Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 17

PERDA Nomor 13 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2023

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas: Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD; Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Lampiran Lampiran XI XII Daftar Piutang Daerah. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lampiran XIII Lainnya. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Lampiran XV Yang Direncanakan. Daftar Dana Cadangan. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432.558.905.000 4.1.01 Pajak Daerah 124.170.200.000 4.1.02 Retribusi Daerah 36.044.435.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.500.000.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 255.844.270.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.370.792.725.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.213.301.302.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 157.491.423.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.176.583.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.176.583.000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 Jumlah Pendapatan 2.805.528.213.000 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.975.886.855.100 5.1.01 Belanja Pegawai 1.183.761.878.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.370.164.100 5.1.04 Belanja Subsidi 600.000.000 5.1.05 Belanja Hibah 110.349.596.000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.805.217.000 5.2 BELANJA MODAL 260.238.657.900 5.2.01 Belanja Modal Tanah 994.820.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.981.020.963 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.251.647.937 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 109.747.236.000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.188.933.000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 662.164.171.000 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 13.792.758.000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 648.371.413.000 Jumlah Belanja 2.900.289.684.000 Total Surplus/(Defisit) (94.761.471.000) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 141.092.471.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 138.992.471.000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 141.092.471.000 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 46.331.000.000 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 24.231.000.000 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 46.331.000.000 Pembiayaan Netto 94.761.471.000 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 2 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 247.095.000.000 1.521.649.527.200 231.129.847.800 0 0 1.752.779.375.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 100.000.000 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 100.000.000 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 240.187.122.000 458.095.149.000 56.445.030.000 0 0 514.540.179.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 74.755.839.000 277.449.210.000 52.789.495.000 0 0 330.238.705.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 RSUD dr. SOEDIRMAN 132.431.283.000 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 RSUD PREMBUN 33.000.000.000 40.948.758.000 1.746.441.000 0 0 42.695.199.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.750.000.000 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.750.000.000 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.057.878.000 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 3.057.878.000 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 24.733.654.000 1.842.858.000 0 0 26.576.512.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 15.907.357.000 1.416.186.000 0 0 17.323.543.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 8.826.297.000 426.672.000 0 0 9.252.969.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.176.096.000 150.962.942.000 16.134.103.000 0 0 167.097.045.000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 990.035.000 0 0 0 990.035.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 990.035.000 0 0 0 990.035.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 800.000.000 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 3 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 800.000.000 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.658.000.000 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.658.000.000 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 225.000.000 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 225.000.000 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.493.096.000 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.493.096.000 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 4 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 82.500.000 61.774.917.900 10.768.576.100 0 0 72.543.494.000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 82.500.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 82.500.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 139.000.000 0 0 0 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 139.000.000 0 0 0 139.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 37.800.000 107.770.021.000 195.132.000 0 0 107.965.153.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 37.800.000 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 37.800.000 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 5 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.529.263.656.000 43.163.169.000 842.741.000 2.000.000.000 662.164.171.000 708.170.081.000 5 01 PERENCANAAN 0 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 5 02 KEUANGAN 2.529.263.656.000 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 2.529.263.656.000 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 5 03 KEPEGAWAIAN 0 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 468.865.000 0 0 0 468.865.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 468.865.000 0 0 0 468.865.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 0 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 873.161.000 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 7 01 KECAMATAN 873.161.000 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 0 2.546.004.000 10.245.000 0 0 2.556.249.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 0 1.829.573.000 0 0 0 1.829.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 0 2.172.680.000 0 0 0 2.172.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 0 2.052.511.000 12.403.000 0 0 2.064.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 0 1.903.380.000 0 0 0 1.903.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 0 2.067.226.000 0 0 0 2.067.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 0 1.891.969.000 9.270.000 0 0 1.901.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 0 2.345.523.000 20.194.000 0 0 2.365.717.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 0 1.925.334.000 21.253.000 0 0 1.946.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN 2.000.000 2.314.627.000 35.646.000 0 0 2.350.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 0 1.723.066.000 0 0 0 1.723.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN 2.000.000 1.991.685.000 17.330.000 0 0 2.009.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 0 2.000.040.000 10.394.000 0 0 2.010.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 0 1.817.162.000 15.176.000 0 0 1.832.338.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN 195.656.000 5.377.933.000 0 0 0 5.377.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN PANJER 0 781.432.000 30.000.000 0 0 811.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN SELANG 0 807.382.000 10.000.000 0 0 817.382.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN TAMANWINANGUN 0 1.155.609.000 17.665.000 0 0 1.173.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN KEBUMEN 0 815.451.000 0 0 0 815.451.000 6 KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN BUMIREJO 0 799.505.000 13.000.000 0 0 812.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 0 1.974.526.000 58.804.000 0 0 2.033.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 0 2.044.185.000 19.745.000 0 0 2.063.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 0 2.141.786.000 16.000.000 0 0 2.157.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 0 1.710.658.000 0 0 0 1.710.658.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 0 1.686.965.000 12.875.000 0 0 1.699.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR 1.000.000 2.146.691.000 0 0 0 2.146.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG 272.505.000 3.589.387.000 23.217.000 0 0 3.612.604.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 KELURAHAN GOMBONG 0 793.646.000 9.102.000 0 0 802.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 KELURAHAN WONOKRIYO 0 827.028.000 3.480.000 0 0 830.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR 400.000.000 4.823.603.000 7.500.000 0 0 4.831.103.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 KELURAHAN JATILUHUR 0 1.039.075.000 13.870.000 0 0 1.052.945.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 KELURAHAN PLARANGAN 0 795.347.000 226.684.000 0 0 1.022.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 KELURAHAN PANJATAN 0 830.919.000 175.570.000 0 0 1.006.489.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 KELURAHAN KARANGANYAR 0 1.013.433.000 9.820.000 0 0 1.023.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 0 1.939.882.000 0 0 0 1.939.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 0 1.986.390.000 18.444.000 0 0 2.004.834.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 0 2.079.846.000 23.057.000 0 0 2.102.903.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 TOTAL 2.783.528.213.000 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 ARIF SUGIYANTO 7 BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 Jumlah Pendapatan 100.000.000 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 244.441.135.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 127.365.459.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12.017.602.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 41.257.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.257.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 11.976.345.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.157.345.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.799.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.735.361.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 395.523.700 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.523.700 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 315.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 7.339.837.300 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.339.837.300 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 25.398.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.398.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 1.254.602.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.254.558.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 830.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 830.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 800.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg Retribusi PKD Lampiran III : Peraturan Daerah 8 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 97.655.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 78.534.152.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 01 Belanja Pegawai 14.281.971.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.622.681.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 5.629.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 19.121.348.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.351.060.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.770.288.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 79.535.581.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.420.737.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 97.086.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 3.750.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.336.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 23.323.651.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.235.884.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.087.767.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.878.714.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 7.876.000 9 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.876.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 2.870.838.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.870.838.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 758.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 758.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 730.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.239.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 2.239.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai 14.160.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.225.220.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 49.179.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 39.237.685.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 01 Belanja Pegawai 6.258.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.195.485.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 10.783.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 9.941.915.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.706.186.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.235.729.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.623.405.000 10 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.198.764.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.764.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.650.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.314.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.042.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah 451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 836.802.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 764.802.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai 1.770.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.032.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 760.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL 72.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 229.857.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 229.857.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 01 Belanja Pegawai 340.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.517.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.916.690.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 91.286.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.996.000 11 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 18.290.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 200.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 01 Belanja Pegawai 5.880.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.590.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 05 Belanja Hibah 23.555.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.367.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.367.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah 2.367.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 786.973.892.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 224.953.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 783.076.172.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 782.328.702.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 782.328.702.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 747.470.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 747.470.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 447.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.510.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.120.762.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 782.328.702.000 PP No. 15 tahun 2019 ttg gaji PNS 12 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 583.544.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 526.756.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 526.756.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.856.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 469.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.105.481.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.530.000 13 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 670.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 670.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.951.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 399.951.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.951.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 822.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 660.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 637.722.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 705.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 637.017.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 22.277.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.277.500 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 17.020.791.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.580.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.001.762.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 811.050.000 14 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 474.441.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 597.622.000 Jumlah Belanja 1.049.583.487.000 Total Surplus/(Defisit) (1.049.483.487.000) 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 15 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.755.839.000 Jumlah Pendapatan 74.755.839.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 330.238.705.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 118.813.666.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 61.064.266.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.461.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 7.445.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.445.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 11.500.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 11.500.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.597.820.663 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.902.179.337 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 725.000.000 Perda No.1 th 2017 ttg Retribusi RSUD 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 74.030.839.000 Perbup No.45 th 2021 ttg RBA BLUD 16 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.735.715.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.735.715.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 23.038.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.712.677.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 9.814.732.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.814.732.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 30.295.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.784.437.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.549.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.176.231.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.176.231.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.191.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 852.315.000 17 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 852.315.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 852.315.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 534.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 534.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 338.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 534.374.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.878.018.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.878.018.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 2.185.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.875.833.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 18 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 28.179.194.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 28.179.194.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai 24.320.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.154.874.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.151.350.000 19 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.670.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.103.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 548.172.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 559.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 20 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.780.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 208.166.517.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 132.345.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 132.019.858.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 132.019.858.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 325.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 325.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 43.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.287.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 132.019.858.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 21 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.100.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 215.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.160.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 587.660.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 587.660.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 587.660.000 22 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.019.111.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 514.804.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.504.307.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 4.070.726.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.568.813.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 273.010.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 153.903.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.336.998.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 341.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 60.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 23 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 281.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.178.022.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.326.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 692.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 692.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 7.230.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 685.070.000 24 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 6.025.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.955.457.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 5.637.740.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.074.839.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 573.489.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 573.489.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 1.501.350.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.501.350.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.252.500.000 25 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.817.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.787.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 Jumlah Belanja 348.575.703.000 Total Surplus/(Defisit) (273.819.864.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.684.293.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.684.293.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.684.293.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 26 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RSUD dr. SOEDIRMAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 132.431.283.000 Jumlah Pendapatan 132.431.283.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 139.697.181.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 41.652.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.655.529.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 1.909.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.324.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 585.000.000 Jumlah Belanja 141.606.275.000 Total Surplus/(Defisit) (9.174.992.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.174.992.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 30.174.992.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 30.174.992.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 132.431.283.000 Perbup No.45 th 2021 ttg RBA BLUD 27 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RSUD PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33.000.000.000 Jumlah Pendapatan 33.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 42.695.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.948.758.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.866.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.925.892.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 646.441.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 643.941.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.500.000 Jumlah Belanja 42.695.199.000 Total Surplus/(Defisit) (9.695.199.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 8.595.199.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 8.595.199.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 33.000.000.000 Perbup No.45 th 2021 ttg RBA BLUD 28 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.750.000.000 Jumlah Pendapatan 3.750.000.000 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 16.302.473.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.390.940.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 55.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 965.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.035.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.252.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 BELANJA OPERASI 1.252.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 01 Belanja Pegawai 3.030.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.370.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 5 1 BELANJA OPERASI 83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.911.533.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 900.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 21.625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 878.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.674.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 1.670.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.670.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai 625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.750.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg retribusi PKD 29 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 249.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 249.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6.508.022.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 122.735.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 4.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.175.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 6.385.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.385.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.915.709.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.915.709.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai 35.830.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.879.879.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 57.677.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 765.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai 765.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 BELANJA MODAL 56.912.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 56.912.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 606.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 606.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 01 Belanja Pegawai 1.015.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605.110.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 8.856.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 8.256.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.256.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 110.894.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 110.894.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.894.000 30 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 3.130.905.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.130.905.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 13.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.117.885.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 508.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 28.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 515.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 479.900.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 479.900.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 1.580.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 147.407.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai 690.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.717.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.432.593.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.432.593.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 385.265.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 385.265.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 6.755.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.510.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 132.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 132.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.053.000 31 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.979.102.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.215.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.215.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.956.887.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.956.887.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.996.627.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.996.627.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 14.347.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.982.279.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 467.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 467.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.468.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 454.220.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.520.950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.520.950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 5.964.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.746.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 9.258.240.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 1.000.000.000 32 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 498.685.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 498.685.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 01 Belanja Pegawai 3.720.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.965.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 BELANJA MODAL 3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 751.269.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 751.269.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 01 Belanja Pegawai 1.870.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 749.399.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 895.053.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 895.053.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 879.873.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 587.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 587.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 6.990.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.089.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 99.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 2.825.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 2.825.000.000 33 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.825.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 99.699.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.590.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.082.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 420.084.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 180.450.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 143.218.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 143.218.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.590.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.628.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 91.848.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 109.534.000 34 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.278.885.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.239.578.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.504.452.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.504.452.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 735.126.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 735.126.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 120.090.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 615.036.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 245.810.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.810.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 4.190.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.190.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.504.452.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 35 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.826.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.475.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.351.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 410.174.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 410.174.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 602.624.000 36 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.175.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.825.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.632.000 Jumlah Belanja 156.699.853.000 Total Surplus/(Defisit) (152.949.853.000) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 37 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.057.878.000 Jumlah Pendapatan 3.057.878.000 0 00 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 533.801.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 513.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.252.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 315.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.935.590.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.212.590.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.950.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.640.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.100.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 723.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 723.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.044.878.000 Perda No.6 th 2012 ttg ret. sampah 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 13.000.000 Perda No.8 th 2012 ttg retribusi PKB 38 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.022.766.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.022.766.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.680.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.086.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.470.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 9.336.773.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.708.473.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.090.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 411.383.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 8.290.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 628.300.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 628.300.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 572.524.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 572.524.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 572.524.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 970.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 970.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 20.727.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.727.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 30.429.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 24.001.733.000 39 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 21.141.040.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.682.519.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 968.536.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 903.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 967.633.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 11.713.983.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 785.432.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.928.551.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.458.521.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.403.785.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 28.260.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.375.525.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 54.736.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.736.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.050.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.164.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 218.724.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 630.975.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.975.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 9.540.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.540.000 40 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.708.820.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.427.782.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.463.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.367.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.367.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.347.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.096.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.096.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.096.000 41 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.643.325.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.363.153.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.363.153.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 280.172.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 280.172.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 23.700.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.472.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.497.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.363.153.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 42 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378.083.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.800.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 128.800.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 715.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.085.000 Jumlah Belanja 45.063.112.000 Total Surplus/(Defisit) (42.005.234.000) 0 00 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 43 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 17.323.543.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.915.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.246.451.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.484.143.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.484.143.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.479.103.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 76.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 659.179.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 591.712.000 44 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 536.271.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.610.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 532.661.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 55.441.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.441.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.282.711.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.231.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.181.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.820.270.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.297.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.814.972.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.360.745.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.360.745.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.756.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.125.202.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 45 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.258.566.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.220.166.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.220.166.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.660.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 712.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.179.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.220.166.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 46 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 Jumlah Belanja 17.323.543.000 Total Surplus/(Defisit) (17.323.543.000) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 47 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.252.969.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.483.917.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 460.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.610.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 385.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 157.586.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.536.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 227.594.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.594.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.650.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 163.912.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 830.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.082.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 186.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.610.000 48 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 453.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 399.547.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.429.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.129.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.985.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.122.252.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 944.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 794.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 794.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 789.460.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.769.052.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 49 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.774.868.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.598.664.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.598.664.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 176.204.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 176.204.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.964.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.990.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.598.664.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 50 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.990.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.973.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 203.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 203.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.471.000 Jumlah Belanja 9.252.969.000 Total Surplus/(Defisit) (9.252.969.000) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 51 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.811.065.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.286.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 844.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 844.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.970.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.359.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 768.816.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 52 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.094.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 67.906.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 50.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.176.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 51.774.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 182.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 524.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 275.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 275.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 58.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 149.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 141.989.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.989.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 7.931.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.931.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.386.247.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.386.247.000 53 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 178.430.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 178.430.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.115.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.315.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.207.817.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.207.817.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 265.017.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.942.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 760.371.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 627.227.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 206.336.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 206.336.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.921.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.760.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.760.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.345.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 162.508.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 158.053.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.635.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.418.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 4.455.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.455.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 123.107.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 123.107.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.692.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 133.144.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.000.000 54 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.797.660.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.122.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.042.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 24.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.780.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.042.777.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 55 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.179.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.179.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 2.671.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.671.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.679.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 592.281.000 56 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 442.076.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 75.657.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 43.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.644.000 57 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 142.622.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 120.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 45.518.000 58 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 Jumlah Belanja 9.941.874.000 Total Surplus/(Defisit) (9.941.874.000) 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 59 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000 Jumlah Pendapatan 800.000.000 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 20.905.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 777.449.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 164.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.260.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.419.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 107.724.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.087.300.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.000.000 Perda No 18 Th 2012 ttg ret. RPH 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 700.000.000 Perda No 33 th 2011ttg ret penj produk usaha 60 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.558.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.692.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 938.650.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 28.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.909.352.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.012.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.410.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 118.410.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.990.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.595.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.485.899.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.485.899.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 109.467.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 109.467.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.485.899.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 61 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 24.440.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.027.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.780.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 165.778.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.264.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 107.264.000 62 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.264.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.246.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 246.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 31.686.431.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 14.919.199.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.488.710.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.425.510.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.425.510.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 28.105.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.734.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 5.295.671.000 63 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 9.046.689.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 8.424.240.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.424.240.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 39.025.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 836.110.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 7.549.105.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 478.966.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 444.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 780.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.640.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 71.346.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 34.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.290.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 38.940.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.940.000 64 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.940.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 11.925.291.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.115.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.170.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.164.602.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 759.852.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 759.852.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.422.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 689.300.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.563.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.563.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 16.885.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.426.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.414.689.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 647.405.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 195.554.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.554.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 451.851.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.742.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 391.109.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 428.345.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.369.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.369.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 425.976.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.284.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 358.692.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 766.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 766.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 5.245.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 05 Belanja Hibah 704.959.000 65 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.215.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.132.279.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 4.438.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.997.348.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 305.984.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 625.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.359.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 151.047.100 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.047.100 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 159.965.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.246.860.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.860.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 20.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 87.331.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 66.683.000 66 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 520.566.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 520.566.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.625.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 515.941.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 50.068.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.210.759.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.210.759.000 67 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.737.537.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.737.537.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.733.717.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 235.516.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 235.516.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.516.000 Jumlah Belanja 52.592.015.000 Total Surplus/(Defisit) (51.792.015.000) 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 68 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.658.000.000 Jumlah Pendapatan 3.658.000.000 0 00 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 302.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 302.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.235.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.585.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.091.750.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 216.104.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 59.340.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.528.000.000 Perda No 20 th 2010 ttg ret TPI 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 130.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 69 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 816.306.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 751.561.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 751.561.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.040.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 749.521.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.962.222.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.962.222.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.840.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.956.382.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 38.531.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 00 Penyimpanan sementara Limbah B3 38.531.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 22.241.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.241.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.241.000 70 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.656.000 71 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.500.520.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 722.520.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 9.495.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 534.660.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 178.365.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 778.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 524.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.958.337.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.188.000 72 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.168.108.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.652.689.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.652.689.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 515.419.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 515.419.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.925.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.494.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.352.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.652.689.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 73 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.519.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.702.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.948.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.948.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.948.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.930.654.000 74 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.775.793.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.941.999.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 555.847.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 555.847.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.250.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.582.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 540.015.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.308.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 720.778.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 720.778.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 706.052.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 706.052.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 14.726.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.726.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 00 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.713.941.000 75 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 00 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.689.829.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 232.055.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.522.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 803.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.719.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 176.533.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.480.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.053.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.967.887.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.967.887.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.760.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.265.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.662.862.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 357.657.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 357.657.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 415.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 357.242.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan 53.456.000 76 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum dalam Kabupaten/Kota 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 387.464.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 324.282.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 256.843.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 256.843.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.428.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.352.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 243.063.000 Jumlah Belanja 32.370.881.000 Total Surplus/(Defisit) (28.712.881.000) 0 00 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 77 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.490.625.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.609.448.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 711.480.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 239.093.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 239.093.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.820.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.273.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penataan Pendaftaran Penduduk 881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.727.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 877.441.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 198.372.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 187.172.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 155.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.140.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 Perda No 7 th 2012ttg ret. KTP 78 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.190.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.013.996.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.580.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 960.396.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 938.873.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 134.561.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.341.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 804.312.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 804.312.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 13.287.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.287.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.287.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.668.809.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.524.000 79 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.116.166.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.084.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.084.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.952.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.952.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 16.740.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.212.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.371.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 128.133.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.084.214.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 80 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.045.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.271.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 Jumlah Belanja 7.490.625.000 Total Surplus/(Defisit) (7.490.625.000) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 81 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 991.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 990.692.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.385.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 979.307.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 804.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 804.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 82.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 82.464.000 82 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 2.415.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.049.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 114.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 114.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.580.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.126.963.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.126.963.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 85.000.000 83 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.960.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.942.125.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 975.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.941.150.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 17.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.396.565.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.933.771.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.905.892.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.905.892.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.879.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.879.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.679.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.853.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.905.892.000 PP No 15 Th 2019 ttg gaji PNS 84 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.236.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 720.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 720.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 516.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 516.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.293.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.253.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.253.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.253.000 85 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.040.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.040.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.040.000 Jumlah Belanja 8.431.488.000 Total Surplus/(Defisit) (8.431.488.000) 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 86 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 225.000.000 Jumlah Pendapatan 225.000.000 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.060.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.060.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.055.580.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.975.042.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.738.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.740.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.730.060.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 631.583.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 631.583.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 604.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 564.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 564.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.530.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.129.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 225.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 87 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.789.358.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.651.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.536.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.536.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 115.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.620.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.380.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 217.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 01 Belanja Pegawai 1.815.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.185.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.536.945.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 88 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 565.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 565.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 79.435.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.435.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498.813.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 89 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 141.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 141.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.330.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.670.000 Jumlah Belanja 12.028.900.000 Total Surplus/(Defisit) (11.803.900.000) 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 90 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 12.000.000.000 Jumlah Pendapatan 12.000.000.000 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 99.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, 445.730.000 91 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.837.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 439.893.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.671.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.671.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 4.760.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 753.697.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 913.103.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.990.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 776.827.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 867.738.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 22.462.837.000 92 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 10.128.771.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 9.226.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 7.460.274.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 154.409.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.860.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.549.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 7.305.865.