)
(0.34)
03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,747,200
1,150,847,200
(3,900,000)
(0.34)
03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 885,095,200 890,315,200 5,220,000
0.59
03.04 03.05.01 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,095,200
890,315,200
5,220,000
0.59
03.04 03.05.01 096 004 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1,255,085,200 1,342,285,200 87,200,000
6.95
03.04 03.05.01 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
03.04 03.05.01 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,194,085,200
1,236,285,200
42,200,000
3.53
03.04 03.05.01 096 005 5 2 3 Belanja Modal 61,000,000
106,000,000
45,000,000
73.77
03.04 03.05.01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1,585,273,813 1,764,322,913 179,049,100
11.29
03.04 03.05.01 096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 36,900,000
36,900,000
-
-
03.04 03.05.01 096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,305,233,813
1,391,052,913
85,819,100
6.57
03.04 03.05.01 096 006 5 2 3 Belanja Modal 243,140,000
336,370,000
93,230,000
38.34
03.04 03.05.01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 7,444,028,463 7,688,741,210 244,712,747
3.29
03.04 03.05.01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,444,028,463 7,688,741,210 244,712,747
3.29
03.04 03.05.01 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 696,784,376
776,191,850
79,407,474
11.40
03.04 03.05.01 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,483,244,087
5,648,549,360
165,305,273
3.01
03.04 03.05.01 097 001 5 2 3 Belanja Modal 1,264,000,000
1,264,000,000
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
22,538,615,486
21,969,244,145
(569,371,341)
(2.53)
JUMLAH BELANJA DAERAH :
49,730,482,118
48,499,816,275 (1,230,665,843)
(2.47)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(27,191,866,632)
(26,530,572,130)
661,294,502
(2.43)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 87
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.01
04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
-
04.01
04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,884,187,698
10,192,223,832 308,036,134
3.12
-
04.01
04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,797,843,128
2,864,982,512
67,139,384
2.40
04.01
04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,797,843,128
2,864,982,512
67,139,384
2.40
-
04.01
04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,086,344,570
7,327,241,320
240,896,750
3.40
-
04.01
04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 995,351,670 1,231,861,250 236,509,580
23.76
04.01
04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 364,995,000 384,695,000 19,700,000
5.40
04.01
04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.01
04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,995,000
384,695,000
19,700,000
5.40
04.01
04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 595,737,150 818,316,650 222,579,500
37.36
04.01
04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.01
04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,175,000
354,754,500
55,579,500
18.58
04.01
04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 296,562,150
463,562,150
167,000,000
56.31
04.01
04.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 34,619,520 28,849,600 (5,769,920)
(16.67)
04.01
04.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 34,619,520
28,849,600
(5,769,920)
(16.67)
04.01
04.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.01
04.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267,520,000 549,673,000 282,153,000
105.47
04.01
04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 453,473,000 353,473,000
353.47
04.01
04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.01
04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000
143,473,000
43,473,000
43.47
04.01
04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
310,000,000
310,000,000
-
04.01
04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 167,520,000 96,200,000 (71,320,000)
(42.57)
04.01
04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.01
04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,520,000
96,200,000
(71,320,000)
(42.57)
04.01
04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,128,400 9,128,400 -
-
04.01
04.01.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 9,128,400 9,128,400 -
-
04.01
04.01.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.01
04.01.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,128,400
9,128,400
-
-
04.01
04.01.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13,858,000 9,328,000 (4,530,000)
(32.69)
04.01
04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 13,858,000 9,328,000 (4,530,000)
(32.69)
04.01
04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.01
04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,858,000
9,328,000
(4,530,000)
(32.69)
04.01
04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 88
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.01
04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 464,993,700 548,189,095 83,195,395
17.89
04.01
04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 290,905,300 293,245,300 2,340,000
0.80
04.01
04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000
1,500,000
-
-
04.01
04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,405,300
41,745,300
2,340,000
5.94
04.01
04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000
250,000,000
-
-
04.01
04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74,583,300 141,593,695 67,010,395
89.85
04.01
04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000
7,200,000
(5,400,000)
(42.86)
04.01
04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,983,300
59,393,695
(2,589,605)
(4.18)
04.01
04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal -
75,000,000
75,000,000
-
04.01
04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 99,505,100 113,350,100 13,845,000
13.91
04.01
04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,050,000
4,350,000
(2,700,000)
(38.30)
04.01
04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,455,100
109,000,100
16,545,000
17.90
04.01
04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 904,630,100 836,122,835 (68,507,265)
(7.57)
04.01
04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 99,246,900 98,636,900 (610,000)
(0.61)
04.01
04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,875,000
15,525,000
(1,350,000)
(8.00)
04.01
04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,371,900
83,111,900
740,000
0.90
04.01
04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 283,684,000 334,464,000 50,780,000
17.90
04.01
04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000
5,250,000
-
-
04.01
04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,434,000
329,214,000
50,780,000
18.24
04.01
04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 521,699,200 403,021,935 (118,677,265)
(22.75)
04.01
04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000
1,050,000
-
-
04.01
04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,649,200
201,971,935
(68,677,265)
(25.38)
04.01
04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000
200,000,000
(50,000,000)
(20.00)
04.01
04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 691,442,700 635,517,240 (55,925,460)
(8.09)
04.01
04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan 69,836,800 45,265,800 (24,571,000)
(35.18)
04.01
04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000
-
(4,800,000)
(100.00)
04.01
04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,036,800
45,265,800
(19,771,000)
(30.40)
04.01
04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.01
04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 568,346,100 539,663,640 (28,682,460)
(5.05)
04.01
04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 115,600,000
83,800,000
(31,800,000)
(27.51)
04.01
04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,746,100
290,863,640
3,117,540
1.08
04.01
04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000
165,000,000
-
-
04.01
04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 53,259,800 50,587,800 (2,672,000)
(5.02)
04.01
04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000
900,000
-
-
04.01
04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,359,800
49,687,800
(2,672,000)
(5.10)
04.01
04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 89
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.01
04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1,928,700,000 1,708,665,300 (220,034,700)
(11.41)
04.01
04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 963,477,300 922,707,800 (40,769,500)
(4.23)
04.01
04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000
22,200,000
-
-
04.01
04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,277,300
580,507,800
(40,769,500)
(6.56)
04.01
04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal 320,000,000
320,000,000
-
-
04.01
04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 549,746,200 380,689,200 (169,057,000)
(30.75)
04.01
04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 17,250,000
17,250,000
-
-
04.01
04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,496,200
233,439,200
(169,057,000)
(42.00)
04.01
04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal 130,000,000
130,000,000
-
-
04.01
04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 415,476,500 405,268,300 (10,208,200)
(2.46)
04.01
04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,825,000
12,825,000
-
-
04.01
04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,651,500
142,443,300
(10,208,200)
(6.69)
04.01
04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000
250,000,000
-
-
04.02
04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 1,810,720,000 1,798,756,200 (11,963,800)
(0.66)
04.02
04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 439,255,200 406,955,200 (32,300,000)
(7.35)
04.02
04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,450,000
33,750,000
(14,700,000)
(30.34)
04.02
04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,805,200
73,205,200
(17,600,000)
(19.38)
04.02
04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000
300,000,000
-
-
04.01
04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 880,221,000 785,589,000 (94,632,000)
(10.75)
04.01
04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 300,400,000
300,400,000
-
-
04.01
04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,821,000
175,189,000
(94,632,000)
(35.07)
04.01
04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 310,000,000
310,000,000
-
-
04.01
04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 491,243,800 606,212,000 114,968,200
23.40
04.01
04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,000,000
33,775,000
(27,225,000)
(44.63)
04.01
04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,243,800
352,437,000
152,193,200
76.00
04.01
04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 230,000,000
220,000,000
(10,000,000)
(4.35)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
9,884,187,698
10,192,223,832 308,036,134
3.12
SURPLUS/(DEFISIT) :
(9,884,187,698)
(10,192,223,832)
(308,036,134)
3.12
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Halaman 90
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03
04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
04.03
04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 30,254,849,074
31,869,764,093 1,614,915,019
5.34
04.03
04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,210,612,500
10,665,601,559 454,989,059
4.46
04.03
04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10,210,612,500
10,665,601,559 454,989,059
4.46
04.03
04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,044,236,574
21,204,162,534
1,159,925,960
5.79
04.03
04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3,963,401,210 3,702,265,405 (261,135,805)
(6.59)
04.03
04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545,878,410 599,256,750 53,378,340
9.78
04.03
04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 276,744,000 263,744,000 (13,000,000)
(4.70)
04.03
04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276,744,000
263,744,000
(13,000,000)
(4.70)
04.03
04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 244,480,250 310,858,590 66,378,340
27.15
04.03
04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,886,250
157,025,590
(860,660)
(0.55)
04.03
04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 86,594,000
153,833,000
67,239,000
77.65
04.03
04.03.01A 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 -
-
04.03
04.03.01A 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160
24,654,160
-
-
04.03
04.03.01A 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.03
04.03.01A 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,123,000 56,798,000 (5,325,000)
(8.57)
04.03
04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,123,000 56,798,000 (5,325,000)
(8.57)
04.03
04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,123,000
56,798,000
(5,325,000)
(8.57)
04.03
04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,950,000 5,950,000 -
-
04.03
04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,950,000 5,950,000 -
-
04.03
04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,950,000
5,950,000
-
-
04.03
04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal
04.03
04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 3,349,449,800 3,040,260,655 (309,189,145)
(9.23)
04.03
04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 425,629,400 453,548,240 27,918,840
6.56
04.03
04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000
10,350,000
-
-
04.03
04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,139,400
341,308,240
(21,831,160)
(6.01)
04.03
04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 52,140,000
101,890,000
49,750,000
95.42
KODE REKENING URAIAN
Halaman 91
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03
04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan 2,337,579,900 2,032,464,265 (305,115,635) (13.05)
04.03
04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,675,000
27,675,000
- -
04.03
04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,309,904,900
2,004,789,265
(305,115,635) (13.21)
04.03
04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 586,240,500 554,248,150 (31,992,350) (5.46)
04.03
04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000
-
(1,150,000) (100.00)
04.03
04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,090,500
554,248,150
(30,842,350) (5.27)
04.03
04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01B BAGIAN HUKUM 2,478,383,830
2,848,603,999
370,220,169
14.94
04.03
04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386,872,049 620,784,785 233,912,736
60.46
04.03
04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 234,518,000 454,106,000 219,588,000
93.63
04.03
04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,518,000
454,106,000
219,588,000
93.63
04.03
04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,965,342 110,290,078 14,324,736
14.93
04.03
04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,665,342
57,990,078
(675,264)
(1.15)
04.03
04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,300,000
52,300,000
15,000,000
40.21
04.03
04.03.01B 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 56,388,707 56,388,707 -
-
04.03
04.03.01B 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 56,388,707
56,388,707
-
-
04.03
04.03.01B 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.03
04.03.01B 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,500,000 73,001,600 29,501,600
67.82
04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22,000,000 22,000,000
-
04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
22,000,000
22,000,000
-
04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,500,000 51,001,600 7,501,600
17.25
04.03
04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000