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.497.700.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.808.165.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 902.430.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 207.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.178.000 93 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 465.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.535.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.580.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.665.000 94 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.335.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.256.888.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.300.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.340.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.660.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 95 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000 96 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.261.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 88.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.680.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.851.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 50.469.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 123.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 123.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 540.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.491.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 52.969.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 800.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 119.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.780.000 97 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 681.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 681.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 Jumlah Belanja 27.833.000.000 Total Surplus/(Defisit) (15.833.000.000) 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 98 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.493.096.000 Jumlah Pendapatan 1.493.096.000 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 74.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 17.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 26.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.485.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 31.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.490.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.493.096.000 Perda No 3 th 2017 ttg Ret.menara 99 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 196.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 196.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.180.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 196.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 196.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.248.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.552.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 399.188.000 100 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 399.188.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.448.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.432.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.031.364.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.316.784.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.151.284.000 101 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.151.284.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.151.284.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 14.610.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.554.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 29.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.947.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.947.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 2 BELANJA MODAL 2.053.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.053.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.125.000 102 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.153.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.148.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000 Jumlah Belanja 5.000.112.000 Total Surplus/(Defisit) (3.507.016.000) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000.000 Jumlah Pendapatan 10.000.000.000 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.011.484.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 122.223.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.889.261.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.365.786.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.365.786.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 718.866.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.642.500.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 82.318.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.318.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.318.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.053.572.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.007.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 10.000.000.000 Perda No 15 th 2011 ret. temp. rekre. 104 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.580.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.732.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.105.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.895.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 180.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 790.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 179.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.492.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.492.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.888.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.486.229.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 45.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.980.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.537.500 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.372.982.500 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 105 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.605.935.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.260.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.740.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.305.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.273.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.273.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 25.130.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.870.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 522.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 492.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 492.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 01 Belanja Pegawai 3.650.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 489.103.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.900.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.273.772.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 106 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.574.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.574.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 85.426.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.426.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.510.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 107 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 Jumlah Belanja 15.234.830.000 Total Surplus/(Defisit) (5.234.830.000) 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 108 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 485.988.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 391.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 176.483.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 56.483.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.665.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.818.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 120.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 120.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.519.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 79.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.449.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.918.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.119.090.000 109 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 275.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.815.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.185.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.843.942.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.201.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.184.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.184.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.580.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.184.709.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 110 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 32.250.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.250.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 226.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.600.000 111 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.423.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 Jumlah Belanja 3.623.996.000 Total Surplus/(Defisit) (3.623.996.000) 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 112 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 82.500.000 Jumlah Pendapatan 82.500.000 0 00 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.923.052.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 490.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.510.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 456.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 434.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 384.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 384.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.932.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 506.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 267.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.830.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.170.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 75.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 82.500.000 Perda No 7 th 2014 ttg ret pel. pend 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000 113 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 239.447.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.787.941.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.150.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.119.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.119.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.119.071.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 114 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.778.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.970.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 115 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.122.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 00 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000 Jumlah Belanja 7.072.052.000 Total Surplus/(Defisit) (6.989.552.000) 116 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 0 00 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 117 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37.800.000 Jumlah Pendapatan 37.800.000 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 51.341.454.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23.104.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 1.303.210.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.163.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.960.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.335.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20.242.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.242.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 22.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.379.095.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 14.839.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.001.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 441.277.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 309.447.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 309.447.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.847.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 37.800.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 118 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 74.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 69.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.730.050.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 155.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 121.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 121.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.275.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.605.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 200.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 113.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 113.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.660.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.047.310.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 805.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 805.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 477.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 176.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 176.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.980.000 119 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 327.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 294.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 294.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.829.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 27.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.506.642.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.557.899.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.428.143.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.428.143.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 129.756.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 129.756.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 30.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.716.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.580.328.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 19.428.143.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 120 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 630.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 630.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 75.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 89.925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.664.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.664.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 57.136.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.136.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.589.496.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 825.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 825.896.000 121 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 794.190.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 410.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 407.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.087.194.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 597.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 202.526.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 202.526.000 122 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.526.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 336.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 655.334.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 139.731.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 139.731.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.011.000 Jumlah Belanja 51.341.454.000 Total Surplus/(Defisit) (51.303.654.000) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 123 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.543.747.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.143.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.393.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.393.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.388.252.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 160.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 160.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.640.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 640.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 124 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 183.563.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.489.885.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.117.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.117.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.112.760.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 57.371.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.371.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.371.000 125 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.631.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.620.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.620.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.616.180.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 6.430.909.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.566.518.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.566.518.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.566.518.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.079.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.060.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.045.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.915.218.000 126 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.839.354.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.839.354.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.864.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.864.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.270.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.594.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.358.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 400.935.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.029.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.029.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 9.471.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.471.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.839.354.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 127 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 33.350.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai 905.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.095.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 1.214.097.000 128 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI 183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.030.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.030.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.160.000 Jumlah Belanja 56.622.919.000 Total Surplus/(Defisit) (56.622.919.000) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 129 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 987.937.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 643.309.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 373.685.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 373.685.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.220.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.465.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 466.422.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 243.706.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 87.664.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.664.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.664.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 156.042.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 156.042.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.622.000 130 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.552.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 48.128.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.128.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.708.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.744.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.640.654.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.980.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.799.766.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.775.622.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.775.622.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.544.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.775.622.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 131 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.540.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.905.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.905.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 2.095.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.095.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 58.610.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.610.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.992.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 132 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156.294.348.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.370.792.725.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.176.583.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 2.176.583.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 Jumlah Pendapatan 2.529.263.656.000 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 667.145.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.010.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.235.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.765.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 618.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 124.170.200.000 Perda No 1 th 2012 ttg pjk hotel 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 85.000.000 Perda No 2 th 2012 ttg ret parkir 16.500.000.000 Perda No 3 th 2012 ttg pjk hiburan Perda No 4 th 2012 ttg pjk reklame Perda No 13 th 2012 ttg pjk parkir 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 15.539.148.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 2.213.301.302.000 Perpres 130 th 2022 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 157.491.423.000 Perpres 130 th 2022 133 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 190.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.710.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.290.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.610.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 544.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 134 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai 3.823.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.177.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 664.973.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 5 1 04 Belanja Subsidi 600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 648.581.076.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 209.663.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.663.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 648.371.413.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 648.371.413.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.625.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.625.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 610.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 610.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 606.180.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 135 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 12.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.062.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.062.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.055.916.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.756.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.756.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.756.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.727.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 136 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.920.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.814.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.814.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.904.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 186.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 186.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 30.680.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.712.916.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 137 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 240.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 482.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 Jumlah Belanja 690.171.982.000 Total Surplus/(Defisit) 1.839.091.674.000 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 98.637.987.000 138 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 96.537.987.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 98.637.987.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 46.331.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 01 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 24.231.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 46.331.000.000 139 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.695.283.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 975.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 690.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 690.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 686.550.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 535.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 72.628.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 112.655.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 58.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.725.962.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.116.000 140 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.721.753.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.697.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.697.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.896.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.896.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.396.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.078.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 541.774.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.774.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.697.857.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 141 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 251.549.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.549.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 290.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 289.775.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.775.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.645.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 371.036.000 142 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.820.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.216.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.638.120.000 Jumlah Belanja 10.434.221.000 Total Surplus/(Defisit) (10.434.221.000) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 143 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.166.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 952.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 230.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 230.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.425.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 214.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.580.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 681.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 27.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 144 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 654.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 169.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 169.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.451.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.665.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.651.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.651.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.295.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 705.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.651.009.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 145 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 170.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.754.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai 440.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 48.246.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.246.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 79.335.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.335.000 146 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.410.000 Jumlah Belanja 10.298.009.000 Total Surplus/(Defisit) (10.298.009.000) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 147 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.556.249.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 176.168.000 148 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 176.168.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 149 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.118.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 91.118.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.098.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.264.081.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.638.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.088.622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.063.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.063.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.086.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.063.896.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 150 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.725.000 151 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 152 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 2.556.249.000 Total Surplus/(Defisit) (2.556.249.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 153 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.829.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.242.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.000.000 154 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.275.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 8.275.000 155 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.275.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.622.687.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.527.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.514.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.514.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.514.810.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 156 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.492.000 157 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000 158 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 Jumlah Belanja 1.829.573.000 Total Surplus/(Defisit) (1.829.573.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 159 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.172.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.085.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.106.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.106.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 160 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.086.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.798.603.000 161 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.788.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.788.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.657.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.788.603.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 162 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.246.000 Jumlah Belanja 2.172.680.000 Total Surplus/(Defisit) (2.172.680.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 163 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.064.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.302.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.785.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.785.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 164 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.798.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.952.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.952.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.932.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.588.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.588.714.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 165 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.337.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.337.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.167.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.200.000 166 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.008.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.008.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 48.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.210.000 Jumlah Belanja 2.064.914.000 Total Surplus/(Defisit) (2.064.914.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 167 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.903.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.517.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.517.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.497.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.757.000 168 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.657.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.917.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.696.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.696.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.696.000 169 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.545.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.515.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.515.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.810.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 170 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 Jumlah Belanja 1.903.380.000 Total Surplus/(Defisit) (1.903.380.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 171 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.067.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 172 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.875.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000 173 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.753.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.724.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.724.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.724.468.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 174 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 Jumlah Belanja 2.067.226.000 Total Surplus/(Defisit) (2.067.226.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 175 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.901.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 296.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 296.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.633.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.633.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.633.000 176 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 31.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 31.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.545.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.378.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.359.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.359.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.359.165.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 177 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.627.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.625.000 178 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 1.901.239.000 Total Surplus/(Defisit) (1.901.239.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 179 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.365.717.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.358.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.985.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 180 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.645.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 119.645.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.115.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.915.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.930.000 181 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.899.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.899.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 15.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.194.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.899.634.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 182 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.759.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.425.000 Jumlah Belanja 2.365.717.000 Total Surplus/(Defisit) (2.365.717.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 183 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.946.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 184 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.699.201.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.535.233.000 185 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.520.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.670.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.821.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.265.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.520.742.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 186 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 42.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.181.000 Jumlah Belanja 1.946.587.000 Total Surplus/(Defisit) (1.946.587.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 187 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 188 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000 Jumlah Pendapatan 2.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.350.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 189 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 79.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.138.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 190 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.929.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.917.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.917.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.047.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.917.555.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 191 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.885.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.469.000 Jumlah Belanja 2.350.273.000 192 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.348.273.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 193 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.723.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 194 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.579.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.743.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.893.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.452.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.436.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.436.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.436.304.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 195 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.594.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 196 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 Jumlah Belanja 1.723.066.000 Total Surplus/(Defisit) (1.723.066.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 197 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000 Jumlah Pendapatan 2.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.009.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 17.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD. 198 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.744.803.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 199 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.637.833.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.625.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.625.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.625.683.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 200 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.882.000 Jumlah Belanja 2.009.015.000 Total Surplus/(Defisit) (2.007.015.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 201 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.010.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 202 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.781.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.841.000 203 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.635.641.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.611.133.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.611.133.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 368.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.632.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.611.133.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 204 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.632.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.879.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 2.010.434.000 Total Surplus/(Defisit) (2.010.434.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 205 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.832.338.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 206 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 68.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 68.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.613.283.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.412.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.396.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.396.135.000 207 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 11.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.396.135.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 208 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.663.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.663.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.663.000 Jumlah Belanja 1.832.338.000 Total Surplus/(Defisit) (1.832.338.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 209 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195.656.000 Jumlah Pendapatan 195.656.000 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 5.377.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 195.656.000 Perda No.4 th 2019 ttg gaji PNS 210 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.044.173.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.472.000 211 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.912.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.628.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.839.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 212 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.667.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.667.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.162.000 Jumlah Belanja 5.377.933.000 Total Surplus/(Defisit) (5.182.277.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 213 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 KECAMATAN 811.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 380.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 372.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 106.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.500.000 214 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 215 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 811.432.000 Total Surplus/(Defisit) (811.432.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 216 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 KECAMATAN 817.382.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 457.353.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 457.353.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 449.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.941.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.500.000 217 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000 218 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 Jumlah Belanja 817.382.000 Total Surplus/(Defisit) (817.382.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 219 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 KECAMATAN 1.173.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 846.458.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 846.458.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.243.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 838.215.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.014.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.140.000 220 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.665.000 221 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 1.173.274.000 Total Surplus/(Defisit) (1.173.274.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 222 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 KECAMATAN 815.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 530.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 530.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.755.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 520.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.984.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.250.000 223 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.482.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 6.512.000 224 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.512.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.512.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.837.000 Jumlah Belanja 815.451.000 Total Surplus/(Defisit) (815.451.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 225 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 KECAMATAN 812.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 509.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 509.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.666.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 103.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.369.000 226 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 227 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 Jumlah Belanja 812.505.000 Total Surplus/(Defisit) (812.505.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 228 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.033.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.783.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL 22.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.768.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 229 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 4.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.763.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 230 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.582.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.582.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.216.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.582.838.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 231 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.053.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 36.335.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.335.000 Jumlah Belanja 2.033.330.000 Total Surplus/(Defisit) (2.033.330.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 232 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.063.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.043.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 233 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.183.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.507.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 97.507.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 4.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.527.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.837.689.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000 234 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.662.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.652.713.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.652.713.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.385.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.652.713.000 PP No. 15 th 2019 ttg gaji PNS 235 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 236 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.630.000 Jumlah Belanja 2.063.930.000 Total Surplus/(Defisit) (2.063.930.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 237 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.157.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.736.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 38.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 238 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.846.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.699.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.684.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.684.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.684.225.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 239 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.262.000 240 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Jumlah Belanja 2.157.786.000 Total Surplus/(Defisit) (2.157.786.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 241 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.710.658.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.288.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 35.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 242 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.463.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.351.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.326.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.326.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.326.452.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 243 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 29.000.000 244 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 Jumlah Belanja 1.710.658.000 Total Surplus/(Defisit) (1.710.658.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 245 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.699.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.534.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.125.000 246 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.517.532.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.320.733.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.303.429.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.303.429.000 247 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.524.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.303.429.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 248 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.471.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 Jumlah Belanja 1.699.840.000 Total Surplus/(Defisit) (1.699.840.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 249 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000 Jumlah Pendapatan 1.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.146.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.422.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 250 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.949.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.816.278.000 251 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.803.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 11.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.803.978.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 252 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 Jumlah Belanja 2.146.691.000 Total Surplus/(Defisit) (2.145.691.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 253 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 272.505.000 Jumlah Pendapatan 272.505.000 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.612.604.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 272.505.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret. PKD 254 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.557.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.425.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 255 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.266.474.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.248.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.248.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.248.754.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 256 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.217.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.088.000 257 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.612.604.000 Total Surplus/(Defisit) (3.340.099.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 258 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 KECAMATAN 802.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 503.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 503.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 8.020.000 259 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 2 BELANJA MODAL 141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 260 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 Jumlah Belanja 802.748.000 Total Surplus/(Defisit) (802.748.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 261 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 KECAMATAN 830.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 595.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 595.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 590.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 95.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 262 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.728.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.728.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.728.000 263 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 Jumlah Belanja 830.508.000 Total Surplus/(Defisit) (830.508.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 264 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000 Jumlah Pendapatan 400.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.831.103.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.376.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 400.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 265 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 669.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.702.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.591.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.591.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.635.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.630.697.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.630.697.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.630.697.000 PP No 5 th 2019 ttg gaji PNS 266 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.145.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 267 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.795.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 Jumlah Belanja 4.831.103.000 Total Surplus/(Defisit) (4.431.103.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 268 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 KECAMATAN 1.052.945.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 867.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 867.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 861.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.620.000 269 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.143.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 270 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 1.052.945.000 Total Surplus/(Defisit) (1.052.945.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 271 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 KECAMATAN 1.022.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 953.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 953.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 841.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 642.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 634.264.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 199.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 99.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 12.536.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.536.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 68.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.431.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.000 272 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.147.000 273 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.766.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.071.000 Jumlah Belanja 1.022.031.000 Total Surplus/(Defisit) (1.022.031.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 274 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 KECAMATAN 1.006.489.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 783.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 618.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 612.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 164.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.947.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.189.000 275 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.422.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.270.000 276 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 1.006.489.000 Total Surplus/(Defisit) (1.006.489.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 277 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 KECAMATAN 1.023.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 759.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 759.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 705.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 759.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 182.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 172.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 9.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.049.000 278 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.325.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.724.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 279 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 1.023.253.000 Total Surplus/(Defisit) (1.023.253.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 280 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.939.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.208.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.091.000 281 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 17.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.662.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.161.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.068.000 282 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.512.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.496.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.496.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.496.308.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 283 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.000 Jumlah Belanja 1.939.882.000 Total Surplus/(Defisit) (1.939.882.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 284 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.004.834.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.799.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.079.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000 285 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.816.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.671.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.660.751.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 286 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.218.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.218.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.733.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 880.000 287 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 Jumlah Belanja 2.004.834.000 Total Surplus/(Defisit) (2.004.834.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 288 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 289 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.102.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8.500.000 290 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.884.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 291 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.676.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.660.812.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 292 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 Jumlah Belanja 2.102.903.000 Total Surplus/(Defisit) (2.102.903.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 293 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.420.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.829.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.789.876.000 294 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 233.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 233.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.370.842.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.370.842.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.262.215.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.262.215.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.730.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.256.485.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 108.627.000 295 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.627.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.627.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 210.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 210.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 296 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.820.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 796.180.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.443.169.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.845.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.933.902.000 297 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.904.214.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.904.214.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.688.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.688.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 17.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.939.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.334.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 63.334.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.334.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.904.214.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 298 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160.835.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 119.107.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 902.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 650.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 118.205.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.205.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.352.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.852.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.852.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.452.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.396.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 299 KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000 Jumlah Belanja 10.854.324.000 Total Surplus/(Defisit) (10.854.324.000) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 ARIF SUGIYANTO 300 BUPATI KEBUMEN, ttd Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.521.649.527.200 231.129.847.800 0 0 1.752.779.375.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 954.913.669.200 76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 786.393.070.500 580.821.500 0 0 786.973.892.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 224.953.000 0 0 0 224.953.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87.540.000 0 0 0 87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.413.000 0 0 0 137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 783.076.172.000 0 0 0 783.076.172.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 782.328.702.000 0 0 0 782.328.702.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 747.470.000 0 0 0 747.470.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.120.762.000 0 0 0 1.120.762.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.000.000 0 0 0 120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 128.023.000 0 0 0 128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 625.140.000 0 0 0 625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.599.000 0 0 0 55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 558.544.000 0 0 583.544.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 31.788.000 0 0 31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 526.756.000 0 0 526.756.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.105.481.000 0 0 0 1.105.481.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.530.000 0 0 0 670.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.951.000 0 0 0 399.951.000 301 Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.702.500 22.277.500 0 0 822.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.980.000 0 0 0 162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 637.722.500 22.277.500 0 0 660.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 168.520.598.700 75.920.536.300 0 0 244.441.135.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 87.653.326.700 39.712.132.300 0 0 127.365.459.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 41.257.000 11.976.345.000 0 0 12.017.602.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 395.523.700 7.339.837.300 0 0 7.735.361.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 20.000.000 0 0 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 25.398.000 1.254.602.000 0 0 1.280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 830.000.000 0 0 0 830.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 235.000.000 0 0 0 235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 139.940.000 0 0 0 139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 280.000.000 0 0 0 280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.792.675.000 0 0 0 6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000 0 0 0 96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 183.175.000 0 0 0 183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.534.152.000 19.121.348.000 0 0 97.655.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 43.399.177.000 36.136.404.000 0 0 79.535.581.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 97.086.000 23.323.651.000 0 0 23.420.737.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.876.000 2.870.838.000 0 0 2.878.714.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 758.798.000 0 0 0 758.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 203.530.000 0 0 0 203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 159.431.000 0 0 0 159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.239.380.000 0 0 0 2.239.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000 0 0 0 112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 563.011.000 0 0 0 563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 39.237.685.000 9.941.915.000 0 0 49.179.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.551.405.000 72.000.000 0 0 34.623.405.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.198.764.000 0 0 0 1.198.764.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 451.000.000 0 0 0 451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 764.802.000 72.000.000 0 0 836.802.000 302 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 229.857.000 0 0 0 229.857.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 9.630.000 0 0 0 9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 10.293.208.000 0 0 0 10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000 0 0 0 178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 21.425.400.000 0 0 0 21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.916.690.000 0 0 0 2.916.690.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000 0 0 0 6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000 0 0 0 91.286.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 89.404.000 0 0 0 89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.025.000 0 0 0 200.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 162.175.000 0 0 0 162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.367.300.000 0 0 0 2.367.300.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 458.095.149.000 56.445.030.000 0 0 514.540.179.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 277.449.210.000 52.789.495.000 0 0 330.238.705.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 203.880.791.000 4.285.726.000 0 0 208.166.517.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 132.345.420.000 0 0 0 132.345.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 132.019.858.000 0 0 0 132.019.858.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 325.562.000 0 0 0 325.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.100.000 0 0 0 236.100.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000 0 0 0 37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 0 0 0 80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 215.000.000 0 0 215.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 50.000.000 0 0 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 165.000.000 0 0 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 720.160.000 0 0 0 720.160.000 303 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 587.660.000 0 0 0 587.660.