51,001,600
7,501,600
17.25
04.03
04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 18,500,000 500,000
2.78
04.03
04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 18,000,000 18,500,000 500,000
2.78
04.03
04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000
18,500,000
500,000
2.78
04.03
04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,757,800 14,897,800 3,140,000
26.71
04.03
04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,757,800 14,897,800 3,140,000
26.71
04.03
04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03
04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,757,800
14,897,800
3,140,000
26.71
04.03
04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 92
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03
04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 2,018,253,981 2,121,419,814 103,165,833
5.11
04.03
04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,293,550,000 1,301,400,000 7,850,000
0.61
04.03
04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 58,300,000
58,300,000
-
-
04.03
04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,250,000
393,100,000
7,850,000
2.04
04.03
04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal 850,000,000
850,000,000
-
-
04.03
04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 333,514,000 432,840,000 99,326,000
29.78
04.03
04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,850,000
271,000,000
46,150,000
20.52
04.03
04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,664,000
161,840,000
53,176,000
48.94
04.03
04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03
04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 391,189,981 387,179,814 (4,010,167)
(1.03)
04.03
04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,775,000
58,775,000
-
-
04.03
04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,414,981
278,404,814
(54,010,167)
(16.25)
04.03
04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal -
50,000,000
50,000,000
-
04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 3,684,045,814
3,894,755,762
210,709,948
5.72
04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,615,959,176 1,770,796,344 154,837,168
9.58
04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 723,944,000 864,354,000 140,410,000
19.40
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,944,000
864,354,000
140,410,000
19.40
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 716,489,882 730,917,050 14,427,168
2.01
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 662,589,882
594,165,050
(68,424,832)
(10.33)
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 53,900,000
136,752,000
82,852,000
153.71
04.03 04.03.01C 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 175,525,294 175,525,294 -
-
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 175,525,294
175,525,294
-
-
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.03 04.03.01C 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353,045,750 365,495,750 12,450,000
3.53
04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 353,045,750 15,000,000 15,000,000
4.25
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
5,000,000
5,000,000
-
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
10,000,000
10,000,000
-
04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 353,045,750 350,495,750 (2,550,000)
(0.72)
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 353,045,750
350,495,750
(2,550,000)
(0.72)
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,760,000 5,760,000 -
-
04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,760,000 5,760,000 -
-
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,760,000
5,760,000
-
-
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 93
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 1,709,280,888 1,752,703,668 43,422,780
2.54
04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 267,641,890 306,491,170 38,849,280
14.52
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,641,890
306,491,170
38,849,280
14.52
04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1,306,808,399 1,317,021,899 10,213,500
0.78
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,306,808,399
1,317,021,899
10,213,500
0.78
04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 134,830,599 129,190,599 (5,640,000)
(4.18)
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,830,599
129,190,599
(5,640,000)
(4.18)
04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 3,313,678,974
4,556,698,856
1,243,019,882
37.51
04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510,359,074 574,433,078 64,074,004
12.55
04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22,458,000 28,992,000 6,534,000
29.09
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,458,000
28,992,000
6,534,000
29.09
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 346,538,034 418,407,582 71,869,548
20.74
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,623,034
281,242,582
2,619,548
0.94
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67,915,000
137,165,000
69,250,000
101.97
04.03 04.03.01D 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 141,363,040 127,033,496 (14,329,544)
(10.14)
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 141,363,040
127,033,496
(14,329,544)
(10.14)
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188,984,000 288,984,000 100,000,000
52.91
-
04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 50,000,000 150,000,000 100,000,000
200.00
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
150,000,000
100,000,000
200.00
04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138,984,000 138,984,000 -
-
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,984,000
138,984,000
-
-
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 94
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 780,000 1,300,000 520,000
66.67
04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 780,000 1,300,000 520,000
66.67
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,000
1,300,000
520,000
66.67
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 2,613,555,900 3,691,981,778 1,078,425,878
41.26
04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 2,210,476,400 2,918,902,278 708,425,878
32.05
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,472,478,240
1,550,798,890
78,320,650
5.32
04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 737,998,160
1,368,103,388
630,105,228
85.38
04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 382,436,000 752,436,000 370,000,000
96.75
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382,436,000
752,436,000
370,000,000
96.75
04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 20,643,500 20,643,500 - -
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,643,500
20,643,500
- -
04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 1,283,887,684 1,207,354,684 (76,533,000) (5.96)
04.03
04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502,972,744 501,584,744 (1,388,000) (0.28)
04.03
04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 249,858,000 250,740,000 882,000
0.35
04.03
04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,858,000
250,740,000
882,000
0.35
04.03
04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 162,527,000 160,257,000 (2,270,000) (1.40)
04.03
04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,197,000
104,057,000
(7,140,000) (6.42)
04.03
04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 51,330,000
56,200,000
4,870,000
9.49
04.03
04.03.01E 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 90,587,744 90,587,744 - -
04.03
04.03.01E 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 90,587,744
90,587,744
- -
04.03
04.03.01E 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
- -
04.03
04.03.01E 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,207,140 56,207,140 (42,000,000) (42.77)
04.03
04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 33,000,000 - (33,000,000) (100.00)
04.03
04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000
-
(28,000,000) (100.00)
04.03
04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000
-
(5,000,000) (100.00)
KODE REKENING URAIAN
Halaman 95
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03
04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,207,140 56,207,140 (9,000,000) (13.80)
04.03
04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,207,140
56,207,140
(9,000,000) (13.80)
04.03
04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - -
04.03
04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - -
04.03
04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000
20,000,000
- -
04.03
04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,770,000 3,770,000 - -
04.03
04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3,770,000 3,770,000 - -
04.03
04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,770,000
3,770,000
- -
04.03
04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
-
04.03
04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 658,937,800 625,792,800 (33,145,000) (5.03)
04.03
04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 107,604,200 107,838,200 234,000
0.22
04.03
04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,604,200
57,838,200
234,000
0.41
04.03
04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
50,000,000
- -
04.03
04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 179,283,600 177,556,600 (1,727,000) (0.96)
04.03
04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,833,600
33,106,600
(1,727,000) (4.96)
04.03
04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal 144,450,000
144,450,000
- -
04.03
04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 372,050,000 340,398,000 (31,652,000) (8.51)
04.03
04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360,050,000
328,398,000
(31,652,000) (8.79)
04.03
04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000
12,000,000
- -
04.03
04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,042,509,674 1,011,980,717 (30,528,957) (2.93)
04.03
04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261,274,873 356,463,545 95,188,672
36.43
04.03
04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22,616,000 49,284,000 26,668,000
117.92
04.03
04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,616,000
49,284,000
26,668,000
117.92
04.03
04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 231,168,723 302,881,395 71,712,672
31.02
04.03
04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,518,723
124,245,395
(28,273,328) (18.54)
04.03
04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,650,000
178,636,000
99,986,000
127.13
KODE REKENING URAIAN
Halaman 96
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03
04.03.01F 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 7,490,150 4,298,150 (3,192,000) (42.62)
04.03
04.03.01F 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01F 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,490,150
4,298,150
(3,192,000) (42.62)
04.03
04.03.01F 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148,214,793 145,686,200 (2,528,593) (1.71)
04.03
04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 95,558,793 95,196,200 (362,593) (0.38)
04.03
04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
- -
04.03
04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 95,558,793
95,196,200
(362,593) (0.38)
04.03
04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,656,000 50,490,000 (2,166,000) (4.11)
04.03
04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,656,000
50,490,000
(2,166,000) (4.11)
04.03
04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87)
04.03
04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87)
04.03
04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03
04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,500,250
7,043,000
(2,457,250) (25.87)
04.03
04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 623,519,758 502,787,972 (120,731,786) (19.36)
04.03
04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 50,369,556 50,227,206 (142,350) (0.28)
04.03
04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000
7,250,000
(1,250,000) (14.71)
04.03
04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,869,556
42,977,206
1,107,650
2.65
04.03
04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 280,280,240 178,450,354 (101,829,886) (36.33)
04.03
04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000
16,100,000
- -
04.03
04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,180,240
162,350,354
(101,829,886) (38.55)
04.03
04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03
04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 292,869,962 274,110,412 (18,759,550) (6.41)
04.03
04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000
4,750,000
- -
04.03
04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,119,962
201,860,412
(36,259,550) (15.23)
04.03
04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
67,500,000
17,500,000
35.00
04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2,461,988,318
2,324,562,737
(137,425,581) (5.58)
04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 742,400,237 716,678,619 (25,721,618) (3.46)
04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 291,708,000 282,672,000 (9,036,000) (3.10)
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,708,000
282,672,000
(9,036,000) (3.10)
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 97
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 362,568,970 348,191,320 (14,377,650) (3.97)
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,418,970
156,761,320
(10,657,650) (6.37)
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195,150,000
191,430,000
(3,720,000) (1.91)
04.03 04.03.01G 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 88,123,267 85,815,299 (2,307,968) (2.62)
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 88,123,267
85,815,299
(2,307,968) (2.62)
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
- -
04.03 04.03.01G 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03 04.03.01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78)
04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78)
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,958,500
32,910,000
(16,048,500) (32.78)
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 25,000,000 - -
04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 25,000,000 25,000,000 - -
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000
25,000,000
- -
04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29)
04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29)
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
- -
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,278,000
7,781,240
(2,496,760) (24.29)
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 1,635,351,581 1,542,192,878 (93,158,703) (5.70)
04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 511,557,050 500,882,050 (10,675,000) (2.09)
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000
11,500,000
- -
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,342,050
205,222,050
(10,120,000) (4.70)
04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 284,715,000
284,160,000
(555,000) (0.19)
04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 849,887,331 761,095,628 (88,791,703) (10.45)
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,750,000
33,750,000
- -
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,537,331
375,985,628
(86,551,703) (18.71)
04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal 353,600,000
351,360,000
(2,240,000) (0.63)
04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 273,907,200 280,215,200 6,308,000
2.30
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,300,000
51,300,000
- -
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,155,200
127,463,200
6,308,000
5.21
04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 101,452,000
101,452,000
- -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 98