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.000.000 0 0 0 130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.000.000 0 0 0 455.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 165.000.000 0 0 0 165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 0 0 0 180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 70.019.111.000 4.070.726.000 0 0 74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 70.019.111.000 4.070.726.000 0 0 74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 70.334.897.000 48.478.769.000 0 0 118.813.666.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 12.585.497.000 48.478.769.000 0 0 61.064.266.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 15.050.000 7.445.950.000 0 0 7.461.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 11.500.000.000 0 0 11.500.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 6.700.908.000 0 0 6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 500.180.000 0 0 500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 3.207.000.000 0 0 3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 19.124.731.000 0 0 19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.735.715.000 0 0 0 2.735.715.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 9.814.732.000 0 0 0 9.814.732.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.549.400.000 0 0 0 57.549.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.114.197.000 0 0 0 2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 667.815.000 0 0 0 667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 494.104.000 0 0 0 494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.176.231.000 0 0 0 1.176.231.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.007.512.000 0 0 0 1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.745.773.000 0 0 0 1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.684.477.000 0 0 0 1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 0 0 0 716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 0 0 0 600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 852.315.000 0 0 0 852.315.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 773.953.000 0 0 0 773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 534.712.000 0 0 0 534.712.000 304 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.077.094.000 0 0 0 4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.878.018.000 0 0 0 1.878.018.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.008.503.000 0 0 0 2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6.013.763.000 0 0 0 6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 951.691.000 0 0 0 951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 145.000.000 0 0 0 145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.504.429.000 0 0 0 1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 28.179.194.000 0 0 0 28.179.194.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000 0 0 0 28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000 0 0 0 150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 0 0 0 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.151.350.000 0 0 0 2.151.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 0 0 0 2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.111.350.000 0 0 0 2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 548.172.000 0 0 0 548.172.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 0 0 0 83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 83.730.000 0 0 0 83.730.000 305 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 0 0 0 464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 464.442.000 0 0 0 464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 534.000.000 25.000.000 0 0 559.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 0 0 0 65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000 0 0 0 65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 145.000.000 25.000.000 0 0 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 145.000.000 25.000.000 0 0 170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 324.000.000 0 0 0 324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 324.000.000 0 0 0 324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 RSUD dr. SOEDIRMAN 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 139.697.181.000 1.909.094.000 0 0 141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 RSUD PREMBUN 40.948.758.000 1.746.441.000 0 0 42.695.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.948.758.000 646.441.000 0 0 41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 40.948.758.000 646.441.000 0 0 41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 40.948.758.000 646.441.000 0 0 41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 61.708.703.000 94.953.518.000 0 0 156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.864.521.000 414.364.000 0 0 22.278.885.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.000.000 0 0 0 115.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.239.578.000 0 0 0 20.239.578.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.504.452.000 0 0 0 19.504.452.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 735.126.000 0 0 0 735.126.000 306 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 245.810.000 4.190.000 0 0 250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 245.810.000 4.190.000 0 0 250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.100.000 0 0 0 305.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.100.000 0 0 0 40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 0 0 0 120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.826.000 410.174.000 0 0 420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.826.000 410.174.000 0 0 420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.583.000 0 0 0 296.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.583.000 0 0 0 204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.000.000 0 0 0 90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 602.624.000 0 0 0 602.624.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.260.000 0 0 0 368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.364.000 0 0 0 74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.000.000 0 0 0 130.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.940.079.000 8.362.394.000 0 0 16.302.473.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.390.940.000 0 0 0 1.390.940.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 55.000.000 0 0 0 55.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.252.400.000 0 0 0 1.252.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 83.540.000 0 0 0 83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.549.139.000 8.362.394.000 0 0 14.911.533.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000 0 0 0 900.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 3.180.000 1.670.820.000 0 0 1.674.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 625.000 249.375.000 0 0 250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 122.735.000 6.385.287.000 0 0 6.508.022.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.915.709.000 0 0 0 4.915.709.000 307 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 765.000 56.912.000 0 0 57.677.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 606.125.000 0 0 0 606.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 710.894.000 11.118.270.000 0 0 11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 710.894.000 11.118.270.000 0 0 11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 600.000.000 8.256.976.000 0 0 8.856.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 110.894.000 0 0 0 110.894.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 0 361.294.000 0 0 361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.692.077.000 1.912.493.000 0 0 5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.692.077.000 1.912.493.000 0 0 5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 3.130.905.000 0 0 0 3.130.905.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 28.500.000 479.900.000 0 0 508.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 147.407.000 1.432.593.000 0 0 1.580.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 385.265.000 0 0 0 385.265.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.260.625.000 1.956.887.000 0 0 4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2.260.625.000 1.956.887.000 0 0 4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 132.828.000 0 0 0 132.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 22.215.000 1.956.887.000 0 0 1.979.102.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 33.075.000 0 0 0 33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 51.500.000 0 0 0 51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 24.380.000 0 0 0 24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.996.627.000 0 0 0 1.996.627.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 9.988.638.000 0 0 0 9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 9.988.638.000 0 0 0 9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 467.688.000 0 0 0 467.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 9.520.950.000 0 0 0 9.520.950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 14.732.086.000 71.189.110.000 0 0 85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 14.732.086.000 71.189.110.000 0 0 85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 895.053.000 0 0 0 895.053.000 308 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0 994.820.000 0 0 994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 587.079.000 0 0 0 587.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 10.000.000.000 0 0 10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0 16.409.079.000 0 0 16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 36.310.211.000 0 0 36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 12.000.000.000 0 0 0 12.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 2.825.000.000 0 0 2.825.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 498.685.000 0 0 0 498.685.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 0 3.650.000.000 0 0 3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 751.269.000 0 0 0 751.269.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 99.699.000 0 0 0 99.699.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 32.027.000 0 0 0 32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 32.027.000 0 0 0 32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 67.672.000 0 0 0 67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 67.672.000 0 0 0 67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 420.084.000 0 0 0 420.084.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 180.450.000 0 0 0 180.450.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 37.232.000 0 0 0 37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 143.218.000 0 0 0 143.218.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 91.848.000 0 0 0 91.848.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 35.926.000 0 0 0 35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 29.622.000 0 0 0 29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 26.300.000 0 0 0 26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 109.534.000 0 0 0 109.534.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 54.287.000 0 0 0 54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 55.247.000 0 0 0 55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 38.252.000 0 0 0 38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 38.252.000 0 0 0 38.252.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 13.261.570.000 1.372.027.000 0 0 14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 309 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 533.801.000 0 0 0 533.801.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 0 0 0 31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000 0 0 0 31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 502.765.000 0 0 0 502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000 0 0 0 502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.397.000.000 723.000.000 0 0 2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.397.000.000 723.000.000 0 0 2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.212.590.000 723.000.000 0 0 1.935.590.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 184.410.000 0 0 0 184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.048.802.000 0 0 0 2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 2.048.802.000 0 0 0 2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.022.766.000 0 0 0 2.022.766.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 26.036.000 0 0 0 26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.280.997.000 628.300.000 0 0 9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9.280.997.000 628.300.000 0 0 9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 8.708.473.000 628.300.000 0 0 9.336.773.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 572.524.000 0 0 0 572.524.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 24.733.654.000 1.842.858.000 0 0 26.576.512.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15.907.357.000 1.416.186.000 0 0 17.323.543.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.125.202.000 0 0 0 6.125.202.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.258.566.000 0 0 0 5.258.566.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.220.166.000 0 0 0 5.220.166.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 0 0 0 38.400.000 310 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.892.000 0 0 0 330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 330.892.000 0 0 0 330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.744.000 0 0 0 85.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.600.000 0 0 0 9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.400.000 0 0 0 30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.144.000 0 0 0 18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000 0 0 0 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000 0 0 0 90.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.800.000 0 0 0 28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.000.000 0 0 0 296.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.000.000 0 0 0 240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.860.189.000 55.441.000 0 0 7.915.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.246.451.000 0 0 0 7.246.451.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.484.143.000 0 0 0 4.484.143.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000 0 0 0 1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000 0 0 0 76.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.157.380.000 0 0 0 1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 603.738.000 55.441.000 0 0 659.179.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 38.087.000 0 0 0 38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 29.380.000 0 0 0 29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 536.271.000 55.441.000 0 0 591.712.000 311 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.921.966.000 1.360.745.000 0 0 3.282.711.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.870.270.000 1.360.745.000 0 0 3.231.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.820.270.000 1.360.745.000 0 0 3.181.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 21.776.000 0 0 0 21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 21.776.000 0 0 0 21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.920.000 0 0 0 29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000 0 0 0 29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.826.297.000 426.672.000 0 0 9.252.969.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.756.062.000 12.990.000 0 0 3.769.052.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.774.868.000 0 0 0 2.774.868.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.598.664.000 0 0 0 2.598.664.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 176.204.000 0 0 0 176.204.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.960.000 0 0 0 226.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 0 0 0 5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.000.000 0 0 0 48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.200.000 0 0 0 23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.160.000 0 0 0 2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.000.000 0 0 0 108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.010.000 12.990.000 0 0 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.010.000 12.990.000 0 0 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.973.000 0 0 0 191.973.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 0 0 0 24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.573.000 0 0 0 45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 515.251.000 0 0 0 515.251.000 312 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 203.251.000 0 0 0 203.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.070.235.000 413.682.000 0 0 5.483.917.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 232.586.000 227.594.000 0 0 460.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 157.586.000 227.594.000 0 0 385.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.463.912.000 186.088.000 0 0 1.650.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 163.912.000 186.088.000 0 0 350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.429.237.000 0 0 0 2.429.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000 0 0 0 2.129.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 944.500.000 0 0 0 944.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 794.500.000 0 0 0 794.500.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.936.782.000 15.057.000 0 0 8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.794.989.000 2.671.000 0 0 3.797.660.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000 0 0 0 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.122.777.000 0 0 0 3.122.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.777.000 0 0 0 3.042.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 313 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.629.000 2.671.000 0 0 144.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.200.000 0 0 0 7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.200.000 0 0 0 39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.140.000 0 0 0 19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.270.000 0 0 0 25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.640.000 0 0 0 29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 19.179.000 2.671.000 0 0 21.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.679.000 0 0 0 181.679.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.079.000 0 0 0 2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.000.000 0 0 0 131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 0 0 0 48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.904.000 0 0 0 228.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.378.000 0 0 0 124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.526.000 0 0 0 24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.000.000 0 0 0 80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 174.880.000 0 0 0 174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 174.880.000 0 0 0 174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 136.850.000 0 0 0 136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28.030.000 0 0 0 28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 7.616.000 0 0 0 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 0 0 0 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 7.616.000 0 0 0 7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.803.134.000 7.931.000 0 0 1.811.065.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.286.145.000 0 0 0 1.286.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 844.145.000 0 0 0 844.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.000.000 0 0 0 90.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000 0 0 0 105.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000 0 0 0 190.000.000 314 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 0 0 0 37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 516.989.000 7.931.000 0 0 524.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 275.000.000 0 0 0 275.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 141.989.000 7.931.000 0 0 149.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.386.247.000 0 0 0 2.386.247.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.386.247.000 0 0 0 2.386.247.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 178.430.000 0 0 0 178.430.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.207.817.000 0 0 0 2.207.817.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 755.916.000 4.455.000 0 0 760.371.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 622.772.000 4.455.000 0 0 627.227.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 206.336.000 0 0 0 206.336.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 90.760.000 0 0 0 90.760.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 158.053.000 4.455.000 0 0 162.508.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 123.107.000 0 0 0 123.107.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000 0 0 0 44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 133.144.000 0 0 0 133.144.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 43.028.000 0 0 0 43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.116.000 0 0 0 90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.000.000 0 0 0 14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 0 0 0 14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.000.000 0 0 0 14.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 150.962.942.000 16.134.103.000 0 0 167.097.045.000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 6.901.052.000 22.000.000 0 0 6.923.052.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.765.941.000 22.000.000 0 0 5.787.941.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.000.000 0 0 0 95.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.150.071.000 0 0 0 5.150.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.119.071.000 0 0 0 5.119.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.000.000 0 0 0 31.000.000 315 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.778.000 0 0 0 60.778.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 0 0 0 6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000 0 0 0 13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 0 0 0 1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.686.000 0 0 0 7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.092.000 0 0 0 5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 22.000.000 0 0 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 22.000.000 0 0 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.970.000 0 0 0 315.970.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000 0 0 0 160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154.770.000 0 0 0 154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.122.000 0 0 0 114.122.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.475.000 0 0 0 82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.647.000 0 0 0 4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 456.152.000 0 0 0 456.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 434.152.000 0 0 0 434.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 384.152.000 0 0 0 384.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 0 0 0 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 22.000.000 0 0 0 22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 506.683.000 0 0 0 506.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 267.236.000 0 0 0 267.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 160.000.000 0 0 0 160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 32.236.000 0 0 0 32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 75.000.000 0 0 0 75.000.000 316 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 239.447.000 0 0 0 239.447.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 85.564.000 0 0 0 85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 76.000.000 0 0 0 76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 77.883.000 0 0 0 77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 122.276.000 0 0 0 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 0 0 0 122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 122.276.000 0 0 0 122.276.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 0 0 0 990.035.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 0 0 0 990.035.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 592.281.000 0 0 0 592.281.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 71.385.000 0 0 0 71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 71.385.000 0 0 0 71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 520.896.000 0 0 0 520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 520.896.000 0 0 0 520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 75.657.000 0 0 0 75.657.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 0 0 0 32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.500.000 0 0 0 32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 43.157.000 0 0 0 43.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 28.157.000 0 0 0 28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 30.644.000 0 0 0 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.644.000 0 0 0 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30.644.000 0 0 0 30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 28.313.000 0 0 0 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.313.000 0 0 0 28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 28.313.000 0 0 0 28.313.000 317 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 142.622.000 0 0 0 142.622.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 0 0 0 74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 74.932.000 0 0 0 74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.690.000 0 0 0 67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.690.000 0 0 0 67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 120.518.000 0 0 0 120.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.518.000 0 0 0 70.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.518.000 0 0 0 45.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 20.739.806.000 165.778.000 0 0 20.905.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.743.574.000 165.778.000 0 0 18.909.352.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.012.000 0 0 0 169.012.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.000 0 0 0 50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.410.000 0 0 0 118.410.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.595.366.000 0 0 0 17.595.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.485.899.000 0 0 0 17.485.899.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 109.467.000 0 0 0 109.467.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 0 0 0 7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 0 0 0 7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.230.000 0 0 0 82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 82.230.000 0 0 0 82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.780.000 0 0 0 233.780.000 318 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.928.000 0 0 0 4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.424.000 0 0 0 45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.608.000 0 0 0 44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.900.000 0 0 0 9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.720.000 0 0 0 5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.200.000 0 0 0 35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 165.778.000 0 0 165.778.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 107.264.000 0 0 107.264.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 58.514.000 0 0 58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.246.000 0 0 0 283.246.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.496.000 0 0 0 1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.750.000 0 0 0 81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.740.000 0 0 0 372.740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.340.000 0 0 0 115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000 0 0 0 11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.400.000 0 0 0 246.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 777.449.000 0 0 0 777.449.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 164.566.000 0 0 0 164.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 72.000.000 0 0 0 72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 92.566.000 0 0 0 92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 241.000.000 0 0 0 241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 241.000.000 0 0 0 241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 371.883.000 0 0 0 371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 371.883.000 0 0 0 371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.087.300.000 0 0 0 1.087.300.000 319 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 14.400.000 0 0 0 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 14.400.000 0 0 0 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.072.900.000 0 0 0 1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.072.900.000 0 0 0 1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 91.483.000 0 0 0 91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 91.483.000 0 0 0 91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 62.683.000 0 0 0 62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 28.800.000 0 0 0 28.800.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 0 0 0 37.632.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 37.632.000 0 0 0 37.632.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.630.597.000 809.630.000 0 0 26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.926.707.000 31.630.000 0 0 12.958.337.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.188.000 0 0 0 161.188.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 108.093.000 0 0 0 108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.095.000 0 0 0 53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.168.108.000 0 0 0 12.168.108.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.652.689.000 0 0 0 11.652.689.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 515.419.000 0 0 0 515.419.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.838.000 0 0 0 62.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 48.000.000 0 0 0 48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.838.000 0 0 0 14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.352.000 0 0 0 134.352.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.839.000 0 0 0 7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.384.000 0 0 0 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.534.000 0 0 0 32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.861.000 0 0 0 11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.770.000 0 0 0 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.380.000 0 0 0 58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.384.000 0 0 0 1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 31.630.000 0 0 31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 31.630.000 0 0 31.630.000 320 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.519.000 0 0 0 234.519.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.977.000 0 0 0 1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.149.000 0 0 0 167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.393.000 0 0 0 65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.702.000 0 0 0 165.702.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.912.000 0 0 0 118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.444.000 0 0 0 2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.398.000 0 0 0 4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.948.000 0 0 0 39.948.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 342.358.000 0 0 0 342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 342.358.000 0 0 0 342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 39.538.000 0 0 0 39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 302.820.000 0 0 0 302.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.091.750.400 0 0 0 1.091.750.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 216.104.000 0 0 0 216.104.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 20.294.000 0 0 0 20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 15.816.000 0 0 0 15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 179.994.000 0 0 0 179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 59.340.000 0 0 0 59.340.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 39.570.000 0 0 0 39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 19.770.000 0 0 0 19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 816.306.400 0 0 0 816.306.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 17.299.000 0 0 0 17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 751.561.000 0 0 0 751.561.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 47.446.400 0 0 0 47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.070.952.600 0 0 0 2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.070.952.600 0 0 0 2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.962.222.000 0 0 0 1.962.222.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 14.826.600 0 0 0 14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 93.904.000 0 0 0 93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 38.531.000 0 0 0 38.531.000 321 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 38.531.000 0 0 0 38.531.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 22.241.000 0 0 0 22.241.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 16.290.000 0 0 0 16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 65.243.000 0 0 0 65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.243.000 0 0 0 65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 15.820.000 0 0 0 15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 49.423.000 0 0 0 49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 82.043.000 0 0 0 82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82.043.000 0 0 0 82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 52.389.000 0 0 0 52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 29.654.000 0 0 0 29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46.656.000 0 0 0 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.656.000 0 0 0 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.656.000 0 0 0 46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 16.464.000 0 0 0 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 16.464.000 0 0 0 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 16.464.000 0 0 0 16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.949.892.000 778.000.000 0 0 9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.949.892.000 778.000.000 0 0 9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 12.850.000 0 0 0 12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 98.846.000 0 0 0 98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.034.644.000 0 0 0 8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 81.032.000 0 0 0 81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 722.520.000 778.000.000 0 0 1.500.520.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 322 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.540.676.000 128.133.000 0 0 4.668.809.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.524.000 0 0 0 19.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.524.000 0 0 0 7.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.116.166.000 0 0 0 4.116.166.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.084.214.000 0 0 0 4.084.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.952.000 0 0 0 31.952.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.299.000 0 0 0 7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.299.000 0 0 0 7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.371.000 0 0 0 84.371.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.433.000 0 0 0 2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.560.000 0 0 0 12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.617.000 0 0 0 22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.756.000 0 0 0 4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.811.000 0 0 0 19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.998.000 0 0 0 18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.196.000 0 0 0 3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 128.133.000 0 0 128.133.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 40.837.000 0 0 40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 63.296.000 0 0 63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 24.000.000 0 0 24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.045.000 0 0 0 144.045.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 914.000 0 0 0 914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.730.000 0 0 0 82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.401.000 0 0 0 60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.271.000 0 0 0 169.271.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.918.000 0 0 0 71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.281.000 0 0 0 6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.072.000 0 0 0 63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 0 0 0 28.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.609.448.000 0 0 0 1.609.448.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 711.480.000 0 0 0 711.480.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 465.507.000 0 0 0 465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 239.093.000 0 0 0 239.093.000 323 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6.880.000 0 0 0 6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 881.168.000 0 0 0 881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 881.168.000 0 0 0 881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 16.800.000 0 0 0 16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 16.800.000 0 0 0 16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 198.372.000 0 0 0 198.372.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 187.172.000 0 0 0 187.172.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 31.612.000 0 0 0 31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 155.560.000 0 0 0 155.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11.200.000 0 0 0 11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 11.200.000 0 0 0 11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 209.684.000 804.312.000 0 0 1.013.996.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 53.600.000 0 0 0 53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 53.600.000 0 0 0 53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 156.084.000 804.312.000 0 0 960.396.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 134.561.000 804.312.000 0 0 938.873.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 8.236.000 0 0 0 8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 13.287.000 0 0 0 13.287.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.396.049.000 516.000 0 0 4.396.565.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.933.771.000 0 0 0 3.933.771.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.905.892.000 0 0 0 3.905.892.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.879.000 0 0 0 27.879.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.337.000 516.000 0 0 119.853.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.557.000 0 0 0 6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 0 0 0 13.000.000 324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 720.000 516.000 0 0 1.236.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.000.000 0 0 0 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.060.000 0 0 0 7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.648.000 0 0 0 141.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.648.000 0 0 0 1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.293.000 0 0 0 176.293.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 117.253.000 0 0 0 117.253.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 0 0 0 8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.040.000 0 0 0 51.040.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 31.000.000 0 0 0 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 31.000.000 0 0 0 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 31.000.000 0 0 0 31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.117.692.000 804.000 0 0 1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.117.692.000 804.000 0 0 1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 27.000.000 0 0 0 27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 990.692.000 804.000 0 0 991.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 758.464.000 0 0 0 758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 758.464.000 0 0 0 758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 72.000.000 0 0 0 72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 82.464.000 0 0 0 82.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 18.000.000 0 0 0 18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 95.000.000 0 0 0 95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 68.000.000 0 0 0 68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 114.000.000 0 0 0 114.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.109.088.000 17.875.000 0 0 2.126.963.000 325 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.109.088.000 17.875.000 0 0 2.126.963.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 85.000.000 0 0 0 85.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 15.636.000 0 0 0 15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.000.000 0 0 0 11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 55.327.000 0 0 0 55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.942.125.000 17.875.000 0 0 1.960.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 341.976.000 0 0 0 341.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 281.976.000 0 0 0 281.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 59.636.000 0 0 0 59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 36.340.000 0 0 0 36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000 0 0 0 156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.676.672.000 1.501.350.000 0 0 11.178.022.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.326.300.000 0 0 0 1.326.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 340.000.000 0 0 0 340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 692.300.000 0 0 0 692.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.961.482.000 0 0 0 2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.961.482.000 0 0 0 2.961.482.000 326 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4.136.390.000 1.501.350.000 0 0 5.637.740.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 51.300.000 0 0 0 51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3.463.701.000 0 0 0 3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 573.489.000 1.501.350.000 0 0 2.074.839.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 27.900.000 0 0 0 27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.252.500.000 0 0 0 1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.252.500.000 0 0 0 1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.817.000.000 0 0 0 6.817.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.787.000.000 0 0 0 6.787.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.000.000 0 0 0 65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6.672.000.000 0 0 0 6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 18.651.256.000 11.778.259.000 0 0 30.429.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.427.782.000 0 0 0 6.427.782.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.463.000 0 0 0 41.463.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.367.000 0 0 0 24.367.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.096.000 0 0 0 17.096.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.643.325.000 0 0 0 5.643.325.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.363.153.000 0 0 0 5.363.153.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 280.172.000 0 0 0 280.172.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 0 0 0 40.000.000 327 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.497.000 0 0 0 178.497.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.103.000 0 0 0 9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.394.000 0 0 0 25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.414.000 0 0 0 146.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.414.000 0 0 0 124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378.083.000 0 0 0 378.083.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 212.590.000 0 0 0 212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.693.000 0 0 0 6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 128.800.000 0 0 0 128.800.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 12.223.474.000 11.778.259.000 0 0 24.001.733.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 9.372.321.000 11.768.719.000 0 0 21.141.040.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 968.536.000 11.713.983.000 0 0 12.682.519.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.403.785.000 54.736.000 0 0 8.458.521.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 128.214.000 0 0 0 128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 128.214.000 0 0 0 128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 218.724.000 0 0 0 218.724.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 149.660.000 0 0 0 149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 69.064.000 0 0 0 69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 630.975.000 9.540.000 0 0 640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 630.975.000 9.540.000 0 0 640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.713.240.000 0 0 0 1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1.713.240.000 0 0 0 1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 328 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.040.382.000 731.018.000 0 0 11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.689.923.000 99.435.000 0 0 4.789.358.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000 0 0 0 32.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.200.000 0 0 0 19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.800.000 0 0 0 12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.651.945.000 0 0 0 3.651.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.536.945.000 0 0 0 3.536.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115.000.000 0 0 0 115.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 217.600.000 0 0 0 217.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.600.000 0 0 0 17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.000.000 0 0 0 104.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.000.000 0 0 0 28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 0 0 0 16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 565.000 99.435.000 0 0 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 565.000 79.435.000 0 0 80.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 498.813.000 0 0 0 498.813.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000 0 0 0 1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 429.213.000 0 0 0 429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.000.000 0 0 0 68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.000.000 0 0 0 185.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.000.000 0 0 0 112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.000.000 0 0 0 51.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 329 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.007.000.000 0 0 0 4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.007.000.000 0 0 0 4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.060.000.000 0 0 0 3.060.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 467.000.000 0 0 0 467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 480.000.000 0 0 0 480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.343.459.000 631.583.000 0 0 2.975.042.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.738.800.000 631.583.000 0 0 2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.738.800.000 631.583.000 0 0 2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 604.659.000 0 0 0 604.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 564.659.000 0 0 0 564.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 255.318.000 0 0 0 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 255.318.000 0 0 0 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 255.318.000 0 0 0 255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 445.730.000 0 0 0 445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.730.000 0 0 0 445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 445.730.000 0 0 0 445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.741.560.000 0 0 0 1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.741.560.000 0 0 0 1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.671.560.000 0 0 0 1.671.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.646.555.000 0 0 0 1.646.555.000 330 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.646.555.000 0 0 0 1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.646.555.000 0 0 0 1.646.555.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.982.934.000 17.178.000 0 0 5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.014.186.000 17.178.000 0 0 4.031.364.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.600.000 0 0 0 21.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 0 0 0 11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.100.000 0 0 0 10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.316.784.000 0 0 0 3.316.784.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.151.284.000 0 0 0 3.151.284.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165.500.000 0 0 0 165.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.501.000 2.053.000 0 0 183.554.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.464.000 0 0 0 27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.430.000 0 0 0 31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.130.000 0 0 0 27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000 0 0 0 1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.947.000 2.053.000 0 0 29.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.000.000 0 0 0 66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 930.000 0 0 0 930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.125.000 0 0 15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15.125.000 0 0 15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.153.000 0 0 0 313.153.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.880.000 0 0 0 1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.394.000 0 0 0 278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.879.000 0 0 0 32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.148.000 0 0 0 181.148.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.948.000 0 0 0 113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.100.000 0 0 0 39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.100.000 0 0 0 26.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 74.900.000 0 0 0 74.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000 0 0 0 43.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 17.000.000 0 0 0 17.000.000 331 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 26.000.000 0 0 0 26.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 31.900.000 0 0 0 31.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 19.500.000 0 0 0 19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 12.400.000 0 0 0 12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 220.300.000 0 0 0 220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 220.300.000 0 0 0 220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 23.700.000 0 0 0 23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 196.600.000 0 0 0 196.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 250.480.000 0 0 0 250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 250.480.000 0 0 0 250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 196.800.000 0 0 0 196.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 12.380.000 0 0 0 12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 29.410.000 0 0 0 29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 11.890.000 0 0 0 11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 399.188.000 0 0 0 399.188.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 399.188.000 0 0 0 399.188.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 315.200.000 0 0 0 315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 83.988.000 0 0 0 83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.880.000 0 0 0 23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.880.000 0 0 0 23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 23.880.000 0 0 0 23.880.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 550.047.000 0 0 0 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 0 0 0 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000 0 0 0 550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 17.020.791.000 0 0 0 17.020.791.000 332 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.817.392.000 0 0 0 13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 13.817.392.000 0 0 0 13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 678.958.000 0 0 0 678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 678.958.000 0 0 0 678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 474.441.000 0 0 0 474.441.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 120.323.000 0 0 0 120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 354.118.000 0 0 0 354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.050.000.000 0 0 0 2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.050.000.000 0 0 0 2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 597.622.000 0 0 0 597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 597.622.000 0 0 0 597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 597.622.000 0 0 0 597.622.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 83.500.000 0 0 0 83.500.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000 0 0 0 174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 33.000.000 0 0 0 33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 141.000.000 0 0 0 141.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.011.484.000 0 0 0 4.011.484.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 122.223.000 0 0 0 122.223.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 78.113.000 0 0 0 78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 44.110.000 0 0 0 44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.889.261.000 0 0 0 3.889.261.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.365.786.000 0 0 0 3.365.786.000 333 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 523.475.000 0 0 0 523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 169.774.000 0 0 0 169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 169.774.000 0 0 0 169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000 0 0 0 87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 82.318.000 0 0 0 82.318.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 365.988.000 120.000.000 0 0 485.988.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 271.469.000 120.000.000 0 0 391.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.052.000 0 0 0 11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.376.000 0 0 0 19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.558.000 0 0 0 184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 56.483.000 120.000.000 0 0 176.483.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.519.000 0 0 0 94.519.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 15.050.000 0 0 0 15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.469.000 0 0 0 79.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 18.918.000 0 0 0 18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 18.918.000 0 0 0 18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 18.918.000 0 0 0 18.918.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.806.692.000 37.250.000 0 0 2.843.942.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.710.000 0 0 0 25.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.000.000 0 0 0 16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.710.000 0 0 0 9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.201.709.000 0 0 0 2.201.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.184.709.000 0 0 0 2.184.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000 0 0 0 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.500.000 0 0 0 99.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.500.000 0 0 0 16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.000.000 0 0 0 17.000.000 334 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.750.000 37.250.000 0 0 45.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.000.000 0 0 5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.750.000 32.250.000 0 0 40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.600.000 0 0 0 294.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.600.000 0 0 0 226.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.000.000 0 0 0 65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.423.000 0 0 0 152.423.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.123.000 0 0 0 85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.300.000 0 0 0 10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 0 0 0 37.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 275.148.000 0 0 0 275.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 25.148.000 0 0 0 25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 25.148.000 0 0 0 25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 61.774.917.900 10.768.576.100 0 0 72.543.494.000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.374.915.000 1.400.878.000 0 0 2.775.793.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 555.847.000 1.386.152.000 0 0 1.941.999.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0 1.386.152.000 0 0 1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 555.847.000 0 0 0 555.847.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.308.000 0 0 0 70.308.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 27.600.000 0 0 0 27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 42.708.000 0 0 0 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 706.052.000 14.726.000 0 0 720.778.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 706.052.000 14.726.000 0 0 720.778.000 335 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.708.000 0 0 0 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 42.708.000 0 0 0 42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.537.408.000 176.533.000 0 0 2.713.941.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 0 0 0 24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.112.000 0 0 0 24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.513.296.000 176.533.000 0 0 2.689.829.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.522.000 176.533.000 0 0 232.055.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.967.887.000 0 0 0 1.967.887.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 29.654.000 0 0 0 29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 102.576.000 0 0 0 102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 357.657.000 0 0 0 357.657.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 53.456.000 0 0 0 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 0 0 0 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 53.456.000 0 0 0 53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 387.464.000 0 0 0 387.464.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 0 0 0 63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 63.182.000 0 0 0 63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 324.282.000 0 0 0 324.282.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.439.000 0 0 0 67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 256.843.000 0 0 0 256.843.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 10.953.146.000 100.426.000 0 0 11.053.572.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.505.509.000 100.426.000 0 0 6.605.935.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000 0 0 0 55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 336 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.305.772.000 0 0 0 5.305.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.273.772.000 0 0 0 5.273.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 0 0 0 32.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 522.753.000 0 0 0 522.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 492.753.000 0 0 0 492.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.900.000 0 0 0 197.900.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.400.000 0 0 0 30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000 0 0 0 33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.000.000 0 0 0 42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.000.000 0 0 0 64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.574.000 100.426.000 0 0 105.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 15.000.000 0 0 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.574.000 85.426.000 0 0 90.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.000.000 0 0 0 267.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 0 0 0 250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.510.000 0 0 0 152.510.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 112.210.000 0 0 0 112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 0 0 0 4.300.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.000.000 0 0 0 24.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.007.117.000 0 0 0 2.007.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.732.117.000 0 0 0 1.732.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 180.000.000 0 0 0 180.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.492.117.000 0 0 0 1.492.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 337 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 45.000.000 0 0 0 45.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.380.520.000 0 0 0 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 0 0 0 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 2.380.520.000 0 0 0 2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 60.000.000 0 0 0 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 0 0 0 60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 60.000.000 0 0 0 60.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 14.884.999.000 34.200.000 0 0 14.919.199.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.488.710.000 0 0 0 5.488.710.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.425.510.000 0 0 0 5.425.510.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 63.200.000 0 0 0 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 9.012.489.000 34.200.000 0 0 9.046.689.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 143.483.000 0 0 0 143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 8.424.240.000 0 0 0 8.424.240.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 444.766.000 34.200.000 0 0 478.966.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 190.130.000 0 0 0 190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 190.130.000 0 0 0 190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 20.380.000 0 0 0 20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 20.380.000 0 0 0 20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.290.000 0 0 0 173.290.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 134.350.000 0 0 0 134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 38.940.000 0 0 0 38.940.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 11.047.464.000 877.827.000 0 0 11.925.291.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.178.285.000 0 0 0 1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.178.285.000 0 0 0 1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.286.775.000 877.827.000 0 0 5.164.602.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 759.852.000 0 0 0 759.852.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.563.000.000 0 0 0 2.563.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 195.554.000 451.851.000 0 0 647.405.000 338 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 2.369.000 425.976.000 0 0 428.345.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 766.000.000 0 0 0 766.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.582.404.000 0 0 0 5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.582.404.000 0 0 0 5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.825.500.900 171.847.100 0 0 1.997.348.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 305.984.900 151.047.100 0 0 457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 305.984.900 151.047.100 0 0 457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 159.965.000 0 0 0 159.965.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 135.408.000 0 0 0 135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 24.557.000 0 0 0 24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.246.860.000 20.800.000 0 0 1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.246.860.000 20.800.000 0 0 1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 87.331.000 0 0 0 87.331.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 66.683.000 0 0 0 66.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 20.648.000 0 0 0 20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 25.360.000 0 0 0 25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 25.360.000 0 0 0 25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 583.766.000 0 0 0 583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 583.766.000 0 0 0 583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 520.566.000 0 0 0 520.566.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 63.200.000 0 0 0 63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 50.068.000 0 0 0 50.068.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.716.000 0 0 0 24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 24.716.000 0 0 0 24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 0 0 0 25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 25.352.000 0 0 0 25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.210.759.000 0 0 0 2.210.759.000 339 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.210.759.000 0 0 0 2.210.759.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1.737.537.000 0 0 0 1.737.537.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 141.796.000 0 0 0 141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 95.910.000 0 0 0 95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 235.516.000 0 0 0 235.516.000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.136.972.000 7.325.865.000 0 0 22.462.837.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.236.888.000 20.000.000 0 0 11.256.888.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.300.035.000 0 0 0 10.300.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.210.035.000 0 0 0 10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 0 0 0 35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.600.000 0 0 0 179.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.600.000 0 0 0 12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 0 0 0 15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.000.000 0 0 0 48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 20.000.000 0 0 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.253.000 0 0 0 437.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410.253.000 0 0 0 410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 0 0 0 16.000.000 340 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000 0 0 0 240.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.822.906.000 7.305.865.000 0 0 10.128.771.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.920.476.000 7.305.865.000 0 0 9.226.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 154.409.000 7.305.865.000 0 0 7.460.274.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.766.067.000 0 0 0 1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 902.430.000 0 0 0 902.430.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 578.462.000 0 0 0 578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 323.968.000 0 0 0 323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 207.178.000 0 0 0 207.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 107.178.000 0 0 0 107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 107.178.000 0 0 0 107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 170.000.000 0 0 0 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 170.000.000 0 0 0 170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 600.000.000 0 0 0 600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 600.000.000 0 0 0 600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 600.000.000 0 0 0 600.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 467.000.000 681.000.000 0 0 1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 467.000.000 681.000.000 0 0 1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 88.000.000 0 0 0 88.000.000 341 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 137.000.000 0 0 0 137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 123.000.000 0 0 0 123.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 119.000.000 681.000.000 0 0 800.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 73.000.000 0 0 0 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 73.000.000 0 0 0 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 73.000.000 0 0 0 73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 0 0 0 139.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 139.000.000 0 0 0 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 139.000.000 0 0 0 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 0 0 0 139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 139.000.000 0 0 0 139.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 107.770.021.000 195.132.000 0 0 107.965.153.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.326.761.000 180.661.000 0 0 26.507.422.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.558.679.000 0 0 0 19.558.679.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.428.143.000 0 0 0 19.428.143.