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,816,341,070
1,657,940,374
(158,400,696)
(8.72)
04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658,255,486 672,670,790 14,415,304
2.19
04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 216,144,000 238,724,000 22,580,000
10.45
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,144,000
238,724,000
22,580,000
10.45
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 287,044,886 293,461,486 6,416,600
2.24
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,666,286
171,206,886
2,540,600
1.51
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 118,378,600
122,254,600
3,876,000
3.27
04.03 04.03.01H 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 155,066,600 140,485,304 (14,581,296)
(9.40)
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 155,066,600
140,485,304
(14,581,296)
(9.40)
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.03 04.03.01H 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 417,743,400 277,743,400 (140,000,000)
(33.51)
04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 359,090,000 219,090,000 (140,000,000)
(38.99)
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000
-
(195,000,000)
(100.00)
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 164,090,000
219,090,000
55,000,000
33.52
04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,653,400 58,653,400 -
-
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,653,400
58,653,400
-
-
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58,400,000 36,000,000 (22,400,000)
(38.36)
04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 58,400,000 36,000,000 (22,400,000)
(38.36)
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,400,000
36,000,000
(22,400,000)
(38.36)
04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,280,000 5,280,000 -
-
04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,280,000 5,280,000 -
-
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,280,000
5,280,000
-
-
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 676,662,184 666,246,184 (10,416,000)
(1.54)
02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 184,509,412 188,185,412 3,676,000
1.99
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000
5,775,000
-
-
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,734,412
182,410,412
3,676,000
2.06
02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 99
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 274,237,206 260,121,206 (14,116,000) (5.15)
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,775,000
9,775,000
- -
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,462,206
250,346,206
(14,116,000) (5.34)
02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 217,915,566 217,939,566 24,000
0.01
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000
5,775,000
- -
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,140,566
212,164,566
24,000
0.01
02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
- -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
30,254,849,074
31,869,764,093 1,614,915,019
5.34
SURPLUS/(DEFISIT) :
(30,254,849,074)
(31,869,764,093)
(1,614,915,019)
5.34
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD
Halaman 100
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.04
04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
04.04
04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68,547,816,489
65,931,004,418 (2,616,812,071)
(3.82)
04.04
04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,159,935,511
22,301,311,205
141,375,694
0.64
04.04
04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 22,159,935,511
22,301,311,205
141,375,694
0.64
04.04
04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 46,387,880,978
43,629,693,213
(2,758,187,765)
(5.95)
04.04
04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,987,787,318 9,644,934,553 (342,852,765)
(3.43)
04.04
04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5,139,339,774 4,911,784,774 (227,555,000)
(4.43)
04.04
04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,139,339,774
4,911,784,774
(227,555,000)
(4.43)
04.04
04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4,700,522,626 4,585,224,861 (115,297,765)
(2.45)
04.04
04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,232,145,426
2,116,847,661
(115,297,765)
(5.17)
04.04
04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2,468,377,200
2,468,377,200
-
-
04.04
04.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,924,918 147,924,918 -
-
04.04
04.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,924,918
147,924,918
-
-
04.04
04.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.04
04.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 915,177,660 785,977,660 (129,200,000)
(14.12)
04.04
04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 123,000,000 123,000,000 -
-
04.04
04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,000,000
123,000,000
-
-
04.04
04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
-
04.04
04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 792,177,660 662,977,660 (129,200,000)
(16.31)
04.04
04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792,177,660
662,977,660
(129,200,000)
(16.31)
04.04
04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 333,000,000 333,000,000 -
-
04.04
04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 333,000,000 333,000,000 -
-
04.04
04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 333,000,000
333,000,000
-
-
04.04
04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16,280,000 18,940,000 2,660,000
16.34
04.04
04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 16,280,000 18,940,000 2,660,000
16.34
04.04
04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,280,000
18,940,000
2,660,000
16.34
04.04
04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 17,572,056,000 14,262,585,000 (3,309,471,000)
(18.83)
04.04
04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang- Undangan 639,550,000 135,920,000 (503,630,000)
(78.75)
04.04
04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 628,300,000
124,670,000
(503,630,000)
(80.16)
04.04
04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11,250,000
11,250,000
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 101
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.04
04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 14,080,035,000 11,395,735,000 (2,684,300,000)
(19.06)
04.04
04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,000,000
2,000,000
-
-
04.04
04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,078,035,000
11,393,735,000
(2,684,300,000)
(19.07)
04.04
04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 2,852,471,000 2,730,930,000 (121,541,000)
(4.26)
04.04
04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000
1,600,000
(1,600,000)
(50.00)
04.04
04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,849,271,000
2,729,330,000
(119,941,000)
(4.21)
04.04
04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 17,563,580,000 18,584,256,000 1,020,676,000
5.81
04.04
04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2,823,000,000 3,083,050,000 260,050,000
9.21
04.04
04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,823,000,000
3,083,050,000
260,050,000
9.21
04.04
04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
04.04
04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 10,238,110,000 11,067,850,000 829,740,000
8.10
04.04
04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,238,110,000
11,067,850,000
829,740,000
8.10
04.04
04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.04
04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat 4,502,470,000 4,433,356,000
(69,114,000)
(1.54)
04.04
04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.04
04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,502,470,000
4,433,356,000
(69,114,000)
(1.54)
04.04
04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
68,547,816,489
65,931,004,418 (2,616,812,071)
(3.82)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(68,547,816,489)
(65,931,004,418)
2,616,812,071
(3.82)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 102
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.05
04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
04.05
04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,982,577,729
5,103,110,829 120,533,100
2.42
04.05
04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,305,947,203
3,231,105,119
(74,842,084)
(2.26)
04.05
04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,305,947,203
3,231,105,119
(74,842,084)
(2.26)
04.05
04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,676,630,526
1,872,005,710
195,375,184
11.65
04.05
04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 937,706,166 1,108,509,014 170,802,848
18.21
04.05
04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 401,880,000 501,140,000 99,260,000
24.70
04.05
04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,880,000
501,140,000
99,260,000
24.70
04.05
04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 511,172,006 582,714,854 71,542,848
14.00
04.05
04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,122,006
313,071,764
40,949,758
15.05
04.05
04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 239,050,000
269,643,090
30,593,090
12.80
04.05
04.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 -
-
04.05
04.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160
24,654,160
-
-
04.05
04.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.05
04.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118,787,710 113,261,710 (5,526,000)
(4.65)
04.05
04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 6,000,000 12,000,000 6,000,000
100.00
04.05
04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
1,000,000
(5,000,000)
(83.33)
04.05
04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
11,000,000
11,000,000
-
04.05
04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 112,787,710 101,261,710 (11,526,000)
(10.22)
04.05
04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,787,710
101,261,710
(11,526,000)
(10.22)
04.05
04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111,434,500 184,161,800 72,727,300
65.26
04.05
04.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 111,434,500 184,161,800 72,727,300
65.26
04.05
04.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,434,500
184,161,800
72,727,300
65.26
04.05
04.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,315,250 8,315,250 -
-
04.05
04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,315,250 8,315,250 -
-
04.05
04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,315,250
8,315,250
-
-
04.05
04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 103
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.05
04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 231,833,550 234,172,000 2,338,450
1.01
04.05
04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 37,503,750 21,690,000 (15,813,750)
(42.17)
04.05
04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000
1,700,000
-
-
04.05
04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,803,750
19,990,000
(15,813,750)
(44.17)
04.05
04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 194,329,800 212,482,000 18,152,200
9.34
04.05
04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 112,675,000
112,675,000
-
-
04.05
04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,654,800
99,807,000
18,152,200
22.23
04.05
04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 62,984,000 48,240,000 (14,744,000)
(23.41)
04.05
04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 35,664,000 24,320,000 (11,344,000)
(31.81)
04.05
04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,664,000
24,320,000
(11,344,000)
(31.81)
04.05
04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 27,320,000 23,920,000 (3,400,000)
(12.45)
04.05
04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,320,000
23,920,000
(3,400,000)
(12.45)
04.05
04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 49,119,000 40,935,200 (8,183,800)
(16.66)
04.05
04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 42,664,000 35,984,000 (6,680,000)
(15.66)
04.05
04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,664,000
35,984,000
(6,680,000)
(15.66)
04.05
04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 6,455,000 4,951,200 (1,503,800)
(23.30)
04.05
04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,455,000
4,951,200
(1,503,800)
(23.30)
04.05
04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 63,641,200 41,601,600 (22,039,600)
(34.63)
04.05
04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 34,664,000 24,164,000 (10,500,000)
(30.29)
04.05
04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,664,000
24,164,000
(10,500,000)
(30.29)
04.05
04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.05
04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 28,977,200 17,437,600 (11,539,600)
(39.82)
04.05
04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.05
04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,977,200
17,437,600
(11,539,600)
(39.82)
04.05
04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 104
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.05
04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 92,809,150 92,809,136
(14)
(0.00)
04.05
04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 92,809,150 92,809,136
(14)
(0.00)
04.05
04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000
5,700,000
(600,000)
(9.52)
04.05
04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,509,150
87,109,136
599,986
0.69
04.05
04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
4,982,577,729
5,103,110,829 120,533,100
2.42
SURPLUS/(DEFISIT) :
(4,982,577,729)
(5,103,110,829)
(120,533,100)
2.42
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 105
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
-
-
-
04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 181,735,577,405
180,852,450,696
(883,126,709)
(0.49)
04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 174,920,114,926
174,907,951,354
(12,163,572)
(0.01)
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 174,920,114,926
174,907,951,354
(12,163,572)
(0.01)
04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,815,462,479
5,944,499,342
(870,963,137)
(12.78)
04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,117,213,704 1,095,425,992 (21,787,712)
(1.95)
04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 436,796,000 436,796,000 -
-
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436,796,000
436,796,000
-
-
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 540,101,144 518,313,432 (21,787,712)
(4.03)
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,606,244
344,918,532
(5,687,712)
(1.62)
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 189,494,900
173,394,900
(16,100,000)
(8.50)
04.06 04.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 140,316,560 140,316,560 -
-
04.06 04.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 140,316,560
140,316,560
-
-
04.06 04.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
-
-
-
04.06 04.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195,490,000 193,490,000 (2,000,000)
(1.02)
04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,500,000 118,500,000 (2,000,000)
(1.66)
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,500,000
81,500,000
(1,000,000)
(1.21)
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 38,000,000
37,000,000
(1,000,000)
(2.63)
04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,990,000 74,990,000 -
-
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,990,000
74,990,000
-
-
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 18,000,000 -
-
04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 18,000,000 18,000,000 -
-
04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000
18,000,000
-
-