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 130.536.000 0 0 0 130.536.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.000.000 0 0 0 123.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 23.000.000 0 0 0 23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.580.328.000 0 0 0 1.580.328.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.680.000 0 0 0 57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 817.098.000 0 0 0 817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.700.000 0 0 0 34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.450.000 0 0 0 15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 24.720.000 0 0 0 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 630.680.000 0 0 0 630.680.000 342 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.739.000 180.661.000 0 0 185.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 33.600.000 0 0 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000 89.925.000 0 0 90.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.664.000 57.136.000 0 0 61.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.589.496.000 0 0 0 1.589.496.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 721.000.000 0 0 0 721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000 0 0 0 38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 825.896.000 0 0 0 825.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 794.190.000 0 0 0 794.190.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 334.750.000 0 0 0 334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 24.720.000 0 0 0 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.720.000 0 0 0 24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.000.000 0 0 0 410.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.087.194.000 0 0 0 1.087.194.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 302.394.000 0 0 0 302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 145.000.000 0 0 0 145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.000.000 0 0 0 635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 597.401.000 0 0 0 597.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 394.875.000 0 0 0 394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 202.526.000 0 0 0 202.526.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 336.400.000 0 0 0 336.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 120.000.000 0 0 0 120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 96.400.000 0 0 0 96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 655.334.000 0 0 0 655.334.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 376.004.000 0 0 0 376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 139.599.000 0 0 0 139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 139.731.000 0 0 0 139.731.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 23.099.762.000 5.000.000 0 0 23.104.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.303.210.000 0 0 0 1.303.210.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 76.460.000 0 0 0 76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 63.490.000 0 0 0 63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.163.260.000 0 0 0 1.163.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.335.295.000 0 0 0 21.335.295.000 343 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20.242.295.000 0 0 0 20.242.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 379.400.000 0 0 0 379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 713.600.000 0 0 0 713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 436.277.000 5.000.000 0 0 441.277.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57.560.000 0 0 0 57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 309.447.000 0 0 0 309.447.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 69.270.000 5.000.000 0 0 74.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 24.980.000 0 0 0 24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 24.980.000 0 0 0 24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.730.050.000 0 0 0 1.730.050.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 155.480.000 0 0 0 155.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 121.880.000 0 0 0 121.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 33.600.000 0 0 0 33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 200.260.000 0 0 0 200.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.100.000 0 0 0 87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 113.160.000 0 0 0 113.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.047.310.000 0 0 0 1.047.310.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 805.000.000 0 0 0 805.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 65.330.000 0 0 0 65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 176.980.000 0 0 0 176.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 327.000.000 0 0 0 327.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 294.149.000 0 0 0 294.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5.368.000 0 0 0 5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 27.483.000 0 0 0 27.483.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.069.701.000 9.471.000 0 0 40.079.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.060.000 0 0 0 49.060.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.560.000 0 0 0 46.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 0 0 0 2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.915.218.000 0 0 0 3.915.218.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.839.354.000 0 0 0 3.839.354.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.864.000 0 0 0 75.864.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.358.000 0 0 0 127.358.000 344 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 87.962.000 0 0 0 87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.396.000 0 0 0 39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.464.000 9.471.000 0 0 400.935.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.835.000 0 0 0 12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.160.000 0 0 0 165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.000.000 0 0 0 89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.700.000 0 0 0 19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.740.000 0 0 0 78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.029.000 9.471.000 0 0 20.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.300.000 0 0 0 544.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 0 0 0 320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.800.000 0 0 0 185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.878.000 0 0 0 477.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 277.878.000 0 0 0 277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 0 0 0 15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 33.350.326.000 0 0 0 33.350.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 33.000.326.000 0 0 0 33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 0 0 0 315.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35.000.000 0 0 0 35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.214.097.000 0 0 0 1.214.097.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 183.117.000 0 0 0 183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.030.980.000 0 0 0 1.030.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.543.747.000 0 0 0 16.543.747.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.143.292.000 0 0 0 3.143.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 350.000.000 0 0 0 350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.393.292.000 0 0 0 2.393.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 160.000.000 0 0 0 160.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 0 0 0 240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 640.000.000 0 0 0 640.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 90.000.000 0 0 0 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 90.000.000 0 0 0 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 140.000.000 0 0 0 140.000.000 345 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 140.000.000 0 0 0 140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 90.000.000 0 0 0 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 183.563.000 0 0 0 183.563.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 15.739.000 0 0 0 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 15.739.000 0 0 0 15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 14.438.000 0 0 0 14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13.682.000 0 0 0 13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 15.645.000 0 0 0 15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 88.320.000 0 0 0 88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.489.885.000 0 0 0 4.489.885.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.117.800.000 0 0 0 3.117.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 184.714.000 0 0 0 184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 850.000.000 0 0 0 850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 0 0 0 180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 57.371.000 0 0 0 57.371.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.631.098.000 0 0 0 1.631.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 11.098.000 0 0 0 11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.620.000.000 0 0 0 1.620.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 6.430.909.000 0 0 0 6.430.909.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.854.391.000 0 0 0 4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.566.518.000 0 0 0 1.566.518.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 43.163.169.000 842.741.000 2.000.000.000 662.164.171.000 708.170.081.000 5 01 PERENCANAAN 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.579.949.000 60.705.000 0 0 5.640.654.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.906.000 0 0 0 37.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.906.000 0 0 0 7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.799.766.000 0 0 0 4.799.766.000 346 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.775.622.000 0 0 0 4.775.622.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.144.000 0 0 0 24.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.445.000 2.095.000 0 0 393.540.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.400.000 0 0 0 6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.000.000 0 0 0 114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.340.000 0 0 0 124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000 0 0 0 120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.905.000 2.095.000 0 0 4.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 340.000 58.610.000 0 0 58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.000 58.610.000 0 0 58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.992.000 0 0 0 149.992.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 0 0 0 85.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.992.000 0 0 0 61.992.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.500.000 0 0 0 150.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 102.500.000 0 0 0 102.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.000.000 0 0 0 32.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 987.937.000 0 0 0 987.937.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 643.309.000 0 0 0 643.309.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 269.624.000 0 0 0 269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 373.685.000 0 0 0 373.685.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 0 0 0 115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 115.324.000 0 0 0 115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 229.304.000 0 0 0 229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 229.304.000 0 0 0 229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 466.422.000 0 0 0 466.422.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 243.706.000 0 0 0 243.706.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 87.664.000 0 0 0 87.664.000 347 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 156.042.000 0 0 0 156.042.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.552.000 0 0 0 99.552.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 48.128.000 0 0 0 48.128.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 51.424.000 0 0 0 51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 123.164.000 0 0 0 123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 123.164.000 0 0 0 123.164.000 5 02 KEUANGAN 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.486.920.000 240.712.000 0 0 16.727.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.920.000 0 0 0 15.000.920.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.814.820.000 0 0 0 14.814.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 186.100.000 0 0 0 186.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.000.000 0 0 0 412.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 0 0 0 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.000.000 0 0 0 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000 0 0 0 41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000 0 0 0 75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.000.000 0 0 0 138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 240.712.000 0 0 240.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 134.712.000 0 0 134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 16.000.000 0 0 16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 90.000.000 0 0 90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 482.000.000 0 0 0 482.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313.000.000 0 0 0 313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.000.000 0 0 0 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 422.000.000 0 0 0 422.000.000 348 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.000.000 0 0 0 237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 0 0 0 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000 0 0 0 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.981.663.000 0 2.000.000.000 662.164.171.000 667.145.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.010.000.000 0 0 0 1.010.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 170.000.000 0 0 0 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 320.000.000 0 0 0 320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 300.000.000 0 0 0 300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 150.000.000 0 0 0 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 618.000.000 0 0 0 618.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 190.000.000 0 0 0 190.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 118.000.000 0 0 0 118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 110.000.000 0 0 0 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 544.000.000 0 0 0 544.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 110.000.000 0 0 0 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 130.000.000 0 0 0 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 170.000.000 0 0 0 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24.000.000 0 0 0 24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 809.663.000 0 2.000.000.000 662.164.171.000 664.973.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 209.663.000 0 0 648.371.413.000 648.581.076.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 13.792.758.000 13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.625.000.000 0 0 0 1.625.000.000 349 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.625.000.000 0 0 0 1.625.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 85.000.000 0 0 0 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 330.000.000 0 0 0 330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 610.000.000 0 0 0 610.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 165.000.000 0 0 0 165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 85.000.000 0 0 0 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.673.516.000 0 0 0 4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.673.516.000 0 0 0 4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.062.516.000 0 0 0 1.062.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 105.000.000 0 0 0 105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 220.000.000 0 0 0 220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.756.000.000 0 0 0 2.756.000.000 5 03 KEPEGAWAIAN 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.184.638.000 541.324.000 0 0 6.725.962.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.116.000 0 0 0 24.116.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.247.000 0 0 0 12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.869.000 0 0 0 11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.721.753.000 0 0 0 5.721.753.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.697.857.000 0 0 0 5.697.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.896.000 0 0 0 23.896.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.078.000 0 0 0 145.078.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.538.000 0 0 0 10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.540.000 0 0 0 33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 22.000.000 0 0 0 22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000 0 0 0 56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000 541.324.000 0 0 541.774.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 225.000 251.549.000 0 0 251.774.000 350 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 225.000 289.775.000 0 0 290.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.596.000 0 0 0 151.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.596.000 0 0 0 139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.645.000 0 0 0 141.645.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.895.000 0 0 0 97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.750.000 0 0 0 8.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.695.283.000 0 0 0 1.695.283.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 975.000.000 0 0 0 975.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 690.000.000 0 0 0 690.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 215.000.000 0 0 0 215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 70.000.000 0 0 0 70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 535.000.000 0 0 0 535.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 225.000.000 0 0 0 225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 310.000.000 0 0 0 310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 72.628.000 0 0 0 72.628.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 37.029.000 0 0 0 37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 35.599.000 0 0 0 35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 112.655.000 0 0 0 112.655.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 54.455.000 0 0 0 54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 58.200.000 0 0 0 58.200.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 371.036.000 0 0 0 371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 371.036.000 0 0 0 371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.641.940.000 0 0 0 1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.641.940.000 0 0 0 1.641.940.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 468.865.000 0 0 0 468.865.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 468.865.000 0 0 0 468.865.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 468.865.000 0 0 0 468.865.000 351 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 311.647.000 0 0 0 311.647.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 311.647.000 0 0 0 311.647.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 157.218.000 0 0 0 157.218.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 157.218.000 0 0 0 157.218.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.283.428.000 167.581.000 0 0 8.451.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000.000 0 0 0 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.665.009.000 0 0 0 7.665.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.651.009.000 0 0 0 7.651.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.000.000 0 0 0 14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000 0 0 0 70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.000.000 0 0 0 135.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 0 0 0 9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.000.000 0 0 0 16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.419.000 167.581.000 0 0 170.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 40.000.000 0 0 40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.754.000 48.246.000 0 0 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 665.000 79.335.000 0 0 80.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.000.000 0 0 0 159.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000 0 0 0 112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.000.000 0 0 0 222.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.000.000 0 0 0 12.000.000 352 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65.000.000 0 0 0 65.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.166.000.000 0 0 0 1.166.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 952.000.000 0 0 0 952.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 230.000.000 0 0 0 230.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 71.000.000 0 0 0 71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 83.000.000 0 0 0 83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 308.000.000 0 0 0 308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 98.000.000 0 0 0 98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62.000.000 0 0 0 62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 214.000.000 0 0 0 214.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 68.000.000 0 0 0 68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 146.000.000 0 0 0 146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 681.000.000 0 0 0 681.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 27.000.000 0 0 0 27.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 13.000.000 0 0 0 13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 654.000.000 0 0 0 654.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 58.000.000 0 0 0 58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 192.000.000 0 0 0 192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 235.000.000 0 0 0 235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 169.000.000 0 0 0 169.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 7 01 KECAMATAN 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 2.546.004.000 10.245.000 0 0 2.556.249.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.253.836.000 10.245.000 0 0 2.264.081.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.638.000 0 0 0 8.638.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.214.000 0 0 0 4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.424.000 0 0 0 4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.088.622.000 0 0 0 2.088.622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.063.896.000 0 0 0 2.063.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.726.000 0 0 0 24.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.896.000 0 0 0 32.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.160.000 0 0 0 13.160.000 353 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.286.000 0 0 0 8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.600.000 0 0 0 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 480.000 10.245.000 0 0 10.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 480.000 10.245.000 0 0 10.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 0 0 0 72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 0 0 0 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 0 0 0 51.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.000.000 0 0 0 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000 0 0 0 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 91.000.000 0 0 0 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 91.000.000 0 0 0 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 176.168.000 0 0 0 176.168.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 176.168.000 0 0 0 176.168.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 0 0 0 5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.118.000 0 0 0 91.118.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 1.829.573.000 0 0 0 1.829.573.000 354 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.622.687.000 0 0 0 1.622.687.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.050.000 0 0 0 4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.550.000 0 0 0 1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.527.892.000 0 0 0 1.527.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.514.810.000 0 0 0 1.514.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.082.000 0 0 0 13.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.695.000 0 0 0 19.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.262.000 0 0 0 1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.860.000 0 0 0 8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.601.000 0 0 0 1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.480.000 0 0 0 1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.492.000 0 0 0 1.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.550.000 0 0 0 32.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.500.000 0 0 0 26.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.262.000 0 0 0 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 48.262.000 0 0 0 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 48.262.000 0 0 0 48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 151.624.000 0 0 0 151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 151.624.000 0 0 0 151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.975.000 0 0 0 27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.650.000 0 0 0 3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.280.000 0 0 0 2.280.000 355 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.280.000 0 0 0 5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.275.000 0 0 0 8.275.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99.914.000 0 0 0 99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.250.000 0 0 0 4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 2.172.680.000 0 0 0 2.172.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.223.000 0 0 0 1.908.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.454.000 0 0 0 5.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.940.000 0 0 0 1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.514.000 0 0 0 3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.798.603.000 0 0 0 1.798.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.788.603.000 0 0 0 1.788.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.333.000 0 0 0 36.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.852.000 0 0 0 15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.981.000 0 0 0 1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 0 0 0 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.657.000 0 0 0 26.657.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 0 0 0 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.357.000 0 0 0 16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.176.000 0 0 0 41.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000 0 0 0 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.930.000 0 0 0 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.246.000 0 0 0 4.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.505.000 0 0 0 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.505.000 0 0 0 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.505.000 0 0 0 52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000 0 0 0 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.180.000 0 0 0 17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 17.180.000 0 0 0 17.180.000 356 Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 194.772.000 0 0 0 194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 194.772.000 0 0 0 194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 27.106.000 0 0 0 27.106.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.539.000 0 0 0 2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.230.000 0 0 0 7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 26.111.000 0 0 0 26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.709.000 0 0 0 123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.077.000 0 0 0 7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 2.052.511.000 12.403.000 0 0 2.064.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.786.477.000 12.403.000 0 0 1.798.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.180.000 0 0 0 14.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.952.000 0 0 0 11.952.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.228.000 0 0 0 2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.621.051.000 0 0 0 1.621.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.714.000 0 0 0 1.588.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.337.000 0 0 0 32.337.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.334.000 0 0 0 36.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.136.000 0 0 0 2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.095.000 0 0 0 14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.460.000 0 0 0 7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000 0 0 0 2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.465.000 0 0 0 8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.538.000 0 0 0 1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000 0 0 0 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 12.403.000 0 0 12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.403.000 0 0 12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.200.000 0 0 0 24.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000 0 0 0 20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.150.000 0 0 0 3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.712.000 0 0 0 90.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.994.000 0 0 0 37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.008.000 0 0 0 1.008.000 357 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 0 0 0 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.210.000 0 0 0 48.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.322.000 0 0 0 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.322.000 0 0 0 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.322.000 0 0 0 61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 195.712.000 0 0 0 195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 195.712.000 0 0 0 195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.785.000 0 0 0 33.785.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.297.000 0 0 0 10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.050.000 0 0 0 28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 104.580.000 0 0 0 104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 1.903.380.000 0 0 0 1.903.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.657.813.000 0 0 0 1.657.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.917.000 0 0 0 5.917.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.221.000 0 0 0 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.696.000 0 0 0 1.696.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.545.810.000 0 0 0 1.545.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.515.810.000 0 0 0 1.515.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.042.000 0 0 0 35.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.790.000 0 0 0 9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.450.000 0 0 0 7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.272.000 0 0 0 10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.630.000 0 0 0 1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000 0 0 0 37.000.000 358 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.044.000 0 0 0 34.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.044.000 0 0 0 22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000 0 0 0 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.000.000 0 0 0 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 167.567.000 0 0 0 167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 167.567.000 0 0 0 167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.517.000 0 0 0 15.517.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.757.000 0 0 0 4.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.340.000 0 0 0 7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.200.000 0 0 0 6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.100.000 0 0 0 24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.650.000 0 0 0 101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.003.000 0 0 0 5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 2.067.226.000 0 0 0 2.067.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.875.826.000 0 0 0 1.875.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.050.000 0 0 0 11.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.550.000 0 0 0 3.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.753.468.000 0 0 0 1.753.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.724.468.000 0 0 0 1.724.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.000.000 0 0 0 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.508.000 0 0 0 33.508.000 359 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.815.000 0 0 0 1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.340.000 0 0 0 10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.650.000 0 0 0 4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.203.000 0 0 0 11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 0 0 0 18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.300.000 0 0 0 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.000.000 0 0 0 59.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.500.000 0 0 0 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 47.500.000 0 0 0 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 47.500.000 0 0 0 47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.900.000 0 0 0 131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 131.900.000 0 0 0 131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.500.000 0 0 0 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 90.300.000 0 0 0 90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.600.000 0 0 0 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 1.891.969.000 9.270.000 0 0 1.901.239.000 360 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.536.528.000 9.270.000 0 0 1.545.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.706.000 0 0 0 16.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.388.000 0 0 0 9.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.318.000 0 0 0 7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.378.432.000 0 0 0 1.378.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.359.165.000 0 0 0 1.359.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.267.000 0 0 0 19.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.015.000 0 0 0 48.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.582.000 0 0 0 4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.399.000 0 0 0 17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.510.000 0 0 0 7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.593.000 0 0 0 12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 0 0 0 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.231.000 0 0 0 2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 9.270.000 0 0 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.270.000 0 0 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.625.000 0 0 0 36.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.440.000 0 0 0 17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.185.000 0 0 0 17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.750.000 0 0 0 56.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.750.000 0 0 0 32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.969.000 0 0 0 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 41.969.000 0 0 0 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 41.969.000 0 0 0 41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.857.000 0 0 0 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.857.000 0 0 0 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 16.857.000 0 0 0 16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 296.615.000 0 0 0 296.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 296.615.000 0 0 0 296.615.000 361 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.872.000 0 0 0 50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.633.000 0 0 0 5.633.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 21.551.000 0 0 0 21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.819.000 0 0 0 9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 31.052.000 0 0 0 31.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 164.788.000 0 0 0 164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000 0 0 0 12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 2.345.523.000 20.194.000 0 0 2.365.717.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.094.896.000 20.194.000 0 0 2.115.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.865.000 0 0 0 12.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.935.000 0 0 0 8.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.930.000 0 0 0 3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.784.000 0 0 0 1.918.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.899.634.000 0 0 0 1.899.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.150.000 0 0 0 19.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.563.000 0 0 0 58.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.514.000 0 0 0 28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.009.000 0 0 0 8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.540.000 0 0 0 4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 20.194.000 0 0 20.194.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.934.000 0 0 5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 14.260.000 0 0 14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.759.000 0 0 0 45.759.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 359.000 0 0 0 359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000 0 0 0 20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.925.000 0 0 0 58.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.000.000 0 0 0 38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 0 0 0 6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.425.000 0 0 0 14.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.378.000 0 0 0 37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 37.378.000 0 0 0 37.378.000 362 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 37.378.000 0 0 0 37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.500.000 0 0 0 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.500.000 0 0 0 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 19.500.000 0 0 0 19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 193.749.000 0 0 0 193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 193.749.000 0 0 0 193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.520.000 0 0 0 3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9.390.000 0 0 0 9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.044.000 0 0 0 12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.650.000 0 0 0 19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.645.000 0 0 0 119.645.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.500.000 0 0 0 11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 1.925.334.000 21.253.000 0 0 1.946.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.677.948.000 21.253.000 0 0 1.699.201.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.648.000 0 0 0 4.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.048.000 0 0 0 1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.535.233.000 0 0 0 1.535.233.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.520.742.000 0 0 0 1.520.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.491.000 0 0 0 14.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.265.000 0 0 0 29.265.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.817.000 0 0 0 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.616.000 0 0 0 10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.324.000 0 0 0 2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.223.000 0 0 0 3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.585.000 0 0 0 1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 21.253.000 0 0 21.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.100.000 0 0 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 11.153.000 0 0 11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.456.000 0 0 0 28.456.000 363 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.656.000 0 0 0 17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.346.000 0 0 0 80.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 0 0 0 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 0 0 0 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.181.000 0 0 0 42.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.273.000 0 0 0 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 34.273.000 0 0 0 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 34.273.000 0 0 0 34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 196.113.000 0 0 0 196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 196.113.000 0 0 0 196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.800.000 0 0 0 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.800.000 0 0 0 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14.804.000 0 0 0 14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 95.709.000 0 0 0 95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN 2.314.627.000 35.646.000 0 0 2.350.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.103.118.000 35.646.000 0 0 2.138.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 0 0 0 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.929.922.000 0 0 0 1.929.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.917.555.000 0 0 0 1.917.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.367.000 0 0 0 12.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.400.000 0 0 0 2.400.000 364 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.040.000 0 0 0 44.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.600.000 0 0 0 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 0 0 0 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 0 0 0 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.080.000 0 0 0 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.960.000 0 0 0 2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.200.000 35.646.000 0 0 38.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 35.646.000 0 0 35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.885.000 0 0 0 54.885.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880.000 0 0 0 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.005.000 0 0 0 34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.071.000 0 0 0 63.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.602.000 0 0 0 25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.469.000 0 0 0 31.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.877.000 0 0 0 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 51.877.000 0 0 0 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 51.877.000 0 0 0 51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.807.000 0 0 0 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.807.000 0 0 0 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 16.807.000 0 0 0 16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.825.000 0 0 0 142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.825.000 0 0 0 142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.400.000 0 0 0 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12.800.000 0 0 0 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12.800.000 0 0 0 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.600.000 0 0 0 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.400.000 0 0 0 14.400.000 365 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.625.000 0 0 0 79.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 1.723.066.000 0 0 0 1.723.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.579.499.000 0 0 0 1.579.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.743.000 0 0 0 10.743.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.913.000 0 0 0 6.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.830.000 0 0 0 3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.452.414.000 0 0 0 1.452.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.436.304.000 0 0 0 1.436.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.110.000 0 0 0 16.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.594.000 0 0 0 34.594.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.999.000 0 0 0 3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.400.000 0 0 0 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.624.000 0 0 0 5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.181.000 0 0 0 11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.590.000 0 0 0 1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.624.000 0 0 0 51.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 0 0 0 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 0 0 0 27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.024.000 0 0 0 24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.124.000 0 0 0 30.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.124.000 0 0 0 28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.490.000 0 0 0 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 61.490.000 0 0 0 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 61.490.000 0 0 0 61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.732.000 0 0 0 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.732.000 0 0 0 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.732.000 0 0 0 8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.345.000 0 0 0 73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 73.345.000 0 0 0 73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.902.000 0 0 0 9.902.000 366 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.989.000 0 0 0 1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.089.000 0 0 0 4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.011.000 0 0 0 14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.200.000 0 0 0 42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.154.000 0 0 0 1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN 1.991.685.000 17.330.000 0 0 2.009.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.744.803.000 0 0 0 1.744.803.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.300.000 0 0 0 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.700.000 0 0 0 5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.637.833.000 0 0 0 1.637.833.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.625.683.000 0 0 0 1.625.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.150.000 0 0 0 12.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.450.000 0 0 0 27.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 0 0 0 10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.400.000 0 0 0 33.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.900.000 0 0 0 17.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.820.000 0 0 0 36.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.298.000 0 0 0 21.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.650.000 0 0 0 2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.990.000 0 0 0 3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.882.000 0 0 0 8.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.630.000 17.330.000 0 0 87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.630.000 17.330.000 0 0 87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.630.000 17.330.000 0 0 87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.370.000 0 0 0 33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.370.000 0 0 0 33.370.000 367 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 33.370.000 0 0 0 33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.882.000 0 0 0 142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.882.000 0 0 0 142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.210.000 0 0 0 24.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.992.000 0 0 0 25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 82.180.000 0 0 0 82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 2.000.040.000 10.394.000 0 0 2.010.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.771.540.000 10.394.000 0 0 1.781.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.076.000 0 0 0 11.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.720.000 0 0 0 4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.356.000 0 0 0 6.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.635.641.000 0 0 0 1.635.641.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.611.133.000 0 0 0 1.611.133.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.508.000 0 0 0 24.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.068.000 0 0 0 37.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.808.000 0 0 0 11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 0 0 0 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.260.000 0 0 0 2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 368.000 9.632.000 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 368.000 9.632.000 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.117.000 762.000 0 0 47.879.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.617.000 762.000 0 0 22.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.270.000 0 0 0 40.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 0 0 0 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000 0 0 0 4.270.000 368 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000 0 0 0 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.000.000 0 0 0 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.000.000 0 0 0 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 156.500.000 0 0 0 156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 156.500.000 0 0 0 156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 0 0 0 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.000.000 0 0 0 91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 1.817.162.000 15.176.000 0 0 1.832.338.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.598.107.000 15.176.000 0 0 1.613.283.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.412.740.000 0 0 0 1.412.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.396.135.000 0 0 0 1.396.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.605.000 0 0 0 16.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.553.000 0 0 0 33.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.400.000 0 0 0 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.615.000 0 0 0 12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.088.000 0 0 0 6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 824.000 15.176.000 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 824.000 11.176.000 0 0 12.000.000 369 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 4.000.000 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.750.000 0 0 0 71.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.750.000 0 0 0 50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.240.000 0 0 0 70.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.577.000 0 0 0 20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.663.000 0 0 0 47.663.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.334.000 0 0 0 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 52.334.000 0 0 0 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 52.334.000 0 0 0 52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.750.000 0 0 0 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.750.000 0 0 0 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 21.750.000 0 0 0 21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.971.000 0 0 0 144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 144.971.000 0 0 0 144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 68.971.000 0 0 0 68.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN 5.377.933.000 0 0 0 5.377.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.044.173.000 0 0 0 5.044.173.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.817.000 0 0 0 11.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.472.000 0 0 0 7.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.345.000 0 0 0 4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.912.528.000 0 0 0 4.912.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.898.405.000 0 0 0 4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.123.000 0 0 0 14.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.839.000 0 0 0 32.839.000 370 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.575.000 0 0 0 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.740.000 0 0 0 8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 0 0 0 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.854.000 0 0 0 12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.370.000 0 0 0 2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.595.000 0 0 0 55.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000 0 0 0 28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.245.000 0 0 0 26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.394.000 0 0 0 31.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.357.000 0 0 0 17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.370.000 0 0 0 3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.667.000 0 0 0 10.667.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.057.000 0 0 0 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 73.057.000 0 0 0 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 73.057.000 0 0 0 73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 255.703.000 0 0 0 255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 255.703.000 0 0 0 255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.950.000 0 0 0 23.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8.965.000 0 0 0 8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.370.000 0 0 0 14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 38.111.000 0 0 0 38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 152.804.000 0 0 0 152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.303.000 0 0 0 8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN PANJER 781.432.000 30.000.000 0 0 811.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.452.000 30.000.000 0 0 106.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.950.000 0 0 0 3.950.000 371 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.230.000 0 0 0 28.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.360.000 0 0 0 3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.530.000 0 0 0 13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 0 0 0 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 30.000.000 0 0 30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 20.000.000 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.472.000 0 0 0 14.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 0 0 0 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.272.000 0 0 0 4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000 0 0 0 18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.800.000 0 0 0 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 704.980.000 0 0 0 704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 704.980.000 0 0 0 704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.735.000 0 0 0 380.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 296.495.000 0 0 0 296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN SELANG 807.382.000 10.000.000 0 0 817.382.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.941.000 10.000.000 0 0 99.941.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.499.000 0 0 0 4.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.709.000 0 0 0 3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 790.000 0 0 0 790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.279.000 0 0 0 13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.279.000 0 0 0 13.279.000 372 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.048.000 0 0 0 18.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.273.000 0 0 0 4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.375.000 0 0 0 3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.000.000 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.400.000 0 0 0 12.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.200.000 0 0 0 9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.715.000 0 0 0 41.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.715.000 0 0 0 14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.000.000 0 0 0 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 717.441.000 0 0 0 717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 717.441.000 0 0 0 717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.155.000 0 0 0 12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 457.353.000 0 0 0 457.353.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 243.977.000 0 0 0 243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.956.000 0 0 0 3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN TAMANWINANGUN 1.155.609.000 17.665.000 0 0 1.173.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 109.205.000 17.665.000 0 0 126.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.014.000 0 0 0 2.014.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.060.000 0 0 0 1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 954.000 0 0 0 954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.830.000 0 0 0 16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.830.000 0 0 0 16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.027.000 4.000.000 0 0 21.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.936.000 0 0 0 1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 0 0 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.606.000 0 0 0 6.606.000 373 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 305.000 4.000.000 0 0 4.305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000 13.665.000 0 0 18.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.000.000 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.665.000 0 0 5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.750.000 0 0 0 44.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 0 0 0 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 0 0 0 32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.584.000 0 0 0 23.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.584.000 0 0 0 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.046.404.000 0 0 0 1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.046.404.000 0 0 0 1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17.100.000 0 0 0 17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 846.458.000 0 0 0 846.458.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.326.000 0 0 0 180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.520.000 0 0 0 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN KEBUMEN 815.451.000 0 0 0 815.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.856.000 0 0 0 96.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.984.000 0 0 0 8.984.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.773.000 0 0 0 4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.211.000 0 0 0 4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.732.000 0 0 0 9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.732.000 0 0 0 9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.900.000 0 0 0 22.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.600.000 0 0 0 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.391.000 0 0 0 28.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 374 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.980.000 0 0 0 11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.611.000 0 0 0 15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.849.000 0 0 0 26.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.512.000 0 0 0 6.512.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.837.000 0 0 0 15.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 718.595.000 0 0 0 718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 718.595.000 0 0 0 718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.363.000 0 0 0 10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 530.944.000 0 0 0 530.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.333.000 0 0 0 175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.955.000 0 0 0 1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN BUMIREJO 799.505.000 13.000.000 0 0 812.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.317.000 13.000.000 0 0 103.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.159.000 0 0 0 3.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.596.000 0 0 0 2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 563.000 0 0 0 563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.369.000 0 0 0 11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.369.000 0 0 0 11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.609.000 0 0 0 16.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 0 0 0 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.767.000 0 0 0 4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.025.000 0 0 0 2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.887.000 0 0 0 3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.530.000 0 0 0 1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 13.000.000 0 0 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 13.000.000 0 0 13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.745.000 0 0 0 15.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 0 0 0 550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.195.000 0 0 0 3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.435.000 0 0 0 43.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.435.000 0 0 0 10.435.000 375 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.000.000 0 0 0 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 709.188.000 0 0 0 709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 709.188.000 0 0 0 709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.848.000 0 0 0 15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 509.366.000 0 0 0 509.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 180.312.000 0 0 0 180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.662.000 0 0 0 3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 1.974.526.000 58.804.000 0 0 2.033.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.727.365.000 36.335.000 0 0 1.763.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.390.000 0 0 0 13.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.790.000 0 0 0 7.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.600.000 0 0 0 5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.634.000 0 0 0 1.600.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.582.838.000 0 0 0 1.582.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.796.000 0 0 0 17.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.373.000 0 0 0 31.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.745.000 0 0 0 2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.600.000 0 0 0 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.817.000 0 0 0 2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.367.000 0 0 0 8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.644.000 0 0 0 3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.053.000 0 0 0 36.053.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 0 0 0 960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.093.000 0 0 0 16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.915.000 36.335.000 0 0 82.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.250.000 0 0 0 39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.000 36.335.000 0 0 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.783.000 22.469.000 0 0 61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 38.783.000 22.469.000 0 0 61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 38.783.000 22.469.000 0 0 61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.788.000 0 0 0 19.788.000 376 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.788.000 0 0 0 19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 19.788.000 0 0 0 19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 188.590.000 0 0 0 188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 188.590.000 0 0 0 188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.800.000 0 0 0 16.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.559.000 0 0 0 7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.083.000 0 0 0 8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19.436.000 0 0 0 19.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.400.000 0 0 0 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.225.000 0 0 0 18.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 75.846.000 0 0 0 75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 28.241.000 0 0 0 28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 2.044.185.000 19.745.000 0 0 2.063.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.817.944.000 19.745.000 0 0 1.837.689.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.662.748.000 0 0 0 1.662.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.652.713.000 0 0 0 1.652.713.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.035.000 0 0 0 10.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.154.000 0 0 0 42.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.982.000 0 0 0 3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.400.000 0 0 0 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.452.000 0 0 0 8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.320.000 0 0 0 2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 19.745.000 0 0 19.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.450.000 0 0 9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 10.295.000 0 0 10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.872.000 0 0 0 66.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.700.000 0 0 0 27.700.000 377 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.672.000 0 0 0 37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.170.000 0 0 0 32.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.450.000 0 0 0 15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.090.000 0 0 0 3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.630.000 0 0 0 5.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.865.000 0 0 0 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 46.865.000 0 0 0 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 46.865.000 0 0 0 46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.548.000 0 0 0 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.548.000 0 0 0 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.548.000 0 0 0 15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 163.828.000 0 0 0 163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 163.828.000 0 0 0 163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.456.000 0 0 0 14.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.389.000 0 0 0 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.688.000 0 0 0 4.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.746.000 0 0 0 18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.507.000 0 0 0 97.507.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.042.000 0 0 0 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 2.141.786.000 16.000.000 0 0 2.157.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.830.309.000 16.000.000 0 0 1.846.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.256.000 0 0 0 8.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.256.000 0 0 0 4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.699.225.000 0 0 0 1.699.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.684.225.000 0 0 0 1.684.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.566.000 0 0 0 38.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.900.000 0 0 0 15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.250.000 0 0 0 2.250.000 378 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.716.000 0 0 0 9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 16.000.000 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 16.000.000 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.262.000 0 0 0 35.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.762.000 0 0 0 18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000 0 0 0 49.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.756.000 0 0 0 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 42.756.000 0 0 0 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 42.756.000 0 0 0 42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.721.000 0 0 0 248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 248.721.000 0 0 0 248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 38.354.000 0 0 0 38.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.246.000 0 0 0 17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.245.000 0 0 0 14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.001.000 0 0 0 30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.875.000 0 0 0 123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 1.710.658.000 0 0 0 1.710.658.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.463.625.000 0 0 0 1.463.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.211.000 0 0 0 6.211.000 379 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.525.000 0 0 0 3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.686.000 0 0 0 2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.351.571.000 0 0 0 1.351.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.326.452.000 0 0 0 1.326.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.119.000 0 0 0 25.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.148.000 0 0 0 29.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.920.000 0 0 0 5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.278.000 0 0 0 5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.196.000 0 0 0 11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.554.000 0 0 0 1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.195.000 0 0 0 43.