04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,384,000 6,384,000 -
-
04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 6,384,000 6,384,000 -
-
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,384,000
6,384,000
-
-
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 106
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1,346,442,800 1,026,747,800 (319,695,000)
(23.74)
04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 788,786,800 422,091,800 (366,695,000)
(46.49)
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,830,000
32,980,000
1,150,000
3.61
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 756,956,800
389,111,800
(367,845,000)
(48.60)
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 528,076,000 575,076,000 47,000,000
8.90
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 46,900,000
111,250,000
64,350,000
137.21
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,176,000
463,826,000
(17,350,000)
(3.61)
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 29,580,000 29,580,000 -
-
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,580,000
29,580,000
-
-
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 504,134,625 401,105,200 (103,029,425)
(20.44)
04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 130,689,600 126,189,600 (4,500,000)
(3.44)
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,290,000
32,790,000
(2,500,000)
(7.08)
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,399,600
93,399,600
(2,000,000)
(2.10)
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 197,323,000 118,892,250 (78,430,750)
(39.75)
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 42,190,000
32,095,000
(10,095,000)
(23.93)
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,133,000
86,797,250
(68,335,750)
(44.05)
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 176,122,025 156,023,350 (20,098,675)
(11.41)
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,250,000
26,250,000
-
-
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,872,025
129,773,350
(20,098,675)
(13.41)
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 3,627,797,350 3,203,346,350 (424,451,000)
(11.70)
04.06 04.06.01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat 95,753,400 59,854,400 (35,899,000)
(37.49)
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,753,400
59,854,400
(35,899,000)
(37.49)
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,784,096,000 2,783,944,000 (152,000)
(0.01)
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,900,000
9,900,000
-
-
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,774,196,000
2,774,044,000
(152,000)
(0.01)
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 747,947,950 359,547,950 (388,400,000)
(51.93)
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 747,947,950
359,547,950
(388,400,000)
(51.93)
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
-
-
-
-
JUMLAH BELANJA DAERAH :
181,735,577,405
180,852,450,696 (883,126,709)
(0.49)
SURPLUS/(DEFISIT) :
(181,735,577,405)
(180,852,450,696)
883,126,709
(0.49)
KODE REKENING URAIAN
:
04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN :
04.07 - KEUANGAN :
04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 107
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 391,821,391,100
446,294,443,990
54,473,052,890
13.90
04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 391,821,391,100
446,294,443,990
54,473,052,890
13.90
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 356,806,500,000
398,156,500,000
41,350,000,000
11.59
04.07 04.07.01 00 00 4 11 01 Pajak Hotel 121,500,000,000 146,000,000,000 24,500,000,000
20.16
1)PD No 1/2011 2)PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 26,000,000,000
30,000,000,000
4,000,000,000
15.38
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 24,500,000,000
27,405,000,000
2,905,000,000
11.86
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 34,900,000,000
48,255,000,000
13,355,000,000
38.27
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 14,500,000,000
17,219,000,000
2,719,000,000
18.75
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 7,000,000,000
8,253,000,000
1,253,000,000
17.90
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,500,000,000
2,645,000,000
145,000,000
5.80
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,500,000,000
1,640,000,000
140,000,000
9.33
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10,000,000,000
9,695,000,000
(305,000,000)
(3.05)
04.07 04.07.01 00 00 4 11 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos 600,000,000 888,000,000 288,000,000
48.00
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 43,000,000,000
47,200,000,000
4,200,000,000
9.77
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 42,955,000,000
47,125,000,000
4,170,000,000
9.71
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 45,000,000
75,000,000
30,000,000
66.67
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13,500,000,000
12,500,000,000
(1,000,000,000)
(7.41)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 4,600,000,000
4,630,000,000
30,000,000
0.65
04.07 04.07.01 00 00 4 11 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 216,800,000 36,800,000
20.44
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000
3,850,000,000
(916,000,000)
(19.22)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 400,000,000
350,000,000
(50,000,000)
(12.50)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000
50,000,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000
4,000,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000
1,064,900,000
(35,100,000)
(3.19)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 1,200,000,000
1,116,700,000
(83,300,000)
(6.94)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1,150,000,000
1,158,200,000
8,200,000
0.71
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 50,000,000
59,400,000
9,400,000
18.80
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 6,200,000,000
7,200,000,000
1,000,000,000
16.13
04.07 04.07.01 00 00 4 11 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron /Megatron 5,673,950,000 6,526,150,000 852,200,000
15.02
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02 Reklame Kain 250,000,000
250,000,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 50,000
50,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 50,000,000
20,000,000
(30,000,000)
(60.00)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06 Reklame Udara 5,000,000
1,000,000
(4,000,000)
(80.00)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000
100,000
(900,000)
(90.00)
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 220,000,000
402,700,000
182,700,000
83.05
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 48,000,000,000
48,500,000,000
500,000,000
1.04
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 48,000,000,000
48,500,000,000
500,000,000
1.04
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,100,000,000
3,500,000,000
400,000,000
12.90
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,100,000,000
3,500,000,000
400,000,000
12.90
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,000,000,000
2,250,000,000
250,000,000
12.50
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,000,000,000
2,250,000,000
250,000,000
12.50
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000
6,500,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000
6,500,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 11 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000
7.91
3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 11 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000
7.91
04.07 04.07.01 00 00 4 11 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000
12.00
4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 11 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000
12.00
04.07 04.07.01 00 00 4 13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788
0.21
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 01 PD Air Minum Tirtamarta.