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 0 0 0 200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.995.000 0 0 0 17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.500.000 0 0 0 33.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.000.000 0 0 0 29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.308.000 0 0 0 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 44.308.000 0 0 0 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 44.308.000 0 0 0 44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 192.725.000 0 0 0 192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 192.725.000 0 0 0 192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35.246.000 0 0 0 35.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.487.000 0 0 0 24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.191.000 0 0 0 20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.061.000 0 0 0 108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.740.000 0 0 0 2.740.000 380 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 1.686.965.000 12.875.000 0 0 1.699.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.504.657.000 12.875.000 0 0 1.517.532.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.395.000 0 0 0 2.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.315.000 0 0 0 1.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.000 0 0 0 1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.320.733.000 0 0 0 1.320.733.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.303.429.000 0 0 0 1.303.429.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.304.000 0 0 0 17.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.558.000 0 0 0 39.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.993.000 0 0 0 1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.900.000 0 0 0 18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.552.000 0 0 0 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 0 0 0 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.373.000 0 0 0 1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 12.875.000 0 0 12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.875.000 0 0 12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.471.000 0 0 0 82.471.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.000 0 0 0 165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.436.000 0 0 0 31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.870.000 0 0 0 50.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000 0 0 0 59.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.554.000 0 0 0 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.554.000 0 0 0 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.554.000 0 0 0 50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 113.754.000 0 0 0 113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 113.754.000 0 0 0 113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000 0 0 0 18.000.000 381 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.125.000 0 0 0 1.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.975.000 0 0 0 3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.518.000 0 0 0 4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 16.675.000 0 0 0 16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.461.000 0 0 0 63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR 2.146.691.000 0 0 0 2.146.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.949.858.000 0 0 0 1.949.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.800.000 0 0 0 8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.700.000 0 0 0 6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.100.000 0 0 0 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.816.278.000 0 0 0 1.816.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.978.000 0 0 0 1.803.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.300.000 0 0 0 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.280.000 0 0 0 31.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 0 0 0 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.050.000 0 0 0 3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.680.000 0 0 0 1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.350.000 0 0 0 7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.100.000 0 0 0 2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.500.000 0 0 0 49.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 0 0 0 500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 0 0 0 31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 0 0 0 18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000 0 0 0 44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.442.000 0 0 0 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.442.000 0 0 0 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.442.000 0 0 0 43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.449.000 0 0 0 10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.449.000 0 0 0 10.449.000 382 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.449.000 0 0 0 10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 142.942.000 0 0 0 142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 142.942.000 0 0 0 142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.200.000 0 0 0 19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.560.000 0 0 0 10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.234.000 0 0 0 18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.648.000 0 0 0 79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.300.000 0 0 0 6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG 3.589.387.000 23.217.000 0 0 3.612.604.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.402.007.000 23.217.000 0 0 3.425.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.425.000 0 0 0 7.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.425.000 0 0 0 2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.266.474.000 0 0 0 3.266.474.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.248.754.000 0 0 0 3.248.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.720.000 0 0 0 17.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.639.000 0 0 0 36.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.200.000 0 0 0 3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000 0 0 0 12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 0 0 0 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.415.000 0 0 0 10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.776.000 0 0 0 1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.198.000 0 0 0 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 23.217.000 0 0 23.217.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.437.000 0 0 18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 4.780.000 0 0 4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.090.000 0 0 0 42.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 21.590.000 0 0 0 21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.379.000 0 0 0 49.379.000 383 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.247.000 0 0 0 22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.044.000 0 0 0 7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.088.000 0 0 0 20.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.610.000 0 0 0 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 43.610.000 0 0 0 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 43.610.000 0 0 0 43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.958.000 0 0 0 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 27.958.000 0 0 0 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 27.958.000 0 0 0 27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.812.000 0 0 0 115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.812.000 0 0 0 115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.577.000 0 0 0 10.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 840.000 0 0 0 840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.538.000 0 0 0 4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.552.000 0 0 0 4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.930.000 0 0 0 17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.407.000 0 0 0 73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.968.000 0 0 0 2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 KELURAHAN GOMBONG 793.646.000 9.102.000 0 0 802.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.491.000 9.102.000 0 0 94.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.777.000 0 0 0 2.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.579.000 0 0 0 1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.198.000 0 0 0 1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.058.000 0 0 0 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.058.000 0 0 0 11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.406.000 141.000 0 0 24.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.856.000 141.000 0 0 11.997.000 384 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 8.961.000 0 0 8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8.961.000 0 0 8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.800.000 0 0 0 15.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000 0 0 0 11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.450.000 0 0 0 31.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.528.000 0 0 0 3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.922.000 0 0 0 2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 708.155.000 0 0 0 708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 708.155.000 0 0 0 708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.779.000 0 0 0 10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 503.390.000 0 0 0 503.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 191.590.000 0 0 0 191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 2.396.000 0 0 0 2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 KELURAHAN WONOKRIYO 827.028.000 3.480.000 0 0 830.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.514.000 3.480.000 0 0 95.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.573.000 0 0 0 39.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.123.000 0 0 0 39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 450.000 0 0 0 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.957.000 0 0 0 13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.957.000 0 0 0 13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.798.000 0 0 0 13.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.400.000 0 0 0 6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.198.000 0 0 0 3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.480.000 0 0 3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.480.000 0 0 3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.228.000 0 0 0 16.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.728.000 0 0 0 5.728.000 385 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.958.000 0 0 0 8.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.558.000 0 0 0 2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.900.000 0 0 0 3.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.514.000 0 0 0 734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 734.514.000 0 0 0 734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.341.000 0 0 0 9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 595.000.000 0 0 0 595.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129.551.000 0 0 0 129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 622.000 0 0 0 622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR 4.823.603.000 7.500.000 0 0 4.831.103.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.695.040.000 7.500.000 0 0 4.702.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.309.000 0 0 0 4.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.718.000 0 0 0 2.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.591.000 0 0 0 1.591.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.635.159.000 0 0 0 4.635.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.630.697.000 0 0 0 4.630.697.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.462.000 0 0 0 4.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.777.000 0 0 0 17.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 770.000 0 0 0 770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.239.000 0 0 0 3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.702.000 0 0 0 1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.326.000 0 0 0 8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.000 0 0 0 740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 7.500.000 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 7.500.000 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.795.000 0 0 0 20.795.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.295.000 0 0 0 17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 0 0 0 3.500.000 386 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.386.000 0 0 0 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.386.000 0 0 0 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 63.386.000 0 0 0 63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.571.000 0 0 0 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.571.000 0 0 0 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.571.000 0 0 0 7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 57.606.000 0 0 0 57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 57.606.000 0 0 0 57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.030.000 0 0 0 4.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.679.000 0 0 0 1.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.430.000 0 0 0 2.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.706.000 0 0 0 1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 47.761.000 0 0 0 47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 KELURAHAN JATILUHUR 1.039.075.000 13.870.000 0 0 1.052.945.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.572.000 13.870.000 0 0 96.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 0 0 0 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.763.000 0 0 0 8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.763.000 0 0 0 8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.080.000 0 0 0 24.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.770.000 0 0 0 4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 0 0 0 5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.860.000 0 0 0 1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.800.000 0 0 0 8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 13.870.000 0 0 13.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 1.350.000 0 0 1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 12.520.000 0 0 12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.286.000 0 0 0 31.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.786.000 0 0 0 16.786.000 387 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.943.000 0 0 0 13.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.943.000 0 0 0 3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 956.503.000 0 0 0 956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.503.000 0 0 0 956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.718.000 0 0 0 11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 867.250.000 0 0 0 867.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 76.035.000 0 0 0 76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 KELURAHAN PLARANGAN 795.347.000 226.684.000 0 0 1.022.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.612.000 15.148.000 0 0 68.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.431.000 0 0 0 3.431.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.246.000 0 0 0 2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.185.000 0 0 0 1.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.904.000 0 0 0 8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.904.000 0 0 0 8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.364.000 2.000.000 0 0 20.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 400.000 2.000.000 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.018.000 0 0 0 6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.625.000 0 0 0 2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.456.000 0 0 0 6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 865.000 0 0 0 865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 13.148.000 0 0 13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 13.148.000 0 0 13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.147.000 0 0 0 17.147.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 0 0 0 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000 0 0 0 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.397.000 0 0 0 2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.766.000 0 0 0 5.766.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.695.000 0 0 0 3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.071.000 0 0 0 2.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 741.735.000 211.536.000 0 0 953.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 741.735.000 211.536.000 0 0 953.271.000 388 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.584.000 0 0 0 10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 642.764.000 199.000.000 0 0 841.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 86.780.000 12.536.000 0 0 99.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.607.000 0 0 0 1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 KELURAHAN PANJATAN 830.919.000 175.570.000 0 0 1.006.489.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.677.000 11.270.000 0 0 77.947.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.605.000 0 0 0 3.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.416.000 0 0 0 2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.189.000 0 0 0 1.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.042.000 0 0 0 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.042.000 0 0 0 9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.555.000 0 0 0 19.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.800.000 0 0 0 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000 0 0 0 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.356.000 0 0 0 2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.999.000 0 0 0 5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000 0 0 0 800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.270.000 0 0 11.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 2.000.000 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.270.000 0 0 9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.254.000 0 0 0 22.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.254.000 0 0 0 3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.221.000 0 0 0 12.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.221.000 0 0 0 4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 764.242.000 164.300.000 0 0 928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 764.242.000 164.300.000 0 0 928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.757.000 0 0 0 7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 618.700.000 164.300.000 0 0 783.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 136.011.000 0 0 0 136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.774.000 0 0 0 1.774.000 389 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 KELURAHAN KARANGANYAR 1.013.433.000 9.820.000 0 0 1.023.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.528.000 0 0 0 66.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.533.000 0 0 0 3.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.346.000 0 0 0 2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.187.000 0 0 0 1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.049.000 0 0 0 9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.049.000 0 0 0 9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.817.000 0 0 0 17.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.772.000 0 0 0 2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.516.000 0 0 0 4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.998.000 0 0 0 2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.237.000 0 0 0 5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 794.000 0 0 0 794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.000.000 0 0 0 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.129.000 0 0 0 14.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.129.000 0 0 0 4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 946.905.000 9.820.000 0 0 956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 946.905.000 9.820.000 0 0 956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.612.000 0 0 0 12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 759.910.000 0 0 0 759.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 172.634.000 9.820.000 0 0 182.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 1.749.000 0 0 0 1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 1.939.882.000 0 0 0 1.939.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.662.777.000 0 0 0 1.662.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.161.000 0 0 0 30.161.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.093.000 0 0 0 26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.068.000 0 0 0 4.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.512.310.000 0 0 0 1.512.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.496.308.000 0 0 0 1.496.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.002.000 0 0 0 16.002.000 390 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.547.000 0 0 0 44.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.058.000 0 0 0 4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.100.000 0 0 0 15.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.648.000 0 0 0 7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.892.000 0 0 0 13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.849.000 0 0 0 1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.480.000 0 0 0 51.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.255.000 0 0 0 2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.997.000 0 0 0 16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.228.000 0 0 0 32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.279.000 0 0 0 24.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.999.000 0 0 0 18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.300.000 0 0 0 4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 980.000 0 0 0 980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.228.000 0 0 0 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 75.228.000 0 0 0 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 75.228.000 0 0 0 75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.797.000 0 0 0 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.797.000 0 0 0 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 12.797.000 0 0 0 12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 189.080.000 0 0 0 189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 189.080.000 0 0 0 189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.390.000 0 0 0 21.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.091.000 0 0 0 3.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.097.000 0 0 0 4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.221.000 0 0 0 17.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.634.000 0 0 0 9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.110.000 0 0 0 21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.535.000 0 0 0 105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.002.000 0 0 0 7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 1.986.390.000 18.444.000 0 0 2.004.834.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.797.810.000 18.444.000 0 0 1.816.254.000 391 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.185.000 0 0 0 5.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.810.000 0 0 0 3.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.375.000 0 0 0 1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.671.969.000 0 0 0 1.671.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.751.000 0 0 0 1.660.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.218.000 0 0 0 11.218.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.609.000 0 0 0 38.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.739.000 0 0 0 3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.505.000 0 0 0 14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.575.000 0 0 0 3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.884.000 0 0 0 2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.708.000 0 0 0 10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.440.000 0 0 0 1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.758.000 0 0 0 1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.944.000 0 0 5.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 5.064.000 0 0 5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 880.000 0 0 880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.753.000 0 0 0 39.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 0 0 0 1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.540.000 0 0 0 18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.113.000 0 0 0 20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.294.000 12.500.000 0 0 54.794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.039.000 0 0 0 27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.575.000 0 0 0 2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.680.000 0 0 0 5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 12.500.000 0 0 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.379.000 0 0 0 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 68.379.000 0 0 0 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 68.379.000 0 0 0 68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.584.000 0 0 0 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.584.000 0 0 0 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 14.584.000 0 0 0 14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.617.000 0 0 0 105.617.000 392 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 105.617.000 0 0 0 105.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.740.000 0 0 0 20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.453.000 0 0 0 5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.876.000 0 0 0 4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.102.000 0 0 0 17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 51.902.000 0 0 0 51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.544.000 0 0 0 5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 2.079.846.000 23.057.000 0 0 2.102.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.861.348.000 23.057.000 0 0 1.884.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 0 0 0 14.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000 0 0 0 8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.676.312.000 0 0 0 1.676.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.812.000 0 0 0 1.660.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.500.000 0 0 0 15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.836.000 0 0 0 49.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.836.000 0 0 0 1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 23.057.000 0 0 23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 23.057.000 0 0 23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 0 0 0 19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000 0 0 0 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 0 0 0 17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.684.000 0 0 0 45.684.000 393 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.684.000 0 0 0 45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.684.000 0 0 0 45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.814.000 0 0 0 164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.814.000 0 0 0 164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8.500.000 0 0 0 8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 0 0 0 22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.314.000 0 0 0 92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.283.236.000 159.933.000 0 0 3.443.169.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.845.000 0 0 0 15.845.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.855.000 0 0 0 13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.990.000 0 0 0 1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.933.902.000 0 0 0 2.933.902.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.904.214.000 0 0 0 2.904.214.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.688.000 0 0 0 29.688.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.900.000 0 0 0 25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.900.000 0 0 0 25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.939.000 0 0 0 113.939.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.428.000 0 0 0 10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 0 0 0 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.334.000 0 0 0 63.334.000 394 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.177.000 0 0 0 8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 902.000 159.933.000 0 0 160.835.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 41.728.000 0 0 41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 902.000 118.205.000 0 0 119.107.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.352.000 0 0 0 101.352.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000 0 0 0 57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.852.000 0 0 0 41.852.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.396.000 0 0 0 91.396.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.321.000 0 0 0 41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.475.000 0 0 0 12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 0 12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.600.000 0 0 0 25.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 415.000.000 0 0 0 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 415.000.000 0 0 0 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 415.000.000 0 0 0 415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.066.125.000 0 0 0 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.066.125.000 0 0 0 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.066.125.000 0 0 0 4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 237.341.000 0 0 0 237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 237.341.000 0 0 0 237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 233.300.000 0 0 0 233.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4.041.000 0 0 0 4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.370.842.000 0 0 0 1.370.842.000 395 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.370.842.000 0 0 0 1.370.842.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.262.215.000 0 0 0 1.262.215.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 108.627.000 0 0 0 108.627.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.321.847.000 0 0 0 1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.321.847.000 0 0 0 1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 64.000.000 0 0 0 64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 210.000.000 0 0 0 210.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12.847.000 0 0 0 12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 0 0 0 800.000.000 TOTAL 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 396 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 786.393.070.500 580.821.500 0 0 786.973.892.000 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 384.526.730.000 6.841.261.000 0 0 391.367.991.000 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21.864.521.000 414.364.000 0 0 22.278.885.000 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 970.000 20.727.000 0 0 21.697.000 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.881.264.000 12.990.000 0 0 9.894.254.000 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.794.989.000 2.671.000 0 0 3.797.660.000 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.765.941.000 22.000.000 0 0 5.787.941.000 01 08 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.743.574.000 165.778.000 0 0 18.909.352.000 01 09 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.926.707.000 31.630.000 0 0 12.958.337.000 01 10 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.558.180.000 932.445.000 0 0 7.490.625.000 01 11 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.412.293.000 19.195.000 0 0 8.431.488.000 Lampiran V : Peraturan Daerah 397 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 12 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.427.782.000 0 0 0 6.427.782.000 01 13 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.689.923.000 99.435.000 0 0 4.789.358.000 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.014.186.000 17.178.000 0 0 4.031.364.000 01 15 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 83.500.000 0 0 0 83.500.000 01 16 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.081.840.000 37.250.000 0 0 3.119.090.000 01 17 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.505.509.000 100.426.000 0 0 6.605.935.000 01 18 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 11.236.888.000 20.000.000 0 0 11.256.888.000 01 19 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 51.156.573.000 185.661.000 0 0 51.342.234.000 01 20 4 02 SEKRETARIAT DPRD 56.613.448.000 9.471.000 0 0 56.622.919.000 01 21 5 01 PERENCANAAN 7.034.308.000 60.705.000 0 0 7.095.013.000 01 22 5 02 KEUANGAN 25.767.099.000 240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000 690.171.982.000 01 23 5 03 KEPEGAWAIAN 7.879.921.000 541.324.000 0 0 8.421.245.000 01 24 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.012.976.000 0 0 0 2.012.976.000 01 25 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 468.865.000 0 0 0 468.865.000 01 26 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 10.130.428.000 167.581.000 0 0 10.298.009.000 01 27 7 01 KECAMATAN 69.741.459.000 840.744.000 0 0 70.582.203.000 01 28 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.694.391.000 159.933.000 0 0 10.854.324.000 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.852.390.000 1.829.868.000 0 0 16.682.258.000 398 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 755.916.000 4.455.000 0 0 760.371.000 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 38.713.204.000 83.420.884.000 0 0 122.134.088.000 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.135.111.000 0 0 0 1.135.111.000 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.996.232.000 0 0 0 1.996.232.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12.223.474.000 11.778.259.000 0 0 24.001.733.000 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.350.459.000 631.583.000 0 0 6.982.042.000 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.109.163.000 0 0 0 4.109.163.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 968.748.000 0 0 0 968.748.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 174.000.000 0 0 0 174.000.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.353.243.000 1.577.411.000 0 0 5.930.654.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 30.602.556.900 1.083.874.100 0 0 31.686.431.000 04 11 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 04 12 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.900.084.000 7.305.865.000 0 0 11.205.949.000 399 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer PERDAGANGAN 04 13 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 580.000.000 681.000.000 0 0 1.261.000.000 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 420.084.000 0 0 0 420.084.000 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 37.632.000 0 0 0 37.632.000 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.703.890.000 778.000.000 0 0 13.481.890.000 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 710.894.000 11.118.270.000 0 0 11.829.164.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.260.600.000 1.351.300.000 0 0 14.611.900.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 73.568.419.000 49.603.769.000 0 0 123.172.188.000 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.835.648.000 1.501.350.000 0 0 18.336.998.000 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.447.637.000 0 0 0 4.447.637.000 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 168.520.598.700 75.920.536.300 0 0 244.441.135.000 400 KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.168.460.000 0 0 0 18.168.460.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.181.258.000 0 0 0 4.181.258.000 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 384.906.000 120.000.000 0 0 504.906.000 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.385.877.000 7.931.000 0 0 4.393.808.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 990.035.000 0 0 0 990.035.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 139.000.000 0 0 0 139.000.000 TOTAL 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 ARIF SUGIYANTO 401 BUPATI KEBUMEN, ttd No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87.540.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.413.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 747.470.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 120.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 128.023.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material 625.140.000,00 A SPM Bidang Pendidikan KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 402 Lampiran VI: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.599.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel 31.788.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.856.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.530.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.951.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 162.980.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 660.000.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) 2.197.220.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) 5.731.922.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 235.000.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 139.940.000,00 403 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 280.000.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4.519.925.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 96.206.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD) 183.175.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 203.530.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 159.431.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 888.678.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 80.323.000,00 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 354.118.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.950.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 597.622.000,00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 404 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 11.052.000,00 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.376.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 184.558.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 176.483.000,00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 15.050.000,00 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.469.000,00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 18.918.000,00 22.427.286.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP) 120.447.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP) 68.246.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.000.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.239.380.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 112.380.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP) 563.011.000,00 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 405 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 278.958.000,00 3.402.422.000,00 25.829.708.000,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000,00 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 91.286.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 89.404.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.025.000,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 550.047.000,00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidikan Dasar 406 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 78.113.000,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 44.110.000,00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.365.786.000,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 523.475.000,00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya 87.456.000,00 Pengembangan Cagar Budaya 82.318.000,00 Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 371.036.000,00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.641.940.000,00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa 1.438.537.000,00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 407 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 247.104.000,00 8.817.137.000,00 8.817.137.000,00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 317.228.000,00 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 101.802.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 229.857.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 9.630.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 9.663.208.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 178.744.000,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (PAUD) 162.175.000,00 10.662.644.000,00 10.662.644.000,00 45.309.489.000,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayuanan kesehatan 1.200.000.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah SPM Bidang Pendidikan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 408 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 35.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria 20.000.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000,00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 170.000.000,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000,00 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000,00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 59.636.000,00 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000,00 409 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 24.000.000,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2.000.000,00 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 2.000.000,00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.129.482.000,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 50.000.000,00 2.892.118.000,00 2.892.118.000,00 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 410 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.000.000,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 65.000.000,00 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 160.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 35.000.000,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 70.000.000,00 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 70.000.000,00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 70.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 45.000.000,00 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 411 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 258.640.000,00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000,00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 60.000.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.000.000,00 493.640.000,00 493.640.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.792.000,00 20.792.000,00 20.792.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 412 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 325.562.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.600.000,00 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 587.660.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.000.000,00 413 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 165.000.000,00 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas 20.000.000,00 Pengembangan Rumah Sakit 11.500.000.000,00 Pengadaan Obat, Vaksin 2.735.715.000,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.739.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 50.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 25.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 76.800.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6.386.345.000,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 30.000.000,00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 414 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.675.000,00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 20.000.000,00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 7.500.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 415 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu 105.000.000,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000,00 Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 8.034.644.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 750.520.000,00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 241.000.000,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 416 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 952.900.000,00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.935.590.000,00 40.010.748.000,00 40.010.748.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 844.145.000,00 Penyediaan Sandang 90.000.000,00 964.145.000,00 964.145.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 417 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 50.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 275.000.000,00 Penyediaan Sandang 40.000.000,00 365.000.000,00 365.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.211.000.000,00 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.057.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 40.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis 30.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 37.429.000,00 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 418 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 169.000.000,00 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 145.000.000,00 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000,00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 552.766.000,00 7.792.960.000,00 7.792.960.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 30.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi HIV 30.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 53.179.403.000,00 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Jumlah SPM Bidang Kesehatan C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 419 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 600.000.000,00 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.500.000.000,00 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 110.894.000,00 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 286.294.000,00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.252.400.000,00 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 83.540.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.383.985.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 250.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6.508.022.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.915.709.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 57.677.000,00 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 606.125.000,00 19.454.646.000,00 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 420 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran 19.454.646.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 1.580.000.000,00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 70.773.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 572.524.000,00 2.223.297.000,00 2.223.297.000,00 21.677.943.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 502.765.000,00 502.765.000,00 502.765.000,00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 31.036.000,00 31.036.000,00 31.036.000,00 533.801.000,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengolahan air limbah domestik di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 421 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.484.143.000,00 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.528.528.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 76.400.000,00 6.089.071.000,00 6.089.071.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 350.000.000,00 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000,00 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 422 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000,00 2.429.237.000,00 2.429.237.000,00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.181.015.000,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000,00 3.231.015.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.920.000,00 29.920.000,00 3.260.935.000,00 12.879.243.000,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 844.145.000,00 Penyediaan Sandang 90.000.000,00 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 190.000.000,00 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 423 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000,00 1.286.145.000,00 1.286.145.000,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 206.336.000,00 Penyediaan Sandang 90.760.000,00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 162.508.000,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 123.107.000,00 Pelayanan Dukungan Psikososial 44.516.000,00 627.227.000,00 627.227.000,00 1.913.372.000,00 Jumlah SPM Bidang Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 424 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.889.462.236.000 1.752.779.375.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 1.031.415.027.000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 786.973.892.000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0 244.441.135.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 514.540.179.000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 391.367.991.000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 119.913.666.000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 2.151.350.000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0 548.172.000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0 559.000.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 156.662.221.000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 22.278.885.000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 16.302.473.000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 11.829.164.000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 5.604.570.000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 4.217.512.000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 9.988.638.000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 85.921.196.000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 99.699.000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 420.084.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 14.633.597.000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 21.697.000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 533.801.000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 2.120.000.000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 2.048.802.000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 9.909.297.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 26.576.512.000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 9.894.254.000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 7.915.630.000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 5.483.917.000 Lampiran VII : Peraturan Daerah 425 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0 3.282.711.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 8.951.839.000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.797.660.000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 174.880.000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0 7.616.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 1.811.065.000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 2.386.247.000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 760.371.000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 0 14.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 186.466.540.000 167.097.045.000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 6.923.052.000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.787.941.000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 50.000.000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 456.152.000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 506.683.000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 122.276.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 990.035.000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 592.281.000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0 75.657.000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0 30.644.000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0 28.313.000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0 142.622.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 120.518.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 20.905.584.000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 18.909.352.000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0 40.000.000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 777.449.000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 1.087.300.000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0 91.483.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 37.632.000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0 37.632.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 26.440.227.000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 12.958.337.000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0 342.358.000 426 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0 1.091.750.400 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 2.070.952.600 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0 38.531.000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0 65.243.000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 82.043.000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 46.656.000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0 16.464.000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 9.727.892.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 7.490.625.000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.668.809.000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 1.609.448.000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 198.372.000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 1.013.996.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 8.431.488.000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.396.565.000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0 31.000.000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0 1.118.496.000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0 758.464.000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0 2.126.963.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 18.336.998.000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 341.976.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0 11.178.022.000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0 6.817.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 30.429.515.000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.427.782.000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 24.001.733.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 11.771.400.000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.789.358.000 427 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 4.007.000.000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0 2.975.042.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 4.109.163.000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0 20.000.000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 255.318.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 445.730.000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0 1.741.560.000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0 1.646.555.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 5.000.112.000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.031.364.000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0 74.900.000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 220.300.000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 250.480.000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0 399.188.000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 23.880.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 18.168.460.000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 550.047.000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 17.020.791.000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 597.622.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 83.500.000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0 83.500.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 174.000.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 174.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 4.181.258.000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 4.011.484.000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0 169.774.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 504.906.000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0 485.988.000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 18.918.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 3.119.090.000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.843.942.000 428 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 275.148.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 87.079.197.000 72.543.494.000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 5.930.654.000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0 2.775.793.000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 2.713.941.000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 53.456.000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 387.464.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 11.053.572.000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.605.935.000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0 2.007.117.000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 2.380.520.000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 60.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 31.686.431.000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 14.919.199.000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 11.925.291.000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0 1.997.348.000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0 583.766.000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 50.068.000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 2.210.759.000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 10.000.000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 0 10.000.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 22.462.837.000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 11.256.888.000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0 10.128.771.000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 207.178.000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 100.000.000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 170.000.000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0 600.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 1.261.000.000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 1.148.000.000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0 73.000.000 429 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 40.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 139.000.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 139.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 90.638.253.000 107.965.153.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 51.342.234.000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 26.507.422.000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 23.104.762.000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 1.730.050.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 56.622.919.000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 40.079.172.000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 16.543.747.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 656.084.042.000 708.170.081.000 5 01 PERENCANAAN 1.967.984.000 7.095.013.000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.640.654.000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.230.811.000 987.937.000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 737.173.000 466.422.000 5 02 KEUANGAN 0 690.171.982.000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 16.727.632.000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 667.145.834.000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 1.625.000.000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 4.673.516.000 5 03 KEPEGAWAIAN 0 8.421.245.000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 6.725.962.000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 1.695.283.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.012.976.000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 2.012.976.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 845.800.000 468.865.000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 845.800.000 468.865.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.395.102.000 10.298.009.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 10.298.009.000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.451.009.000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0 1.166.000.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 681.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 75.600.256.000 70.582.203.000 7 01 KECAMATAN 0 70.582.203.000 430 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 55.293.668.000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 1.448.391.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 9.134.318.000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 373.891.000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 4.303.935.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.217.685.000 10.854.324.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 10.854.324.000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 3.443.169.000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0 415.000.000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0 4.066.125.000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0 237.341.000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0 1.370.842.000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0 1.321.847.000 431 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.002.313.266.000 996.309.419.286 1.049.583.487.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 996.707.048.000 990.958.623.286 1.031.415.027.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 996.707.048.000 990.958.623.286 1.031.415.027.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 798.374.091.000 781.909.889.286 786.973.892.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 272.230.000 224.953.000 224.953.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 110.000.000 87.540.000 87.540.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.230.000 137.413.000 137.413.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 794.340.332.000 778.222.169.286 783.076.172.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 793.545.404.000 777.474.699.286 782.328.702.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 794.928.000 747.470.000 747.470.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.299.499.000 1.120.762.000 1.120.762.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 120.000.000 120.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000 128.023.000 128.023.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Lampiran VIII : Peraturan Daerah 432 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022: KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 678.000.000 625.140.000 625.140.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.499.000 55.599.000 55.599.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 629.500.000 583.544.000 583.544.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 31.788.000 31.788.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 554.500.000 526.756.000 526.756.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.165.530.000 1.105.481.000 1.105.481.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.530.000 670.530.000 670.530.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.000.000 399.951.000 399.951.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 627.000.000 612.980.000 822.980.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.000.000 162.980.000 162.980.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 450.000.000 450.000.000 660.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 198.332.957.000 209.048.734.000 244.441.135.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 111.900.250.000 117.655.095.000 127.365.459.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.462.846.000 3.128.585.000 12.017.602.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.329.264.000 4.329.264.000 7.735.361.000 433 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2.530.000.000 2.530.000.000 1.280.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 850.000.000 830.000.000 830.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 277.000.000 235.000.000 235.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 176.000.000 139.940.000 139.940.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 300.000.000 280.000.000 280.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 8.977.440.000 4.519.925.000 6.792.675.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 115.000.000 96.206.000 96.206.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 200.000.000 183.175.000 183.175.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 90.562.700.000 101.263.000.000 97.655.500.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 51.389.346.000 57.889.638.000 79.535.581.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 75.000.000 73.436.000 23.420.737.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.760.080.000 7.733.182.000 2.878.714.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 765.000.000 758.798.000 758.798.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 268.350.000 259.790.000 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 250.000.000 203.530.000 203.530.000 434 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 200.000.000 159.431.000 159.431.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.268.560.000 2.239.380.000 2.239.380.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 123.956.000 112.380.000 112.380.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 150.000.000 126.011.000 563.011.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 39.503.400.000 46.203.700.000 49.179.600.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 32.896.057.000 31.513.611.000 34.623.405.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 416.857.000 415.172.000 1.198.764.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 451.000.000 451.000.000 451.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 760.000.000 760.000.000 836.802.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 280.000.000 229.857.000 229.857.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 12.700.000 9.630.000 9.630.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 9.781.500.000 9.663.208.000 10.293.208.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 215.000.000 178.744.000 178.744.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 20.979.000.000 19.806.000.000 21.425.400.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.147.304.000 1.990.390.000 2.916.690.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 20.000.000 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 435 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 92.008.000 91.286.000 91.286.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 98.896.000 89.404.000 89.404.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 240.000.000 200.025.000 200.025.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 185.000.000 162.175.000 162.175.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.504.900.000 1.441.000.000 2.367.300.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.606.218.000 5.350.796.000 18.168.460.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.606.218.000 5.350.796.000 18.168.460.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 405.624.000 350.047.000 550.047.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 405.624.000 350.047.000 550.047.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 405.624.000 350.047.000 550.047.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.800.594.000 4.653.127.000 17.020.791.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 0 0 0 436 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.654.594.000 1.649.728.000 13.817.392.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 1.654.594.000 1.649.728.000 13.817.392.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 678.958.000 678.958.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 800.000.000 678.958.000 678.958.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 296.000.000 274.441.000 474.441.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 140.000.000 120.323.000 120.323.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 156.000.000 154.118.000 354.118.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.050.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.050.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 400.000.000 347.622.000 597.622.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 400.000.000 347.622.000 597.622.000 1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 400.000.000 347.622.000 597.622.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 500.081.402.000 508.983.267.160 532.877.177.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 483.283.041.000 492.199.532.160 514.540.179.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 483.283.041.000 492.199.532.160 514.540.179.000 437 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 384.324.532.000 391.594.627.160 391.367.991.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 125.819.354.000 133.020.851.667 132.345.420.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 125.422.612.000 132.695.289.667 132.019.858.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 396.742.000 325.562.000 325.562.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.100.000 236.100.000 236.100.