813,948,850 1,407,116,859 593,168,009
72.88
5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 02 PD. BPR Bank Jogja 6,205,483,500 8,126,342,383 1,920,858,883
30.95
6)PD No 5/2015
ORGANISASI URAIAN URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING
Halaman 108
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 20,667,836,799 18,169,713,459 (2,498,123,340)
(12.09)
7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 18,071,737 -
-
8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/20 17
04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 05 PD. Jogjatama Visesha 250,000,000 292,735,236 42,735,236
17.09
9) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 7,059,550,214 20,123,964,316 13,048,718,991
184.84
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 294,707,214 737,390,199 442,682,985
150.21
10)Perme ndagri No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 20,757,214 20,757,214 -
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000 82,223,211 16,971,211
26.01
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 108,698,000 534,409,774 425,711,774 391.65
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 100,000,000 -
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676
20.18
11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,595,653,000
1,917,584,676
321,931,676
20.18
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 4,670,000,000 12,484,966,350 7,814,966,350
167.34
11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 72,024,461 72,024,461
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 15,695,111 15,695,111
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 1,800,000,000 1,800,000,000
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 1,435,969,492 1,435,969,492
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 389,190,000
512,999,000
123,809,000
31.81
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Gedung 140,190,000 250,109,000 109,919,000
78.41
12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 24,000,000 -
-
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 238,890,000 13,890,000
6.17
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 05 Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda - - -
-
13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23
Denda Hasil Operasi Yustisi - 59,633,000 59,633,000
-
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 Jaminan Bongkar 110,000,000 265,998,011 155,998,011
141.82
14)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 265,998,011 155,998,011
141.82
15)Perwal No 20/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31
Pendapatan Bunga Pajak - 821,704,016 821,704,016
-
- - -
-
KODE REKENING URAIAN
Halaman 109
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 40,934,288,352
49,996,086,012 9,061,797,660
22.14
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,270,278,114
24,199,866,468
(70,411,646)
(0.29)
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 24,270,278,114
24,199,866,468
(70,411,646)
(0.29)
04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,664,010,238
25,796,219,544
9,132,209,306
54.80
04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,547,259,688 7,091,334,588 (455,925,100)
(6.04)
04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282,520,000 335,592,000 53,072,000
18.79
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,520,000
335,592,000
53,072,000
18.79
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,133,433,500 6,624,436,400 (508,997,100)
(7.14)
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,821,230,200
6,304,211,700
(517,018,500)
(7.58)
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 312,203,300
320,224,700
8,021,400
2.57
04.07 04.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 131,306,188 131,306,188 -
-
04.07 04.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 127,466,188
127,466,188
-
-
04.07 04.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,840,000
3,840,000
-
-
04.07 04.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 463,183,041 519,335,041 56,152,000
12.12
04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,133,341 235,133,341 115,000,000
95.73
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000
1,000,000
-
-
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 119,133,341
234,133,341
115,000,000
96.53
04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 343,049,700 284,201,700 (58,848,000)
(17.15)
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,049,700
284,201,700
(58,848,000)
(17.15)
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 39,000,000 (36,000,000)
(48.00)
04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 75,000,000 39,000,000 (36,000,000)
(48.00)
04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000
39,000,000
(36,000,000)
(48.00)
04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,638,000 16,748,000 (890,000)
(5.05)
04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,638,000 16,748,000 (890,000)
(5.05)
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,638,000
16,748,000
(890,000)
(5.05)
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 160,819,200 160,929,200 110,000
0.07
04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 134,675,200
137,819,200
3,144,000
2.33
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000
6,175,000
-
-
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,500,200
131,644,200
3,144,000
2.45
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 26,144,000
23,110,000
(3,034,000)
(11.60)
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,144,000
23,110,000
(3,034,000)
(11.60)
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal
URAIAN KODE REKENING
Halaman 110
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 87,619,417 75,794,353 (11,825,064)
(13.50)
04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 81,271,417 69,446,353 (11,825,064)
(14.55)
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000
7,700,000
(2,750,000)
(26.32)
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,821,417
61,746,353
(9,075,064)
(12.81)
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 6,348,000 6,348,000 -
-
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,348,000
6,348,000
-
-
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 539,590,817 649,990,817 110,400,000
20.46
04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 354,684,417 383,684,417 29,000,000
8.18
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000
35,700,000
-
-
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,984,417
347,984,417
29,000,000
9.09
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 184,906,400 266,306,400 81,400,000
44.02
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,925,000
29,925,000
-
-
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,981,400
86,381,400
6,400,000
8.00
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000
150,000,000
75,000,000
100.00
04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 788,354,620 701,550,320 (86,804,300)
(11.01)
04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 257,727,920
257,375,920
(352,000)
(0.14)
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257,727,920
257,375,920
(352,000)
(0.14)
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 71,570,000 71,570,000 -
-
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,570,000
71,570,000
-
-
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 459,056,700
372,604,400
(86,452,300)
(18.83)
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 298,050,000
231,716,000
(66,334,000)
(22.26)
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,006,700
140,888,400
(20,118,300)
(12.50)
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 2,306,031,955 2,232,115,955 (73,916,000)
(3.21)
04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 2,244,735,000 2,170,819,000 (73,916,000)
(3.29)
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,155,000
163,155,000
-
-
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,081,580,000
2,007,664,000
(73,916,000)
(3.55)
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 61,296,955 61,296,955 -
-
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,296,955
61,296,955
-
-
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 4,678,513,500 14,309,421,270 9,630,907,770
205.85
04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 1,706,386,900 11,776,536,900 10,070,150,000
590.14
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
-
-
-
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497,280,700
497,280,700
-
-
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal 1,209,106,200
11,279,256,200
10,070,150,000
832.86
URAIAN KODE REKENING
Halaman 111
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,416,526,800 2,118,642,800 (297,884,000)
(12.33)
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000
2,925,000
-
-
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,413,601,800
2,115,717,800
(297,884,000)
(12.34)
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal -
-
-
-
04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 555,599,800 414,241,570 (141,358,230)
(25.44)
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,925,000
12,925,000
-
-
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 492,674,800
384,916,570
(107,758,230)
(21.87)
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000
16,400,000
(33,600,000)
(67.20)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :
391,821,391,100
446,294,443,990
54,473,052,890
13.90
JUMLAH BELANJA DAERAH :
40,934,288,352
49,996,086,012
9,061,797,660
22.14
SURPLUS/DEFISIT :
350,887,102,748
396,298,357,978
45,411,255,230
12.94
KODE REKENING URAIAN
:
04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN :
04.07 - KEUANGAN :
04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Halaman 112
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp)
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,072,240,471,895
1,084,914,426,888
12,673,954,993
1.18
04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000
896,557,100,993
(16,156,687,007)
(1.77)
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 -
-
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 63,896,268,000
63,896,268,000
-
-
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Koreksi Anda