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000 37.500.000 37.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 135.000.000 135.000.000 215.000.000 438 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.000.000 85.000.000 165.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.016.000 720.160.000 720.160.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410.516.000 587.660.000 587.660.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.000.000 130.000.000 130.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 455.000.000 455.000.000 455.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 257.056.062.000 256.947.515.493 257.291.311.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 257.056.062.000 256.947.515.493 257.291.311.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 97.985.498.000 99.631.894.000 119.913.666.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 19.604.145.000 26.317.741.000 62.164.266.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 7.461.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 0 11.500.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0 439 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 0 6.700.908.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 500.180.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 660.000.000 660.000.000 3.207.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11.234.867.000 17.948.463.000 20.224.731.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.741.656.000 5.741.656.000 2.735.715.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.947.622.000 1.947.622.000 9.814.732.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 78.146.353.000 73.079.153.000 57.549.400.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.074.197.000 2.074.197.000 2.114.197.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.040.605.000 1.040.605.000 667.815.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 474.104.000 474.104.000 494.104.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5.226.231.000 5.226.231.000 1.176.231.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.022.512.000 1.022.512.000 1.007.512.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 6.680.733.000 6.680.733.000 1.745.773.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.702.560.000 1.702.560.000 1.684.477.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 716.798.000 716.798.000 716.798.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 600.821.000 600.821.000 600.821.000 440 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 886.565.000 886.565.000 852.315.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.547.215.000 2.547.215.000 773.953.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 950.712.000 950.712.000 534.712.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4.171.050.000 4.171.050.000 4.077.094.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5.081.674.000 5.081.674.000 1.878.018.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.308.503.000 5.308.503.000 2.008.503.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 7.416.503.000 7.416.503.000 6.013.763.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 931.691.000 931.691.000 951.691.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 25.000.000 25.000.000 145.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.445.879.000 2.445.879.000 1.504.429.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 28.500.000.000 23.432.800.000 28.179.194.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 28.000.000 28.000.000 28.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 441 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 0 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0 0 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 0 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 10.000.000 10.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 10.000.000 10.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000 225.000.000 170.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 225.000.000 225.000.000 170.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 104.675.000 104.675.000 2.151.350.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.675.000 64.675.000 2.111.350.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.675.000 64.675.000 2.111.350.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 473.336.000 473.336.000 548.172.000 442 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 58.960.000 58.960.000 83.730.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 58.960.000 58.960.000 83.730.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 414.376.000 414.376.000 464.442.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 414.376.000 414.376.000 464.442.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 395.000.000 395.000.000 559.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000 65.000.000 65.000.000 443 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 170.000.000 170.000.000 170.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 170.000.000 170.000.000 170.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 160.000.000 160.000.000 324.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 160.000.000 160.000.000 324.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.798.361.000 16.783.735.000 18.336.998.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16.798.361.000 16.783.735.000 18.336.998.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 310.776.000 310.776.000 341.976.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 250.776.000 250.776.000 281.976.000 444 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 59.636.000 59.636.000 59.636.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 36.340.000 36.340.000 36.340.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 124.800.000 124.800.000 156.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 10.137.399.000 10.122.773.000 11.178.022.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.669.071.000 1.669.071.000 1.326.300.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 44.375.000 44.375.000 40.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 25.000.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 94.640.000 94.640.000 174.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 405.600.000 405.600.000 340.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.059.456.000 1.059.456.000 692.300.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 40.000.000 80.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3.351.634.000 3.351.634.000 2.961.482.000 445 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 3.351.634.000 3.351.634.000 2.961.482.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3.819.144.000 3.804.518.000 5.637.740.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 25.200.000 25.200.000 51.300.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.506.832.000 2.506.832.000 3.463.701.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.247.312.000 1.232.686.000 2.074.839.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 19.800.000 19.800.000 27.900.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 1.297.550.000 1.297.550.000 1.252.500.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1.297.550.000 1.297.550.000 1.252.500.000 446 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.350.186.000 6.350.186.000 6.817.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.320.186.000 6.320.186.000 6.787.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 335.000.000 335.000.000 0 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 60.000.000 60.000.000 65.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5.875.186.000 5.875.186.000 6.672.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 344.650.655.000 169.503.804.083 156.699.853.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 344.572.255.000 169.456.764.083 156.662.221.000 447 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 344.572.255.000 169.456.764.083 156.662.221.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.939.742.000 23.279.991.083 22.278.885.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 344.985.000 286.428.000 115.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 108.595.000 93.783.000 45.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 236.390.000 192.645.000 70.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.352.704.000 20.589.684.083 20.239.578.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.336.904.000 19.854.558.083 19.504.452.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.015.800.000 735.126.000 735.126.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 381.246.000 336.825.000 250.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 381.246.000 336.825.000 250.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 204.524.000 203.634.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 204.524.000 203.634.000 50.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 573.656.000 401.525.000 305.100.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 51.500.000 41.200.000 40.100.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 87.550.000 76.400.000 60.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.565.000 49.211.000 25.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 22.200.000 22.200.000 10.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 98.720.000 59.232.000 50.000.000 448 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 254.121.000 153.282.000 120.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 731.265.000 483.351.000 420.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.384.000 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 80.530.000 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 483.351.000 483.351.000 420.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 384.453.000 321.753.000 296.583.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.698.000 2.698.000 2.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.583.000 204.583.000 204.583.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 177.172.000 114.472.000 90.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 966.909.000 656.791.000 602.624.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 606.260.000 368.260.000 368.260.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 54.360.000 43.500.000 30.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.364.000 74.364.000 74.364.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 231.925.000 170.667.000 130.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 26.352.292.000 17.102.473.000 16.302.473.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.965.248.000 1.940.940.000 1.390.940.000 449 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 550.000.000 550.000.000 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.270.000.000 1.252.400.000 1.252.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 90.248.000 83.540.000 83.540.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.387.044.000 15.161.533.000 14.911.533.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 250.000.000 250.000.000 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 1.674.000.000 1.674.000.000 1.674.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 12.152.614.000 6.508.022.000 6.508.022.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 8.430.709.000 4.915.709.000 4.915.709.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 57.677.000 57.677.000 57.677.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 672.044.000 606.125.000 606.125.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.021.845.000 8.763.009.000 11.829.164.000 450 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.021.845.000 8.763.009.000 11.829.164.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5.799.754.000 5.798.348.000 8.856.976.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2.500.000.000 2.492.473.000 2.500.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 147.091.000 110.894.000 110.894.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 575.000.000 361.294.000 361.294.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 9.754.248.000 6.935.778.000 5.604.570.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.754.248.000 6.935.778.000 5.604.570.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 3.605.598.000 3.130.905.000 3.130.905.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 582.000.000 508.400.000 508.400.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 5.154.650.000 2.911.208.000 1.580.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 412.000.000 385.265.000 385.265.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 13.264.876.000 4.217.512.000 4.217.512.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 13.264.876.000 4.217.512.000 4.217.512.000 451 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 154.500.000 132.828.000 132.828.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 10.500.000.000 1.979.102.000 1.979.102.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 33.075.000 33.075.000 33.075.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 51.500.000 51.500.000 51.500.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 24.380.000 24.380.000 24.380.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 2.501.421.000 1.996.627.000 1.996.627.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 13.300.430.000 9.988.638.000 9.988.638.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 13.300.430.000 9.988.638.000 9.988.638.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 779.480.000 467.688.000 467.688.000 452 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 12.520.950.000 9.520.950.000 9.520.950.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 247.604.290.000 98.358.196.000 85.921.196.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 247.604.290.000 98.358.196.000 85.921.196.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 900.000.000 895.053.000 895.053.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 1.000.000.000 994.820.000 994.820.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.000.000.000 999.079.000 587.079.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 20.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 39.509.079.000 16.409.079.000 16.409.079.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 156.060.211.000 46.310.211.000 36.310.211.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.200.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 4.000.000.000 4.000.000.000 2.825.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 998.685.000 498.685.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 8.000.000.000 4.000.000.000 3.650.000.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 935.000.000 751.269.000 751.269.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 498.841.000 299.304.000 99.699.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 396.098.000 231.632.000 32.027.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 198.763.000 149.605.000 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 197.335.000 82.027.000 32.027.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 102.743.000 67.672.000 67.672.000 453 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 102.743.000 67.672.000 67.672.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 835.691.000 511.863.000 420.084.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 440.271.000 216.855.000 180.450.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 50.000.000 46.540.000 37.232.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 390.271.000 170.315.000 143.218.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 145.500.000 114.756.000 91.848.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 50.000.000 44.853.000 35.926.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 50.000.000 37.027.000 29.622.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 45.500.000 32.876.000 26.300.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 195.400.000 132.564.000 109.534.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 100.000.000 63.507.000 54.287.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 95.400.000 69.057.000 55.247.000 454 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 54.520.000 47.688.000 38.252.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 0 0 0 1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 54.520.000 47.688.000 38.252.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 78.400.000 47.040.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 78.400.000 47.040.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 78.400.000 47.040.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.400.000 47.040.000 37.632.000 1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 78.400.000 47.040.000 37.632.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 63.027.390.000 36.462.592.458 45.063.112.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.737.232.000 10.703.583.000 14.633.597.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14.737.232.000 10.703.583.000 14.633.597.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.783.000 27.121.000 21.697.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.783.000 27.121.000 21.697.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.783.000 27.121.000 21.697.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 575.624.000 541.560.000 533.801.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 48.620.000 38.795.000 31.036.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 48.620.000 38.795.000 31.036.000 455 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 527.004.000 502.765.000 502.765.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 527.004.000 502.765.000 502.765.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.588.084.000 2.127.803.000 2.120.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3.588.084.000 2.127.803.000 2.120.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 3.364.280.000 1.935.590.000 1.935.590.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 223.804.000 192.213.000 184.410.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 5.301.426.000 3.548.802.000 2.048.802.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 5.301.426.000 3.548.802.000 2.048.802.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 5.268.786.000 3.522.766.000 2.022.766.000 456 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 32.640.000 26.036.000 26.036.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 5.207.315.000 4.458.297.000 9.909.297.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 5.207.315.000 4.458.297.000 9.909.297.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4.576.666.000 3.885.773.000 9.336.773.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 630.649.000 572.524.000 572.524.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 48.290.158.000 25.759.009.458 30.429.515.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 48.290.158.000 25.759.009.458 30.429.515.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.968.513.000 6.657.490.338 6.427.782.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.343.000 51.828.000 41.463.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.357.000 30.458.000 24.367.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.986.000 21.370.000 17.096.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.947.660.000 5.723.186.338 5.643.325.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.557.985.000 5.419.637.338 5.363.153.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 389.675.000 303.549.000 280.172.000 457 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.860.000 62.181.000 40.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 71.860.000 62.181.000 40.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.391.000 252.753.000 178.497.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.378.000 11.378.000 9.103.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.716.000 31.742.000 25.394.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.150.000 74.635.000 50.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.906.000 5.906.000 4.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 68.652.000 54.478.000 40.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.589.000 74.614.000 50.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.717.000 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.717.000 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.453.000 151.453.000 146.414.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.281.000 3.281.000 3.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.414.000 124.414.000 124.414.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.758.000 23.758.000 19.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.089.000 416.089.000 378.083.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 212.590.000 212.590.000 212.590.000 458 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.693.000 6.693.000 6.693.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.806.000 35.806.000 30.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 161.000.000 161.000.000 128.800.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 41.321.645.000 19.101.519.120 24.001.733.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 28.879.134.000 13.667.040.500 21.141.040.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 20.129.084.000 5.208.519.000 12.682.519.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.750.050.000 8.458.521.500 8.458.521.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 162.392.000 151.559.000 128.214.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 162.392.000 151.559.000 128.214.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5.895.845.000 255.990.000 218.724.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5.500.000.000 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 303.917.000 169.660.000 149.660.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 91.928.000 86.330.000 69.064.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 686.965.000 640.515.000 640.515.000 459 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 686.965.000 640.515.000 640.515.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 21.448.000 21.448.000 20.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 21.448.000 21.448.000 20.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.901.734.000 1.713.240.000 1.713.240.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1.901.734.000 1.713.240.000 1.713.240.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.678.400.000 2.566.768.620 60.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.600.000.000 2.500.000.000 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 78.400.000 66.768.620 60.000.000 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 95.727.000 84.958.000 80.000.000 460 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 95.727.000 84.958.000 80.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 21.410.325.000 17.469.778.673 17.323.543.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.410.325.000 17.469.778.673 17.323.543.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.410.325.000 17.469.778.673 17.323.543.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.335.419.000 6.343.698.673 6.125.202.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.247.527.000 5.168.126.673 5.258.566.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.199.527.000 5.120.126.673 5.220.166.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.000.000 48.000.000 38.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 665.892.000 580.892.000 330.892.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 330.892.000 330.892.000 330.892.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 461 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 85.000.000 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000 250.000.000 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.500.000 107.180.000 85.744.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 12.000.000 9.600.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.000.000 38.000.000 30.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 12.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 22.680.000 18.144.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 2.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.850.000.000 50.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.700.000.000 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 50.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.500.000 97.500.000 90.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000 36.000.000 28.800.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 310.000.000 310.000.000 296.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 240.000.000 240.000.000 240.000.000 462 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Operasional atau Lapangan 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 20.000.000 16.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.547.767.000 7.793.541.000 7.915.630.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.117.613.000 7.397.069.000 7.246.451.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 6.242.654.000 4.567.710.000 4.484.143.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.535.659.000 1.535.659.000 1.528.528.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 0 0 0 463 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 95.500.000 95.500.000 76.400.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.243.800.000 1.198.200.000 1.157.380.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 420.154.000 386.472.000 659.179.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 47.608.000 47.608.000 38.087.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 36.725.000 36.725.000 29.380.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 335.821.000 302.139.000 591.712.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 464 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.527.139.000 3.332.539.000 3.282.711.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.444.669.000 3.267.919.000 3.231.015.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.394.669.000 3.217.919.000 3.181.015.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 27.220.000 27.220.000 21.776.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 27.220.000 27.220.000 21.776.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 55.250.000 37.400.000 29.920.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 55.250.000 37.400.000 29.920.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.114.236.000 11.098.990.073 9.252.969.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.114.236.000 11.098.990.073 9.252.969.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.114.236.000 11.098.990.073 9.252.969.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.075.499.000 4.065.073.073 3.769.052.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 16.000.000 465 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 16.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.932.044.000 2.938.373.073 2.774.868.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.702.044.000 2.753.787.073 2.598.664.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 230.000.000 184.586.000 176.204.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000 30.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 303.700.000 283.700.000 226.960.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 7.000.000 5.600.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 60.000.000 48.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.000.000 29.000.000 23.200.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.700.000 2.700.000 2.160.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 50.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 135.000.000 108.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.021.755.000 25.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 996.755.000 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.000.000 203.000.000 191.973.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 2.400.000 466 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 30.000.000 24.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.000.000 50.000.000 45.573.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565.000.000 565.000.000 515.251.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 4.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 8.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000 250.000.000 203.251.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 7.038.737.000 7.033.917.000 5.483.917.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 465.000.000 460.180.000 460.180.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 390.000.000 385.180.000 385.180.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.650.000.000 1.650.000.000 1.650.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 467 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.429.237.000 2.429.237.000 2.429.237.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2.129.237.000 2.129.237.000 2.129.237.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 2.494.500.000 2.494.500.000 944.500.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 75.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 2.344.500.000 2.344.500.000 794.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.880.854.000 8.488.812.015 9.941.874.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.196.199.000 7.027.497.015 8.951.839.000 468 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.196.199.000 7.027.497.015 8.951.839.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.144.932.000 3.752.806.015 3.797.660.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.040.000 92.687.000 80.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 85.436.000 69.793.000 60.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.604.000 22.894.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.160.560.000 3.000.187.015 3.122.777.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.065.822.000 2.918.995.015 3.042.777.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 94.738.000 81.192.000 80.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.707.000 175.707.000 144.300.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.017.000 9.017.000 7.200.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.011.000 49.011.000 39.200.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.925.000 23.925.000 19.140.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.580.000 31.580.000 25.270.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.050.000 37.050.000 29.640.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 23.124.000 23.124.000 21.850.000 469 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.000.000 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.721.000 185.321.000 181.679.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.079.000 2.079.000 2.079.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.400.000 131.000.000 131.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.242.000 52.242.000 48.600.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 248.904.000 248.904.000 228.904.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.378.000 124.378.000 124.378.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.526.000 24.526.000 24.526.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 80.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 346.110.000 216.110.000 174.880.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 346.110.000 216.110.000 174.880.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 301.064.000 171.064.000 136.850.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35.046.000 35.046.000 28.030.000 470 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 10.000.000 7.616.000 7.616.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 10.000.000 7.616.000 7.616.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 10.000.000 7.616.000 7.616.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.184.165.000 1.856.605.000 1.811.065.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.558.705.000 1.306.145.000 1.286.145.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 996.705.000 844.145.000 844.145.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 100.000.000 90.000.000 90.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 105.000.000 105.000.000 105.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 300.000.000 210.000.000 190.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 625.460.000 550.460.000 524.920.000 471 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 275.000.000 275.000.000 275.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 75.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 205.460.000 165.460.000 149.920.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 400.000.000 360.604.000 2.386.247.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 360.604.000 2.386.247.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 214.332.000 178.430.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 150.000.000 146.272.000 2.207.817.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.096.592.000 819.356.000 760.371.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 906.928.000 657.279.000 627.227.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 210.000.000 206.336.000 206.336.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 92.500.000 90.760.000 90.760.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 350.308.000 162.508.000 162.508.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 200.000.000 149.530.000 123.107.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 54.120.000 48.145.000 44.516.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 189.664.000 162.077.000 133.144.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 56.556.000 53.785.000 43.028.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 133.108.000 108.292.000 90.116.000 472 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 14.400.000 14.400.000 14.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.400.000 14.400.000 14.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 14.400.000 14.400.000 14.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.684.655.000 1.461.315.000 990.035.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.684.655.000 1.461.315.000 990.035.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 906.172.000 684.852.000 592.281.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 89.232.000 89.232.000 71.385.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 89.232.000 89.232.000 71.385.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 816.940.000 595.620.000 520.896.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 816.940.000 595.620.000 520.896.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 218.340.000 218.340.000 75.657.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 56.475.000 56.475.000 32.500.000 473 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 56.475.000 56.475.000 32.500.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 161.865.000 161.865.000 43.157.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 30.843.000 30.843.000 28.157.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 131.022.000 131.022.000 15.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 33.306.000 33.306.000 30.644.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.306.000 33.306.000 30.644.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 33.306.000 33.306.000 30.644.000 474 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 31.038.000 31.038.000 28.313.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.038.000 31.038.000 28.313.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 31.038.000 31.038.000 28.313.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 180.297.000 178.277.000 142.622.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 95.685.000 93.665.000 74.932.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 95.685.000 93.665.000 74.932.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 84.612.000 84.612.000 67.690.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 84.612.000 84.612.000 67.690.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 315.502.000 315.502.000 120.518.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 55.130.000 55.130.000 35.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 55.130.000 55.130.000 35.000.000 475 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 183.566.000 183.566.000 70.518.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.544.000 52.544.000 45.518.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 131.022.000 131.022.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000 76.806.000 15.000.000 1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000 76.806.000 15.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 73.208.674.000 58.301.298.495 52.592.015.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.871.360.000 24.660.998.495 20.905.584.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 29.871.360.000 24.660.998.495 20.905.584.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.975.635.000 22.654.098.495 18.909.352.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.000.000 206.914.000 169.012.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.000.000 63.253.000 50.602.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.000.000 143.661.000 118.410.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.767.715.000 21.077.848.495 17.595.366.000 476 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.622.715.000 20.957.848.495 17.485.899.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 145.000.000 120.000.000 109.467.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 9.000.000 7.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 9.000.000 7.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000 103.678.000 82.230.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000 103.678.000 82.230.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.050.000 292.225.000 233.780.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.700.000 6.160.000 4.928.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.000.000 56.780.000 45.424.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.750.000 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.950.000 55.760.000 44.608.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.500.000 12.375.000 9.900.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.150.000 7.150.000 5.720.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 55.000.000 44.000.000 35.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000 100.000.000 80.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000 10.000.000 8.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 558.250.000 207.223.000 165.778.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 77.000.000 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 148.500.000 134.080.000 107.264.000 477 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 332.750.000 73.143.000 58.514.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.870.000 291.286.000 283.246.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.870.000 1.870.000 1.496.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.000.000 89.416.000 81.750.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 476.750.000 465.924.000 372.740.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.000.000 144.174.000 115.340.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.750.000 13.750.000 11.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 308.000.000 308.000.000 246.400.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 8.230.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.230.000.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2.507.280.000 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 214.160.000 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 5.508.560.000 0 0 478 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.175.000.000 766.000.000 777.449.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 320.000.000 197.000.000 164.566.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 100.000.000 90.000.000 72.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 220.000.000 107.000.000 92.566.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 255.000.000 241.000.000 241.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 255.000.000 241.000.000 241.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 600.000.000 328.000.000 371.883.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 600.000.000 328.000.000 371.883.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.362.725.000 1.090.900.000 1.087.300.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 22.725.000 18.000.000 14.400.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 22.725.000 18.000.000 14.400.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.340.000.000 1.072.900.000 1.072.900.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.340.000.000 1.072.900.000 1.072.900.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 128.000.000 110.000.000 91.483.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 128.000.000 110.000.000 91.483.000 479 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 78.000.000 74.000.000 62.683.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 36.000.000 28.800.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 43.337.314.000 33.640.300.000 31.686.431.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 43.337.314.000 33.640.300.000 31.686.431.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 18.055.744.000 14.977.084.000 14.919.199.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 6.368.324.000 4.887.289.000 5.488.710.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 6.268.324.000 4.808.289.000 5.425.510.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 79.000.000 63.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 11.141.715.000 9.623.104.000 9.046.689.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 175.000.000 143.483.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 10.141.715.000 8.858.104.000 8.424.240.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 800.000.000 590.000.000 478.966.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 261.180.000 233.313.000 190.130.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 261.180.000 233.313.000 190.130.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 30.900.000 25.474.000 20.380.000 480 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 30.900.000 25.474.000 20.380.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 253.625.000 207.904.000 173.290.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 187.705.000 159.230.000 134.350.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 65.920.000 48.674.000 38.940.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 15.497.569.000 12.223.353.000 11.925.291.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.144.207.000 1.144.207.000 1.178.285.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.144.207.000 1.144.207.000 1.178.285.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8.427.712.000 5.489.776.000 5.164.602.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.681.912.000 851.712.000 759.852.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.763.000.000 2.563.000.000 2.563.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 1.150.000.000 773.632.000 647.405.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 1.066.800.000 535.432.000 428.345.000 481 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.766.000.000 766.000.000 766.000.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.925.650.000 5.589.370.000 5.582.404.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.925.650.000 5.589.370.000 5.582.404.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.184.759.000 1.032.229.000 1.997.348.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 640.769.000 571.291.000 457.032.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 640.769.000 571.291.000 457.032.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 223.990.000 195.604.000 159.965.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 190.000.000 169.261.000 135.408.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 33.990.000 26.343.000 24.557.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 128.824.000 1.267.660.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 150.000.000 128.824.000 1.267.660.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 130.000.000 104.810.000 87.331.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 100.000.000 79.000.000 66.683.000 482 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 30.000.000 25.810.000 20.648.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 40.000.000 31.700.000 25.360.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 40.000.000 31.700.000 25.360.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 3.262.782.000 3.083.782.000 583.766.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 3.262.782.000 3.083.782.000 583.766.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 800.000.000 642.000.000 520.566.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2.362.782.000 2.362.782.000 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 100.000.000 79.000.000 63.200.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 80.000.000 62.586.000 50.068.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 30.895.000 24.716.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 40.000.000 30.895.000 24.716.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 40.000.000 31.691.000 25.352.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar 40.000.000 31.691.000 25.352.000 483 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Hewan, Rumah Potong Hewan 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.256.460.000 2.261.266.000 2.210.759.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 5.256.460.000 2.261.266.000 2.210.759.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2.315.819.000 1.704.132.000 1.737.537.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 349.210.000 177.246.000 141.796.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.835.431.000 0 0 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 206.000.000 119.888.000 95.910.000 2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 550.000.000 260.000.000 235.516.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 47.675.388.000 42.453.617.833 32.370.881.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 38.396.580.000 36.207.939.833 26.440.227.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 38.396.580.000 36.207.939.833 26.440.227.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.496.547.000 13.154.092.833 12.958.337.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 289.000.000 200.278.000 161.188.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 199.000.000 126.409.000 108.093.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000 73.869.000 53.095.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.819.474.000 12.250.745.833 12.168.108.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.209.386.000 11.674.963.833 11.652.689.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 484 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 610.088.000 575.782.000 515.419.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 165.000.000 81.548.000 62.838.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 63.000.000 48.000.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65.000.000 18.548.000 14.838.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 339.761.000 167.924.000 134.352.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.825.000 9.799.000 7.839.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.500.000 1.730.000 1.384.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.284.000 40.668.000 32.534.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 14.827.000 11.861.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 1.483.000 1.200.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 24.712.000 19.770.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.652.000 72.975.000 58.380.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.500.000 1.730.000 1.384.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 141.872.000 39.539.000 31.630.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 61.872.000 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 39.539.000 31.630.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382.500.000 236.657.000 234.519.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 2.472.000 1.977.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 277.500.000 167.149.000 167.149.000 485 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.000.000 67.036.000 65.393.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.940.000 177.401.000 165.702.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.600.000 118.912.000 118.912.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.180.000 3.055.000 2.444.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.124.000 5.498.000 4.398.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.036.000 49.936.000 39.948.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 442.000.000 359.199.000 342.358.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 442.000.000 359.199.000 342.358.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 100.000.000 49.423.000 39.538.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 342.000.000 309.776.000 302.820.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.124.280.000 1.151.042.000 1.091.750.400 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 513.200.000 253.641.000 216.104.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 53.200.000 26.294.000 20.294.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, 40.000.000 19.770.000 15.816.000 486 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 420.000.000 207.577.000 179.994.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 140.080.000 69.233.000 59.340.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 100.080.000 49.463.000 39.570.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 40.000.000 19.770.000 19.770.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.471.000.000 828.168.000 816.306.400 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 35.000.000 17.299.000 17.299.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1.316.000.000 751.561.000 751.561.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 120.000.000 59.308.000 47.446.400 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 13.228.194.000 12.070.953.000 2.070.952.600 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 13.228.194.000 12.070.953.000 2.070.952.600 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13.008.194.000 11.962.222.000 1.962.222.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 30.000.000 14.827.000 14.826.600 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 190.000.000 93.904.000 93.904.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 86.200.000 42.604.000 38.531.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 86.200.000 42.604.000 38.531.000 487 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 45.000.000 22.241.000 22.241.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 41.200.000 20.363.000 16.290.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 140.000.000 69.198.000 65.243.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 140.000.000 69.198.000 65.243.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 40.000.000 19.775.000 15.820.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 100.000.000 49.423.000 49.423.000 488 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 181.000.000 89.457.000 82.043.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 181.000.000 89.457.000 82.043.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 106.000.000 52.389.000 52.389.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 75.000.000 37.068.000 29.654.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 118.000.000 58.320.000 46.656.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 118.000.000 58.320.000 46.656.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 118.000.000 58.320.000 46.656.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 45.000.000 20.580.000 16.464.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 45.000.000 20.580.000 16.464.000 489 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 45.000.000 20.580.000 16.464.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.535.359.000 9.192.494.000 9.727.892.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.535.359.000 9.192.494.000 9.727.892.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 32.500.000 16.063.000 12.850.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 200.000.000 98.846.000 98.846.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.394.977.000 8.034.644.000 8.034.644.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 187.000.000 92.421.000 81.032.000 490 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pengelolaan Persampahan 2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.720.882.000 950.520.000 1.500.520.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.278.808.000 6.245.678.000 5.930.654.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.278.808.000 6.245.678.000 5.930.654.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 4.316.594.000 2.810.905.000 2.775.793.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.305.710.000 1.941.999.000 1.941.999.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2.400.000.000 1.386.152.000 1.386.152.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 905.710.000 555.847.000 555.847.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 79.500.000 70.308.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 70.000.000 34.500.000 27.600.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 50.000.000 45.000.000 42.708.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 840.884.000 744.406.000 720.778.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 840.884.000 744.406.000 720.778.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0 491 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 45.000.000 42.708.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 50.000.000 45.000.000 42.708.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.855.856.000 2.887.976.000 2.713.941.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 52.500.000 25.948.000 24.112.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 52.500.000 25.948.000 24.112.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.803.356.000 2.862.028.000 2.689.829.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 586.910.000 290.069.000 232.055.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.490.446.000 1.996.048.000 1.967.887.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0 492 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 37.068.000 29.654.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 178.500.000 128.221.000 102.576.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 472.500.000 410.622.000 357.657.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 135.200.000 66.820.000 53.456.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 135.200.000 66.820.000 53.456.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 135.200.000 66.820.000 53.456.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 971.158.000 479.977.000 387.464.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 159.800.000 78.978.000 63.182.000 493 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 159.800.000 78.978.000 63.182.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 811.358.000 400.999.000 324.282.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 161.755.000 79.945.000 67.439.000 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 649.603.000 321.054.000 256.843.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.890.318.000 7.414.455.656 7.490.625.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.890.318.000 7.414.455.656 7.490.625.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.890.318.000 7.414.455.656 7.490.625.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.141.414.000 4.474.589.656 4.668.809.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 34.604.000 26.743.000 19.524.000 494 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kinerja Perangkat Daerah 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.604.000 17.338.000 12.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 9.405.000 7.524.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.352.123.000 3.832.872.656 4.116.166.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.305.123.000 3.792.932.656 4.084.214.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.000.000 39.940.000 31.952.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 9.124.000 7.299.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 9.124.000 7.299.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.446.000 105.468.000 84.371.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.812.000 3.042.000 2.433.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.632.000 15.700.000 12.560.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.265.000 28.272.000 22.617.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.946.000 5.946.000 4.756.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.050.000 24.764.000 19.811.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.741.000 23.748.000 18.998.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 3.996.000 3.196.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 160.935.000 160.168.000 128.133.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 51.047.000 51.047.000 40.837.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.888.000 79.121.000 63.296.000 495 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 24.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 252.196.000 146.604.000 144.045.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.143.000 1.143.000 914.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181.053.000 82.730.000 82.730.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.000.000 62.731.000 60.401.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.110.000 193.610.000 169.271.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.418.000 71.918.000 71.918.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.852.000 7.852.000 6.281.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 78.840.000 78.840.000 63.072.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000 35.000.000 28.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.283.739.000 1.689.600.000 1.609.448.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.168.082.000 787.432.000 711.480.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 609.432.000 486.102.000 465.507.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 548.196.000 292.730.000 239.093.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 10.454.000 8.600.000 6.880.000 496 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 1.090.657.000 881.168.000 881.168.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 1.090.657.000 881.168.000 881.168.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 25.000.000 21.000.000 16.800.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 25.000.000 21.000.000 16.800.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 310.815.000 217.490.000 198.372.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 293.375.000 203.490.000 187.172.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 49.708.000 39.516.000 31.612.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 243.667.000 163.974.000 155.560.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 17.440.000 14.000.000 11.200.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi 17.440.000 14.000.000 11.200.000 497 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.154.350.000 1.032.776.000 1.013.996.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 81.691.000 67.000.000 53.600.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 81.691.000 67.000.000 53.600.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.072.659.000 965.776.000 960.396.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.038.283.000 938.873.000 938.873.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 13.739.000 10.295.000 8.236.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 20.637.000 16.608.000 13.287.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.782.092.000 13.394.377.051 8.431.488.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.782.092.000 13.394.377.051 8.431.488.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.782.092.000 13.394.377.051 8.431.488.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.451.374.000 4.267.593.851 4.396.565.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.075.000 32.266.000 25.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000 20.635.000 16.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.075.000 11.631.000 9.000.000 498 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.763.723.000 3.724.471.851 3.933.771.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.707.998.000 3.689.622.851 3.905.892.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.725.000 34.849.000 27.879.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 227.466.000 167.817.000 119.853.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.240.000 8.197.000 6.557.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.200.000 58.835.000 40.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.755.000 18.567.000 13.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.236.000 1.236.000 1.236.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 48.035.000 38.426.000 27.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000 33.730.000 25.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 11.000.000 8.826.000 7.060.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.310.000 151.986.000 141.648.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.060.000 2.060.000 1.648.000 499 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.250.000 69.926.000 60.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.800.000 191.053.000 176.293.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.000.000 117.253.000 117.253.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 10.000.000 8.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.800.000 63.800.000 51.040.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 52.200.000 42.329.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 52.200.000 42.329.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 52.200.000 42.329.000 31.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 1.206.960.000 1.156.071.000 1.118.496.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1.206.960.000 1.156.071.000 1.118.496.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 50.560.000 36.720.000 27.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1.002.536.000 991.496.000 991.496.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 153.864.000 127.855.000 100.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.809.911.000 6.424.530.000 758.464.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 6.809.911.000 6.424.530.000 758.464.000 500 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 142.592.000 137.952.000 100.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 25.310.000 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 34.483.000 27.392.000 20.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 175.000.000 103.150.000 72.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 200.000.000 160.000.000 82.464.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 28.578.000 22.640.000 18.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 200.000.000 149.961.000 40.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 150.000.000 138.000.000 100.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 22.263.000 17.811.000 14.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 175.000.000 121.550.000 95.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 136.436.000 87.996.000 68.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 60.033.000 48.026.000 35.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 5.460.216.000 5.410.052.000 114.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.261.647.000 1.503.853.200 2.126.963.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.261.647.000 1.503.853.200 2.126.963.000 501 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 154.504.000 140.504.000 85.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 29.518.000 19.545.000 15.636.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 25.415.000 14.245.000 11.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 92.210.000 69.159.200 55.327.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.960.000.000 1.260.400.000 1.960.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.512.532.000 12.725.047.332 12.028.900.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.512.532.000 12.725.047.332 12.028.900.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.114.501.000 12.409.362.332 11.771.400.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.146.269.000 5.198.093.332 4.789.358.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 40.000.000 32.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 24.000.000 19.200.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 16.000.000 12.800.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.483.656.000 3.665.950.332 3.651.945.000 502 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.333.656.000 3.545.195.332 3.536.945.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.000.000 120.755.000 115.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 532.000.000 525.600.000 217.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000 500.000.000 200.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 32.000.000 25.600.000 17.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.200.000 133.580.000 104.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 4.800.000 4.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.000.000 36.000.000 28.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 16.000.000 12.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 14.200.000 11.980.000 9.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 20.000.000 16.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.000.000 44.800.000 35.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 124.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000.000 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 100.000.000 80.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 24.000.000 20.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 503 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 511.713.000 505.213.000 498.813.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.000.000 1.600.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 429.213.000 429.213.000 429.213.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 80.000.000 74.000.000 68.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 252.700.000 203.750.000 185.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 140.000.000 112.000.000 112.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.500.000 2.800.000 2.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000 63.750.000 51.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.200.000 25.200.000 20.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.610.999.000 4.089.331.000 4.007.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.610.999.000 4.089.331.000 4.007.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.260.999.000 3.080.207.000 3.060.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 700.000.000 509.124.000 467.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 1.650.000.000 500.000.000 480.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.357.233.000 3.121.938.000 2.975.042.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 0 0 0 504 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.543.476.000 2.370.383.000 2.370.383.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2.543.476.000 2.370.383.000 2.370.383.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 813.757.000 751.555.000 604.659.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 720.802.000 701.555.000 564.659.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 92.955.000 50.000.000 40.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 126.589.000 98.371.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 126.589.000 98.371.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 126.589.000 98.371.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 126.589.000 98.371.000 83.500.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 271.442.000 217.314.000 174.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 271.442.000 217.314.000 174.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 271.442.000 217.314.000 174.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 51.440.000 41.152.000 33.000.000 2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 220.002.000 176.162.000 141.000.000 505 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 35.970.576.000 28.401.409.561 27.833.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.141.138.000 4.123.125.000 4.109.163.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.141.138.000 4.123.125.000 4.109.163.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 219.770.000 25.900.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 219.770.000 25.900.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 219.770.000 25.900.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 421.588.000 255.318.000 255.318.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 421.588.000 255.318.000 255.318.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 421.588.000 255.318.000 255.318.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 482.209.000 445.730.000 445.730.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 482.209.000 445.730.000 445.730.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses 482.209.000 445.730.000 445.730.000 506 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.058.862.000 1.749.622.000 1.741.560.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.058.862.000 1.749.622.000 1.741.560.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 161.420.000 34.098.000 30.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 146.427.000 50.254.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.751.015.000 1.665.270.000 1.671.560.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.958.709.000 1.646.555.000 1.646.555.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.958.709.000 1.646.555.000 1.646.555.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.958.709.000 1.646.555.000 1.646.555.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 30.829.438.000 24.278.284.561 23.723.837.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 29.448.278.000 23.313.264.561 22.462.837.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.371.825.000 11.546.356.561 11.256.888.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.000.000 60.000.000 45.000.000 507 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 40.000.000 30.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000 20.000.000 15.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.837.922.000 10.400.953.561 10.300.035.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.702.922.000 10.296.603.561 10.210.035.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 135.000.000 104.350.000 90.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 195.000.000 135.000.000 35.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 95.000.000 35.000.000 35.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 100.000.000 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 424.650.000 232.150.000 179.600.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.750.000 15.750.000 12.600.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.900.000 25.900.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 205.000.000 105.000.000 80.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.000.000 500.000 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 20.000.000 15.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 60.000.000 48.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.000.000 5.000.000 4.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 25.000.000 20.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 25.000.000 20.000.000 508 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 479.253.000 443.253.000 437.253.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 3.000.000 3.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 410.253.000 410.253.000 410.253.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 20.000.000 16.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 10.000.000 8.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.000.000 250.000.000 240.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 50.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 15.865.953.000 10.610.352.000 10.128.771.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 14.677.658.000 9.606.768.000 9.226.341.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 12.798.056.000 7.752.612.000 7.460.274.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.879.602.000 1.854.156.000 1.766.067.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.188.295.000 1.003.584.000 902.430.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 750.000.000 637.485.000 578.462.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 438.295.000 366.099.000 323.968.000 509 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 300.000.000 207.178.000 207.178.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 150.000.000 107.178.000 107.178.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 150.000.000 107.178.000 107.178.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 150.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 150.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 200.000.000 118.749.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 118.749.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 200.000.000 118.749.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 360.500.000 183.586.000 170.000.000 510 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 360.500.000 183.586.000 170.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 360.500.000 183.586.000 170.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.350.000.000 647.043.000 600.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1.350.000.000 647.043.000 600.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 1.350.000.000 647.043.000 600.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.381.160.000 965.020.000 1.261.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.081.160.000 842.435.000 1.148.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.081.160.000 842.435.000 1.148.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 151.160.000 90.435.000 88.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 285.000.000 150.000.000 137.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 173.000.000 130.000.000 123.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 472.000.000 472.000.000 800.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 225.000.000 82.585.000 73.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 0 0 511 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 225.000.000 82.585.000 73.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 225.000.000 82.585.000 73.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 75.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 0 0 2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 75.000.000 40.000.000 40.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.773.736.000 5.116.326.831 5.000.112.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.773.736.000 5.116.326.831 5.000.112.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.773.736.000 5.116.326.831 5.000.112.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.403.160.000 4.113.441.831 4.031.364.000 512 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.000.000 27.011.000 21.600.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.000.000 14.378.000 11.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.000.000 12.633.000 10.100.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.251.102.000 3.296.749.831 3.316.784.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.728.000 3.122.170.831 3.151.284.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 208.374.000 174.579.000 165.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.800.000 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.800.000 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 380.655.000 237.847.000 183.554.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.921.000 34.330.000 27.464.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.880.000 41.430.000 31.430.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.000.000 33.922.000 27.130.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.000.000 1.600.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000 40.000.000 29.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.854.000 85.000.000 66.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 1.165.000 930.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77.500.000 15.125.000 15.125.000 513 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 25.000.000 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.500.000 15.125.000 15.125.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 346.394.000 328.623.000 313.153.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2.350.000 1.880.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.394.000 278.394.000 278.394.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.000.000 47.879.000 32.879.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266.709.000 208.086.000 181.148.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 152.800.000 123.948.000 113.948.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 2.500.000 2.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.909.000 48.909.000 39.100.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000 32.729.000 26.100.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 140.510.000 93.796.000 74.900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 87.550.000 53.762.000 43.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif 0 0 0 514 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) dan Kemudahan Penanaman Modal 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 37.080.000 21.278.000 17.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 50.470.000 32.484.000 26.000.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 52.960.000 40.034.000 31.900.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 32.960.000 24.454.000 19.500.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 20.000.000 15.580.000 12.400.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 397.760.000 236.375.000 220.300.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 397.760.000 236.375.000 220.300.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 82.400.000 29.711.000 23.700.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 315.360.000 206.664.000 196.600.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 380.890.000 270.183.000 250.480.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 380.890.000 270.183.000 250.480.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 515 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 282.290.000 203.067.000 196.800.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.600.000 15.483.000 12.380.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 52.000.000 36.766.000 29.410.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 26.000.000 14.867.000 11.890.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 410.216.000 372.682.000 399.188.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 410.216.000 372.682.000 399.188.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 5.000.000 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 313.082.000 288.694.000 315.200.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 92.134.000 83.988.000 83.988.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 41.200.000 29.849.000 23.880.000 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi 41.200.000 29.849.000 23.880.000 516 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 41.200.000 29.849.000 23.880.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 68.544.947.000 16.104.995.000 15.234.830.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.436.253.000 4.181.258.000 4.181.258.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.436.253.000 4.181.258.000 4.181.258.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.157.453.000 4.011.484.000 4.011.484.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 144.973.000 122.223.000 122.223.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 85.973.000 78.113.000 78.113.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 59.000.000 44.110.000 44.110.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.012.480.000 3.889.261.000 3.889.261.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 3.485.480.000 3.365.786.000 3.365.786.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 527.000.000 523.475.000 523.475.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 278.800.000 169.774.000 169.774.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 278.800.000 169.774.000 169.774.000 517 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 188.800.000 87.456.000 87.456.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 90.000.000 82.318.000 82.318.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 64.108.694.000 11.923.737.000 11.053.572.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 64.108.694.000 11.923.737.000 11.053.572.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.083.103.000 6.960.880.000 6.605.935.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.248.000 85.562.000 55.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.248.000 66.960.000 40.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 18.602.000 15.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.617.865.000 5.685.884.000 5.305.772.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.555.615.000 5.644.966.000 5.273.772.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.250.000 40.918.000 32.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 395.600.000 387.376.000 522.753.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 41.776.000 30.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 345.600.000 345.600.000 492.753.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 306.500.000 242.115.000 197.900.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.000.000 30.400.000 30.400.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000 42.000.000 33.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000 52.500.000 42.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 518 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000 33.715.000 25.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 80.000.000 64.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.000.000 128.833.000 105.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20.000.000 16.876.000 15.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.000.000 111.957.000 90.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 274.000.000 269.600.000 267.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.000.000 17.600.000 15.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.890.000 161.510.000 152.510.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.590.000 112.210.000 112.210.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.300.000 4.300.000 4.300.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 15.000.000 12.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 30.000.000 24.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 53.769.467.000 2.226.123.000 2.007.117.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 261.796.000 226.436.000 200.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 261.796.000 226.436.000 200.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 53.387.671.000 1.912.387.000 1.732.117.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 73.000.000 69.725.000 60.000.000 519 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 51.575.663.000 200.000.000 180.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.739.008.000 1.642.662.000 1.492.117.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 87.300.000 75.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota 60.000.000 35.000.000 30.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 60.000.000 52.300.000 45.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.181.124.000 2.676.734.000 2.380.520.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.181.124.000 2.676.734.000 2.380.520.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.181.124.000 2.676.734.000 2.380.520.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 75.000.000 60.000.000 60.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000 60.000.000 60.000.000 2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000 60.000.000 60.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.939.644.000 3.788.953.000 3.623.996.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.939.644.000 3.788.953.000 3.623.996.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 561.906.000 504.906.000 504.906.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 542.988.000 485.988.000 485.988.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 426.569.000 391.469.000 391.469.000 520 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 20.761.000 11.052.000 11.052.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.253.000 19.376.000 19.376.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 194.416.000 184.558.000 184.558.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 186.139.000 176.483.000 176.483.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 116.419.000 94.519.000 94.519.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 21.050.000 15.050.000 15.050.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 95.369.000 79.469.000 79.469.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 18.918.000 18.918.000 18.918.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 18.918.000 18.918.000 18.918.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 18.918.000 18.918.000 18.918.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.377.738.000 3.284.047.000 3.119.090.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.016.766.000 2.980.075.000 2.843.942.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.000.000 27.703.000 25.710.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 16.703.000 16.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000 11.000.000 9.710.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.228.377.000 2.248.983.000 2.201.709.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.205.909.000 2.226.515.000 2.184.709.000 521 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.468.000 22.468.000 17.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.000.000 42.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 42.000.000 42.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.750.000 131.250.000 99.500.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.000.000 21.000.000 17.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.000.000 21.000.000 16.500.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.450.000 15.450.000 12.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.500.000 5.000.000 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 21.000.000 21.000.000 17.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.800.000 37.800.000 30.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000 10.000.000 7.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 74.616.000 56.516.000 45.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.616.000 6.516.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.600.000 306.600.000 294.600.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.600.000 226.600.000 226.600.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.000.000 77.000.000 65.000.000 522 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.423.000 167.023.000 152.423.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.123.000 85.123.000 85.123.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.300.000 10.300.000 10.300.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 20.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 46.600.000 37.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 360.972.000 303.972.000 275.148.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 233.000.000 225.704.000 200.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 118.000.000 113.136.000 100.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 115.000.000 112.568.000 100.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 52.972.000 25.148.000 25.148.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 52.972.000 25.148.000 25.148.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 75.000.000 53.120.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 0 0 0 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 75.000.000 53.120.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 7.480.953.000 7.468.043.294 7.072.052.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.289.353.000 7.280.919.536 6.923.052.000 523 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.289.353.000 7.280.919.536 6.923.052.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.477.164.000 6.114.093.536 5.787.941.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 143.272.000 118.589.000 95.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.822.000 91.229.000 75.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.450.000 27.360.000 20.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.588.274.000 5.373.498.066 5.150.071.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.545.014.000 5.338.890.066 5.119.071.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.260.000 34.608.000 31.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 42.101.500 30.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 42.101.500 30.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.000.000 76.523.000 60.778.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 8.000.000 6.400.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.000.000 16.800.000 13.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 3.750.000 3.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.000.000 1.600.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 9.607.000 7.686.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 30.000.000 24.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 6.366.000 5.092.000 524 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 82.500.000 23.191.000 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 9.000.000 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.500.000 23.191.000 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.618.000 326.906.000 315.970.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.200.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 160.000.000 160.000.000 160.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 176.118.000 165.406.000 154.770.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.500.000 153.284.970 114.122.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.500.000 82.475.000 82.475.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.500.000 5.809.970 4.647.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 15.000.000 12.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 15.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 665.903.000 404.185.200 456.152.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 606.700.000 376.294.000 434.152.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 500.169.000 313.487.100 384.152.000 525 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 106.531.000 62.806.900 50.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 59.203.000 27.891.200 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 59.203.000 27.891.200 22.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 937.131.000 586.045.800 506.683.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 544.100.000 309.565.400 267.236.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 294.100.000 180.927.000 160.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 50.000.000 40.295.000 32.236.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 200.000.000 88.343.400 75.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 393.031.000 276.480.400 239.447.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 145.330.000 100.705.600 85.564.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 117.701.000 82.774.800 76.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 130.000.000 93.000.000 77.883.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 159.155.000 126.595.000 122.276.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 159.155.000 126.595.000 122.276.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 526 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 159.155.000 126.595.000 122.276.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 191.600.000 187.123.758 149.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15.000.000 12.781.758 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 15.000.000 12.781.758 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 12.781.758 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000 12.781.758 10.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 176.600.000 174.342.000 139.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 176.600.000 174.342.000 139.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 176.600.000 174.342.000 139.000.000 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 176.600.000 174.342.000 139.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 53.322.032.000 48.271.383.050 51.342.234.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 53.322.032.000 48.271.383.050 51.342.234.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 53.322.032.000 48.271.383.050 51.342.234.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.558.998.000 24.881.479.050 26.507.422.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.232.321.000 17.760.944.650 19.558.679.000 527 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.072.321.000 17.630.408.650 19.428.143.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 160.000.000 130.536.000 130.536.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.144.000 209.133.600 123.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 55.144.000 29.133.600 23.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180.000.000 180.000.000 100.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.832.040.000 1.580.390.500 1.580.328.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 72.100.000 57.680.000 57.680.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 884.000.000 817.098.000 817.098.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.350.000 34.762.500 34.700.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.450.000 15.450.000 15.450.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.900.000 24.720.000 24.720.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 783.240.000 630.680.000 630.680.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 231.750.000 185.400.000 185.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 42.000.000 33.600.000 33.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.500.000 90.000.000 90.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 77.250.000 61.800.000 61.800.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.729.122.000 1.589.633.600 1.589.496.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.819.000 4.655.200 4.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 721.000.000 721.000.000 721.000.000 528 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.603.000 38.082.400 38.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 954.700.000 825.896.000 825.896.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.163.900.000 794.607.700 794.190.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 334.750.000 334.750.000 334.750.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.900.000 24.720.000 24.720.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.900.000 24.720.000 24.720.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 767.350.000 410.417.700 410.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 978.647.000 1.087.194.000 1.087.194.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 193.847.000 302.394.000 302.394.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 145.000.000 145.000.000 145.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 635.000.000 635.000.000 635.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 597.401.000 597.401.000 597.401.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 394.875.000 394.875.000 394.875.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 202.526.000 202.526.000 202.526.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 526.800.000 421.440.000 336.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 188.060.000 150.448.000 120.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 188.060.000 150.448.000 120.000.000 529 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 150.680.000 120.544.000 96.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.031.873.000 655.334.000 655.334.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 657.786.000 376.004.000 376.004.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 148.454.000 139.599.000 139.599.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 225.633.000 139.731.000 139.731.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 24.282.156.000 21.069.656.000 23.104.762.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.967.612.000 1.379.032.000 1.303.210.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 120.932.000 95.580.000 76.460.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 110.810.000 79.373.000 63.490.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.735.870.000 1.204.079.000 1.163.260.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.685.145.000 19.185.145.000 21.335.295.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20.497.295.000 17.997.295.000 20.242.295.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 474.250.000 474.250.000 379.400.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 713.600.000 713.600.000 713.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 592.749.000 474.249.000 441.277.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 80.101.000 71.955.000 57.560.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 362.232.000 309.447.000 309.447.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 150.416.000 92.847.000 74.270.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 0 0 530 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 36.650.000 31.230.000 24.980.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 36.650.000 31.230.000 24.980.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.480.878.000 2.320.248.000 1.730.050.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 536.579.000 190.000.000 155.480.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 372.539.000 148.000.000 121.880.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 164.040.000 42.000.000 33.600.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 357.000.000 250.338.000 200.260.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 170.700.000 108.888.000 87.100.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 186.300.000 141.450.000 113.160.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.837.891.000 1.107.891.000 1.047.310.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.270.713.000 805.000.000 805.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 81.665.000 81.665.000 65.330.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 485.513.000 221.226.000 176.980.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 749.408.000 772.019.000 327.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 735.308.000 735.308.000 294.149.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3.600.000 6.711.000 5.368.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 10.500.000 30.000.000 27.483.000 531 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 56.053.532.000 55.563.121.621 56.622.919.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.053.532.000 55.563.121.621 56.622.919.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 56.053.532.000 55.563.121.621 56.622.919.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.518.532.000 39.019.374.621 40.079.172.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.500.000 49.060.000 49.060.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 46.560.000 46.560.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.765.932.000 2.855.420.621 3.915.218.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.675.932.000 2.779.556.621 3.839.354.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 90.000.000 75.864.000 75.864.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.000.000 127.358.000 127.358.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 90.000.000 87.962.000 87.962.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 39.396.000 39.396.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 340.500.000 400.935.000 400.935.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 12.835.000 12.835.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 165.160.000 165.160.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 89.000.000 89.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 532 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000 19.700.000 19.700.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 78.740.000 78.740.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.500.000 20.500.000 20.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 523.500.000 544.300.000 544.300.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000 320.000.000 320.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.000.000 185.800.000 185.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.774.000 477.878.000 477.878.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 245.774.000 277.878.000 277.878.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 15.000.000 15.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 35.000.000 35.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 33.350.326.000 33.350.326.000 33.350.326.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 33.000.326.000 33.000.326.000 33.000.326.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 315.000.000 315.000.000 315.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 533 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 900.000.000 1.214.097.000 1.214.097.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 100.000.000 183.117.000 183.117.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 800.000.000 1.030.980.000 1.030.980.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.535.000.000 16.543.747.000 16.543.747.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.150.000.000 3.143.292.000 3.143.292.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.400.000.000 2.393.292.000 2.393.292.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 240.000.000 240.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 640.000.000 640.000.000 640.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 140.000.000 140.000.000 140.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 210.000.000 183.563.000 183.563.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 20.000.000 15.739.000 15.739.000 534 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 20.000.000 15.739.000 15.739.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 20.000.000 14.438.000 14.438.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 20.000.000 13.682.000 13.682.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 20.000.000 15.645.000 15.645.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 90.000.000 88.320.000 88.320.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.630.000.000 4.489.885.000 4.489.885.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.190.000.000 3.117.800.000 3.117.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 210.000.000 184.714.000 184.714.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 850.000.000 850.000.000 850.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 180.000.000 180.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 100.000.000 57.371.000 57.371.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.270.000.000 1.631.098.000 1.631.098.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 20.000.000 11.098.000 11.098.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 1.250.000.000 1.620.000.000 1.620.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 535 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 0 0 0 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 6.610.000.000 6.430.909.000 6.430.909.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.000.000.000 4.854.391.000 4.854.391.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.600.000.000 1.566.518.000 1.566.518.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.985.462.000 8.018.828.948 7.563.878.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.985.462.000 8.018.828.948 7.563.878.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 PERENCANAAN 8.343.688.000 7.549.963.948 7.095.013.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.330.688.000 5.986.214.948 5.640.654.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.500.000 44.597.000 37.906.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 34.715.000 30.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.500.000 9.882.000 7.906.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.134.900.000 4.975.017.948 4.799.766.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.088.900.000 4.944.837.948 4.775.622.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.000.000 30.180.000 24.144.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 102.000.000 86.493.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 102.000.000 86.493.000 50.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 556.000.000 490.426.000 393.540.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 536 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 8.000.000 6.400.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.000.000 130.000.000 114.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.000.000 130.426.000 124.340.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000 6.000.000 4.800.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 20.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.000.000 186.000.000 120.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 5.000.000 4.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 134.288.000 73.688.000 58.950.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.000.000 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.288.000 73.688.000 58.950.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.000.000 153.493.000 149.992.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000 85.000.000 85.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.000.000 65.493.000 61.992.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.000.000 162.500.000 150.500.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 110.000.000 102.500.000 102.500.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 40.000.000 32.000.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 43.000.000 20.000.000 16.000.000 537 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.292.000.000 1.055.188.000 987.937.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 875.000.000 702.184.000 643.309.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 355.000.000 289.108.000 269.624.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 520.000.000 413.076.000 373.685.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 122.000.000 90.889.000 115.324.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 122.000.000 90.889.000 115.324.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 295.000.000 262.115.000 229.304.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 295.000.000 262.115.000 229.304.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 721.000.000 508.561.000 466.422.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 361.000.000 243.706.000 243.706.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 146.000.000 87.664.000 87.664.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 215.000.000 156.042.000 156.042.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 160.000.000 119.924.000 99.552.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 80.000.000 60.159.000 48.128.000 538 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 80.000.000 59.765.000 51.424.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 200.000.000 144.931.000 123.164.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 200.000.000 144.931.000 123.164.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 641.774.000 468.865.000 468.865.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 641.774.000 468.865.000 468.865.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 451.774.000 311.647.000 311.647.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 451.774.000 311.647.000 311.647.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 190.000.000 157.218.000 157.218.000 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 190.000.000 157.218.000 157.218.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 664.022.307.000 658.128.788.218 690.171.982.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 664.022.307.000 658.128.788.218 690.171.982.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN 664.022.307.000 658.128.788.218 690.171.982.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.046.024.000 20.021.132.618 16.727.632.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 295.000.000 229.945.100 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 215.000.000 166.249.800 70.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000 63.695.300 40.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.323.467.000 15.047.362.918 15.000.920.000 539 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.888.467.000 14.716.345.918 14.814.820.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 435.000.000 331.017.000 186.100.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.000.000 115.000.000 60.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 115.000.000 115.000.000 60.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 615.000.000 503.298.600 412.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 19.554.100 16.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.000.000 132.000.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000 51.998.000 41.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 15.000.000 12.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 110.000.000 93.085.500 75.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 160.015.000 138.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.000.000 31.646.000 25.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.662.000.000 3.131.344.000 240.712.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.017.000.000 3.017.000.000 134.712.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 40.000.000 20.000.000 16.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 605.000.000 94.344.000 90.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 510.000.000 510.000.000 482.000.000 540 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 4.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 333.000.000 333.000.000 313.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 172.000.000 172.000.000 165.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 525.557.000 484.182.000 422.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 298.557.000 257.182.000 237.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.000.000 7.000.000 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000 110.000.000 80.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000 110.000.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 634.615.806.000 631.625.907.000 667.145.834.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.170.507.000 1.088.627.000 1.010.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 197.039.000 180.321.000 170.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 360.346.000 336.917.000 320.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 341.122.000 319.919.000 300.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 177.000.000 165.587.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 95.000.000 85.883.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 825.000.000 656.136.000 618.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 250.000.000 200.000.000 190.000.000 541 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 160.000.000 128.000.000 118.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 120.000.000 116.517.000 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 295.000.000 211.619.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 690.760.000 620.760.000 544.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 120.000.000 120.000.000 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 123.000.000 123.000.000 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 150.000.000 150.000.000 130.000.000 542 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 197.760.000 197.760.000 170.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 100.000.000 30.000.000 24.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 631.929.539.000 629.260.384.000 664.973.834.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 600.000.000 600.000.000 600.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 615.407.463.000 612.867.626.000 648.581.076.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 13.922.076.000 13.792.758.000 13.792.758.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.959.934.000 1.732.210.000 1.625.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.959.934.000 1.732.210.000 1.625.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 100.000.000 89.804.000 85.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 140.000.000 115.118.000 110.000.000 543 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 360.500.000 340.500.000 330.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 774.934.000 624.808.000 610.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 154.500.000 144.180.000 130.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 124.000.000 124.000.000 110.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 206.000.000 193.800.000 165.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 85.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.400.543.000 4.749.538.600 4.673.516.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.400.543.000 4.749.538.600 4.673.516.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.450.000.000 1.062.516.000 1.062.516.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 0 0 0 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 150.000.000 127.200.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 300.000.000 241.855.000 220.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 190.000.000 150.376.600 130.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 450.000.000 410.770.200 400.000.000 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 2.860.543.000 2.756.820.800 2.756.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.227.916.000 10.379.667.736 10.434.221.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.227.916.000 10.379.667.736 10.434.221.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 9.317.016.000 8.366.691.736 8.421.245.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.088.886.000 6.634.205.736 6.725.962.000 544 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.400.000 24.116.000 24.116.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.200.000 12.247.000 12.247.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.200.000 11.869.000 11.869.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.834.489.000 5.624.452.736 5.721.753.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.810.593.000 5.600.556.736 5.697.857.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.896.000 23.896.000 23.896.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 200.706.000 146.861.000 145.078.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.120.000 10.843.000 10.538.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 19.200.000 19.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.540.000 33.540.000 33.540.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.236.000 1.236.000 1.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 34.810.000 22.917.000 22.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.000.000 56.125.000 56.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 663.000.000 541.774.000 541.774.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30.000.000 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 318.000.000 251.774.000 251.774.000 545 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 290.000.000 290.000.000 290.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.796.000 151.796.000 151.596.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.200.000 2.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.596.000 139.596.000 139.596.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.000.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.495.000 145.206.000 141.645.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.895.000 97.895.000 97.895.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.000.000 38.561.000 35.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.600.000 8.750.000 8.750.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.228.130.000 1.732.486.000 1.695.283.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.285.000.000 1.000.174.000 975.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 900.000.000 711.816.000 690.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 285.000.000 215.719.000 215.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 100.000.000 72.639.000 70.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 710.000.000 547.029.000 535.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 290.000.000 230.035.000 225.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 420.000.000 316.994.000 310.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 95.000.000 72.628.000 72.628.000 546 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 50.000.000 37.029.000 37.029.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 45.000.000 35.599.000 35.599.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 138.130.000 112.655.000 112.655.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 65.000.000 54.455.000 54.455.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 73.130.000 58.200.000 58.200.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.910.900.000 2.012.976.000 2.012.976.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.910.900.000 2.012.976.000 2.012.976.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 520.000.000 371.036.000 371.036.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 520.000.000 371.036.000 371.036.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.390.900.000 1.641.940.000 1.641.940.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2.390.900.000 1.641.940.000 1.641.940.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 11.362.821.000 10.838.418.677 10.298.009.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.362.821.000 10.838.418.677 10.298.009.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 11.362.821.000 10.838.418.677 10.298.009.000 547 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.394.821.000 8.379.647.677 8.451.009.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.500.000 34.755.000 30.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.500.000 19.275.000 17.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.000.000 15.480.000 13.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.046.278.000 7.432.681.277 7.665.009.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.029.278.000 7.416.530.277 7.651.009.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000 16.151.000 14.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 137.000.000 121.500.000 70.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 137.000.000 121.500.000 70.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 180.143.000 160.364.260 135.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.143.000 18.510.000 15.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 12.600.000 12.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.000.000 11.200.000 9.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000 4.000.000 3.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 20.659.000 16.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91.000.000 85.926.860 75.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000 7.468.400 5.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 560.000.000 221.076.000 170.000.000 548 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 200.000.000 46.779.000 40.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.000.000 64.297.000 50.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.000.000 110.000.000 80.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.900.000 170.271.140 159.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000 4.400.000 2.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000 112.000.000 112.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.500.000 53.871.140 45.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 239.000.000 239.000.000 222.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 14.000.000 14.000.000 12.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 25.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000 75.000.000 65.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.901.000.000 1.556.203.000 1.166.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.561.000.000 1.270.331.000 952.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 176.000.000 140.136.000 100.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 447.000.000 321.692.000 230.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 120.000.000 95.790.000 71.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 136.000.000 110.134.000 83.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 441.000.000 388.307.000 308.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 143.000.000 133.502.000 98.000.000 549 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 98.000.000 80.770.000 62.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 340.000.000 285.872.000 214.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 98.000.000 84.635.000 68.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 242.000.000 201.237.000 146.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.067.000.000 902.568.000 681.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 45.000.000 33.518.000 27.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 25.000.000 17.518.000 14.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 20.000.000 16.000.000 13.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.022.000.000 869.050.000 654.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 95.000.000 76.280.000 58.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 292.000.000 232.760.000 192.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 391.000.000 335.770.000 235.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 244.000.000 224.240.000 169.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 2.659.816.000 2.246.976.200 2.556.249.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.659.816.000 2.246.976.200 2.556.249.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 2.659.816.000 2.246.976.200 2.556.249.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.367.648.000 1.954.808.200 2.264.081.000 550 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 8.639.400 8.638.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 4.214.600 4.214.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 4.424.800 4.424.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.080.490.000 1.779.347.400 2.088.622.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.053.490.000 1.754.621.000 2.063.896.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.000.000 24.726.400 24.726.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.958.000 32.896.400 32.896.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 13.160.000 13.160.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.358.000 8.286.400 8.286.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.600.000 1.600.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 115.000.000 10.725.000 10.725.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 10.725.000 10.725.000 551 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 72.200.000 72.200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 200.000 200.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.000.000 32.000.000 32.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 51.000.000 51.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000 91.000.000 91.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 91.000.000 91.000.000 91.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 91.000.000 91.000.000 91.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 552 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 176.168.000 176.168.000 176.168.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 176.168.000 176.168.000 176.168.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.050.000 5.050.000 5.050.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 91.118.000 91.118.000 91.118.000 553 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 1.718.801.000 1.866.729.000 1.829.573.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.718.801.000 1.866.729.000 1.829.573.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 1.718.801.000 1.866.729.000 1.829.573.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.496.781.000 1.659.843.000 1.622.687.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 4.050.000 4.050.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000 1.550.000 1.550.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.386.780.000 1.565.048.000 1.527.892.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.373.280.000 1.551.966.000 1.514.810.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.500.000 13.082.000 13.082.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.451.000 19.695.000 19.695.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 1.262.000 1.262.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 8.860.000 8.860.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.601.000 1.601.000 1.601.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.850.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.492.000 1.492.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.000.000 12.000.000 12.000.000 554 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 7.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.550.000 32.550.000 32.550.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.500.000 26.500.000 26.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.500.000 24.500.000 24.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000 48.262.000 48.262.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.000.000 48.262.000 48.262.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.000.000 48.262.000 48.262.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 555 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 165.020.000 151.624.000 151.624.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 165.020.000 151.624.000 151.624.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000 27.975.000 27.975.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.000.000 3.650.000 3.650.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 2.280.000 2.280.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 5.280.000 5.280.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 10.000.000 8.275.000 8.275.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 106.020.000 99.914.000 99.914.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 4.250.000 4.250.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 2.130.394.000 2.174.353.000 2.172.680.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.130.394.000 2.174.353.000 2.172.680.000 556 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 2.130.394.000 2.174.353.000 2.172.680.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.909.784.000 1.960.523.000 1.908.223.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.600.000 18.456.000 5.454.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 8.720.000 1.940.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.600.000 9.736.000 3.514.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.715.302.000 1.800.276.000 1.798.603.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.705.302.000 1.790.276.000 1.788.603.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.651.000 45.445.000 36.333.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.000.000 22.000.000 15.852.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.151.000 4.945.000 1.981.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 3.700.000 3.700.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.100.000 33.100.000 26.657.000 557 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 1.100.000 1.100.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 9.200.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.000.000 17.000.000 16.357.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.131.000 63.246.000 41.176.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 3.930.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.131.000 24.246.000 4.246.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.105.000 54.105.000 52.505.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 54.105.000 54.105.000 52.505.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 54.105.000 54.105.000 52.505.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000 17.180.000 17.180.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.180.000 17.180.000 17.180.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 0 0 0 558 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 17.180.000 17.180.000 17.180.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 149.325.000 142.545.000 194.772.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 149.325.000 142.545.000 194.772.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35.440.000 35.440.000 27.106.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 2.539.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.780.000 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.000.000 28.000.000 26.111.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 57.875.000 57.875.000 123.709.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.000.000 8.000.000 7.077.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 2.259.989.000 2.038.790.080 2.064.914.000 559 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.259.989.000 2.038.790.080 2.064.914.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 2.259.989.000 2.038.790.080 2.064.914.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.974.834.000 1.772.755.780 1.798.880.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.221.000 14.180.500 14.180.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.943.000 11.952.500 11.952.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.278.000 2.228.000 2.228.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.747.333.000 1.594.924.380 1.621.051.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.711.333.000 1.562.587.080 1.588.714.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.000.000 32.337.300 32.337.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.636.000 36.334.500 36.334.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.758.000 2.136.100 2.136.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.340.000 14.095.000 14.095.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 7.460.000 7.460.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.040.000 2.040.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 8.465.400 8.465.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.538.000 1.538.000 1.538.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 600.000 600.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.728.000 12.403.000 12.403.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 9.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.638.000 12.403.000 12.403.000 560 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.090.000 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.500.000 24.200.700 24.200.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 550.000 550.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.500.000 20.500.000 20.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.000.000 3.150.700 3.150.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.416.000 90.712.700 90.712.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.000.000 37.994.400 37.994.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.100.000 1.008.000 1.008.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.316.000 48.210.300 48.210.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000 61.322.200 61.322.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 63.000.000 61.322.200 61.322.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 63.000.000 61.322.200 61.322.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.000.000 9.000.000 9.000.000 561 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 213.155.000 195.712.100 195.712.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 213.155.000 195.712.100 195.712.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 44.025.000 33.785.000 33.785.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.500.000 10.297.100 10.297.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.050.000 28.050.000 28.050.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 104.580.000 104.580.000 104.580.000 562 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 1.593.182.000 1.761.293.805 1.903.380.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.593.182.000 1.761.293.805 1.903.380.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 1.593.182.000 1.761.293.805 1.903.380.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.338.882.000 1.515.726.805 1.657.813.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000 5.917.000 5.917.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.500.000 4.221.000 4.221.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 1.696.000 1.696.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.195.382.000 1.403.723.805 1.545.810.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.165.382.000 1.373.723.805 1.515.810.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.500.000 35.042.000 35.042.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 9.790.000 9.790.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 7.450.000 7.450.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 10.272.000 10.272.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.000.000 1.630.000 1.630.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.500.000 0 0 563 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.500.000 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.000.000 34.044.000 34.044.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 22.044.000 22.044.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 70.000.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 564 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 176.300.000 167.567.000 167.567.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 176.300.000 167.567.000 167.567.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.500.000 15.517.000 15.517.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.600.000 4.757.000 4.757.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 7.340.000 7.340.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.200.000 6.200.000 6.200.000 565 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 24.100.000 24.100.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.650.000 101.650.000 101.650.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.350.000 5.003.000 5.003.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 1.792.326.000 1.792.507.759 2.067.226.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.792.326.000 1.792.507.759 2.067.226.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 1.792.326.000 1.792.507.759 2.067.226.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.562.802.000 1.601.107.759 1.875.826.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 11.050.000 11.050.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 3.550.000 3.550.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.392.802.000 1.478.749.759 1.753.468.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.360.802.000 1.449.749.759 1.724.468.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 29.000.000 29.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.500.000 33.508.000 33.508.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 1.815.000 1.815.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 10.340.000 10.340.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 4.650.000 4.650.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 11.203.000 11.203.000 566 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.500.000 18.800.000 18.800.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.000.000 3.300.000 3.300.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000 59.000.000 59.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000 47.500.000 47.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.000.000 47.500.000 47.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.000.000 47.500.000 47.500.000 567 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.524.000 131.900.000 131.900.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.524.000 131.900.000 131.900.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 568 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.000.000 15.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 108.024.000 90.300.000 90.300.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 1.788.116.000 1.677.254.000 1.901.239.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.788.116.000 1.677.254.000 1.901.239.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 1.788.116.000 1.677.254.000 1.901.239.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.398.684.000 1.321.813.000 1.545.798.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.000.000 16.706.000 16.706.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 9.388.000 9.388.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 7.318.000 7.318.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.205.744.000 1.154.447.000 1.378.432.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.185.744.000 1.135.180.000 1.359.165.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.000.000 19.267.000 19.267.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.000.000 48.015.000 48.015.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 4.582.000 4.582.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 17.399.000 17.399.000 569 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 7.510.000 7.510.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.000.000 12.593.000 12.593.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 2.231.000 2.231.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 9.270.000 9.270.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 10.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 9.270.000 9.270.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.440.000 36.625.000 36.625.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.440.000 17.440.000 17.440.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 17.185.000 17.185.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.500.000 56.750.000 56.750.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.500.000 32.750.000 32.750.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 42.000.000 41.969.000 41.969.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 42.000.000 41.969.000 41.969.000 570 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 42.000.000 41.969.000 41.969.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 16.857.000 16.857.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 16.857.000 16.857.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 18.000.000 16.857.000 16.857.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 329.432.000 296.615.000 296.615.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 329.432.000 296.615.000 296.615.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 63.200.000 50.872.000 50.872.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.000.000 5.633.000 5.633.000 571 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 27.000.000 21.551.000 21.551.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.900.000 9.819.000 9.819.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 35.000.000 31.052.000 31.052.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 171.432.000 164.788.000 164.788.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.900.000 12.900.000 12.900.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 2.151.896.000 2.031.194.892 2.365.717.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.151.896.000 2.031.194.892 2.365.717.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 2.151.896.000 2.031.194.892 2.365.717.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.889.411.000 1.780.567.891 2.115.090.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000 12.865.000 12.865.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.500.000 8.935.000 8.935.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000 3.930.000 3.930.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.655.234.000 1.584.261.891 1.918.784.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.635.734.000 1.565.111.891 1.899.634.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.500.000 19.150.000 19.150.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.049.000 58.563.000 58.563.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.000.000 28.514.000 28.514.000 572 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.009.000 8.009.000 8.009.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.000.000 11.000.000 11.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.540.000 4.540.000 4.540.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.944.000 20.194.000 20.194.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 19.144.000 5.934.000 5.934.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.800.000 14.260.000 14.260.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.159.000 45.759.000 45.759.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 359.000 359.000 359.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.800.000 20.400.000 20.400.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.525.000 58.925.000 58.925.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.000.000 38.000.000 38.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 6.500.000 6.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.025.000 14.425.000 14.425.000 573 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.000.000 37.378.001 37.378.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.000.000 37.378.001 37.378.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.000.000 37.378.001 37.378.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 197.985.000 193.749.000 193.749.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 574 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 197.985.000 193.749.000 193.749.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.000.000 3.520.000 3.520.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 9.390.000 9.390.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.000.000 12.044.000 12.044.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.000.000 19.650.000 19.650.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 121.485.000 119.645.000 119.645.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.500.000 11.500.000 11.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 1.849.493.000 1.779.638.000 1.946.587.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.849.493.000 1.779.638.000 1.946.587.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 1.849.493.000 1.779.638.000 1.946.587.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.566.187.000 1.532.252.000 1.699.201.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.800.000 4.648.000 4.648.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.500.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.300.000 1.048.000 1.048.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.380.692.000 1.368.284.000 1.535.233.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.365.692.000 1.353.793.000 1.520.742.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 15.000.000 14.491.000 14.491.000 575 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Keuangan SKPD 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.999.000 29.265.000 29.265.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.505.000 2.817.000 2.817.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.124.000 10.616.000 10.616.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.870.000 2.324.000 2.324.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.000.000 3.223.000 3.223.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.585.000 1.585.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.550.000 21.253.000 21.253.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 11.950.000 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.100.000 10.100.000 10.100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.500.000 11.153.000 11.153.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.800.000 28.456.000 28.456.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 17.656.000 17.656.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.346.000 80.346.000 80.346.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000 31.000.000 31.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 0 0 0 576 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Operasional atau Lapangan 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.665.000 5.665.000 5.665.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 42.181.000 42.181.000 42.181.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.000.000 34.273.000 34.273.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 38.000.000 34.273.000 34.273.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 38.000.000 34.273.000 34.273.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 17.000.000 17.000.000 17.000.000 577 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 228.306.000 196.113.000 196.113.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 228.306.000 196.113.000 196.113.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.000.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6.000.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 18.505.000 14.804.000 14.804.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 102.801.000 95.709.000 95.709.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN 2.017.903.000 2.360.680.934 2.350.273.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.017.903.000 2.360.680.934 2.350.273.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 2.017.903.000 2.360.680.934 2.350.273.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.778.278.000 2.149.171.934 2.138.764.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.481.990.000 1.940.329.934 1.929.922.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.467.290.000 1.927.962.934 1.917.555.000 578 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.700.000 12.367.000 12.367.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.900.000 44.040.000 44.040.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.000.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000 9.600.000 9.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000 1.080.000 1.080.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.700.000 2.960.000 2.960.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 82.807.000 38.846.000 38.846.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 23.328.000 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.419.000 35.646.000 35.646.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.060.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.105.000 54.885.000 54.885.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 880.000 880.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.005.000 34.005.000 34.005.000 579 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.476.000 63.071.000 63.071.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000 25.602.000 25.602.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.976.000 31.469.000 31.469.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000 51.877.000 51.877.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.000.000 51.877.000 51.877.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 60.000.000 51.877.000 51.877.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.000.000 16.807.000 16.807.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.000.000 16.807.000 16.807.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 580 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 21.000.000 16.807.000 16.807.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 158.625.000 142.825.000 142.825.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 158.625.000 142.825.000 142.825.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.000.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 16.000.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 16.000.000 12.800.000 12.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.000.000 14.400.000 14.400.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.625.000 79.625.000 79.625.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.000.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 1.486.962.000 1.623.985.848 1.723.066.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.486.962.000 1.623.985.848 1.723.066.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 1.486.962.000 1.623.985.848 1.723.066.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.329.599.000 1.480.418.848 1.579.499.000 581 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 10.743.000 10.743.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 6.913.000 6.913.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 3.830.000 3.830.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.185.499.000 1.353.333.848 1.452.414.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.167.499.000 1.337.223.848 1.436.304.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.000.000 16.110.000 16.110.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.500.000 34.594.000 34.594.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 3.999.000 3.999.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 5.624.000 5.624.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.000.000 11.181.000 11.181.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.590.000 1.590.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 582 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.600.000 51.624.000 51.624.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 600.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000 24.024.000 24.024.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.000.000 30.124.000 30.124.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000 28.124.000 28.124.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.000.000 61.490.000 61.490.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 64.000.000 61.490.000 61.490.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 64.000.000 61.490.000 61.490.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 8.732.000 8.732.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 8.732.000 8.732.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 583 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.000 8.732.000 8.732.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 83.363.000 73.345.000 73.345.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 83.363.000 73.345.000 73.345.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 9.902.000 9.902.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2.500.000 1.989.000 1.989.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000 4.089.000 4.089.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.000.000 14.011.000 14.011.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.559.000 42.200.000 42.200.000 584 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.304.000 1.154.000 1.154.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN 1.654.775.000 1.820.572.000 2.009.015.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.654.775.000 1.820.572.000 2.009.015.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 1.654.775.000 1.820.572.000 2.009.015.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.369.750.000 1.556.360.000 1.744.803.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000 9.300.000 9.300.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.700.000 5.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.250.710.000 1.449.390.000 1.637.833.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.230.710.000 1.437.240.000 1.625.683.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.000.000 12.150.000 12.150.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.800.000 27.450.000 27.450.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 1.600.000 1.600.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.100.000 10.100.000 10.100.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 3.750.000 3.750.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.500.000 2.000.000 2.000.000 585 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.600.000 33.400.000 33.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.100.000 17.900.000 17.900.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.640.000 36.820.000 36.820.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 21.298.000 21.298.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.650.000 2.650.000 2.650.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.990.000 3.990.000 3.990.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000 8.882.000 8.882.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.150.000 87.960.000 87.960.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 93.150.000 87.960.000 87.960.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 93.150.000 87.960.000 87.960.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000 33.370.000 33.370.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.000.000 33.370.000 33.370.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 586 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 35.000.000 33.370.000 33.370.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 156.875.000 142.882.000 142.882.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 156.875.000 142.882.000 142.882.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 33.000.000 24.210.000 24.210.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30.000.000 25.992.000 25.992.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 83.375.000 82.180.000 82.180.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 1.821.243.000 2.043.725.000 2.010.434.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.821.243.000 2.043.725.000 2.010.434.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 1.821.243.000 2.043.725.000 2.010.434.000 587 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.585.527.000 1.815.225.000 1.781.934.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 11.076.000 11.076.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000 4.720.000 4.720.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 6.356.000 6.356.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.406.473.000 1.668.932.000 1.635.641.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.379.973.000 1.644.424.000 1.611.133.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.500.000 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000 24.508.000 24.508.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.554.000 37.068.000 37.068.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.000.000 11.808.000 11.808.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 13.000.000 13.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.000.000 2.260.000 2.260.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.554.000 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 588 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.500.000 47.879.000 47.879.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000 22.379.000 22.379.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000 40.270.000 40.270.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 31.000.000 31.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 4.270.000 4.270.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.000.000 52.000.000 52.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 56.000.000 52.000.000 52.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 56.000.000 52.000.000 52.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 589 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 159.716.000 156.500.000 156.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 159.716.000 156.500.000 156.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 93.216.000 91.000.000 91.000.000 590 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 1.984.098.000 1.822.067.000 1.832.338.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.984.098.000 1.822.067.000 1.832.338.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 1.984.098.000 1.822.067.000 1.832.338.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.752.637.000 1.603.012.000 1.613.283.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.518.724.000 1.402.469.000 1.412.740.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.499.724.000 1.385.864.000 1.396.135.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.000.000 16.605.000 16.605.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.000.000 33.553.000 33.553.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.750.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 12.615.000 12.615.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 6.088.000 6.088.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.250.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.000.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.000.000 16.000.000 16.000.000 591 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 18.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.750.000 71.750.000 71.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.750.000 50.750.000 50.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.163.000 70.240.000 70.240.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.500.000 20.577.000 20.577.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.663.000 47.663.000 47.663.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 57.250.000 52.334.000 52.334.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 57.250.000 52.334.000 52.334.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 57.250.000 52.334.000 52.334.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.750.000 21.750.000 21.750.000 592 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.750.000 21.750.000 21.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 21.750.000 21.750.000 21.750.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 152.461.000 144.971.000 144.971.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 152.461.000 144.971.000 144.971.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 593 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.461.000 68.971.000 68.971.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN 9.634.246.000 9.453.135.400 9.807.977.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.634.246.000 9.453.135.400 9.807.977.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 9.634.246.000 9.453.135.400 9.807.977.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.144.053.000 5.222.766.700 5.577.609.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.025.000 34.423.000 34.423.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.375.000 22.810.000 22.810.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.650.000 11.613.000 11.613.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.416.324.000 4.619.895.000 4.974.738.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.320.324.000 4.543.562.000 4.898.405.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 96.000.000 76.333.000 76.333.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.977.000 139.653.200 139.653.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.700.000 11.275.000 11.275.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.360.000 30.740.000 30.740.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.000.000 19.536.000 19.536.000 594 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.280.000 13.480.000 13.480.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 64.502.000 50.077.200 50.077.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.330.000 7.140.000 7.140.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.805.000 7.405.000 7.405.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 130.710.000 71.665.000 71.665.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 47.710.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.000.000 38.665.000 38.665.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.830.000 171.353.300 171.353.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.650.000 5.650.000 5.650.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.180.000 81.980.000 81.980.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.000.000 83.723.300 83.723.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.187.000 185.777.200 185.777.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 73.610.000 64.403.200 64.403.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.542.000 24.870.000 24.870.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.035.000 96.504.000 96.504.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 86.872.000 73.057.000 73.057.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 86.872.000 73.057.000 73.057.000 595 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 86.872.000 73.057.000 73.057.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.128.211.000 3.896.608.700 3.896.608.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.128.211.000 3.896.608.700 3.896.608.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 92.100.000 79.466.600 79.466.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.785.544.000 2.724.856.100 2.724.856.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.231.047.000 1.076.443.000 1.076.443.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 19.520.000 15.843.000 15.843.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 5.000.000 5.000.000 5.000.000 596 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 270.110.000 255.703.000 255.703.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 270.110.000 255.703.000 255.703.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000 23.950.000 23.950.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11.000.000 8.965.000 8.965.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.530.000 14.370.000 14.370.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 35.000.000 38.111.000 38.111.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 164.580.000 152.804.000 152.804.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000 8.303.000 8.303.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 1.996.277.000 1.923.405.746 2.033.330.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.996.277.000 1.923.405.746 2.033.330.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 1.996.277.000 1.923.405.746 2.033.330.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.700.509.000 1.653.771.685 1.763.700.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.000.000 13.390.000 13.390.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 7.790.000 7.790.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 5.600.000 5.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.519.309.000 1.490.703.985 1.600.634.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.498.309.000 1.472.907.985 1.582.838.000 597 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 17.796.000 17.796.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.000.000 31.373.800 31.373.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 2.745.800 2.745.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000 9.600.000 9.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 2.817.000 2.817.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.000.000 8.367.000 8.367.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000 3.644.000 3.644.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.200.000 36.053.900 36.053.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 960.000 960.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 19.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.000.000 16.093.900 16.093.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.000.000 82.250.000 82.250.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 39.250.000 39.250.000 598 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000 61.252.461 61.252.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.000.000 61.252.461 61.252.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 65.000.000 61.252.461 61.252.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 19.788.500 19.788.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 19.788.500 19.788.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik 20.000.000 19.788.500 19.788.000 599 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) INDONESIA 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 210.768.000 188.593.100 188.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 210.768.000 188.593.100 188.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.000.000 16.800.000 16.800.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 7.559.000 7.559.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10.000.000 8.083.900 8.083.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 20.000.000 19.436.300 19.436.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.000.000 14.400.500 14.400.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.000.000 18.225.500 18.225.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 80.258.000 75.846.900 75.846.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 31.510.000 28.241.000 28.241.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 1.851.873.000 1.842.565.764 2.063.930.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.851.873.000 1.842.565.764 2.063.930.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 1.851.873.000 1.842.565.764 2.063.930.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.619.369.280 1.616.322.864 1.837.689.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.412.254.280 1.441.380.864 1.662.748.000 600 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.401.954.280 1.431.345.864 1.652.713.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.300.000 10.035.000 10.035.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.335.000 42.154.100 42.154.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.635.000 3.982.100 3.982.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.400.000 1.400.000 1.400.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.800.000 8.452.000 8.452.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.500.000 2.320.000 2.320.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.410.000 19.745.000 19.745.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.600.000 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.810.000 9.450.000 9.450.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000 10.295.000 10.295.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.200.000 66.872.900 66.872.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.700.000 27.700.000 27.700.000 601 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.000.000 37.672.900 37.672.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.170.000 32.170.000 32.170.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.450.000 15.450.000 15.450.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.090.000 3.090.000 3.090.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.630.000 5.630.000 5.630.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.865.000 46.865.000 46.865.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 46.865.000 46.865.000 46.865.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 46.865.000 46.865.000 46.865.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.450.000 15.548.000 15.548.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.450.000 15.548.000 15.548.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 0 0 0 602 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 16.450.000 15.548.000 15.548.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 169.188.720 163.829.900 163.828.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 169.188.720 163.829.900 163.828.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000 14.456.700 14.456.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 6.500.000 5.389.200 5.389.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.600.000 4.688.000 4.688.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.746.600 18.746.600 18.746.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 97.757.120 97.507.000 97.507.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.585.000 9.042.400 9.042.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 2.276.849.000 2.165.229.456 2.157.786.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.276.849.000 2.165.229.456 2.157.786.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 2.276.849.000 2.165.229.456 2.157.786.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.939.138.000 1.853.752.456 1.846.309.000 603 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000 8.256.000 8.256.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 4.256.000 4.256.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.739.360.000 1.706.668.456 1.699.225.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.724.360.000 1.691.668.456 1.684.225.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.000.000 38.566.000 38.566.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 15.900.000 15.900.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 2.250.000 2.250.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.500.000 9.716.000 9.716.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.000.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 604 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.778.000 35.262.000 35.262.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.278.000 18.762.000 18.762.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000 49.000.000 49.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.000.000 42.756.000 42.756.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 51.000.000 42.756.000 42.756.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 51.000.000 42.756.000 42.756.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 605 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 266.711.000 248.721.000 248.721.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 266.711.000 248.721.000 248.721.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 45.000.000 38.354.000 38.354.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 22.000.000 17.246.000 17.246.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000 14.245.000 14.245.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 35.836.000 30.001.000 30.001.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.875.000 123.875.000 123.875.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 1.897.640.000 1.600.642.585 1.710.658.000 606 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.897.640.000 1.600.642.585 1.710.658.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN 1.897.640.000 1.600.642.585 1.710.658.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.629.191.000 1.353.609.585 1.463.625.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.240.000 6.211.000 6.211.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.040.000 3.525.000 3.525.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.200.000 2.686.000 2.686.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.503.814.000 1.241.555.585 1.351.571.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.472.494.000 1.216.436.585 1.326.452.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.320.000 25.119.000 25.119.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.437.000 29.148.000 29.148.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 3.200.000 3.200.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.400.000 5.920.000 5.920.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.037.000 5.278.000 5.278.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.000.000 11.196.000 11.196.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.554.000 1.554.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 607 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.200.000 43.195.000 43.195.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000 200.000 200.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 17.995.000 17.995.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.500.000 33.500.000 33.500.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.000.000 29.000.000 29.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000 44.308.000 44.308.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 50.000.000 44.308.000 44.308.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 50.000.000 44.308.000 44.308.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 608 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 208.449.000 192.725.000 192.725.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 208.449.000 192.725.000 192.725.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.000.000 35.246.000 35.246.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 28.000.000 24.487.000 24.487.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.527.000 20.191.000 20.191.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 112.922.000 108.061.000 108.061.000 609 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.000.000 2.740.000 2.740.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 1.744.345.000 1.795.359.000 1.699.840.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.744.345.000 1.795.359.000 1.699.840.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 KECAMATAN 1.744.345.000 1.795.359.000 1.699.840.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.520.884.000 1.578.605.000 1.517.532.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.774.000 2.395.000 2.395.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.774.000 1.315.000 1.315.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 1.080.000 1.080.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.314.857.000 1.416.252.000 1.320.733.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.295.431.000 1.398.948.000 1.303.429.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.426.000 17.304.000 17.304.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.830.000 39.558.000 39.558.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 1.993.000 1.993.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.000.000 18.900.000 18.900.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.800.000 4.552.000 4.552.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.030.000 740.000 740.000 610 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.373.000 1.373.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.423.000 12.875.000 12.875.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.480.000 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.943.000 12.875.000 12.875.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.500.000 48.025.000 82.471.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 165.000 165.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000 31.436.000 31.436.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.000.000 16.424.000 50.870.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.500.000 59.500.000 59.500.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.000.000 55.000.000 55.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.500.000 4.500.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000 85.000.000 50.554.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 85.000.000 85.000.000 50.554.000 611 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 85.000.000 85.000.000 50.554.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 120.461.000 113.754.000 113.754.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 120.461.000 113.754.000 113.754.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.000.000 1.125.000 1.125.000 612 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.000.000 3.975.000 3.975.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 4.518.000 4.518.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.000.000 16.675.000 16.675.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.461.000 63.461.000 63.461.000 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR 1.840.752.000 2.080.696.729 2.146.691.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.840.752.000 2.080.696.729 2.146.691.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 KECAMATAN 1.840.752.000 2.080.696.729 2.146.691.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.601.615.000 1.883.863.729 1.949.858.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.800.000 8.800.000 8.800.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.700.000 6.700.000 6.700.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.468.035.000 1.750.283.729 1.816.278.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.455.735.000 1.737.983.729 1.803.978.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.300.000 12.300.000 12.300.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.280.000 31.280.000 31.280.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.500.000 13.500.000 13.500.000 613 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.050.000 3.050.000 3.050.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.680.000 1.680.000 1.680.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.350.000 7.350.000 7.350.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.100.000 2.100.000 2.100.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.500.000 49.500.000 49.500.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 500.000 500.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 31.000.000 31.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000 18.000.000 18.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000 44.000.000 44.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 614 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.400.000 43.442.000 43.442.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 51.400.000 43.442.000 43.442.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 51.400.000 43.442.000 43.442.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.449.000 10.449.000 10.449.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.449.000 10.449.000 10.449.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.449.000 10.449.000 10.449.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 177.288.000 142.942.000 142.942.000 615 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 177.288.000 142.942.000 142.942.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 19.200.000 19.200.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12.960.000 10.560.000 10.560.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 20.000.000 18.234.000 18.234.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.028.000 79.648.000 79.648.000 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6.300.000 6.300.000 6.300.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG 5.133.989.000 4.722.706.160 5.245.860.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.133.989.000 4.722.706.160 5.245.860.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 KECAMATAN 5.133.989.000 4.722.706.160 5.245.860.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.420.649.000 3.092.655.350 3.615.811.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.305.000 49.776.250 49.775.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.500.000 45.702.850 45.702.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.805.000 4.073.400 4.073.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.010.170.000 2.768.330.900 3.291.489.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.955.967.000 2.725.595.000 3.248.754.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 616 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.203.000 42.735.900 42.735.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 93.240.000 74.984.400 74.984.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000 7.200.000 7.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.000.000 23.200.000 23.200.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.000.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 32.020.000 25.610.400 25.610.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.220.000 1.776.000 1.776.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.500.000 1.198.000 1.198.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91.762.000 35.658.000 35.658.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.000.000 30.878.000 30.878.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.762.000 4.780.000 4.780.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.780.000 74.118.800 74.118.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.000.000 39.000.000 39.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 33.780.000 30.118.800 30.118.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.392.000 89.787.000 89.787.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.360.000 28.333.000 28.333.000 617 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.044.000 12.466.000 12.466.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.900.000 3.900.000 3.900.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.088.000 20.088.000 20.088.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.175.000 43.610.000 43.610.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.175.000 43.610.000 43.610.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.175.000 43.610.000 43.610.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.512.936.000 1.442.670.810 1.442.669.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.512.936.000 1.442.670.810 1.442.669.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25.000.000 20.120.600 20.120.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.098.730.000 1.098.390.000 1.098.390.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 385.538.000 321.141.360 321.141.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 3.668.000 3.018.850 3.018.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.910.000 27.958.000 27.958.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 618 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.910.000 27.958.000 27.958.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 33.910.000 27.958.000 27.958.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 121.319.000 115.812.000 115.812.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 121.319.000 115.812.000 115.812.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11.304.000 10.577.000 10.577.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 840.000 840.000 840.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.470.000 4.538.000 4.538.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.426.000 4.552.000 4.552.000 619 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.070.000 17.930.000 17.930.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 74.541.000 73.407.000 73.407.000 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.668.000 2.968.000 2.968.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR 8.682.533.000 8.612.617.449 8.935.821.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.682.533.000 8.612.617.449 8.935.821.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 KECAMATAN 8.682.533.000 8.612.617.449 8.935.821.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.686.173.000 4.689.012.449 5.012.217.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.000.000 19.378.600 19.378.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 12.726.400 12.726.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000 6.652.200 6.652.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.266.098.000 4.347.708.411 4.670.917.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.223.273.000 4.307.488.411 4.630.697.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.825.000 40.220.000 40.220.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.625.000 99.596.438 99.593.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.500.000 11.142.900 11.142.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000 23.343.838 23.343.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 15.375.900 15.375.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.716.000 9.716.000 9.716.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 44.909.000 34.818.800 34.818.000 620 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 740.000 740.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000 4.459.000 4.459.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.929.000 45.788.000 45.788.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.850.000 3.350.000 3.350.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.079.000 42.438.000 42.438.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.750.000 109.687.000 109.687.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.750.000 10.750.000 10.750.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.500.000 69.500.000 69.500.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.500.000 29.437.000 29.437.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.771.000 66.854.000 66.854.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.200.000 33.283.000 33.283.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.571.000 18.571.000 18.571.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000 63.386.000 63.386.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 65.000.000 63.386.000 63.386.000 621 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 65.000.000 63.386.000 63.386.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.843.899.000 3.795.042.000 3.795.041.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.843.899.000 3.795.042.000 3.795.041.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 49.034.000 42.671.400 42.671.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.256.249.000 3.251.924.000 3.251.924.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 531.116.000 493.816.400 493.816.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 7.500.000 6.630.200 6.630.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.500.000 7.571.000 7.571.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.500.000 7.571.000 7.571.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 9.500.000 7.571.000 7.571.000 622 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 77.961.000 57.606.000 57.606.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 77.961.000 57.606.000 57.606.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.000.000 4.030.000 4.030.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.000.000 1.679.000 1.679.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.000.000 2.430.000 2.430.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12.500.000 1.706.000 1.706.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 48.461.000 47.761.000 47.761.000 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 1.848.079.000 1.847.663.009 1.939.882.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.848.079.000 1.847.663.009 1.939.882.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 KECAMATAN 1.848.079.000 1.847.663.009 1.939.882.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.549.220.000 1.570.555.009 1.662.777.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.589.000 30.162.500 30.161.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.124.000 26.093.800 26.093.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.465.000 4.068.700 4.068.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.376.578.000 1.420.083.625 1.512.310.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.360.548.000 1.404.081.625 1.496.308.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 623 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.030.000 16.002.000 16.002.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.000.000 44.547.600 44.547.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.058.200 4.058.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 15.100.000 15.100.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 7.648.000 7.648.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 13.892.000 13.892.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.849.400 1.849.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.500.000 51.481.484 51.480.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.255.000 2.255.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.000.000 16.997.684 16.997.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.000.000 32.228.800 32.228.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.553.000 24.279.800 24.279.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 26.000.000 18.999.000 18.999.000 624 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000 4.300.000 4.300.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.053.000 980.800 980.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 84.276.000 75.228.900 75.228.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 84.276.000 75.228.900 75.228.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 84.276.000 75.228.900 75.228.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.250.000 12.797.400 12.797.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 13.250.000 12.797.400 12.797.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 13.250.000 12.797.400 12.797.000 625 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 201.333.000 189.081.700 189.080.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 201.333.000 189.081.700 189.080.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.000.000 21.390.000 21.390.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.354.500 3.091.000 3.091.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4.650.500 4.097.200 4.097.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 20.105.000 17.221.100 17.221.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000 9.634.000 9.634.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 25.000.000 21.110.400 21.110.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 106.073.000 105.535.400 105.535.000 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.150.000 7.002.600 7.002.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 1.780.576.000 1.936.662.943 2.004.834.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.780.576.000 1.936.662.943 2.004.834.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN 1.780.576.000 1.936.662.943 2.004.834.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.576.574.000 1.748.080.143 1.816.254.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.130.000 5.185.000 5.185.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.090.000 3.810.000 3.810.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.040.000 1.375.000 1.375.000 626 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.417.509.500 1.603.793.449 1.671.969.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.401.449.000 1.592.574.949 1.660.751.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.060.500 11.218.500 11.218.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.939.000 38.609.294 38.609.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.672.000 3.739.000 3.739.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.713.000 14.505.000 14.505.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.150.000 3.575.294 3.575.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.884.000 2.884.000 2.884.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.400.000 10.708.000 10.708.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.120.000 1.440.000 1.440.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 1.758.000 1.758.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.944.600 5.944.600 5.944.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.064.600 5.064.600 5.064.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 880.000 880.000 880.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.749.000 39.753.000 39.753.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 1.100.000 1.100.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.540.000 18.540.000 18.540.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.109.000 20.113.000 20.113.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.301.900 54.794.800 54.794.000 627 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.046.900 27.039.800 27.039.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.575.000 2.575.000 2.575.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.180.000 5.680.000 5.680.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.500.000 12.500.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.000.000 68.379.500 68.379.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 74.000.000 68.379.500 68.379.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 74.000.000 68.379.500 68.379.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 14.584.900 14.584.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 14.584.900 14.584.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 628 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 15.000.000 14.584.900 14.584.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.002.000 105.618.400 105.617.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.002.000 105.618.400 105.617.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 22.680.000 20.740.000 20.740.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.200.000 5.453.000 5.453.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.200.000 4.876.400 4.876.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.650.000 17.102.500 17.102.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 52.642.000 51.902.000 51.902.000 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.630.000 5.544.500 5.544.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 1.820.275.000 1.615.608.810 2.102.903.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.820.275.000 1.615.608.810 2.102.903.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN 1.820.275.000 1.615.608.810 2.102.903.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.601.777.000 1.397.110.810 1.884.405.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.200.000 14.200.000 14.200.000 629 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.200.000 8.200.000 8.200.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.352.020.000 1.189.017.810 1.676.312.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.336.520.000 1.173.517.810 1.660.812.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.500.000 15.500.000 15.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.500.000 49.836.000 49.836.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.500.000 1.836.000 1.836.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.057.000 23.057.000 23.057.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.057.000 23.057.000 23.057.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.000.000 46.000.000 46.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 630 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000 19.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000 75.000.000 75.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000 17.000.000 17.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.684.000 45.684.000 45.684.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 45.684.000 45.684.000 45.684.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 45.684.000 45.684.000 45.684.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 0 0 0 631 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 164.814.000 164.814.000 164.814.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 164.814.000 164.814.000 164.814.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 92.314.000 92.314.000 92.314.000 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.475.642.000 11.010.346.000 10.854.324.000 632 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 11.475.642.000 11.010.346.000 10.854.324.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11.475.642.000 11.010.346.000 10.854.324.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.491.836.000 3.315.960.000 3.443.169.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.990.000 15.845.000 15.845.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 13.855.000 13.855.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.990.000 1.990.000 1.990.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.851.622.000 2.786.861.000 2.933.902.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.819.622.000 2.757.173.000 2.904.214.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.000.000 29.688.000 29.688.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.900.000 25.900.000 25.900.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.900.000 25.900.000 25.900.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.169.000 113.939.000 113.939.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.000.000 4.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.035.000 10.428.000 10.428.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 7.500.000 7.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 12.000.000 12.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.334.000 63.334.000 63.334.000 633 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.300.000 8.177.000 8.177.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230.012.000 171.267.000 160.835.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.049.000 52.160.000 41.728.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.963.000 119.107.000 119.107.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.300.000 101.352.000 101.352.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000 57.000.000 57.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.800.000 41.852.000 41.852.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.843.000 100.796.000 91.396.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.249.000 41.321.000 41.321.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 15.594.000 12.475.000 12.475.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 15.000.000 12.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 32.000.000 25.600.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 584.500.000 484.500.000 415.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 584.500.000 484.500.000 415.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 584.500.000 484.500.000 415.000.000 634 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4.143.907.000 4.113.907.000 4.066.125.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 4.143.907.000 4.113.907.000 4.066.125.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.143.907.000 4.113.907.000 4.066.125.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 253.561.000 242.541.000 237.341.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 253.561.000 242.541.000 237.341.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 635 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 248.500.000 238.500.000 233.300.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5.061.000 4.041.000 4.041.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.435.884.000 1.389.411.000 1.370.842.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.435.884.000 1.389.411.000 1.370.842.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.288.519.000 1.271.519.000 1.262.215.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 147.365.000 117.892.000 108.627.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.565.954.000 1.464.027.000 1.321.847.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.565.954.000 1.464.027.000 1.321.847.000 636 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 46.559.000 37.109.000 35.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 85.815.000 69.079.000 64.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 0 0 0 637 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 252.157.000 239.854.000 210.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 238.593.000 228.963.000 200.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 15.464.000 12.847.000 12.847.000 638 KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 927.366.000 876.175.000 800.000.000 ARIF SUGIYANTO 639 BUPATI KEBUMEN, ttd Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan SEMUA PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.728.459.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.930.090.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 694.388.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 4.995.390.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 7.222.992.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS TENAGA KERJA 6.885.930.000 100 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan SEMUA PROGRAM DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 28.348.787.000 100 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing SEMUA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.168.065.687.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 132.019.858.000 100 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan SEMUA PROGRAM BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.186.262.000 100 SEMUA PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 690.171.982.000 100 SEMUA PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.801.128.000 100 SEMUA PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH 19.644.018.000 100 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar SEMUA PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 145.703.033.000 100 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim SEMUA PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.252.969.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.931.909.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 52.592.015.000 100 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik SEMUA PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.323.543.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.930.654.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.490.625.000 100 SEMUA PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.202.900.000 100 SEMUA PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH 27.969.139.000 100 SEMUA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD 56.500.479.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN AYAH 364.368.000 100 Jumlah KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 640 Lampiran IX Peraturan DaerahKabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Jumlah No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD SEMUA PROGRAM KECAMATAN BUAYAN 1.829.573.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PURING 2.170.141.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PETANAHAN 2.052.962.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KLIRONG 1.727.813.000,00 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN BULUSPESANTREN 2.100.734.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN AMBAL 1.901.239.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN MIRIT 2.313.292.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN BONOROWO 1.946.587.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PREMBUN 2.344.913.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PADURESO 1.723.066.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KUTOWINANGUN 1.631.383.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN ALIAN 2.010.434.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PONCOWARNO 1.832.338.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KEBUMEN 6.128.349.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PEJAGOAN 413.696.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN SRUWENG 2.190.308.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN ADIMULYO 2.157.786.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KUWARASAN 1.675.412.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN ROWOKELE 1.699.840.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN SEMPOR 2.146.691.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN GOMBONG 3.613.761.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KARANGANYAR 2.044.395.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KARANGGAYAM 1.939.882.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN SADANG 2.004.834.000 100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KARANGSAMBUNG 1.941.089.000 100 SEMUA PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.828.724.000 100 641 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e - Golongan IV/d 1 3 4 Golongan IV/c 20 13 33 Golongan IV/b 3 54 6 372 435 Golongan IV/a 88 34 1.543 11 1.676 JUMLAH GOLONGAN IV - 24 142 40 - 1.931 11 2.148 Golongan III/d 20 173 853 49 1.095 Golongan III/c 1 55 1.473 50 1.579 Golongan III/b 30 1.380 417 1.827 Golongan III/a 10 522 834 1.366 JUMLAH GOLONGAN III - - 21 268 - 4.228 1.350 5.867 Golongan II/d 281 657 938 Golongan II/c 79 278 357 Golongan II/b 7 257 264 Golongan II/a 4 47 51 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 371 1.239 1.610 Golongan I/d 77 77 Golongan I/c 13 13 Golongan I/b 1 1 Golongan I/a - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 91 91 P3K Kelas X 6 6 P3K Kelas IX 2.532 2.532 P3K Kelas VII 112 112 P3K Kelas V 43 43 JUMLAH P3K - - - - - - 2.693 2.693 TOTAL - 24 163 308 - 6.530 5.384 12.409 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ARIF SUGIYANTO 642 BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG 6 7 = 4+5-6 1 Pajak Daerah 2021 7.474.389.558,00 63.441.531.037,00 62.813.826.341,00 8.102.094.254,00 2 Retribusi Daerah 2021 3.453.384.530,00 838.606.110,00 661.778.210,00 3.630.212.430,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 Piutang Lain-lain PAD - - Jasa Investasi Dana Bergulir 2021 625.105.401,00 - 600.000,00 624.505.401,00 - Pemakaian Kios Terminal - - - - Piutang atas ternak dijual penggaduh - - Jasa Dana Talangan - - Denda Pajak PBB 2021 2.708.197.649,00 514.866.731,00 37.239.542,00 3.185.824.838,00 - Bunga Deposito - - Pendapatan atas klaim BPJS - 4 Piutang Lain-Lain - - Piutang BLUD Rumah Sakit Umum dan Puskesmas 2021 88.566.374.963,00 88.566.374.963,00 88.566.374.963,00 88.566.374.963,00 - Piutang Pihak Ketiga Lainnya (Asuransi Kendaraan) - - - - Piutang Kelebihan Pembayaran gaji pegawai (PT.Taspen) - - - - Pitang Dana Bergulir eks Disperindagkop - - - - Piutang Pokok Dana Talangan Ketahanan Pangan - - - - Denda keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - - - - Piutang umum RSUD Soedirman - 5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2021 4.770.941.665,00 4.770.941.665,00 - Jumlah 107.598.393.766,00 153.361.378.841,00 152.079.819.056,00 104.109.011.886,00 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 643 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG No Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Penyertaan Modal Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2021-2025 PT BPR Bank Kebumen Perda 13 Tahun 2020 Uang 17.500.000.000,00 14.000.000.000,00 1.500.000.000,00 15.500.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 15.500.000.000,00 2 2021-2025 Perumda Air Minum TirtaPerda 13 Tahun 2020 Uang 54.461.647.118,00 45.961.647.118,00 4.000.000.000,00 49.961.647.118,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 49.961.647.118,00 3 2021-2025 PT Luk Ulo Farma (PersPerda 13 Tahun 2020 Uang 4.106.500.000,00 2.106.500.000,00 1.000.000.000,00 3.106.500.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 3.106.500.000,00 4 2021-2025 PT BPR BKK Kebumen Perda 13 Tahun 2020 Uang 26.700.000.000,00 19.200.000.000,00 4.000.000.000,00 23.200.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 23.200.000.000,00 5 2021-2025 PT BPR BKK Jateng (PePerda 13 Tahun 2020 Uang 3.770.000.000,00 2.520.000.000,00 500.000.000,00 3.020.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 3.020.000.000,00 6 2021-2025 PT Bank BPD Jateng Perda 13 Tahun 2020 Uang 74.481.000.000,00 55.979.000.000,00 10.731.000.000,00 66.710.000.000,00 7.771.000.000,00 0,00 0,00 66.710.000.000,00 7 PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Jumlah 139.767.147.118,00 24.231.000.000,00 163.998.147.118,00 19.521.000.000,00 0,00 0,00 163.998.147.118,00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 644 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG 6 1 Tanah 797.931.995.264,55 797.931.995.264,55 2 Peralatan dan Mesin 990.208.063.048,00 990.208.063.048,00 3 Gedung dan Bangunan 1.633.214.003.010,00 1.633.214.003.010,00 4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.662.665.223.709,25 2.662.665.223.709,25 5 Aset Tetap Lainnya 138.004.707.625,00 138.004.707.625,00 7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 4.355.619.173,00 4.355.619.173,00 8 Akumulasi Penyusutan (2.240.830.838.853,54) (2.240.830.838.853,54) 3.985.548.772.976,26 - - 3.985.548.772.976,26 SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 NO JENIS ASET TETAP DAERAH 645 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG APBD TA 2022 PERUBAHAN APBD TA 2022 APBD Perubahan APBD 1 3 4 5 6 7 8 NIHIL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO 2 DAFTAR SUB KEGIATAN- SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TA 2022 JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI JUDUL KEGIATAN KODE ARIF SUGIYANTO 646 BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG LAMPIRAN XV TENTANG NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKA N DANA JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN SALDO AWAL TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH SALDO AKHIR SISA DANA YANG BELUM DICADANGKA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 Perda Nomor Tahun 2021 35.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 0 35.000.000.000 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ARIF SUGIYANTO 647 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 BUPATI KEBUMEN, ttd NO SUMBER PINJAMAN DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGA SI JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN) PROSENTASE BUNGA PINJAMAN TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N I H I L JUMLAH - - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYARAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH 648 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
Koreksi Anda